<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<obj>
<faktura>101/2011 SkZKMKP</faktura>
<datum>2011-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE SR, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>3579207</ICO>
<predmet>Aktualizácia programového vybavenia systému KREDIT</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>1960.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>141.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>327.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>241.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>101.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>55.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>309.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>152.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>112.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>367.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>45.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>1849.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>16.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>246.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>88.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>757.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 ÚLogS -  skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup ND na opravu VW-Pasat VPZ 59-82400 (alternátor)</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>132.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.r.o</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>kalendár stolový</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>PEPA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36014001</ICO>
<predmet>oprava plyn.infražiariča</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>LAPUA Wilhelm-Dümling-Straße 12, 39218 Schönebeck (Elbe), Nemecko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>strelivo</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Osko a.s</dodavatel>
<ICO>36044717</ICO>
<predmet>elektr.inštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>TWD Ban.Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>materiál pre údržbu</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>TOVA s.r.o</dodavatel>
<ICO>30998492</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.r.o</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>naplň do osviežovača</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Trezor Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>informačná služba</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/K/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>IB správcovská s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36833185</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/K/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Kajko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36397156</ICO>
<predmet>ubytovanie na VT</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>561</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011/ŠS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Strelnica Jarovce</dodavatel>
<ICO>30813778</ICO>
<predmet>Zabezpečenie streleckého tréningu</predmet>
<datumv>2011-01-02</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011/Judo</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS***</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie, regenerácia, vstupy do šp. zariadení hotela FIS</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>1250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011/VS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Regenerácia ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/VS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>ARNY CLUB s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36393975</ICO>
<predmet>Posilňovňa, reg. ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011/VS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Fitness B.</dodavatel>
<ICO>32459891</ICO>
<predmet>Posilňovňa, sauna ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011/BIA</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Chata Limba, Kremnica</dodavatel>
<ICO>44212739</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO BIA</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011/VS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>HKM Ružomberok</dodavatel>
<ICO>14222191</ICO>
<predmet>Vstupy na štadión ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>1250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011/VS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ Demänovská LM</dodavatel>
<ICO>37810464</ICO>
<predmet>Vstupy do telocvične</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>O.P.E.M Hentek Jaroslav</dodavatel>
<ICO>34483411</ICO>
<predmet>oprav kotla</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zabezpečenie zmluvného stravovania - vyvedenie vojsk do VVP Lešť</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>1881.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-1/2011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TOITOI&DIXI</dodavatel>
<ICO>36383074</ICO>
<predmet>Prenájom chemických WC na zabezpečenie výcviku ISAF KAF A TK</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>264</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12011</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>VS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>482.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSBMI-13/2011-O</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>MO SR PSB Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol. s r.o., pobočka Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>1878.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 UVS BB</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r,o, Račianske Mýto 1/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>417.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>134.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22011</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ingrid Feltovičová - GRAROFAB</dodavatel>
<ICO>35063513</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>2.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>318.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>26.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>244.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>879.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>432.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>1155.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravný lístok </predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>2700.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> OdEaMZ-11/4-177/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2010-12-17</datumv>
<cena>1845</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ - 11/4-178/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2010-12-21</datumv>
<cena>3340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-16</datumv>
<cena>446.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-09</datumv>
<cena>697.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>2299.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>WELL  Bratislava</dodavatel>
<ICO>36345440</ICO>
<predmet>kolenie El.aukcie</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>plyn byty-1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lipek L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>168.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lipek L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-21</datumv>
<cena>373.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-20</datumv>
<cena>742.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-16</datumv>
<cena>281.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-15</datumv>
<cena>545.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-20</datumv>
<cena>132.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-20</datumv>
<cena>243.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>150.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-10</datumv>
<cena>1673.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-10</datumv>
<cena>1239.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-10</datumv>
<cena>442.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-10</datumv>
<cena>487.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-10</datumv>
<cena>364.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-09</datumv>
<cena>437.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-09</datumv>
<cena>437.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-15</datumv>
<cena>1523.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-21</datumv>
<cena>155.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-21</datumv>
<cena>185.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-21</datumv>
<cena>37.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-20</datumv>
<cena>89.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA s.r.o. Nové Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>potraviny pre VZK</predmet>
<datumv>2010-12-21</datumv>
<cena>425.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM 16.-31.12.2010</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>1023.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SPACElab s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339565</ICO>
<predmet>popl.za služby poštovné</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>5.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>IMAFEX s.r.o. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36396567</ICO>
<predmet>pripoj.internetu  I/2011</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>bezp.služby 11.-31.12.2010</predmet>
<datumv>2010-12-11</datumv>
<cena>3115.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KROS a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>31635903</ICO>
<predmet>akt.programu CENKROS</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>312.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINGE GAS k.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>náj.plynu - december 2011</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>79.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Lipt.vod.spoločnosť L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672411</ICO>
<predmet>záloh.platba vodné- I/2011</predmet>
<datumv>2010-01-12</datumv>
<cena>11550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Lipt.NsP MUDr.I.Stodolu L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17336163</ICO>
<predmet>sterilizácia zdrav.materiálu</predmet>
<datumv>2010-10-04</datumv>
<cena>184.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAP-4524001028</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ajfa+Avis,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka-4x publikácie na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAP-4524001029</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky na január 2011 pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>843.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAP-4524001030</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>T-COM,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefónne pripojenie a internet za január 2011</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>75.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAP-4524001031</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Paušálne platby za mobilné pripojenie za január 2011</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>74.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAP-4524001032</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>T-COM,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>E-mailová schránka a prednostné spojenie na január 2011</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>3.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSTN-7-2/2011</faktura>
<datum>2011-01-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Farlak,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36612901</ICO>
<predmet>Pranie uterákov</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>14.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-ÚVSKE</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>VS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na január</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>851.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-ÚVSKE</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>VS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Doplatok  za publikáciu FS/2010</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SARSTEDT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31359825</ICO>
<predmet>Materiál na odbery biologického materiálu</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>439.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.plyn.priemysel</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha plyn za 1/2011</predmet>
<datumv>2010-12-28</datumv>
<cena>120.366</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha el.energia 1/2011</predmet>
<datumv>2010-12-28</datumv>
<cena>14.585</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha el.energ. 1/2011- Kaleník</predmet>
<datumv>2010-12-28</datumv>
<cena>2.359</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha I.polr./2011b.č.53</predmet>
<datumv>2010-12-22</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha I.polr./2011b.č.88</predmet>
<datumv>2010-12-22</datumv>
<cena>47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha  I.por.2011 b.č.79</predmet>
<datumv>2010-12-22</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha I.polr.2011 b.č.27</predmet>
<datumv>2010-12-22</datumv>
<cena>61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.energ. za 12/2010 - Kaleník</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>973.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.energ. b.č.88</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>1.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.energie b.č.53</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>1.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.energie b.č.79</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>1.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.energ. 12/10-AOS</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>3025.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.plyn.priem., a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčt.plynu za 12/2010</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>62932.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Zál.el.energia 1/2011</predmet>
<datumv>2010-12-28</datumv>
<cena>15027</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Zál.el.enrgia1/2011 Kaleníkl</predmet>
<datumv>2010-12-28</datumv>
<cena>2430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Popovičová</dodavatel>
<ICO>41531442</ICO>
<predmet>Overenie emisií</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poplatok pošt. úver za 12/2010</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>393.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.35763469</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok služby VTS za 12/2010</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>651.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok služby VTS za 12/2010</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>263.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovské vodárne spol.,a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné stočné za 12/2010</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>8688.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-2/2011</faktura>
<datum>2011-01-19</datum>
<obstaravatel>OÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IVS</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Stavebný zákon</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>41.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>1544.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>271.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>117.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ - 11/4-179/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí a služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM - 66/2011</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára - Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok za predplatné za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2011-1355</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára - Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie diskov kolies</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>94.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>27.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>57.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>539.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>113.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA,P.Mlynček</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>16.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>352.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.energie b.č.27 za obdobie od 11.6-31.12.2010</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>20.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAP-4524001033</faktura>
<datum>2011-01-20</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného-Finančný spravodajca r. 2010</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>536.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>136.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>902.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 OZP</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>497.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/ZT VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina, syry</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>71.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>9960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>10052</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/11 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>763</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>687</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>359</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>763</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VÚ 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>18.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 3030 Zvolen</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-10</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s.</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>37.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011AOS</faktura>
<datum>2011-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s.</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>45.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-13</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s.</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>59.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s.</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>28.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s.</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>33.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-10</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s.</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>239.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-03</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>196.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-03</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>219.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-05</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>357.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-07</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>226.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2010 AOS</faktura>
<datum>2011-01-10</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>160.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-03</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK-Mäso</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>49.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-10</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK-Mäso</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>159.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK-Mäso</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>171.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>335.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 AOS</faktura>
<datum>2010-01-17</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2010-01-17</datumv>
<cena>353.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>416.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-04</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>81.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-07</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>186.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>27.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>158.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-13</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA Holding,</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA Holding,</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-10</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHOFER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Doplnky-aktualizácia</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>76.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-07</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TRANOSCIUS a.s.</dodavatel>
<ICO>179159</ICO>
<predmet>Evanjelický posol r. 2011 - predplatné</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-10</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 ÚEPS</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>str EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT a.s., BA</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis SMV</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>24.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 ÚEPS</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>str EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Tranoscius, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>179159</ICO>
<predmet>predplatné EPST</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>70.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Marian Jung,Malacky</dodavatel>
<ICO>34913386</ICO>
<predmet>zimná údržba motora</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO s.r.o. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Čistiace prostr., bal.materiál</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Kuch. potreby spol.s.r.o., B.B</dodavatel>
<ICO>31629512</ICO>
<predmet>proviantná výstroj</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Jaeger Bratislava</dodavatel>
<ICO>14006162</ICO>
<predmet>oprava spiroergometrie</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/Atletika VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS***</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla</obstaravatel>
<dodavatel>AGROTURIST, s.r.o., LM</dodavatel>
<ICO>36006491</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>2470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 ÚVS BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Knihárstvo Alfa</dodavatel>
<ICO>17062926</ICO>
<predmet>Väzba registračných protokolov</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 ÚVS BB</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Doplatok k predplatnému v súlade so zvýšením DPH od.1.1.2011</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5.1.2011 VÚ 1201 Kuchyňa</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Maková plnka</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>27.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3.1.2011 VÚ 1201 Kuchyňa</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso a údeniny</predmet>
<datumv>2010-12-27</datumv>
<cena>150.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-10/1-11 VÚ 1201 Kuchyňa</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>209.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10.1.2011 VÚ 1201 Kuchyňa</faktura>
<datum>2011-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáreň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>33.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ÚlogS - OZP</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>421</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 ÚlogS - OZP</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>1050.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>378.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 ÚLogS-OZVMaNZ</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja </predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>432.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 ÚLogS-OZVMaNZ</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>131.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 ÚLogS-OZVMaNZ</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>250.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 ÚLogS-OZVMaNZ</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>105.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 ÚLogS-OZVMaNZ</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Top Servis, a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>105.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 ÚLogS-OZVMaNZ</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Top Servis, a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>756.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 ÚLogS-OZVMaNZ</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Top Servis, a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>231.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>408.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-5/2011-ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>potvrdenka</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>30.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-2/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>servis vozidiel KS</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-1/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Firex slovakia s.r.o</dodavatel>
<ICO>36325155</ICO>
<predmet>revízia a oprava HP</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-9</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Vestník UNMS 1/2011 až 12/2011</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM - 66-3/2011</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>DISPOLAB spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Diagnostický materiál pre odber kontrolných vzoriek</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>31.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSLPS-125-4/2011-OpPOp/SkMM</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok za obdobie, kedy nebolo možné zo strany VSLPS zabezpečiť teplú stravu</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>610.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2010 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AHOLD Retail Slovakia, k.s.</dodavatel>
<ICO>35818913</ICO>
<predmet>Potraviny do VK za hotové</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>3.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KAUFLAND</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny do VK za hotové</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>9.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO , a.s.</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny do VK za hotové</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>11.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM za hotové</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>82.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>492.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA, Mlynček</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>16.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>323.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2010 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MT- Elektro, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699527</ICO>
<predmet>Revízie zdravotníckych zariadení</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>590.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, mäsiarske výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>52.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>150.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>83.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>ovocie, vajíčka</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>21.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>72.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina, cukrárenksé výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>439.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>10.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>15.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT, Rajček Michal, Kvetoslavov</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>Chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TAXUS Bratislava</dodavatel>
<ICO>36281131</ICO>
<predmet>Odborný seminár "Osobný rozvoj"</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>159.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita M.Bela B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>Úč. poplatok bezpečnostný seminár</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/01/2011 Ordinariát</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát</obstaravatel>
<dodavatel>Regina, Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Toner HP CB435A</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/01/2011 Ordinariát</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát</obstaravatel>
<dodavatel>V-bit, Nitra</dodavatel>
<ICO>17640679</ICO>
<predmet>Oprava kopírky</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>445</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/01/2011 Ordinariát</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát</obstaravatel>
<dodavatel>MaH, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31361781</ICO>
<predmet>oprava OMV Opel</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/01/2011 Ordinariát</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát</obstaravatel>
<dodavatel>Edernet, Bratialava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>1886.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/ZT1 VÚ 6335 Prešov</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion</dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>BOS - január 2011</predmet>
<datumv>2010-12-27</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/ZT1 VÚ 6335 Prešov</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion</dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Doplatok PrV, z. január 2011</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/ZT1 VÚ 6335 Prešov</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrošeky 2,70 €, 2,85 €</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>9630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ -1/2011</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>2981.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-2/2011</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava šicích hláv na stroji SPF-20</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>253.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-3/2011</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>1833.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21.zmpr-67/2011 SD S-4</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír KOSTOVČÍK</dodavatel>
<ICO>37538471</ICO>
<predmet>Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/OH</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>TOPÚ Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12/2011</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Domena Nitra</dodavatel>
<ICO>33638616</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok na seminár "Dane z príjmov zo závislej činnosti (RZ 2010)"</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>33.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-1/2011</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania Žilina</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok za seminár "Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2011"</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BYTOVKA 1420</dodavatel>
<ICO>37976966</ICO>
<predmet>Nájom b.č.27 za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>72.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO,a.s.</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny do VK za hotové</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>3.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>243.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>197.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK-Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>76.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK-Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>99.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>286.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>372.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>276.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-25</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CWS Slovensko,</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>CWS Slovensko, s.r.o.</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>528.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 Úlogs-OZP</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>177.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>151.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>226.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>70.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>2404.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>135.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s.</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Paušálny poplatok Internet za 1/11</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby T-MOBILE  za obdobie 1.12.-31.12.2010</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>711.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VFS Jánošík</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KAPEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36015962</ICO>
<predmet>Krajčírsky materiál</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>266.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VFS Jánošík</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Bc. Beáta Pišteková</dodavatel>
<ICO>45466149</ICO>
<predmet>Poltopánky tanečné dámske</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>116.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VFS Jánošík</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>M fashion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35915111</ICO>
<predmet>Pánska tanečná obuv, perá</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>489.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/FS VHÚ</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>1449</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/log VHÚ</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>SWISS,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35770252</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne HP Laser Jet1320</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-1/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS LM</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>437.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-2/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2010-12-01</datumv>
<cena>452.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>318.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚlogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>224.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS L.M.</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájom b.č.88 za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS L.M.</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájom b.č.79 za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS L.M.</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájom b.č.27 za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>29.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS L.M.</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájom b.č.53 za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS L.M.</obstaravatel>
<dodavatel>Východoeuropska agentúra Podhájska</dodavatel>
<ICO>42053048</ICO>
<predmet>medzinárodná vedecká konferencia</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS L.M.</obstaravatel>
<dodavatel>PetitPress a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>60.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>47.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>36.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>53.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>406</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-50/4-1/2011</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb, cukrovinky</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>222</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>142</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/1/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš ŠESTÁK-Velkosklad</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>Výrobky z rýb</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>72.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/1/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>83.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/1/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>15.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/1/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Koreniny, cestoviny, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>112.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA+AVIS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2011</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Nájom oceľových fliaš</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>15.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné publikácie: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - ročník 2011</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>73.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné publikácie: Daňový a účtovný poradca podnikateľa - ročník 2011</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>86.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PERFEKT a.s.</dodavatel>
<ICO>680303</ICO>
<predmet>Quark - Magazín o vede a technike</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>13.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Didaktik GM Electronic, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45957291</ICO>
<predmet>Elektronické súčiastky</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>8.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Vestník ÚNMS SR 1-12/2011</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>WELL management s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36345440</ICO>
<predmet>Odborný seminár - Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>pelicantravel.com, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>Letenky: Viedeň - Brusel a späť</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>603.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Aktualizácia zoznamu STN + Terminológia STN v LN - 2011 - sólo</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>238.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>210.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚLogS-OZP </faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>109.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK - Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>194.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>798.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>475.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>104.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>86.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>369.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Periodikum za 12/2010</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>50.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčt.predplatné za r.2010</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>22.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčt.predplatné za r.2010</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>22.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36330035</ICO>
<predmet>účasť na odbornom seminári</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>517.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-4/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CHIROSAN s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36239739</ICO>
<predmet>oprava zdravotnej techniky pre VUHE BA</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>49.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 UVS PO</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>734.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 Ústr.EPS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>Dialničná známka ČR</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>10.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>Ústr.EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>424.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011/ UVSKE</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>REFLEX Košice</dodavatel>
<ICO>32457243</ICO>
<predmet>Nákup dátumoviek</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 ÚVS BB</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>KNK výr. družstvo, Ľubietová</dodavatel>
<ICO>31596002</ICO>
<predmet>nákup materiálu -zámok, hmoždinky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>5.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 ÚVS BB</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Priemyselný tovar, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>14248212</ICO>
<predmet>nákup materiálu -vrták</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>5.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2010 ÚVS BB</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ Nemšová</dodavatel>
<ICO>802875</ICO>
<predmet>nákup predpísaných tlačív</predmet>
<datumv>2010-12-20</datumv>
<cena>22.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 ÚVS BB</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia Právo soc. zabezpečenia</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 ÚVS BB</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>851.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-3/2011 VÚ 8009 MT</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 MT</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-4/2011 VÚ 8009 MT</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 MT</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>128.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-1/2011</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Huszárik Zdenko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ozvučenie priestorov</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>1012</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-2/2011</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Kováčiková Ivana</dodavatel>
<ICO>45990557</ICO>
<predmet>tlač plagátov A2</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>1083.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VÚ 1101 Trebišov</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o. Ždaňa 119</dodavatel>
<ICO>37538471</ICO>
<predmet>Denné stravovanie príslušníkov VÚ 1101 Trebišov</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>442.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66/2011</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok
kpt. Ing. Marek Nedeľka</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok za predplatné za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2011-1355 ÚHL</faktura>
<datum>2011-01-28</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok
kpt. Ing. Marek Nedeľka</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie diskov kolies</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SILVIA LM</dodavatel>
<ICO>17874483</ICO>
<predmet>pokladničná kniha</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>8.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Unispoj s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36333239</ICO>
<predmet>skrutky</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>0.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSB ZV-25/2011</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>Posádková správa budov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>1744.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>2055.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/11 - RVP (ÚVP BB)</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>54.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 - RVP (CVaK)</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>113.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 - RVP (CVaK)</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>1000.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 - RVP (CVaK)</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>900.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas spo.s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Prenájom tlakových fliaš</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>58.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-4/2011</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce vykonané na súprave CTP</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>1130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-5/2011</faktura>
<datum>2011-01-17</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nedoplatku za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>22.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1143.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VU 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 ZV a VÚ 3333 ZV</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>7200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>510</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRY</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany </predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011  Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BITTER spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30997101</ICO>
<predmet>Vizitky</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>24.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Liečreh Gúth, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36675661</ICO>
<predmet>Predplatné zdravotníckeho časopisu na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Herba, spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31390421</ICO>
<predmet>Predpolatné zdravotníckeho časopisu na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5-I05/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ekopress a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>Predplatné zdravotníckeho časopisu na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>13.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176/2011</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36640514</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/ZT1</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Výmena gastrošekov 2,70€ na 2,85€</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>20.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSLPS-128-8/2011-OpPOp/SkMM</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho kopírovacieho Štúdia TOSHIBA 3511</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>193.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3- VHÚ</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov MO Svidník - január</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>370.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5- VHÚ        </faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov VHM Piešťany - január</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>1214.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6-VHÚ</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Hruška,MET AGRO, Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>Oprava defektu DVHM 3522</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7-VHÚ</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Ivanov Marián-ROUZZ, Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753897</ICO>
<predmet>Preškolenie, žeriavnika, obsluhy
zvíhacích bremien,viazači bremien</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>122.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-VHÚ</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov VHM Piešťany - február</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1386</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9-VHÚ</faktura>
<datum>2011-01-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov MO Svidník - február</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>Poistenie liečebných nákladov za 10-12/2010</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>347.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina za 2/2011 AOS</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>9772</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina za 2/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1580</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn 2/2011</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>120366</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Záloha za vodné za 2/2011</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>19857</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>kľúče</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>9.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina za 2/2011 AOS</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>9772</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina za 2/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1580</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-3/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>oprava zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-3/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>oprava zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71-10/14-11 UOSKSOK</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality </obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny za január</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>1782.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-4/2011</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Actoris System, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45357137</ICO>
<predmet>kurz odbornej prípravy osôb pre elektronické verejné obstarávanie</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>69.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-3/2011</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>medzinárodná vedecká konferencia "Bezpečnostné fórum 2011"</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Predplatné aktualizácií zákonov na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Predplatné aktualizácií zákonov na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-5/2011</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>APOLLO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010 a výpočet čistej mzdy od 1.1.2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-6/2011</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>celoslovenský seminár bezpečnosti práce s monotematickým zameraním</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-I21/2011 ÚŠZV Lešť</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV </obstaravatel>
<dodavatel>Aquafind Detva</dodavatel>
<ICO>34322108</ICO>
<predmet>Lokalizácia úniku pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptour, s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563678</ICO>
<predmet>Letenka VIE-BRU-VIE</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>278</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy spol. s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>OIprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LIPTOUR</dodavatel>
<ICO>12111348</ICO>
<predmet>letenky do Bruselu</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>538</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 ÚLogS - skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pravidelná servisná prehliadka po 150000 km.VPZ 52-67693</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>419.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po DN  Š-Octavia VPZ 51-42135 EKŠ16/2010</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>579.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/12/2010 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN- BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac december</predmet>
<datumv>2010-12-01</datumv>
<cena>2742.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/12/2010 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za december 2-31</predmet>
<datumv>2010-12-02</datumv>
<cena>13602.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/1/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za január 1-15.</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>7486.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-7/2011</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok
kpt. Ing. Marek Nedeľka</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,spol. s r.o</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>22.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10-VHÚ</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov VHÚ,VHA - február</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1719</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO MSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Cavern s.r.o. R. Sobota</dodavatel>
<ICO>36640247</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na techniku</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ondrej Balog, Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ohodnotenie prebytočného hnuteľného majetku</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>1320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>knedľa</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>27.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-1/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter Pivovar, Kežmarok</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ohodnotenie prebytočného hnuteľného majetku</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>2368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>228.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-2/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Štrba, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ohodnotenie prebytočného hnuteľného majetku</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>9290.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>89.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>1058.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>626.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>STK Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>34717986</ICO>
<predmet>TK na vlek na loď</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-IMPEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 1 roku prevádzky</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>470.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>STK Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>34717986</ICO>
<predmet>TK a EK na Mercedes Benz</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>STK Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>34717986</ICO>
<predmet>TK na vlek lode</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd na mercedese</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Žembera</dodavatel>
<ICO>33909300</ICO>
<predmet>Služby - pranie</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Dobrík</dodavatel>
<ICO>34709720</ICO>
<predmet>Oprava UK ventilov</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>1103.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jaeger Bratislava</dodavatel>
<ICO>14006162</ICO>
<predmet>Oprava spiroergometrie</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Academia Educandi BB</dodavatel>
<ICO>42000025</ICO>
<predmet>Regeneračné služby</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011Judo VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak Šport s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Štítky na športové trofeje</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/K/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>S&A spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36233404</ICO>
<predmet>Somatické testy</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/K/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum psychického zdravia</dodavatel>
<ICO>37837656</ICO>
<predmet>Psychosomatické testy</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS***</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie </predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS***</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie </predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011Vzp VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS***</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie </predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS***</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie </predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car BB</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>336.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena brzdovej kvapaliny BMW-530 VPZ 57-96926</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>56.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po DN Š-Octavia  VPZ 57-94230  EKŚ 5/2011 </predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1832.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 180 000 km,VPZ 57-66905</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>551.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy, VPZ 51-35592</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia plus, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36640514</ICO>
<predmet>Záväzná prihláška na seminár: Zmeny v soc. a zdr. poistení</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>42.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> 8/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 60 000 VPZ 57-60596</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>552.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-6/2011</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>Územná voj.správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky na február 2011 pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>816.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-02-02</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO STORES SR Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>drobný nákup</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>18.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Prenájom poštového priečinka na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>48.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-39-1/2011</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Autoškola ALFA+ Ján Bajcár</dodavatel>
<ICO>30166853</ICO>
<predmet>školenie vodičov na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>1050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>148/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COLORLAK LM</dodavatel>
<ICO>36254487</ICO>
<predmet>nákup farby</predmet>
<datumv>2011-01-29</datumv>
<cena>26.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM LM</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>inštalácia kopíriek</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA  Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia Daňové právo  </predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mičuda Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup skeneru</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ - 11/4-180/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí a služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>2609</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ - 11/4-181/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí </predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>2139</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-interiér,V.Kyseľ,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Lavica kovová</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>603</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>10.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>42.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Cibuľa</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>6.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>Korenie celé čierne - 0,8 kg</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>800.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Kapusta čínska</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>2.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Hrášok sterilizovaný</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>13.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Lidl</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Paprika biela</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>3.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s.</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>Kuracie pečienky</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>151.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Lidl</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Pomaranče</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>9.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Tatarská omáčka</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>23.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>COOP JEDNOTA Senica</dodavatel>
<ICO>168891</ICO>
<predmet>Droždie čerstvé</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>3.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Podsviečková zeleninová zmes mrazená -350 g</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>6.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Novaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>Filé porcované</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>151.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>19.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Fabuš - Peter Fabuš - FABUŠ</dodavatel>
<ICO>31038981</ICO>
<predmet>Saláma dietna</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>18.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Inpost-SR</dodavatel>
<ICO>36273783</ICO>
<predmet>Držky krájané</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>18.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekáreň</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mlieko trvanlivé</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>54.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Acidofilné mlieko</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s.</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>Vajcia</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>61.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Lidl</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>penátový pretlak - 450 g</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>19.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Zemiaky</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>105.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/1/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN- BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac január</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>2930.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/1/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za január 16.-31.</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>10730.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BYTSERVIS-UM s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>Izolácia teplovodného potrubia</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Novaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>Kuracie stehná</predmet>
<datumv>2011-01-30</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Banány</predmet>
<datumv>2011-01-30</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Hlávková kapusta červená</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, strúhanka - na obdobie od 31.1.2001 do 4.2.2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Gaža- MO a VO</dodavatel>
<ICO>11838612</ICO>
<predmet>Cigareta LM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Rajčiny</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Elektorstaving s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>44351658</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>2030</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok slovenských knihovníkov</dodavatel>
<ICO>178594</ICO>
<predmet>členský poplatok na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na február </predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>831.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/01/2011- Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OSaOZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Schwabenverlag AG 455 9701 Stuttgart</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Časopis LÓservatore Romano</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>70.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/01/2011 - ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH s.r.o, distr. KN 81001 Bratislava 11</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Katolícke noviny 2011</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>17.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/1/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09.01.2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Catering </predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>276.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>668.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>4.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>134.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>278.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>78.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> 10/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel> VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>  PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/1/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Stavex-Plast spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31622348</ICO>
<predmet>Výroba a montáž dverí</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PEPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014001</ICO>
<predmet>Odb.prehl.plyn.infražiaričov</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Administer media s.r.o.</dodavatel>
<ICO>140464</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>864</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovdekra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31324797</ICO>
<predmet>TK, EK a AK na služobných mot. vozidlách</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Budaj AJBYT</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Oprava spŕch</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>1088.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-4/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2011 PeM 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Konzek plus,BA</dodavatel>
<ICO>34300309</ICO>
<predmet>školenie</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2011 PeM 1201 </faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Konzek plus, BA</dodavatel>
<ICO>34300309</ICO>
<predmet>školenie zákon o soc. poistení</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/1.1-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>objednávka zeleniny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>351.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/1.2-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>objednávka zeleniny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>91.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10-14/1-11 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>objednávka mäsa a údeniny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>442.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cykloobchod</dodavatel>
<ICO>43592805</ICO>
<predmet>Materiál na bicykle pre ŠO CC</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>1104.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VSC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa BB</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitplus s.r.o. BB</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>439.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-20/1-11 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>351.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nutri-Exact Košice</dodavatel>
<ICO>36691399</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rozhlas a televízia SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>RTVS služby 2011</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>223.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-17/1-11 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>objednávka cukroviniek</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>472.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-17/1-12 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>objednávka zeleniny </predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>89.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom mobilných telefónov </predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>37.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové a nehlasové služby</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17-21/1-11 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>objednávka mäsa a údeniny</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>387.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/1/2011 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáreň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>54.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Votecha, VOJTECH s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Časopis LITURGIA 2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové a nehlasové služby</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/1/2011 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>73.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha, VOJTECH s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Časopis Duchovný pastier</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>12.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/1/2011 1201</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>2020322920</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>357.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 180 000 km VPZ 55-31024</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>704.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠOPA PRINT, L. Takácz, Boleráz</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Sadzba a tlač Ročenka 2010</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>4150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Pavol Regina" REGINA" Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Kancelárske a čistiace potreby</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 ÚLogS-skZNDaZM</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava servoriadenia vozidla VW-Pasat VPZ 57-58870</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>1769.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/01/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LIBERIA EDITRICE VATICANA, 00120 VATICANO</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Časopis ACTA APOSTOLICAE SEDIS 2011</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ,SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom mobilných telefónov</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>37.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>392.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>18.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011Judo VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Správca účelových zariadení UMB</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011Judo VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Čtvrtníček</dodavatel>
<ICO>37328433</ICO>
<predmet>Občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-7/2011</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>profylaktika PC</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-6/2011</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>3043.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VHÚ</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>pracovná cesta - ubytovanie 
4 osoby 2 noci</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-8/2011</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok
kpt. Ing. Marek Nedeľka</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>635.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-2/2011</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-3/2011</faktura>
<datum>2011-02-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Jatov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>497.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1157.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Krytá plaváreň,Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31935265</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna na deň 09.02.2011</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>79.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ePlanet.sk, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36648884</ICO>
<predmet>Knihy</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>66.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011Rôzne VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>EQUUS Sport s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36038318</ICO>
<predmet>Penájom koní na tren. proces</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011Rôzne VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>SIRKA a MIZA</dodavatel>
<ICO>30202094</ICO>
<predmet>Regeneračné služby</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011Rôzne VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ELITE Fitnes A club</dodavatel>
<ICO>44472692</ICO>
<predmet>Služby posilňovne</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011ORŠ VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hote LUX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36017574</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-13/2011</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36680192</ICO>
<predmet>OS: Správa budov - energetický manažment v budovách nevýrobného charakteru</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-7/2011</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Dovolanie v občianskom súdnom konaní</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>124.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011  Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>S.R S Light Design</dodavatel>
<ICO>30141214</ICO>
<predmet>zabezpečenie a montáž pódia, 5. výročie EPS</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>399.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011  Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Rozhlas televízia Slovenska</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>vystúpenie Destského speváckeho zboru Slov. rozhlasu</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011  Ústr.EPS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Richard Horčík</dodavatel>
<ICO>43743129</ICO>
<predmet>Vyučovanie cudzích jazykov-AJ</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Alexander Klinko, General Disign</dodavatel>
<ICO>22677747</ICO>
<predmet>spracovanie propag. materiálov, 5. výročie Ústr. EPS</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Založenie podpisového vzoru </predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>2.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny -hotovosť</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>10.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYPERNOVA, k.s.</dodavatel>
<ICO>35818913</ICO>
<predmet>Potraviny -hotovosť</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>2.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>258.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>172.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>315.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>159/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>238.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>344.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>730.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>217.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>262.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>130.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-1/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>461.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA obchodné združenie LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>zámky</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>499.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EURONICS TPD LM</dodavatel>
<ICO>11790547</ICO>
<predmet>ND do vysavača</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>2.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA obchodné združenie LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>bezpečnostné zámky</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>499.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>168/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SOLIDO s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31616950</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>352.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA obchodné združenie LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>bezpečnostné zámky</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>499.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA obchodné združenie LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>označenie kľúčov</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SAD Zvolen a.s.</dodavatel>
<ICO>36054666</ICO>
<predmet>Oprava autobusu IRISBUS</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-3/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru vo vývoze</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>295.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-4/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>94.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-5/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>kuriérska služba</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>49.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D and R spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko sro</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na 2/2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>512.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PNEUSERVIS</dodavatel>
<ICO>41437896</ICO>
<predmet>výmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Nitra</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>umývanie SMV</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>3.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>567.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>124.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>140.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>279.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>267.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>111.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>152.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>142.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>259.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan </dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>62.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tempus awt Bavaria, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324711</ICO>
<predmet>Nákup špeciálneho motorového oleja</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>226.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-4/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>oprava kopírky TOSHIBA e studio165</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-5/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>495.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-8/2011</faktura>
<datum>2011-02-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava-ofsetového stroja: POLLY 466, DOMINANT AD-715</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>178/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>10511.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA 297/2011</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>UNITERM-TEAM s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31614591</ICO>
<predmet>Nákup kalového čerpadla</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>832</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA 331/2011</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bezák - Výťahy, Chynorany</dodavatel>
<ICO>45558035</ICO>
<predmet>Oprava elektrického kladkostroja</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>361.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE 1/2011</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV KE</obstaravatel>
<dodavatel>HAGARD HALL a.s., Poprad</dodavatel>
<ICO>34144650</ICO>
<predmet>Spínač S 63 JP 1103 A6</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>41.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>012-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEAM, Jozef Šaranko</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>havária vododvodu pit.vody,lok."C"</predmet>
<datumv>2011-02-05</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEAM,Jozef Šaranko</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava čerpadla č.1 čerp.stanica II</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEAM Jozef Šaranko</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava čerpadla č.2 čerp.stanica II</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>179/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptour, s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563678</ICO>
<predmet>Letenky </predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>538</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>262.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO ZV-25-1/2011</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>2650.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>2700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský hydrometerologický ústav, Bratislava</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Vyhodnotenie hydrometeor. údajov z vodomernej stanice MARS 4i</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>260.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/1/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Šaláty, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>100.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/1/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>71.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>58.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>77.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>GLOBUS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ÚLogS-skOZNDZM</faktura>
<datum>2011-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po DN  VW-Pasat VPZ 57-23234 EKŠ 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>172.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>375.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009693 AOS</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SANET Bratislava</dodavatel>
<ICO>17055270</ICO>
<predmet>členský poplatok na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravný lístok </predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>87053.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravný lístok </predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>137.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ingrid Feltovičová - GRAROFAB</dodavatel>
<ICO>35063513</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>2.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009696 AOS</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrika 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>10068</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009695 AOS</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina za 2/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1628</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009694 AOS</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha plyn bč.27 </predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Melisa, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>Skrinka pre lekárničku</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009698 AOS</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>nákup kábla</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>50.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009697 AOS</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1053.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>677.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>209.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>631.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>143.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009700 AOS</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad životného prostredia </dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>323</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>106.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1110.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SES a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791276</ICO>
<predmet>Odb. seminár pre elektrotechnikov</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Plus, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36640514</ICO>
<predmet>Odb. seminár Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SES, a.s.-, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791276</ICO>
<predmet>Odb. seminár pre elektrotechnikov</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS- 270/2011</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Objednávka na stravovanie</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>52.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-153 /2011-OddSNM</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510091 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-11-30</datumv>
<cena>2002.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510092 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-08</datumv>
<cena>4717.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510093 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-06</datumv>
<cena>270.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510094 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-06</datumv>
<cena>3393.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510095 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-15</datumv>
<cena>6584.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510096 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-15</datumv>
<cena>344</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510097 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-15</datumv>
<cena>3813.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511001 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>7815.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511002 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>362.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511003 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>3421.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511006 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>9428.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511007 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>500.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511008 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>6105.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>náhradné diely na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>3700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-12/2011</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka a prečistenie zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>30000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-13/2011</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka kopírky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>30000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-14/2011</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>30000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-15/2011</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>objednávka na odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>12300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-1/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>804.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-2/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>942.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-3/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>235.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01-1/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Valica STEVA</dodavatel>
<ICO>41384300</ICO>
<predmet>Odborná prednáška - Daň z príjmov zo závislej činnosti</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnancov pracujúcich vo výškach</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Revízia zabezpečovacieho zariadenia SWIS-ROL</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ROUZZ, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36242349</ICO>
<predmet>Opakované školenie obslúh motorových reťazových píl</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>Aktualizačné školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Včelka - TASTE</dodavatel>
<ICO>11739011</ICO>
<predmet>Pečiatka</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Encian 120 g</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOLOS TRNAVA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36250686</ICO>
<predmet>Zámok hydraulickej ruky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AQUASECO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17335264</ICO>
<predmet>Rozbor odpadovej vody pred a za ČOV vo VTSÚ</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Novaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>Tehla eidam</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis - UM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>Kanalizačná odbočka PVC 50/50</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Nájom oceľových fliaš na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009741 AOS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>plyny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>82.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009738 AOS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>IMAFEX, spol.s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36396567</ICO>
<predmet>Internet -ISOC za 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009739 AOS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobile 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>714.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-15/2011</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Stavebný zákon</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>124.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.ro. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Mesačník Verejná správa 2011</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96-17/2011 VU 3030 ZV Opr</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MOTOR CAR Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla</predmet>
<datumv>2010-12-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA+AVIS,Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2011"</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Źilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>1. preddavok Zbierky zákonov SR ročník 2011</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Preddavok "Finančný spravodajca 2011"</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>21.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>99.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>127.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>244.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>10246</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>770</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 54/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 54-1/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Výmena strav. lístkov z 2,70 na 2,80</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>3.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-2/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za január</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>279.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-3/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za január</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>108.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-4/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za január</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>2065.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-5/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za február</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>279.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-6/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za február</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-7/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za február</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>3105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-11/2011 VÚ 1007 Prešov</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za február</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>72.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR Úrad Logistiky a služieb</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>chlebíčky</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>27.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Regina</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>kancelárske potreby-nákup</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>50.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2001 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Datart</dodavatel>
<ICO>35792621</ICO>
<predmet>USB kľúč</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>29.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2001 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>nákup občerstvenia</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>65.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Rédey</dodavatel>
<ICO>12365588</ICO>
<predmet>tvorba arnžmánov piesni</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Regina</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>taška na noteb., Classic</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>18.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MA 19/1-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>480.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-17/2011</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka pre Škoda Octavia 1,9 TDI</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>597.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-18/2011</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka pre Kia CEED CRDI</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/11 SPO HC</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>RY 2/2-2011 ZT 1 1201 </faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>182.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ML 20/1-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>307.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PE 21/1-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>296.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ET 21/1-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>1417.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EZ 24/1-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>467.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MA 3/2-2011 ZT 1 1201</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>272.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 CSÚaM ÚFZ</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>CSÚaM ÚFZ</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>verejná správa a finančný spravodaj - online ročný prístup</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011/PP VA-CR VÚ1279</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok - Preddavok na Finančný spravodajca, roč.2010</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2011/VS VA-CR VÚ1279</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>2012.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-16/2011</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia</dodavatel>
<ICO>896918</ICO>
<predmet>Medzinárodná konferencia "Vykurovanie 2011"</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-17/2011</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Vybrané kapitoly z občianskeho a obchodného zákonníka</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava regeneračnej linky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K. spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Úprava kamerového systému</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1174.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>Spreje do osviežovačov</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>221.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Party centrum BB</dodavatel>
<ICO>34709703</ICO>
<predmet>Príprava a výzdoba ESC high jump 2011</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-23/2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>WebHouse, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36743852</ICO>
<predmet>Webhostingové služby</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>74.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>88.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 ÚLoS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>167.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 ÚLofS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>373.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009757 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>L.K.Permanent</dodavatel>
<ICO>31352782</ICO>
<predmet>Predplatné Ekonomický časopis</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009770 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>288.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009765 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>307.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009769 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>689.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-25/2011 UOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK RUEFA CS</dodavatel>
<ICO>173185513</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC - letenka</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>323</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ - 11/4-182/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>3200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Náhradné diely na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>2200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009787 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHOFER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>77.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009788 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská vedecká spoločnosť</dodavatel>
<ICO>31789471</ICO>
<predmet>Predplatné časopis</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2011 PeM 1201</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky</dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>plaváreň, sauna</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009785 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>483.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009789 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>podložky, skrutky</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>499.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009790 AOS</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>495.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-9/2011</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Finančná kontrola</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-18/2011</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>Akreditovaný kurz: Základy kontroly</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>1079</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2011 PeM 1201</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>2020583026</ICO>
<predmet>Odborný seminár.bezp.práce na el. inštaláciách</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1695.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>312.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>122.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>876.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009766 AOS</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plyn 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>27540.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009768 AOS</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>6292.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009764 AOS</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36330035</ICO>
<predmet>odborné školenie "Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia"</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA 370-1/2011</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>FEAST s.r.o., Nitra - Lužianky</dodavatel>
<ICO>44197781</ICO>
<predmet>Dodávka tovaru - soľ tabletovaná</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>1157.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel, a.s., Púchov</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>75.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Praktická príručka pre bezpečnostných technikov+ročný VD paket inf.</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BE-soft, Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>Modul ochrana pred požiarmi s ročnou aktualizáciou cez internet</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>014-I21/2011 - ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TYKY V.O.S.</dodavatel>
<ICO>31364586</ICO>
<predmet>oprava dobíjania štartov. akumulátora dieselagregátu V440K </predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>593.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>016-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava kalového čerpadla splašk.vôd  </predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup tonerov do tlačiarní</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-8/2011</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>UVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Profitech,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36711624</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-02-05</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-3/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>magnetické tabule na prezenntáciu</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>1662</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-5/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>3585.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-6/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>oprava kopírky TOSHIBA e studio167</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-8/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>1409.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-9/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>643.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-10/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>6448.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-9/2011</faktura>
<datum>2011-02-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Údržba a oprava kopír. stroja Toshiba e studio 4520c</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>5050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-26-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-02-16</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK RUEFA CS</dodavatel>
<ICO>173185513</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC - letenka</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32-I06/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup komponentov k výpočtovej technike</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31-I06/200-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Europ-autosklo Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622974</ICO>
<predmet>Výmena a oprav čelných skiel</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2011 Sk PeM</faktura>
<datum>2011-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky</dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>plaváreň,sauna,stolnotenisová hala</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dia-pet.s.r.o., Nemce</dodavatel>
<ICO>36833681</ICO>
<predmet>Nákup toaletných potrieb</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>1210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009848 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FEI STU/EF SVŠT/Bratislava</dodavatel>
<ICO>31795528</ICO>
<predmet>Predplatné časopis</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009853 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>302.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009854 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>267.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009855 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>271.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009856 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>550.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009857 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>113.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009858 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>750.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009860 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>26.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009861 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>337.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009862 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>327.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009863 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>452.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009748 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM cez KK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>3570.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-7/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>32.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009864 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009865 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 1/2011-Kaleník</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>1808.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009866 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>5963.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>454.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA,a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>knedľa</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>27.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>52.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009867 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VYPTECH s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478555</ICO>
<predmet>aktualizácia SW</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>470.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009868 AOS</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPACElab s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31339565</ICO>
<predmet>roč.poplatok SECUREvision</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>268.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>84.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/201 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>40.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>320.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PROJEKTA</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu "Oprava delostreleckých dielní"</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Cestoviny  rezance</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s.</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>Vajcia</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekáreň</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mlieko trvanlivé</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Cibuľa</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>Klobása domáca</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kav Hurban</dodavatel>
<ICO>36238368</ICO>
<predmet>Tonic - 0,33</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Adimex s.r.o</dodavatel>
<ICO>36238279</ICO>
<predmet>Paradajkový pretlak -800g</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>Spínač spiatočky do vozidla NISSAN KUBISTAR</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NADAP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36221155</ICO>
<predmet>Spojkový válec do vozidla PV3S</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KrytStav, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36265713</ICO>
<predmet>Materiál na výrobu striešky vchodu - plech,zvody ...</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Cibuľa</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Novaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>Brokolica</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb  21.2. - 28.2.2011</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Múka hladká</predmet>
<datumv>2010-02-17</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009869 AOS</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Doporučená pošta</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>1.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-27/2011</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK MALKO POLO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324175</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC - letenka</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>389.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009872 AOS</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AŠG s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>363414450</ICO>
<predmet>školenie vodičov</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>58.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>345.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>348.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009873 AOS</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň SABADILLA</dodavatel>
<ICO>628417</ICO>
<predmet>Nákup liekov</predmet>
<datumv>2011-01-29</datumv>
<cena>89.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 ÚVSKošice</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. </dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Obálky na odosielanie cenín.</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Umytie služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>6.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-11/2011</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Fungovanie Slovenskej republiky v podmienkach Lisabonskej zmluvy</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>207.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové a nehlasové služby</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom( T,Mobile), Bratislava</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Prenájom mob. telef.</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vinárstvo J.aR.Pretzelmayer, Dubová</dodavatel>
<ICO>32821468</ICO>
<predmet>Nákup omšového vína</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Šopa-Print - L. Takácz, Boleráz</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Dotlač Ročenka 2010</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>2810</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-02-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, ( T-mobile), Bratislava</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Dodanie SIM karty a akt. vol. programu(MT)</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009871</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Nákladná autom.doprava, L.M</dodavatel>
<ICO>31625274</ICO>
<predmet>oprava motora</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>485</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>019-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava vodovod.prípojky k ČOV</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009874</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CAR Elektroservis</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava centrál. uzamykania dverí</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009875</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CAR Elektroservis</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava  zad.skupinových svetiel</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>365</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ABC servis s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>45274649</ICO>
<predmet>Soľ posypová do -15C</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Letové a prevádzkové služby SR š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: AIP VFR, letecké obežníky AIC</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>498.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009876 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum VTI SR</dodavatel>
<ICO>151882</ICO>
<predmet>Predplatné ITlib časopis</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>11.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009877 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>250.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009878 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>284.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009879 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>173.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009880 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>730.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009881 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>450.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009882 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>252.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009883 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>259.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009884 AOS</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>32.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Dom športu</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011CC VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ŠIMORA spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36326453</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>3013.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOP-TREND Piešťany</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Potravinové doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň ARCHA</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Potravinové doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>1450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Homegym s.r.o. Brno</dodavatel>
<ICO>27708144</ICO>
<predmet>Potravinové doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Starlife SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35837241</ICO>
<predmet>Potravinové doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>020-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava ventilu vodovodn.zemnej súpravy</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja </predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>105.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-6/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SANIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru vo vývoze</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-8/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>109.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009885</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovské autodružstvo, L.M.</dodavatel>
<ICO>31575919</ICO>
<predmet>oprava Škoda Superb</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>39.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>633.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>577.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>179.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>193.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mercedes - Benz Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828161</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy ,Mercedes VITO VPZ 55-22756</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>177.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VU 3030 Zvolen HC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>143.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>58.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>41.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSZA-12-2/2011-AHSk</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Nákup osobného počítača</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>626</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/02011 VFS Jánošík</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Le Qeque Dejeuner s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lástkov za január 2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1824</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2/2011plrb/ZT I</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za február 1.-15.</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>11631.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VHÚ</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Redi Tour , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Letenky Viedeň-Beograd a späť</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-1/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>292.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-3/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>161.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-5/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>146.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-7/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>192.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-9/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>174.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp -57-11/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>229.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp- 54-8/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za február</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>228.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-9/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za február</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-10/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie za február</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>3105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-12/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>HL LM - 66-11/2011</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>3S OFFICE</dodavatel>
<ICO>11925183</ICO>
<predmet>nákup materiálu na zabezpečenie prevádzky el.písacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>13.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSLPS-134-1/2011-OpPOp/SkMM</faktura>
<datum>2011-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o</dodavatel>
<ICO>36308994</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Škoda Octávia</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-19/2011</faktura>
<datum>1011-02-23</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania MPSVR</dodavatel>
<ICO>30795362</ICO>
<predmet>OS: Jazyková kultúra v úradnom jazyku</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009917 AOS</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CWS boco s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>prenájom hygienických zariadení</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>528.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 8838 Poprad VK </faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>201.498</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>37.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>256.086</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>89.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>192.738</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>880.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>76.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>58.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>91.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>428.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>220.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>358.4928</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>113.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009870 AOS</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poplatok za internet 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>196.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ZVES, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36000175</ICO>
<predmet>materiál kancelársky k zabezpečeniu odborného zamestnania </predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>203.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166/2011 VÚ 8838 Poprad VFES</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>373.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-28/2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kancelárskej techniky</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-1/2011 VÚ 8838 Poprad VFES</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>333.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-23</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BITTER spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30997101</ICO>
<predmet>Vizitky</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>12.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009920 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Doporučená pošta</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>1.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009921 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina 3/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>1178</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009922 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrika 3/2011</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>8693</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009923 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Preddavky za bč.88 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009924 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájom bč.88 za 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>29.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009925 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Preddavky za bč.53 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009926 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Preddavky za bč.79 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009927 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BYTOVKA 1420 Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37976966</ICO>
<predmet>Preddavky za bč.27 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>72.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Eurolabel s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36036056</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych tlačív a formulárov</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009929 AOS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>kalibrácia a posúdenie stavu streleckých trenažérov</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>20214</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla Š-Octavia VPZ 58-57014 EKŠ:4/2011</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>337.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po DÚ Š-Octavia VPZ 58-57014   EKŠ:3/2011</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena prednej ozdobnej mriežky VW-Pasat VPZ 58-97748 EKŠ:2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO vozidla VW-Caravelle VPZ 60-50025</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena ľavého spätného zrkadla Š-Octavia VPZ 56-73100 EKŠ:10/2011</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>102.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-29-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava </dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Objednávka jedálnych kupónov 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>1755</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>187/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Škol. pracovisko elektrotechnikov</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>228.162</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>673.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>167.7624</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>82.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>METRO s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>12.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>114.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis servis s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>124.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-6/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009938 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>221.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009939</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>203.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009940 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>20.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009941 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>80.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009942 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>146.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009943 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>352.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009949 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009945 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>11.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009946 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>409.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009947 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009948 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>12.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009901 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Periodikum KÓDEXPRESS 1/2011</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>212.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-192/ 2011-OddSNM</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia,  s r. o.</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>253.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS- 270-1/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Reprezentačné - obedy</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>52.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-13/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>157.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-15/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>264.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-17/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>26.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp - 57-19/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alka s.r.o</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>65.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT - ŽELEZIARSTVO</dodavatel>
<ICO>34736727</ICO>
<predmet>Zámok do dverí</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>Obojstranná lepiaca páska na koberec</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Kerio Control</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>1950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Oprava PC v.č. : SDBR0050018</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AGROS NOVA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36024210</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka traktora po 2 rokoch</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>2401.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>Broskyne sterilizované 2,5 kg</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis - UM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>Hadica k splachovacej nádržke WC</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>Pílový pás 20x2362/6-10z bimet. pre PPK-175</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>Lepiaca páska kobercová 50 mm x 10 m</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Smotanka  kyslá</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>Tryskový zapaľovač</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>Nabíjateľná batéria LR 14</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>Batéria CR 2032</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>COOP JEDNOTA SENICA</dodavatel>
<ICO>168891</ICO>
<predmet>Syr Niva</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb 1.3. - 10.3.2011</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp- 54-14/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>IKS-PAPIERNICTVO</dodavatel>
<ICO>34995706</ICO>
<predmet>Hygienické prostriedky</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>694.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009951 AOS</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIVD Bratislava</dodavatel>
<ICO>17320615</ICO>
<predmet>členský poplatok na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenkwalder a.s.</dodavatel>
<ICO>35861169</ICO>
<predmet>Sťahovanie nábytku</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>SVS Bratislava</dodavatel>
<ICO>31789471</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu Telesná výchova a šport</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o. ZA</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné Poradca 2011</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>24.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>CKM 2000 Travel</dodavatel>
<ICO>35692383</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Dom športu</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Ubytovanie a strava</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ACADEMIA EDUCANTI BB</dodavatel>
<ICO>42000025</ICO>
<predmet>Regeneračné služby</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ADITIVA s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36432016</ICO>
<predmet>Potravinové doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>BOST SK a.s.</dodavatel>
<ICO>36318442</ICO>
<predmet>Oprava závory</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>179.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Duchonka p.t. Mier, a.s.</dodavatel>
<ICO>36521426</ICO>
<predmet>Prístroj na ionizáciu vody </predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOP TREND Piešťany</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Nákup a servis športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-6/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Zelník</dodavatel>
<ICO>10852344</ICO>
<predmet>REPRE</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>9.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-19/2011</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>AHOLD Retail Slovakia,k.s.</dodavatel>
<ICO>35818913</ICO>
<predmet>REPRE</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>29.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>192.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>261.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>263.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>608.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-20/2011</faktura>
<datum>1011-02-25</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Ako postupovať pri transpozícii a implementácii právnych aktov EÚ</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>332</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143-4/2011 - OMZ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-S 233</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>62.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143-5/2011 - OMZ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>467.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143-6/2011 - OMZ</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-S 351c</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1146.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-car, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka KIA 58-379-39</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-car, s.r.o,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka KIA 58-389-49</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA  Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA  Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009952 AOS</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UK Blava, LF Martin</dodavatel>
<ICO>397865</ICO>
<predmet>účasť na konferencii</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011/PP-TOPU</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCopy a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja CANON CLC 1180</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>118.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-2011 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny - mliečne výrobky, cukrovinky</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>430.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na marec </predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>920.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov na 03/2011</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>981</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-1/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso - údeniny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>27.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-2/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso - hovädzie, bravčové</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>157.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-3/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>párky</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>9.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-4/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-5/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor Car Trenčín</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>oprava techniky KS</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-5/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>157.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-6/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>129.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská vzdelávacia a obstarávacia, s.r.o.,Nitra</dodavatel>
<ICO>44618735</ICO>
<predmet>Zákon NR SR č.278/1993 o správe majetku štátu-novelizácia</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-07/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>27.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-08/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>94.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-09/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>167.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PO-CAR,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31693989</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla pred odjazdením 80 000 km</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>350.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>344.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>95.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ASCARI plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36679712</ICO>
<predmet>Menovka šitá, hodnostné označenie pre lietajúci personál, vlajka SR šitá</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>375.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/1/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIT</dodavatel>
<ICO>14120038</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>17.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2/2011 VU 3030 VOd</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>1210.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydina</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.-</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-10/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>39.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-11/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2010-12-31</datumv>
<cena>146.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-12/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>24.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-13/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>90.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-14/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>171.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-15/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>35.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-16/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>81.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-17/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>103.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-18/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-19/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>86.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-20/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>21.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-21/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>45.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-22/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>868.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-23/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>101.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-24/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>44.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-25/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>209.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-27/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>209.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-28/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>33.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-26/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TAURIS, a.s.</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>215.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-30/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kralovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>80.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-36/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>206.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009955</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SAP Slovensko,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35737328</ICO>
<predmet>ročný poplatok za SAP</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>397.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-35/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>57.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>4770.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>579.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>112.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>114.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>1501.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>292.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>267.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-29/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-30</datumv>
<cena>74.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-31/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>28.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 Ústr.EPS</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>439.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-32/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>74.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-33/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>45.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-34/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>78.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko sro</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>566.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-37/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>21.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-38/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>208.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-39/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>49.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-40/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>453.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-42/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>32.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-43/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>267.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-44/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>351.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-45/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>175.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-46/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>56.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-47/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>146.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-48/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>334.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-50/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-51/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>207.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-52/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>130.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-53/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>23.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-54/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>53.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-56/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>164.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-57/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>38.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-58/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>500.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-49/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TAURIS, a.s.</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>389.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-59/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-20/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>RNDr. Gianits Ladislav</dodavatel>
<ICO>40791696</ICO>
<predmet>Kalibrácia polarografu</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-21/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>7700.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-22/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>5429.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>959</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>40.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>53.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>knedľa, parené buchty</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>185</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>11200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>572</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>531</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180/2011 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>konferenčný poplatok</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>Frantšek NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>56.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VU 3030RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>531</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>620</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bolek Stanislav - Výťahy Bobot, Horňany</dodavatel>
<ICO>11774142</ICO>
<predmet>Oprava nákladného výťahu VZK "K" v budove Konštrukta Trenčín</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>100.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>019-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Oprava vodovodnej prípojky k ČOV</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>020-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava ventilu vodovod.zemnej súpravy</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-60/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>129.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-61/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>52.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-62/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>207.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-64/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>154.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-63/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-IV</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Medveď</dodavatel>
<ICO>33819955</ICO>
<predmet>Nákup visiacich zámkov a petlíc </predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>706.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-21/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>OS: Bezpečnosť pri práci s plynovými a tlakovými vyhradenými zariadeniami</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174-1 VÚ 4650/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko , s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>2284.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174-2 VÚ 4650/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko , s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>2272.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174-3 VÚ 4650/2011</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>1506</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>306.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>222.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>79.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>40.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009965 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Bartoš Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35057297</ICO>
<predmet>Potraviny -hotovosť</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>114.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009957 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>330.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009958 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>364787628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>309.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009959 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>196.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009960 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>125.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009961 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>372.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009962 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>452.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009963 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009964 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan </dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>51.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009930 AOS</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ELITA, spol.s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44300662</ICO>
<predmet>Knihy</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>230.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009966 AOS</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>drobný nákup - kábel, vidlica</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>17.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-2/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FIREX SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36325155</ICO>
<predmet>materiál na zabezpečenie techniky KS</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>175.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009967 AOS</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KVETY Rusinová </dodavatel>
<ICO>44818009</ICO>
<predmet>smútočný veniec</predmet>
<datumv>2011-02-27</datumv>
<cena>16.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>ovocie,zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>315.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT</dodavatel>
<ICO>17644429</ICO>
<predmet>Polygrafické služby </predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>cukrovinky,proviant</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1180.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava - výmena 36 ks akumulátorov v AaDD Viničné</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1598.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáreň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>391.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>345.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>104.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>287.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>376.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>211.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Hydinové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>467.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-1/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umytie vozidla</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/11</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Vrablec Malacky </dodavatel>
<ICO>30895855</ICO>
<predmet>elektro-vybavenie</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>463.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umytie vozidla</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/11</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Vrablec Malacky</dodavatel>
<ICO>30895855</ICO>
<predmet>elektro-vybavenie</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>52.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/11</faktura>
<datum>2011-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Vrablec Malacky </dodavatel>
<ICO>30895855</ICO>
<predmet>Zámky</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>670.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T.K.Marketing, Dolné Plachtince 126</dodavatel>
<ICO>14236397</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie-dobíjanie, MB 280E,60-48880</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>2100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SCMM-158-3/2011-OZT I</faktura>
<datum>2011-02-28</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>EVITA TRADE, s.r.o.,Nemšová</dodavatel>
<ICO>4379021</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>209.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-34/2011-UOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>Úrád pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>CK MALKO POLO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324175</ICO>
<predmet>Zabezpečenie zahraničnej pracovnej cesty  - letenka</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>434</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Melich-Oprava a údržba, Krupina</dodavatel>
<ICO>40539326</ICO>
<predmet>Oprava štartérov</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1173</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009968 AOS</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Secret, s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>45402868</ICO>
<predmet>Knihy</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>52.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>120.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>188.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>564.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probat-Vyletel Pavol, Krupina</dodavatel>
<ICO>30450781</ICO>
<predmet>Nákup pneumatík</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>438.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>4600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-10/2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky na 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>898.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-9/2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Profitech,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36711624</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>264</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-5/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Harceg chladiace zariadenia</dodavatel>
<ICO>11798068</ICO>
<predmet>oprava chladiace zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-1 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky-garage 9</predmet>
<datumv>2010-12-17</datumv>
<cena>8.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-3 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky-garage 12</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-4 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky-garage 12 , 11 , 9</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>35.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-22/2011</faktura>
<datum>2011-03-02</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>207.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-7/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FIREX SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36325155</ICO>
<predmet>Servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-35/2011-UOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>Úrád pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kancelárskej techniky</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>489.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>616.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>1031.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-13/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Oprava súpravy grafickej stanice</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>6315</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSPSR-104-2/2011</faktura>
<datum>2011-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Viera Križanová - Colorex</dodavatel>
<ICO>30740771</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-02</datumv>
<cena>279.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ABC servis s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>45274649</ICO>
<predmet>Soľ posypová ekologická do -15C</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Diego s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>44087306</ICO>
<predmet>Rohož</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>55.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSPSR-104-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Viera Križanová - Colorex</dodavatel>
<ICO>30740771</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSPSR-104/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mráz, PM - Gastro</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava kuchynského zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>52.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSPSR-104-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Detel, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>35908131</ICO>
<predmet>smútočný veniec</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>120.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSPSR-104-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>vykonanie kontroly a opravy prenosných HP</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>204.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-16/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis - pneuservis Marián Oravec</dodavatel>
<ICO>41325982</ICO>
<predmet>nákup materiálu na zabezpečenie zimnej prevádzky techniky</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>46.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BITTER spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30997101</ICO>
<predmet>digitálna tlač-etikety</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-10/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava: TOSHIBA 4520c</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>2810</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Agrokomp spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31409989</ICO>
<predmet>plastové zátky, termo záklopky,</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-24/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>fyzikálno-chemický rozbor vody</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-25/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>mikrobiologický rozbor vody</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-26/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>hydrobiologický rozbor vody</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>58.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009950 AOS</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ekumenická spol. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31746772</ICO>
<predmet>Časopis ROZMER predplatné</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2011</faktura>
<datum>2011-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO BMW 750</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2011</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO - výmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>154.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2011</faktura>
<datum>2011-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO - výmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011 ÚLOgS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>331.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>23.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>436.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROM</dodavatel>
<ICO>36792861</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1725.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009978</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská rekt.konf. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31772412</ICO>
<predmet>členský poplatok na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Commodity</dodavatel>
<ICO>35875151</ICO>
<predmet>Meracie prístroje</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>595.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2011</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Commodity</dodavatel>
<ICO>35875151</ICO>
<predmet>Meracie prístroje</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1094.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-65/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>161.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-66/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>7.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-67/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>170.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>26.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>1518.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia pracovného práva pre nepodnikateľov </predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/11 VÚ 8024</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská elektrotechnická spoločnosť</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-12/2011</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>3505.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour Košice</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>Autolekárničky pre SMV 3 ks</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>32.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-11/2011</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drogéria Terka</dodavatel>
<ICO>36881708</ICO>
<predmet>Objednávka na nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>944.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>OMV čerpacia stanica Košice</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>Umytie SMV Opel Astra</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>3.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Oprava dataprojektorov</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009969 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>190.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009970 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>382.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009984 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>264.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009972 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>124.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009973 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>220.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009974 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>2.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009975 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>370.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009976 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>492.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009977 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>191.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009979 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>172.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009980 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>195.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009981 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>197.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009982 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>235.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009983 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>497.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TROLKA Košice</dodavatel>
<ICO>37296272</ICO>
<predmet>Nákup renov. tonerov </predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>382</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>DATACOM Košice</dodavatel>
<ICO>36212466</ICO>
<predmet>Nákup CD,DVD a  papier. obálok na CD</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>29.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AM Katarína Bohmová-KD Hodváb, bratislava</dodavatel>
<ICO>1024981111</ICO>
<predmet>Štóla celebračná</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT Košice</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych tlačív</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>19.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PRACHAR, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36361542</ICO>
<predmet>Papierové obrusy</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011-1 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>97.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad logistiky a služieb MO SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Zb.zákonov ročník 2010</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>42.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>T.COM ( T- mobile) Bratislava</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Dodanie SIM karty a jej aktivácia</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>157</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011-2 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/02/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom( T-mobile), Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové a nehlasové služby</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633006/34-1 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HERENKO s. r. o.</dodavatel>
<ICO>45465088</ICO>
<predmet>nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009989 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>NORDFOOD s.r.o. N.Zámky</dodavatel>
<ICO>45702861</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>602.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-8/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009987 AOS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK,Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba za mesiac 02/2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>9381.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3581981</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Šport Press</dodavatel>
<ICO>31330789</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43880533</ICO>
<predmet>Nákup olejov a kvapalín </predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pramako s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Služby prania a chem. čistenia</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarkov - Peter Patráš</dodavatel>
<ICO>40090957</ICO>
<predmet>Nákup hutného materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-01</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne a nákup cartridgov</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>105.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>310.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>340.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/KAN2/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ASM s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>36346098</ICO>
<predmet>Konzultačné a odborné vyšetrenie</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592/2011</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>1966.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>chlieb, rožky</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/3/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>chlieb, rohlík</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>207.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>16.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Urbánek-Mäso-Lahôdky,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36311961</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>13.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>41.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>72.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>170.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Urbánek-Mäso-Lahôdky,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36311961</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>63.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>57.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>201.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>64.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>122.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>942.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>537.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>529.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>32.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>72.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Urbánek-Mäso-Lahôdky,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36311961</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>119.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>200.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>78.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>457.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>0.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>324.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>20.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>59.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511011 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>9728.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511012 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>483</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511013 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>5562.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSZA-12-3/2011-AHSk</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>.Líška Autoškola Žilina</dodavatel>
<ICO>33357676</ICO>
<predmet>kolenie vodičov-zamestnanci ÚVS ako referend. vodiči</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2011/VS</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>2322.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>KAMO</obstaravatel>
<dodavatel>Victory sport spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Veterans CupStupava 2011 - prevzatie záštity - poháre</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151/2011-1-ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>naplnenie techniky dusíkom</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>741.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-3/2011-1-ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Micronix s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643761</ICO>
<predmet>nákup batérie do GPS-101</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>21.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-10/2011-1-ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Kabát TECHNOLOGIES s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36057207</ICO>
<predmet>nákup veterného rukávu</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>324</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Cyklický kurz prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 4977 S-1 Kn</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spraviodaj - doplatok za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Cyklický kurz prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 4977 S-1 Kn</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Revízie technických zariadení aktualizácia 1/2011</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>77.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Cyklický kurz v protiplynovom  polygóne</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>766.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Cyklický kurz v protiplynovom  polygóne</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>766.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>Farba biela syntetická - slonia kosť</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>Výmena čistiacej kvapaliny v umývacích stoloch rok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>2341.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Viera Habová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Ložisko 6201</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Podlahové gumy do automobilu</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Bezdrôtová myš</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CESPOL, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36385484</ICO>
<predmet>Hliníkový profil "L" - 40x25 mm</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Lidl</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Upínacie pásy</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO - VW-Passat 59-96836</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO - VW-Passat 448-62-35</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov VHM Piešťany - marec</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1158.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov MO Svidník - marec</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>557.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov VHÚ,VHA Bratislava - marec</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>2197.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ľubomíra Duchoslavova, Metisko</dodavatel>
<ICO>34238930</ICO>
<predmet>nákup sadeníc stromkov - náhradná výsadba za výrub</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar, Lipová 7, Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava sl. motorového vozidla AVIA ev.č. 462-22-26</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1295</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VHU</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>pracovná cesta - ubytovanie 3 osoby, 3 noci</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-8/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLMO, s.r.o., Brezno</dodavatel>
<ICO>36044881</ICO>
<predmet>posypová soľ na letiská</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>9655.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-9/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TECHNOGROUP spol. s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>35838213</ICO>
<predmet>kompresor ASTRA V3 S</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>6924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-10/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA-KVETY, Zvolen</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>kvety</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Fega Frost s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>219.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>71.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>222.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>670.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>844.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopeka.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>43.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopeka.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>79.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>233.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>451.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>206.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>55.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>90.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso do VK</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>184.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>373.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopeka.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-20</datumv>
<cena>59.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>365.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>484.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopeka.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>20.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopeka.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>54.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2/2011plrb/ZT I</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za február 16.-28.</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>8511.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2/2011plrb/ZT I</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac február</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>2766.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-14/2011</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nedoplatku za rok 2010 - zbierky zákonov</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>22.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-2/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>Servis LOW-BOY stôl</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>338.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009993 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VEREX-ELTO s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31580289</ICO>
<predmet>drobný nákup -  svorka</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>6.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009994 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Eva Nováková Žilina</dodavatel>
<ICO>17976197</ICO>
<predmet>vyšitie stuhy M.R.Štefánika</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>152.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009995 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DEKORUM s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36678392</ICO>
<predmet>plakety J.A.Komenského</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. V. Paulíny l, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa RONY č. 067001</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/2</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2010-12-29</datumv>
<cena>199.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/6</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>1851.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/7</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Dagmar Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>178.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/8</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Dagmar Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/9</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>306.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/12</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>25.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/13</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>158.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-12/2011-KE</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV KE</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslov. energetika a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Výmena transformátora v obj.stĺp. trafostanice VÚ 5730 Hronsek</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/15</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1212.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/18</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>30.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-13/2011-KE</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV KE</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslov. energetika a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Obhliadka transformátorov 2x400 kVA vo VO Hronsek a Sliač</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 1/20</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-12</datumv>
<cena>195.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/11</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1794.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/3</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Dagmar Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>267.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/4</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>342.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/5</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>165.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/8</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>3096.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/11</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Dagmar Bieliková, NItra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>209</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/13</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>76.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/14</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>3024918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>89.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/16</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1617.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 /2/17</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>23.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 3/1</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>590.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-6335</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Stravovanie Prv a z. za mesiac marec.</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-6335</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Doplatok na stravovanie marec Prv a z. za mesiac.</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>274.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina  </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov rok 2010 v súlade s uhradeným predplatným v roku 2010 </predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>42.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>200.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLAND´S,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla pred odjazdením 30 000 km</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>340.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla, oprava bŕzd, oprava štartovania, pretesnenie olejovej vane, kľuky, výmena manžiet predných poloosi.</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009998 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>IMAFEX, spol.s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36396567</ICO>
<predmet>Poplatok INTERNET 3/2011 ISOC</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330099869 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>19857</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009985 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>117189</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009991 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 3/2011-2 </predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>8693</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009988 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 3/2011-2 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1178</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>349.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009999 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus ,s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Knihy</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>38.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>500.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010000 AOS</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Časopis Zbierka zákonov r.2010-vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>84.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>218.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-68/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>64.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-69/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>145.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-70/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kráľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>199.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-15/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava šicích hláv</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma s.r.o.,Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Nákup skvapalneného plynu</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma s.r.o.,Zvolenská Slarina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Nákup elektród, zváracieho drôtu</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Holeš Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Holeš Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>nákup tlačiarne </predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>214.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto FRIM sro Trnava</dodavatel>
<ICO>34113053</ICO>
<predmet>údržba služ.MV </predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto FRIM sro Trnava</dodavatel>
<ICO>34113053</ICO>
<predmet>oprava služ.MV Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k výpočtovej technike</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>870</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pewter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-16/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Výmena komunikačného modulu - POLLY 466</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009997 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 3/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1213</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533009996 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 3/2011 </predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>8957</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW transportér</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44 VU 4650 TN</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>709.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>´Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>455.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>262.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>120.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>52.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>13.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-6/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KEKO TRADING</dodavatel>
<ICO>17311454</ICO>
<predmet>Materiál do vojenskej kuchyne</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>14.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ívan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>69.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010010 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SOLIDO s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31616950</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>8.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-17/2011-KE</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV KE</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslov. energetika a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Oprava transformátora Tr 400 kVA</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010001 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chegue Dejeuner, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Doplatok za stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010003 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>187.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010004 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>168.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010005 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>173.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010006 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>95.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010007 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>588.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010008 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>236.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010009 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Ovocie</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>368.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010011 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>497.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010012 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>48.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010013 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>73.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP</dodavatel>
<ICO>33952264</ICO>
<predmet>Papier xero A4 MAESTROCOLOR farebný</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>16.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac január 2011.</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>1275.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Škoda Fábia 1,4 VPZ 52-21822.</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-28/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Drager Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31439446</ICO>
<predmet>oprava zdroja na detektore</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>80.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-16/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>SVP, š.p. OZ Košice</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>poskytnutie údajov o prietoku a kvalite vody v rieke Laborec</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla VW Golf,VPZ:574-32-56</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla VW Golf CL, VPZ: 457-15-31</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla VW GOLF CL, VPZ: 457-15-31</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla MV VAZ 21044, VPZ: 489-43-44</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>oprava vozidla MV Lada Samara, VPZ: 484-61-98</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>oprava vozidla VW Transporter, VPZ. 568-87-62</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-9/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MOTOR-CAR Zvolen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>záručná prehliadka vozidla KIA Ceed, VPZ: 588-22-63</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-15/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla Fabia, VPZ: 512-38-07</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-18/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-19/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-20/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>670</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-21/2011</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010014 AOS</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET-PRESS, s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Knihy</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-VSC-B</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashoffer Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Verejne obstaravanie-aktualizácia </predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>263</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-9/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-10/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010002 AOS</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn  za byty 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010015 AOS</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SILVIA LM</dodavatel>
<ICO>17874483</ICO>
<predmet>drobný nákup - príjmový doklad</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>4.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010017 AOS</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň AVICENA L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44310145</ICO>
<predmet>Nákup očkovacích látok</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1985.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>12.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre systemickú skúsenosť, Košice</dodavatel>
<ICO>35537876</ICO>
<predmet>vykonanie odborného výcviku</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>126.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - február 2011</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>310.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>1689.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-106-1/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Administer Slovakia, spol.s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Objednávaka inzercie</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>27.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská asociácia pre verejné obstarávanie, Nitra</dodavatel>
<ICO>3788211</ICO>
<predmet>Odborný kurz</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010016 AOS</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>136.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010018 AOS</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ALEXTRONIC L.Sielnica</dodavatel>
<ICO>41324382</ICO>
<predmet>drobný nákup - zdroj 12V</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2011</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>El-IN-MAT Malacky</dodavatel>
<ICO>43605346</ICO>
<predmet>vlhkomery</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2011</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>PEMAL Komárno</dodavatel>
<ICO>11715022</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky </predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>991.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút vzdel. bezp. práce Bratislava</dodavatel>
<ICO>35812427</ICO>
<predmet>Aktualizačná príprava bezpečnost.technikov a autoriz.bezp.technikov</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2011/ SkPeM</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský národný aeroklub</dodavatel>
<ICO>677604</ICO>
<predmet>Kurz-balič hlavných padákov</predmet>
<datumv>2011-03-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský národný aeroklub Žilina</dodavatel>
<ICO>677604</ICO>
<predmet>Kurz-balič záložných padákov</predmet>
<datumv>2011-03-05</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Faltisová, Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>41946839</ICO>
<predmet>Materiál na čistenie a údržbu</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>199.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel, a.s., Púchov</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>248</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-24/2011</faktura>
<datum>2011-03-09</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>290.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>258.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>48.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>47.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>433.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>300.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky a tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1062.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená hydina a zelenina </predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>117.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>605.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>255.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Hydinové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>202.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáreň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>219.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112406165</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>17100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePS-98/17-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VU 1717 Trencin</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>pohostenie na Velitelske zhromazdenie</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-11/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS výťahy s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Bratislava, KK - oprava výťahu v budove č. 151</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovplast, spol. s.r.o. B. Bystrica </dodavatel>
<ICO>31628371</ICO>
<predmet>nákup všeobecného materiálu  </predmet>
<datumv>2010-03-07</datumv>
<cena>4.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010020 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROGLASS TATRY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>brusič nožov</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>109.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010019 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROGLASS TATRY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>36.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010021 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROGLASS TATRY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>oprava vozíka</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010022 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM LM</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>58.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030(Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>32.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>66.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>93.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VU 3030 VU</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika Lukáčová</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>491</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010023 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom za plynové fľaše - február 2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>74.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>355.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>30.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>36.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>41.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010024 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Železničná spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>35914939</ICO>
<predmet>Cestovné lístky -Kijem -LM</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>156.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV B.B.</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky - marec 2011</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>646.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137-SAMaV B.B.</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky- marec 2011</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010025 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody 3/2011</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010026 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>V. Hrobák Poprad</dodavatel>
<ICO>10727442</ICO>
<predmet>kvety</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>19.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011/MS-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011/MS-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010027 AOS</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM LM</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava tlačiarne HP LJ 2550</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011/MS-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH v mesiaci marec 2011</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka mot. vozidla VW Golf 1,9 VPZ 455-6576.</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie motorových vozidiel.</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>730142010</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Národné lesnícké centrum</dodavatel>
<ICO>42001315</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP na pozemky v kú Malé Brestovany</predmet>
<datumv>2010-11-12</datumv>
<cena>312.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-5/2011 </faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac február  2011.</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>1364.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>730152010</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Martin Kralovič</dodavatel>
<ICO>914009</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP na pozemky v kú Trenčín</predmet>
<datumv>2010-12-16</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>730192011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Judit SZEBERÉNYI</dodavatel>
<ICO>41477804</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP na pozemky v kú Hlohovec</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>248</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>730202011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Judit SZEBERÉNYI</dodavatel>
<ICO>41477804</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP na pozemky v kú Hlohovec</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>224</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>506.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>730212011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Judit SZEBERENYI</dodavatel>
<ICO>41477804</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP na pozemky v kú Hlohovec</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Euronics Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31595588</ICO>
<predmet>Nákup svietidiel</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>98.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ROADA veľkoobchod s kozmetikou a drogériou, Trenčín</dodavatel>
<ICO>33191921</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>61.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup elektro materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>229.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár-výroba polotovarov,Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>201.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 90 000 km VW-Pasat VR-6 VPZ 58-16255</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>1479.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 168 000 km AUDI A6 VPZ 57-62282</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>4490.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>194.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>747.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>160.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>52.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup sceneru</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>29.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSB PO-4-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>PSB Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na január 2011</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>453.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSB PO-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>PSB Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac január 2011 - OdPaÚ Prešov</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>1510.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>352.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-1/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ-4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>395.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lapin M. BB</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>8000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lapin Ľ. BB</dodavatel>
<ICO>37590022</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>8000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-07</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ ZV</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>13000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-2/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ-4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>1016.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>O.P.E.M.</dodavatel>
<ICO>34483411</ICO>
<predmet>Oprava horáka</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>218.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor Car </dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Diagnostika mot. vozidla</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>253</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>DSCHULNIGG</dodavatel>
<ICO>34063205</ICO>
<predmet>Nákup nábojov</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>5841.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>9000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Gufero Plus</dodavatel>
<ICO>36054216</ICO>
<predmet>Oprava elektromotora</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/11 VÚ 8024-ZT IV</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Katarína Molčanová - IRIS</dodavatel>
<ICO>33006814</ICO>
<predmet>Živé a umelé kvety</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>96.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSB PO-4-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>PSB Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na mesiac január-OdPaÚ Poprad</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>1328.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSB PO-4-3-/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>PSB Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Scarabeus s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>Vývos žúmp v objekte VÚ 3030</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO ZA-43-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský útvar 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup straveniek pre zamestnancov SPO</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol. s.r.o pobočka Košice, Senný trh 2, 040 01 Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>860.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO ZA-43-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre zamestnancov SPO Žilina</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol. s.r.o., pobočka Košice, Senný trh 2, 040 01 Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>1014.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>966.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav dopravný</dodavatel>
<ICO>36402672</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>69.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>42.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO ZV-25-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>3035.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>DPMK Košice</dodavatel>
<ICO>31701914</ICO>
<predmet>Umytie SMV Caravella</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>6.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 ÚVSKošice</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Košice 4 </dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Preukaz splnomocnenca na preberanie poštových zásielok</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>2.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>182.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>1197</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>50.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-1 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Vento ev.č.: 58-26418</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>405.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-2 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Peugeot 207 ev.č.: 57-71459</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>361.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-3 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Transporter ev.č.: 50-75731</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>425.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliac</obstaravatel>
<dodavatel>Kabat Technologies,s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36057207</ICO>
<predmet>Nákup prísady do farby</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>73.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>2118.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-4 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf ev.č.: 58-34271</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>136.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>BAL Slovakia Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36396044</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>10.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup čistiaceho materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>80.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>CANDELA Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36320099</ICO>
<predmet>Nákup ND silonu do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>25.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ALFEX Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36035947</ICO>
<predmet>Nákup elektrikárskeho materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>210.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ZVARSERVIS Gonda Selce</dodavatel>
<ICO>32027494</ICO>
<predmet>Nákup zváračského materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>CWS Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Nákup hygienického materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>155.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TUI ReiseCentre</dodavatel>
<ICO>35966742</ICO>
<predmet>Letenky a ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>1350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO ZK 34/2011 </faktura>
<datum>2011-03-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>364.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VU4977 ZTIV</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4077 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.                        Pred poľom 786                    911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA STUDIO - 45</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VU4977 ZTIV</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4077 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTRONIC, s.r.o.         Príboj 550                               976 12 Slovenská Ľupča</dodavatel>
<ICO>31600816</ICO>
<predmet>Umelé kvety</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>340.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VU4977 ZTIV</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4077 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Habala, s.r.o.                   Košovská cesta 28           971 01 Prievidza</dodavatel>
<ICO>36759953</ICO>
<predmet>Metly a kefy</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>554.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VU4977 ZTIV</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4077 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ján RONČÁK - BREL Centrum 2622                    017 01 Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Elektrické ohrievače</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>358.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VU4977 ZTIV</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4077 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>UNIVER Slovakia, s.r.o. Mokráň záhon 4                        821 04 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35771879</ICO>
<predmet>istiaca kvapalina do umývacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-12/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.           B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>657.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 / 2011 - VÚ 8116-OddPaO</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ZaSKIS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava spojky, výmena zadného dielu výfuku</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-4/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>649.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-5/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>688.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-11/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA-KVETY, Zvolen</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>vence na pietny akt</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>64.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-1/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Bazén</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>603</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-2/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>IX. ZŠ Zvolen</dodavatel>
<ICO>37831232</ICO>
<predmet>Poskytnutie športovej haly</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>164.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-3/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MTM-Mikulčík Zvolen</dodavatel>
<ICO>36041343</ICO>
<predmet>Memoriál ThLic. pplk.  M. Štanga</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>345.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-5/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Sart šport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba odmien</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>44.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-6/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-7/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Zmeny a doplnky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-8/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Magnet Press, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Predplatné</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>153.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-9/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Aktualizácie leteckých predpisov rok2011</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-10/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Zmeny a doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>26.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-11/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Zmeny a doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>18.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-12/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Vzdelávacie a poradenské centrum, Košice</dodavatel>
<ICO>31720633</ICO>
<predmet>Preskúšanie z anglického jazyka</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>678</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-13/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>2020583026</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-14/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>84.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-15/2011 VÚ 3333 Zvolen</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Zmeny a doplnky</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Europlyn,s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>44623127</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, Bratislava</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>856</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Sun Flower, Bašovce</dodavatel>
<ICO>40199436</ICO>
<predmet>pracovná cesta - ubytovanie 1 osoba, 1 noc</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Pacelt, Sološnica</dodavatel>
<ICO>44623127</ICO>
<predmet>nákup materiálu pre tlač časopisuVojenska história</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>3730.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HERENKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45465088</ICO>
<predmet>nákup ochranných prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>469.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/PP VA-CR VÚ1279</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok - predplatné Zbierky zákonov 2010</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>42.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VFS Jánošík - RT MO SR</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Le Qeque Dejeuner s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lástkov za január 2011</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1812</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-485-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>MPO - Metal, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36410357</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-485-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Euroaqua spol. sr.o.</dodavatel>
<ICO>35813296</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>105.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-14/2011-1-ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>UNIAGRO s.r.o. Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>45689792</ICO>
<predmet>Nákup držiaku vzduchojemu na John Deere</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>145.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-VU4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Daewoo Leganza</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-VU4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-VU4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-VU4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava podvozku vozidla Seat Cordoba</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-11/2011-1-ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne Trenčín a.s.</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Nákup skrutky, oká</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>1051.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-8/2011-1-ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REALSTROJ s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Nákup komplet štartovania na motor GX-200U</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>171</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vailland Group Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35765712</ICO>
<predmet>Tlaková trubka hydraulická podľa priloženého vzoru</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AGROS NOVA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36024210</ICO>
<predmet>Sada pracovných elementov na hĺbkovú frézu</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Oprava servera</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>3470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>Skrutka M14 x 40 so zapustenou hlavou</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Kopecký - PNEUSERVIS</dodavatel>
<ICO>11738863</ICO>
<predmet>Oprava defektu - Rýpadlo New Holland LB 95.B</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská národná reklamná a</dodavatel>
<ICO>31440517</ICO>
<predmet>Objednávame v časopise Parlamentný kuriér prezentáciu</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>2760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 - VÚ 8116-OddPaO</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ZaSKIS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava spojky, výmena zadného dielu výfuku</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 - VÚ 8116-OddPaO</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>ZaSKIS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOPOLIS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35728311</ICO>
<predmet>Výmena brzdovej hadice na ľavom prednom kolese</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 SAMaV BA</faktura>
<datum>2011-03-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>logS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>419.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-17/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drenex, s.r.o Tren. Stankovce</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Papier samolepiaci lesklý 80 gr - strieborný</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>2175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-18/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drenex, s.r.o Tren. Stankovce</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Papier samolepiaci lesklý 80 gr - oranžový</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>4982</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-19/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce . údržba, vyčistenie a profylaktika automatu Glunz-Jensen</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>1530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-20/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Výmena LED segmentov na displeji ovládania</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-21/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Výmena navaľovacích valcov a ložísk, výmena noža rezačky</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>3200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-13/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>431.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-14/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>5469.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330010029-AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CAR ELEKTROSERVIS Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava VW Passat  -77</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>162</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330010030-AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovské autodružstvo, L.M.</dodavatel>
<ICO>31575919</ICO>
<predmet>výmena xenonového svietidla</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>185</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSB TN-6-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>PSB TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>2143.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO TN-6-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1482</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO TN-6-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1453.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PERITEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44852436</ICO>
<predmet>čistenie a pranie bielizne</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-RK-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO RK </predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010032 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM cez KK </predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>3260.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010034 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>666.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010035 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>250.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010036 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobile 2/2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>657.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 6/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>MO SR SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>Oprava služobného vozidla Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54 ´VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-RK-7-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Ministerstvo obrany SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO RK</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010031 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>drobný nákup - trafo</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>13.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010033 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COLORLAK LM</dodavatel>
<ICO>36254487</ICO>
<predmet>štetce, farby</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>136.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010037 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>19.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174-4 VÚ 4650/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko , s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>3.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>223.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011/KP-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>L.K.Permanent, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31352782</ICO>
<predmet>Nákup časopisov</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie vozidla</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>8.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>349.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-2/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Letové a prevádzkové služby SR š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: AIP SUP letecké informačné príručky</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>635.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-1/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>6659.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>74.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka s výmenou motorového oleja, olejového, vzduchového a peľového filtra, výmenu prevodového oleja v prevodovke, v prednej a zadnej rozvodovke,, výmenu klinového remeňa kľuky a remeňa klimatizácie, výmenu tiahla stieračov, výmenu prevádzko</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>970</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-2/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Marrtin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>14396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>570.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-MnOP</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Pač Nitra</dodavatel>
<ICO>31438890</ICO>
<predmet>Pranie</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>437.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-0063-SK-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>ATHENA, B-1048 Bruxelles</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie pobytových nákladov za XII/2010</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>5446.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-3/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION plus s.r.o.Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>2387.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120129071-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>11498.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-4/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol.s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>1881.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120129072-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>3569.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>AUSTF-8 10/11 048-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Department of defence, AUSTF Tarin-Kowt</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie stravovania a ubytovania</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>128697.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011010038-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VIZADA NETWORKS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>zabezpečenie telekomunikačných služieb za I/2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>24600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120127183-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-01-09</datumv>
<cena>13846.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120128369-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-01-23</datumv>
<cena>8366.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120128370-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-01-23</datumv>
<cena>2924.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110064-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>2020450333</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110065-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>2020450333</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110075-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>2020450333</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120129690-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-06</datumv>
<cena>2154.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120130187-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-13</datumv>
<cena>9037.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120130187-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-13</datumv>
<cena>9037.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120130188-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-13</datumv>
<cena>2611.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120129689-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-06</datumv>
<cena>9301.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TOI TOI a DIXI s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36383074</ICO>
<predmet>Prenájom toaletných  kabín </predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>239.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110382-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>úhrada leteckej prepravy v rámci ZSC</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>484</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>22. mpr, Michalovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti pietneho aktu (Hejce)</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>277.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110057-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>2020450333</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu BGAN za XII/2010</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>323.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-5/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>11563.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110067-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>2020450333</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>363.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-6/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-15</datumv>
<cena>9612.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110063-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>GiTY - Slovensko a.s. Martin</dodavatel>
<ICO>36378143</ICO>
<predmet>poplatok za služby prenosu dát v sieti GS NET za II/2011</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>8321.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0/0 (022)0030/000621-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o Ivanka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>nákup materiálu na slávnostnú rozlúčku s príslušníkmi OS SR pri odchode do misie ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>434.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-7/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>11030.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-8/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>17951.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-9/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION plus s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1970.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-10/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špec. zdrav. a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 1037 Martin</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1683.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>264.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-11/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>8182.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-9/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>chlieb konzumný</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>99.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-12/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>9344.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-10/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-11/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>131.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-12/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>kurčatá pečené 500g</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>45.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-13/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>40.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-14/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Centrum vzdelávania</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>školenie revíznych technikov</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122-4/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava osobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-15/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne a mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>71.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/11</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Martin FELDSAM </dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>zdviháky hydraulické</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>1952</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-16/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>78.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-17/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>31.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-18/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadových latok - tukov, olejov</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>483.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-19/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RM Gastro - JAZ, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34153004</ICO>
<predmet>oprava kuchynských zariadení</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>345.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-20/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERTISY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava VW Caravelle - nefunkčný tachometer</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-21/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidal</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>363.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D.I.S. S.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36385832</ICO>
<predmet>Nákup tlačív</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>Kurz v odbore ošetrovateľská starostlivosť</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PharmDr.A.Dlhopolcová ADIA,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33306940</ICO>
<predmet>Oprava MB-200E: 60-30313</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PharmDr.A.Dlhopolcová ADIA, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33306940</ICO>
<predmet>Oprava MB-290GT: 46-85522</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Slovák, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>Oprava VW Tranzit: 56-12196</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá dopravno mechanizačná spoločnosť s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36021091</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Aktis: 58-60980</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TK.Marketing, Dolné Plachtince</dodavatel>
<ICO>14236397</ICO>
<predmet>Oprava MB 200 E: 60-30700</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá dopravno mechanizačná spoločnosť s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36021091</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Aktis: 51-26736</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-22/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava a technické ošetrenie vozidla - VW Passat 3.2 V6</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>7823.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-I/2011 PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie </predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>1325.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>247.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-23/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>14206.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66-I06/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Slovák, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>Oprava VW: 51-13613</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>880.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>926.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>272.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA,  SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby A.S.A.  BA</dodavatel>
<ICO>35848910</ICO>
<predmet>nákup - soľ posypová</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>330.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>2130.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>16.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>326.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>65.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6-II/2011 PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie </predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>1636.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>99.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>795.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>cestoviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>21.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-III/2011 PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie </predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>1610.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>sirup</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>24.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>22.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>cestoviny</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>13.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>308.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010038 AOS</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>žiarovky, kábel</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>118.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>BRATPEK-Pekáreň</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-08</datumv>
<cena>35.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-24/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdý proviant - potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-25/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdý proviant - potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>39.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-26/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>129.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-27/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>191.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-28/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>200.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-29/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR Bratislava, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Vykonanie periodickej odbornej sk. č. 111 - vodič HDV, vedúci posunu</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>87.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-30/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>300.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-31/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>86.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-32/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické opatrenia na technike - Š Fabia 1,4 </predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>223</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-33/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>241.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-34/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>579.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-35/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>36.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-36/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>282.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-37/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-38/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-39/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-40/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - pečivo</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>7.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-41/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>197.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-42/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>86.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-43/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>9975</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-44/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdý proviant - potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>612.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-45/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>341.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-46/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>355.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-47/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdý proviant - potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-48/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie vozidla - VW Passat 3.2 V6</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>8.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-49/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>74.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-50/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>126.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-51/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>284.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-52/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Renault Master</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-53/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Passat 1,8 T</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-54/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Servis Autožeriavov JS, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36266795</ICO>
<predmet>oprava (pretesnenie) hlavných piestnic ramena - SMV T 815 AD 28</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>408.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-55/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>156.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-56/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>20.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-57/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>222.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-58/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>97.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-59/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef  Krchnávek - EURO NOVA, d.s. </dodavatel>
<ICO>30349371</ICO>
<predmet>propan-butan 10kg</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>25.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-60/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>65.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-61/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>439.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-62/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>74.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-63/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Opel Astra</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-64/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdý proviant - potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-65/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdý proviant - potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>1280.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-66/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - pečivo</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>25.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-67/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>193.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-68/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>pečivo a cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>106.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-69/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky, mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>292.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-70/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Škoda Octávia 1,9 TDi</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-75/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>11400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-72/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>510.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-73/2011</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>86.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2-634002/24-1-4650</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Makro Moravany SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>náhradné diely na techniku</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>624.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-71/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Kubala,Žilina</dodavatel>
<ICO>22635131</ICO>
<predmet>hygienické a čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>995.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-81/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Kubala, Žilina</dodavatel>
<ICO>22635131</ICO>
<predmet>hygienické prostriedky</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>999.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>775.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-8/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>0201-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ED Elektroslužba-P. Debnár,Kozí Vrbovok</dodavatel>
<ICO>10992057</ICO>
<predmet>Opravy -vysávače, konvektory</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-9/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-10/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-11/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010039 AOS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SOLIDO s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31616950</ICO>
<predmet>skrutky, hmoždinky, matice </predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>58.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel a.s., Púchov</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>311.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>COLOREX- Logistic s.r.o</dodavatel>
<ICO>31419445</ICO>
<predmet>farby a riedidlá</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>848.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-22/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Vladárová Stavželing SŽI</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Meranie železničnej vlečky, I. štvrťrok 2011.</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>767.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010040 AOS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny -hotovosť</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>1.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-22/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis a pravidelná údržba stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-23/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>IMPROMAT-Slov., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Servis a pravidelná údržba strojov Ricoh Aficio 2232 c a Aficio 700</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-24/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce - nastavenie stroja THEMA</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-25/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis - výmena farebníkovej sústavy</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-49/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-26/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Náplň do Phaser 7760-high capacity:cyan,magenta,yellow, black, waste cartridge</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>9615</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-27/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup: komatex 2 mm, komatex 4 mm (1220x2440mm)</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>2489</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-28/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Náplň do Phaser 7750-high capacity:cyan,magenta,yellow, black, imaging unit 7760, </predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>7912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-29/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Náplň do Phaser 7750:cyan,magenta,yellow, black, waste cartridge 7760, imaging unit 7760</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>3080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-19/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky.</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-30/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup: HP COATED PAPER C 6567 B 1067 mm x 45,7 m, TEPEDE VINYL MATT ADH. PMO 1067 mm x 30 m, Ochran. fólia do exteriéru Oraguard G 20015</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>4165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-31/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup: HP COATED PAPER C 6567 B 1067 mm x 45,7 m, TEPEDE VINYL MATT ADH. PMO 1067 mm x 30 m, Ochran. fólia do exteriéru Oraguard G 20015</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-32/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup: GCS-47 INTENSE BLUE, GCS-620 SILVER, GCS-186 GREEN, GCP-805 PROCESS YELOW, GCP-873 PROCESS MAGENTA, GCP-807-PROCESS CYAN, GCP-812 PROCESS BLACK, 715  G - CD klasická biela lesklá</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>9740</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-33/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup: GCS-47 INTENSE BLUE,  GCS-186 GREEN, ESS BLACK, 715  G - CD klasická biela lesklá</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-11/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Skyport, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373844</ICO>
<predmet>správny poplatok za skladné a manipulačné</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>48.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-55/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Benko</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Krmivo pre služobných psov.</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>2170.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-21/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>92.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>POVYS  s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624383</ICO>
<predmet>Minerálna voda Mitická 1,5 L perlivá</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>453.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010042 AOS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plyn 2/2011</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>42117.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010041 AOS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 2/2011</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>2790.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-22/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>81.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-23/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>317.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-0/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky.</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>5181.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-24/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>327.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Sl. komora výcvikových zariadení autoškôl,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Vykonanie doškolovacieho kurzu</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1067.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>9.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>220.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>16.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>77.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre vojenskú kuchyňu.</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>193.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>468.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Cirkevný zbor ECAV Bratislava</dodavatel>
<ICO>31744702</ICO>
<predmet>Prenájom kostola</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>221</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Austriatrend</dodavatel>
<ICO>44657455</ICO>
<predmet>Parkovanie</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>2.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Panta Rhei</dodavatel>
<ICO>31443923</ICO>
<predmet>Knihy</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>104.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>Tašky na prezentačne účely</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>14.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja </predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>212.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja </predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>96.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-34/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>146.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-35/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>39.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-27/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>POVYS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624383</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>127.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-25/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>127.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-29/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny   </predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-30/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>35.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-28/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso </predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>31.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-71/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>45.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-31/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>202.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-72/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>155.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-73/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>173.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-32/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>15.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-74/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>245.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-33/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>215.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-75/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>45.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-76/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>81.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PSB-32/2011 RV</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>MOSR, PSB Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>792.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO RV-32-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>MOSR, SAMaV Košice, SPO RV</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>182.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO RV-32-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-15</datum>
<obstaravatel>MOSR, SAMaV Košice, SPO RV</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>795.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>PRAD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>633330</ICO>
<predmet>Zemiaky</predmet>
<datumv>2011-01-06</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>31.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/1/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>JOMI-FRUIT,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43780733</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>56.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-76/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>185.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-77/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>344.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-78/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>195.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-79/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>91.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-80/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - pečivo</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>11.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-83/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-84/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>265.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-85/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>5473.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>1447.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>680.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>41.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>62.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-2/2011 VÚ 8838 Poprad VFES</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>396.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA, výrobné družstvo</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>879.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-11/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FARLAK,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36612901</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>17.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>32.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>15.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>40.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-146-7/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Divadlo JGT Zvolen</dodavatel>
<ICO>35989572</ICO>
<predmet>Divadelné predstavenie pre príslušníkov VÚ 3030 Zvolen</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>360.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>572.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>knedľa, zákusok</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>1242</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-O SPOMI</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,pobočka Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na február 2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>2057.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011-O SPO MI</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,pobočka Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na marec 2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>2285.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>418.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>6.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>104.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>612.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.OTO MIKLOŠ</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>23.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>308.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-23/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>161.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-36/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>193.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-38/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>368.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-41/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>50.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOPRIMA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36300110</ICO>
<predmet>náhradné diely na techniku</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>901.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie karosérie vozidiel</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>17.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001-I16/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Andrej PEŤKO Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>44049366</ICO>
<predmet>Výtýčenie objektu "Vojenský klub" v k.ú. Pliešovce</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-37/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>171.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-43/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>25.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-40/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>POVYS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624383</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>392.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-39/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb </predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>16.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-45/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Ryby</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>68.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-46/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>19.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-02</datumv>
<cena>9.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-12/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>17.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>113.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-15/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb </predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>38.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-16/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>132.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-13/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>69.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-15/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>693.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-24/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár - PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>ohrievač vody </predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>245</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-5 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Nissan Sales Central, Bratislava, Prevádzka: N-motor, s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>35936916</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-17/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>42.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-14/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>81.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-26/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>29.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-24/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>242.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-42/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>303.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-47/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>156.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-53/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Ryby</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-58/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-12</datumv>
<cena>323.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-50/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>41.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VÚ 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Monika PAĽKOVÁ-MONIKA Sliač</dodavatel>
<ICO>41190238</ICO>
<predmet>Kytica kvetov</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FALPRIT s.r.o., Prievidza</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Hygienické potreby.</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>431.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla VW Caravelle GL 2,5</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka mot.vozidla Škoda Fábia 1,4 VPZ: 52-21822.</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>629</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie mot. vozidla Škoda Fábia VPZ: 52-21822.</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Kamil Ľachký ALIPRO</dodavatel>
<ICO>10878637</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné prostriedky.</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>652.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská národná akreditačná služba</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>dohľad na akreditáciu stacionárneho identifikačného laboratória</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>1893.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík ECD,Dusík EUROCYL,ADR fľaše,</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>443.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Hélium 5.6,ADR fľaše</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>255.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Garančná prehliadka vozidla Š-Octávia 1,9TDi</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2 637004/35-1/MT-08</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET,s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>1782.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237-1/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>TRISSAN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34111352</ICO>
<predmet>ochranné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>561.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>úradné meranie dávok beta-gama dvojelementárneho TL dozimetra</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>37.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>1042.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2 637004/35-2/MT-08</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>459.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2 637004/35-3/MT-08</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>1987.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Repík - Pumpa servis, Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Trenčín, kas. SNP - oprava obehového čerpadla</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>371</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2 637004/35-4/MT-08</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>2255.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2 633010/17-1/MT-08</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Reklama Bartoš,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45395179</ICO>
<predmet>nákup znakov prpv</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>89.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2 633010/17-1/MT-08</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DeLUX-SM,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>nákup osobných ochranných pomôcok</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>382</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT2 633010/17-2/MT-08</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DeLUX-SM,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>nákup osobných ochranných pomôcok</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-21/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Vladárová Stavželing SŽI</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Premeranie výhybiek železničnej vlečky, I. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>44.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborné periodikum</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>0.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-25/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Správa majetku štátu</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>290.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-6/2011-1 TZII</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>WILLING a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36032409</ICO>
<predmet>ND na L -39</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>1783.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-26/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>APOLLO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>OS: Spoločenská etiketa a biznis protokol</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-1/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-57/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie.</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Odborná periodická skúška pre vodiča HDV (hnacieho dráhového vozidla).</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>87.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-9/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola požiarnej ochrany MV SR</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>Špecializovaná príprava veliteľov družstiev ZHÚ</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>675</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-20/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie.</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Odborná periodická skúška pre Vedúci posunu na stanici a Skladník vo vlečke – expedient.</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>143.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-56/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie.</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Odborná periodická skúška - Spôsobilosť z BOZP v rozsahu B/O</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>170.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010047 ASOS</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 2/2011</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>771</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010048 AOS</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mincovňa Kremnica</dodavatel>
<ICO>10448</ICO>
<predmet>Poplatok za prepravu tovaru</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>15.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-9/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Technogroup spol. s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>35838213</ICO>
<predmet>Nákup vysokotlakového kompresora pre VHJ</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>6924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-88-8/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLMO s.r.o., Brezno</dodavatel>
<ICO>36044881</ICO>
<predmet>Nákup chemickej soli pre letiská</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>9655.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-11/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 8838 Poprad</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup strávnych lístkov pre príslušníkov OMPVaT Poprad</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>567</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-29/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Nákup strávnych lístkov pre príslušníkov ÚVZ Lešť</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>386</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-31/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta T´thová - MIRA</dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie  príslušníkov 5728 Lešť-Riečky</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1350.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000218 AOS</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CWS boco s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>prenájom hygienických zariadení</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>528.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Catus Slovakia-H.Žitňanová,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>3267</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 7742 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Tlačivá</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370</obstaravatel>
<dodavatel>ToiToi&Dixi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>prenájom a servis chemického WC</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>1110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-32/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst. s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1981.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-34/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Martin</predmet>
<datumv>2011-02-02</datumv>
<cena>3870.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-35/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS-SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Rašov</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1162.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-37/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Moldavský recyklačný podnik</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Moldava nad Bodvou</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>1356.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-38/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jedáleň-M.O., s.r.o. Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1564.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-36/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Sebedrážie</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslšníkov 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>1544.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-41/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Sebedrážie</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>2051.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-42/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Sebedrážie</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Martin-február</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>2286.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-5951/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS-SK, Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Rašov-február</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1341.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-52/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tóthová-MIRA, </dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Lešť-Riečky-február</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1202.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-56/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Trenčín-február</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>2144.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-55/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Martin</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>4887.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-53/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Moldavský recyklačný podnik</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728Moldava-február</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>391.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-43/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Moldavský recyklačný jpodnik</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Moldava-február</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>118.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-18,21/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 8838 Poprad - VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov OMPVaT Poprad</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>1323</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-33/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Dana Glejteková-REVIMONT</dodavatel>
<ICO>33772291</ICO>
<predmet>Opakované školenie obsluhy portálového žeriavu</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>23.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SES, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Opakované školenie elektromechanikov</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola PO MV</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>Špecializovaná príprava príslušníkov hasičskej jednotky</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>1125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-50/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kunešov</dodavatel>
<ICO>32803</ICO>
<predmet>Poplatky za znečisťovanie ovzdušia Sklené</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>663.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-5939/2011</faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>Poplatky za znečisťovanie ovzdušia Martin</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>199.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000125 AOS</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 2/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>34.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-180/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-180-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-18/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel> Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>6760.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010049 AOS</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad I.pol.zamestnanci</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>3505.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-20/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>7695</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-42/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>8550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Údržba  - čistenie a mazanie vlečky Nováky</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>98.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Údržba vlečky-mazanie, čistenie Trenčín</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>15.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Údržba vlečky-mazanie, čistenie Sklené</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>174.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-9/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Údržba zabezpečovacieho zariadenia Nováky</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>54.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-17/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Údržba vlečky-mazanie, čistenie Moldava nad Bodvou</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>322.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-15/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porceh Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla Felícia Sklené</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-16/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Poprad</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-22/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M. Martin, spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Nissan</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-23/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Felícia Lešť-Riečky</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-14/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla VW Passat Poprad</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59- 58 /2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o. Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Straovanie príslušníkov 5728 Poprad-február</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1355.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>544.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 3/3</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, LV</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>1018.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 3/4</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, LV</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>28.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LV2207 3/5</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Dagmar Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>39.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-2/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>663.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-3/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-01-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>492.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-4/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>499.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-5/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>7.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-34/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-6/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>1052.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-3/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava a údržba prevádzk.brzdy na prednej náprave vozidla Mercedes VITO</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-7/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>89.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-8/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>246.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-9/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>209.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-54-18/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>78.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-10/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>146.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-11/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>152.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-12/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>187.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-13/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>142.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-19/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>44.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-20/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>60.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-21/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>82.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-22/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>39.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-23/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>165.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-24/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>227.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-25/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>153.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-26/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>53.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-27/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>101.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-28/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>182.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-29/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>44.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-30/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>144.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-31/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>32.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-32/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-20</datumv>
<cena>378.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-33/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-20</datumv>
<cena>140.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-44/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>175.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-45/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>309.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-46/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>533.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-47/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>204.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-48/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>417.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-49/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>173.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-50/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>274.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-52/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>1101.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-53/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>407.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-55/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>42.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-56/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>170.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-57/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>75.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-58/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>57.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-60/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>444.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-61/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>26.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-62/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>282.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-63/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>21.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-64/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>528.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-65/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>625.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-66/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>130.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-67/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-20</datumv>
<cena>684.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-74/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>948.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-76/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>39.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-77/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>54.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-78/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-79/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-80/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>54.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-81/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>49.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-85/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>372.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-86/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>186.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-87/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MARIUS PED. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-88/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>330.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-89/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>78.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján puškár-výroba polotovarov,Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>191</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-interiér,V.Kyseľ,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551883</ICO>
<predmet>Hranoly 10x15x250</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>464.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010028 AOS</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SAM o.z. Bratislava</dodavatel>
<ICO>30867525</ICO>
<predmet>Predplatné Manažment podnikania</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu Š-Octavia VPZ 59-75905 (štartér)</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>191.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-35/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC SLOVAKIA,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava-šicí a skladací agregát HORIZON VI.</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1770</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-36/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC SLOVAKIA,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava stroja POLLY 466</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár-výroba polotovarov, Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>184.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár-výroba polotovarov,Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>190.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel, a.s.,Púchov</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>150.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79-I17/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-18</datumv>
<cena>107.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel,a.s., Púchov</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>482.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>POPAKO</dodavatel>
<ICO>22625909</ICO>
<predmet>Oprava PVC</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>3492.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM</dodavatel>
<ICO>40576663</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010050 AOS</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MV Stredná škola PO,Žilina</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>odborná príprava technikov PO</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROM</dodavatel>
<ICO>36792861</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>7693.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Dobrík</dodavatel>
<ICO>34709720</ICO>
<predmet>Oprava rozdeľovača vykurovania</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>1526.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K.</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Dodávka a montáž káblov pre kamerový systém</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>314.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>283.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>EKONOVA</dodavatel>
<ICO>34775846</ICO>
<predmet>Výber lapača tuku</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>MURKA</dodavatel>
<ICO>45582556</ICO>
<predmet>Preprogramovanie rádiostaníc</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>77.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>1103.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Marek Plško</dodavatel>
<ICO>35179546</ICO>
<predmet>Zhotovenie ochrannej plachty na motor.čln</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>115.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-25/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>MOSR SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>KOMERX PALIVÁ Lieskovec</dodavatel>
<ICO>31589138</ICO>
<predmet>koks, hnedé uhlie</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>36072.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/03/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Vontorčík, Cabaj Čápor</dodavatel>
<ICO>37644173</ICO>
<predmet>Ročenka 2010 - sadzba, grafika, úprava</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>1058</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Bubnič, Stupava</dodavatel>
<ICO>34909699</ICO>
<predmet>Seminár voj. a pol. duchovných Marianka</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Bubnič, Stupava</dodavatel>
<ICO>34909699</ICO>
<predmet>Seminár duchovných a laikov, Marianka</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR - ˇUlogS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie na semináre</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Takácz, ŠOPA PRINT, Boleráz</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Veľkonočný pozdrav 2011</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LEGAP, LekáreňGalipea, Nitra</dodavatel>
<ICO>45842108</ICO>
<predmet>Olivový olej a perviziánsky balzam, Zelený štvrtok</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Čerpanie PHM</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>185</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové služby</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov tešiteľov, Marianka( sídlo Ordinára)</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Služby a energie I. Q. 2011</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>2180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>O OS a OZ SR, c. o. , Marianka</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>Služby a energie( Katedrála sv. Šebastiána, Krasňany - I- Q. 2011</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>2420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAXPOINT, Stupava</dodavatel>
<ICO>36774146</ICO>
<predmet>Strava pre účastníkov PDO</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spoločnosť Ježišova, Trnava</dodavatel>
<ICO>599051</ICO>
<predmet>Kniha "Eschatológia" </predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LEGAP, Lekáreň Galipea, Nitra</dodavatel>
<ICO>45842108</ICO>
<predmet>Nákup autolekárnička a doplnenie príručných lekárničiek</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>GM communication</dodavatel>
<ICO>22704108</ICO>
<predmet>DVB-T prijímač</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>Zemiakové cesto</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>Hmoždinka 10x160</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis - UM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>Manžeta WC priama</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ROUZZ, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36242349</ICO>
<predmet>Základný kurz - obsluha krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NAR marketing s.r.o.,</dodavatel>
<ICO>36694207</ICO>
<predmet>kolenie k ovládanie softvéru elektronické aukcie</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>384</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s.</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>Vajcia</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>STN EN 31010 (01 0380)</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TSÚ, š.p.</dodavatel>
<ICO>57380</ICO>
<predmet>Kalibrácia prístroja : Teplomer staničný</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TSÚ, š.p.</dodavatel>
<ICO>57380</ICO>
<predmet>Kalibrácia prístroja :Mikrometer mechanický, digitálny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>245</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>Cement</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>Eternex biely</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SEKOV spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34138901</ICO>
<predmet>Napínací drôt ? 3,15 mm</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäso údeniny Fabuš</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Slanina údená</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-392-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra TEMPO</dodavatel>
<ICO>36433292</ICO>
<predmet>kolenie</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>53.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-L VA-CR</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279</obstaravatel>
<dodavatel>Hadzimová Alena, Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>Nákup zeminy</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HKM Zvolen</dodavatel>
<ICO>36633879</ICO>
<predmet>Poskytnutie ľadovej plochy</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>935</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Skalky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35</ICO>
<predmet>Lyžiarske vleky v rámci špeciálnej telesnej prípravy pilotov v dňoch 7.-9.2.</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Sart šport</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Ceny na turnaj v ľadovom hokeji</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>51.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>portcentrum Ekoma s.r.o</dodavatel>
<ICO>45426376</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu (telovýchovné zariadenia) na TP PrV Sliač</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>704</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Fitness šport</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Veslovací trenažér</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Fitness šport</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Bežecký pás</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Rege-centrum</dodavatel>
<ICO>36646857</ICO>
<predmet>Vstupy do sauny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Vstupy na plaváreň</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>IAR SR</dodavatel>
<ICO>36</ICO>
<predmet>Vstupy do fitnes</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Sliač</dodavatel>
<ICO>31642438</ICO>
<predmet>Vstupy na termálny bazén</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>BAD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31631045</ICO>
<predmet>Vstupy na termálny bazén</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-L VA-CR</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279 Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>SILMAR-TT, s.r.o. Coburgova 84, Trnava</dodavatel>
<ICO>36260860</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>359.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23- VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>pracovná cesta, ubytovanie 4 osoby, 2 noci</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Wash-servis,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35823682</ICO>
<predmet>nákup autošampónu na umývanie služobných motorových vozidiel</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>103.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25-VHÚ</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>D-stav,s.r.o Svidník</dodavatel>
<ICO>44274505</ICO>
<predmet>havarijný stav - oprava zatekajúcej strechy do expozície múzea</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/3/2011plrb/ZT I VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za marec 1.-15.</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>10863.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-77/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>249.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-78/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>883.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-79/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>843.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-80/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>133.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-81/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>242.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-82/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>60.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000298 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>169.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000299 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>272.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000300 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>68.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000301 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>126.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000302 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>289.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000303 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>306.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-51/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>97.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000304 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>78.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010043 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>410.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-59/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>251.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010044 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>223.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000297 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>2305.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>321.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-3/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja T 2060</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>Základné školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>680</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena spínacej skrinky, brzdových kotúčov a brzdových segmentov prednej nápravy, výmenu predného čelného skla z dôvodu opotrebovania a zastaralosti materiálu, demontáž a montáž pneumatiky z disku, prečistenie disku a vyváženie kolesa, výmenu spúšťača.</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>610</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 3030 ZV Tel</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Šport C2, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031143</ICO>
<predmet>Poskytnutie šport.náradia pre potreby TP PrV od1/2011 do6/2011</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VU 3030 ZV Tel</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Šport C2, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031143</ICO>
<predmet>Poskytnutie šport.náradia pre potreby TP PrV od7/2011 do12/2011</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VU 3030 ZV Tel</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>COMPLEX INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie plaveckého bazéna pre potreby TP PrV 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>321.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VU 3030 ZV Tel</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>COMPLEX INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie plaveckého bazéna pre potreby TP PrV  4/2011</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>321.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VU 3030 ZV Tel</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>COMPLEX INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie plaveckého bazéna pre potreby TP PrV 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-20</datumv>
<cena>161</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247/74/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Škoda Superb 1,8, ev. č. 598 00 55</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-82/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>92.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-89/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Passat 3.2 V6, ev. č. 58 58815</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-90/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>677.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-91/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>366.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSPSR-104-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003</obstaravatel>
<dodavatel>Colorex - Viera Križanová</dodavatel>
<ICO>30740771</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-94/2011</faktura>
<datum>0201-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora Výcvikových zariadení autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-95/2011</faktura>
<datum>0201-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora Výcvikových zariadení autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-13/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>9431.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-96/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>135.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-97/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>57.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-14/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>16029.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-15/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION plus s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-16/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz kalov</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-17/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>15000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>stopová anorganická analýza vody</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-VSC-B</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashoffer Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Spravodajca pre mzdove učtovnicky  a personalistov</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010052 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EUROSTAVING,s.r.o. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620621</ICO>
<predmet>Oprava trafostanice</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>5888</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010051 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAS-STAV Košice</dodavatel>
<ICO>40164284</ICO>
<predmet>Oprava vykurovacej vložky na VS1</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>16190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>027-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava vodovodného potrubia Pereš-V.Vrch</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>2800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>031-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>havária vodovod.potrubia pitnej vody- sklady garáže Zábava</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-VSC-B</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI,ŽILINA</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>System ekonomických informácií-</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010053 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Časopis-KÓDEXPRESS 2/2011</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>64.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-VSC-B</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnokatela</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zakonov 2010- doplatok</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-VSC-B</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie , KOR-GYM,n.o HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie  a chemické čistenie  </predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-VSC-B</faktura>
<datum>2011-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ1172 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>POLY-TRADE s.r.o,Prešov</dodavatel>
<ICO>31707611</ICO>
<predmet>Nakup ND na automobilovu techniku</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-VSC-B</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rastislav VARGA-ELEKTRONIK</dodavatel>
<ICO>43468209</ICO>
<predmet>nahradné diely k elekroprístrojom</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>155</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/11-IV</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovchema</dodavatel>
<ICO>36326089</ICO>
<predmet>Nákup elektrolytu</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>196.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Vestník ÚNMS SR 1 -12/2011</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>gastrolístky</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VU 3030 ZV Tel</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>COMPLEX INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie plaveckého bazéna pre potreby TP PrV 2/2011</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>321.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VU 3030 Zvolen IV</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>Servis mobilných toaliet</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>38.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-83/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>171.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-13/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-14/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-84/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>39.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-15/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-16/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-2011/CMM</faktura>
<datum>2011-01-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>6594.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>733.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-2/2011-OdRZT</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-1/2011-OdRZT</faktura>
<datum>2011-02-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>197</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000388 AOS</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Poplatok INTERNET 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Nákup diaprojektorov</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava osobného MV</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava osobného MV</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava osobného MV</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka MV</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>580</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-27/2011</faktura>
<datum>2011-03-21</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS. Katastrálne konanie a súčasnosť</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>207.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>586.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>99.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>414.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ - 11/4-183/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-28/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Eart Resources,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359451</ICO>
<predmet>Oprava úpravne vody KINETICO ETWSK2000</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>1470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Gschwandter</dodavatel>
<ICO>43633927</ICO>
<predmet>Video zaznam </predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Tatra, a.s.</dodavatel>
<ICO>31382711</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla Š-Ocatavia VPZ 56-79689 po 120 600</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-16/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 728654</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-17/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 436724</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-18/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 427077</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-19/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 436654</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-20/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 436717</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-21/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 432033</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-22/2011 VÚ 8009 Martin</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 431116</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010060-AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Exe s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321450</ICO>
<predmet>aktualizácia ESET NOD32</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>3888</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-98/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>223.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-99/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>154.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-13/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb pre vykonávanie admin. prác</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1498.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-100/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>2562.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SACCME n.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36077623</ICO>
<predmet>Akreditácia podujatia "Medicína katastrof a hromadných nešťastí"</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>8.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-I / 2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>PÚ Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.zdravotnícka univerzita,Bratislava</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>Účasť na vzdelávacom kurze špecializačn.štúdia v odbore psychológia</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-101/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>165.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5102011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Slavka BURZALOVA</dodavatel>
<ICO>104561054</ICO>
<predmet>znalecký posudok v kú Nemšová</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>171.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010061 AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUDARTRADE s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36665339</ICO>
<predmet>ND do vysavača</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>561.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010059 AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>468.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010058 AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>498.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010057 AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>499.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010056 AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>žiarivky, ističe</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>496.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-1</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného vozidla VW GOLF</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitexpres</dodavatel>
<ICO>45345881</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOP-TREND</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-3</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného vozidla VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-01-11</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIT Plus BB</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ZTS Elektronika SKS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31598536</ICO>
<predmet>oprava kalibračného prístroja </predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-4</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného vozidla VW Trans</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330110063 AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>papier a výrobky z neho</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>290.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-5</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného vozidla VW GOLF</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010062 AOS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUDARTRADE s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36665339</ICO>
<predmet>oprava tlakového čerpadla</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>127.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-6</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného vozidla VW GOLF</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-7</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Impex, spol.s.r.o., BA</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>oprava autobusu IrisBus</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>repre-občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>26.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011/PP-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Reinštalácia kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-8</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného vozidla Škoda Octavia</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-30/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>NAR marketing, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36694207</ICO>
<predmet>Školenie k aukčnému sw systému PROe-biz</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Melich-oprava a údržba,Krupina</dodavatel>
<ICO>40539326</ICO>
<predmet>Autodoplnky</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>1070</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ABC servis s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>45274649</ICO>
<predmet>Súprava ozvučenia</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>790</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>159.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>69.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-9</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 BA</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného vozidla VW GOLF</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>106.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>91.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba košice, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>228.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84-I07/201-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>94.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-27/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>70.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-26/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>411.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-25/2011</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA s. r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>64.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-3/2011-OdRZT</faktura>
<datum>2011-03-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Jozefína Konrádová </dodavatel>
<ICO>43074634</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>237.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-5/2011-OdRZT</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-4/2011-OdRZT</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>640</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-6/2011-OdRZT</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122-6/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava osobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09/11</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Drogéria-I.P.</dodavatel>
<ICO>34911642</ICO>
<predmet>Dodávka štetcov a farby</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>582.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/11</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SEKA-MA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45373965</ICO>
<predmet>Dodávka hlavíc s lankom na krovinorez</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>1195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-86/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>42.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/11</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SEKA-MA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45373965</ICO>
<predmet>Dodávka silónu do kosačky žacieho</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-87/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>77.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SKVZA Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>doškolovací kurz inštruktorov</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>211.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-87/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>88.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-89/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>209.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151/2011-2 /VÚ 4977 Sliač TZ II</faktura>
<datum>2011-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>803022</ICO>
<predmet>plynný dusík</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>741.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/11 VÚ 8024 ZT IV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Zobola Jozef - GARANT</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>zámky obyčajné a dózické</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>342.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>1813.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/11 VÚ 8024-ZT IV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Zobola Jozef - GARANT</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>Batéria vodovodná sprchová a umývadlová</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>187.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>218.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>379.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-44/2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>256.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-52/2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>POVYS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624383</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>402.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-60/2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>547.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>UVS B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>CWS BOCO s.r.o., Hlohovec, pobočka Banská Bystrica </dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>papierové utierky do WC</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>45.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-92/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>COLD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45930261</ICO>
<predmet>oprava chladiarenského zariadenia (mraziaci box - psinec)</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-93/2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Fabia Combi 1,4, ev. č. 603 14 86</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-12/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>cukrovinky,konzervy a tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>492.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2-2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>117.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/3-2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>141.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/3-2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáreň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>199.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/3-2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenske výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>313.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/3-2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>325.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/3-2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenske výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>5.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010069 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky do Paríža</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010068 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky do Bukurešti</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>344</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-3/2011-log-VÚ5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - log</obstaravatel>
<dodavatel>SKLOMIX</dodavatel>
<ICO>32227612</ICO>
<predmet>Servítky</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>504.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŚZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup kábla na prenos dát</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>3100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-2/2011-log-VÚ5574 Nemecká - log</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ5574 Nemecká - log</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>Následné overenie alkoholtesteru</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup obrusov</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98-I10/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba terčov</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Júlia verónyová JUVE,Senohrad</dodavatel>
<ICO>44004303</ICO>
<predmet>Nákup AKB</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DUMA, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Stavebný a vodárenský materiál</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D and R,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZETTEC Ing. Vladimír Malata</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Oprava počítača</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>50.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010070 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoeuropslá agentúra,Podhájská</dodavatel>
<ICO>42053048</ICO>
<predmet>Platba za uverejnenie  článku</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>1525.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>28.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>40.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Dagmar Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>139.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>1124.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>JOMI-FRUIT,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43780733</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>83.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>PRAD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>633330</ICO>
<predmet>Zemiaky</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>70.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>213.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>31.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>150.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>252.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>133.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>109.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>nealko nápoje</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>258.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010071 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hostinec ŠPORT L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40005780</ICO>
<predmet>Hromadné pohostenie pre 12 osôb</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>cestoviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>66.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>1338.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>541.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>155.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>57.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>PRAD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>633330</ICO>
<predmet>Zemiaky</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>142.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>025-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír KYSEĽ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava a náter dreveného obkladu</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>026-I21/2011 -ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Miroslav ŽABKA, Liekovec</dodavatel>
<ICO>41797370</ICO>
<predmet>vypracovanie prevádzkovej dokumentácie pre dobývanie andezitu</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>1965.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>94.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>METRO s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>9.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>362.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-20</datumv>
<cena>311.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>24.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ľ.Trabalík, domáce potreby</dodavatel>
<ICO>30396204</ICO>
<predmet>plavákový ventil</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>10.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>209.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>L&Š s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>365555720</ICO>
<predmet>metla s rúčkou</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>4.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-20</datumv>
<cena>7.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>L.Šimek-kvety, Nitra</dodavatel>
<ICO>11758210</ICO>
<predmet>smútočný veniec</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-20</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>268.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-07/2011 ZTIV VÚ4405</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Elex plus s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36545007</ICO>
<predmet>nákup kuchynských elektrospotrebičov</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>160.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>188.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-48/2011</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu.</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000503 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>175.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000504 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>118.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000506 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>557.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000508 AOS</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>355.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000509 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>249.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000511 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>314.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000512 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>223.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000513 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>147.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010065 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>493.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010066 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>10.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010067 AOS</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>89.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-VU 4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>3139459</ICO>
<predmet>pneuservisne prace</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-VU 4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>3139459</ICO>
<predmet>pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel,a.s.</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>137</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-31/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka VK</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup mäsa do VK</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>265.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-32/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka VK</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup mäsa do VK</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>73.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-33/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka VK</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>54.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-36/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka VK</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Roštar</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>22.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-15/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VVzS Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 232</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-14/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VVzS Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 351c</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>M-Šport, Ostrov, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31416608</ICO>
<predmet>Permanentky</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 26/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Komenského 39, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 20 000 km KIA Ceed 1,6 </predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MC elektro spol. s r.o. BA</dodavatel>
<ICO>35763337</ICO>
<predmet>štarter - zapaľovač</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vodocentrum TN</dodavatel>
<ICO>34138200</ICO>
<predmet>vodoinštalačný mat.</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vodocentrum TN</dodavatel>
<ICO>34138200</ICO>
<predmet>čerpadlo kalové ponorné</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>758</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>196.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>258.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>754.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>57.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>79.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102-I03/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Nákup plynu</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Diego s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>44087306</ICO>
<predmet>Rohož protišmyková</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>52.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>441.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO HC-35-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>likvidácia kalu zo septikov</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO HC-35-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>likvidácia popola a škváry z uholnej kotoľne</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>304.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO HC-35-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>likvidácia kalu zo septikov</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>1267</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO HC-35-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>likvidácia kalu zo septikov</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>1920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-9/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FALPRIT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Materiál k údržbe techniky.</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>94.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-10/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FALPRIT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Materiál k údržbe techniky.</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>131</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-11/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FALPRIT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Materiál k údržbe techniky.</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>19.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-12/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOTECHNA - kom.agentúra</dodavatel>
<ICO>41853598</ICO>
<predmet>Materiál k prevádzke techniky.</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>610.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZVC MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Dataprojektor benq</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHLLM-66-31/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikatea,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného za rok 2010</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>528.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma s.r.o.,Zv. Slatina</dodavatel>
<ICO>31663403</ICO>
<predmet>Redukčný ventil</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-63/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, ročník 2010 - nedoplatok</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-61/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Personálny a mzdový poradca - predplatné na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>77.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-34/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA s.r.o</dodavatel>
<ICO>2020126141</ICO>
<predmet>nákup materiálu na zabezpečenie označenie debien podľa EÚ</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>11.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-62/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok (obnova predplatného)</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>21.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>UNIŠKO, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>34487034</ICO>
<predmet>Školenie-reťazové píly, krovinorezy</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>1610</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-1/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-2/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-3/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-4/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-5/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-11/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-103/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>74.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-104/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>48.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-7/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-8/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 Ústr.Eps</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Arios</dodavatel>
<ICO>35934999</ICO>
<predmet>prenájom parkoviska</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-9/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-10/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Flower Art Sk, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36289621</ICO>
<predmet>nákup kvetov</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>134</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-19/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-13/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-14/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>repre občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>10.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-15/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHLLM-66-37/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>C-Consulting LabTechnologis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44506112</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-16/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-14</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHLLM-66-38/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>WTW meracia a analytická technika s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36035904</ICO>
<predmet>servisná prehliadka a validácia</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>228</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-17/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-18/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHLLM-66-39/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>WTW meracia a analytická technika s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36035904</ICO>
<predmet>servisná prehliadka a validácia</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>228</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-19/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-20/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHLLM-66-40/2011</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská leglána matrológia</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>overenie váh</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>281</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-21/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-21/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-07</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-22/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M.</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>2700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-24/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-25/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>155</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-26/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-28</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-27/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-28/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-29/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-30/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-31/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-10</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-32/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-33/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-35/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-36/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-37/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-38/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-39/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-41/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-22</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-42/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-44/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-45/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-46/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-48/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-34/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M.</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-40/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93-I17/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrostaving s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>44351658</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-43/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-47/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-49/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-19/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>P</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-51/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-52/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-53/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-54/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-55/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011/PP-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-24</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s. r. o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>314140079</ICO>
<predmet>Oprava kamerového systému</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-10/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Repík - PUMPA SERVIS Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Trenčín, kas.kpt.Nálepku - oprava obehového čerpadla</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>177.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-6 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Nastavenie zbiehavosti kolies a geometrie prednej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-10</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-13/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JASEK,s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>612219</ICO>
<predmet>Nákup poštovej schránky</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>26.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>102.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>187.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-37/2011 VÚ 5574 Nemecká- VK</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká-VK</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>nákup mäsa pre VK</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>191.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>309.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>0201-03-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>EGAMED spol. s r.o.,Ratnovce</dodavatel>
<ICO>613606</ICO>
<predmet>Ultrazvukový gél</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>69.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-L VA-CR</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279 Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec, s.r.o. Bulharská 40, 917 01 Trnava</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-L VA-CR</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279 Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec, s.r.o. Bulharská 40, 917 01 Trnava</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Matovič</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Tech. zabezpečenie sláv. zhromaždenia 1.4. 2011</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</dodavatel>
<ICO>47</ICO>
<predmet>Detský spevácky zbor SRo</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VFS Jánošík</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PYROBOS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36644048</ICO>
<predmet>revízia hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s.</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>Kuracie stehná</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Jogurt ovocný</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Zemiaky</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34153004</ICO>
<predmet>Prostriedok na umývanie riadu - 25l bal.</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Krajčík, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36246204</ICO>
<predmet>Obrúsky papierové - biele</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Multicar - Loduha</dodavatel>
<ICO>32882769</ICO>
<predmet>Brzdový valček do Multicar 24</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO IDEAL SPORT</dodavatel>
<ICO>40812634</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla PIAGGIO  vpz: 60-32047</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT - ŽELEZIARSTVO</dodavatel>
<ICO>34736727</ICO>
<predmet>Teplomer izbový nástenný</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>Kladivo 6 kg</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Ščepka - SLAPO</dodavatel>
<ICO>33034974</ICO>
<predmet>Tlačivá :</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica s poliklinikou Myjava</dodavatel>
<ICO>610721</ICO>
<predmet>Nádobka plastová str.</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT - ŽELEZIARSTVO</dodavatel>
<ICO>34736727</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Párky - Čertík</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AVE Slovakia s.r.o. (predajňa T-mobile)</dodavatel>
<ICO>36237191</ICO>
<predmet>Bateria do mobilného telefónu Sony Ericsson K700i</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia :</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>C.B.ONE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31643311</ICO>
<predmet>Náhradné súčiastky do vozidla Santana PS 10 ANIBAL</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Autosklo Senica</dodavatel>
<ICO>36684066</ICO>
<predmet>Predné sklo do vozidla Nissan Pathfinder + montáž</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>590</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Autosklo Senica</dodavatel>
<ICO>36684066</ICO>
<predmet>Predné sklo do vozidla Škoda Fabia + montáž</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Autosklo Senica</dodavatel>
<ICO>36684066</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla vo vozidle T-815</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-31-1/2001</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>2 ks fotografíí</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>LAWEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36037800</ICO>
<predmet>Kuchynské potreby</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Antidopingová agentúra SR</dodavatel>
<ICO>42137292</ICO>
<predmet>Dopingová kontrola</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Reklamné materiály</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ministry of fun</dodavatel>
<ICO>44688300</ICO>
<predmet>Technické zabezpečenie BBL</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Iceko-Onyx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031488</ICO>
<predmet>Veľkoobjemový kontajner</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>4000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná odborná škola</dodavatel>
<ICO>4501700</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-613</dodavatel>
<ICO>36347973</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel> VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chránená dielňa Hlohovec</dodavatel>
<ICO>36285323</ICO>
<predmet>Nákup osušiek</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>580</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010072 AOS</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky pre študentov ISOC</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>1728</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka OMV</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka OMV</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-37/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Kancelársky materiál</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>810</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-38/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Výcvikový materiál</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-39/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>741.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>1670.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>1906.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-6/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>1972.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov </predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>1769.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-40/2011</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO COMPUTERS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Oprava a servis grafickej stanice</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-56/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-57/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-58/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-59/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-60/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-61/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-62/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav, Ružová 8, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov TOPÚ</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>7125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-68/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Benko, Klatová Nová Ves</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Nákup krmivá </predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>2686</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Komodity Malacky </dodavatel>
<ICO>35875151</ICO>
<predmet>Multimeter ručný</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>318</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Vrablec Malacky</dodavatel>
<ICO>30895855</ICO>
<predmet>Stavebný materiál</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1079.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-41/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Nákup OOPP</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>1020</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-42/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drogéria Terka</dodavatel>
<ICO>36881708</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>327</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-43/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC SLOVAKIA, s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis a oprava rezačky papiera</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>033-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava kalového čerpadla odpad. vôd ZT Slávia</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA PRO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36184683</ICO>
<predmet>Servis zaradení na ohrev a chladenie vody SEONE 702</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>796.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Šturcel</dodavatel>
<ICO>40837092</ICO>
<predmet>náhradné diely na techniku</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>3602</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Ľudovit Hauptvogel, BIG-stravovanie</dodavatel>
<ICO>14015854</ICO>
<predmet>Catering-zabezp. osláv 5. výročia EPS</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>1067</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>ND na C734 a /PV16.12</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>296</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Harmanová Zuzana</dodavatel>
<ICO>14521326</ICO>
<predmet>Upratovanie-5. výročie EPS</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IGS-HS ART service s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35702613</ICO>
<predmet>Sťahovanie bremien</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>962</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>ND na T815, T734 a T148</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>684</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO MX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36617415</ICO>
<predmet>ND na KM-T 1850</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>685.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ERIV, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36849979</ICO>
<predmet>ND na UKS 400</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>292.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO MX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36617415</ICO>
<predmet>ND na KUHN GA 3201GM, RMP-3 a TZ 7011</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1175.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Hanzely</dodavatel>
<ICO>34631895</ICO>
<predmet>Sťahovanie bremien</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle Š-Octavia VPZ 52-74664</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na letnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmenu tyčiek stabilizátora zadnej nápravy, výmenu stredného a koncového dielu výfuku, kontrolu funkčnosti turbodúchadla-motor nemá výkon, výmenu ľavého spätného zrkadla, opravu prevodovky, obtiažné radenie 2. prevodového stupňa.</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž 4 ks kolies z osi, prezutie a vyváženie pneumatík na disku na letnú prevádzku, prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na disku na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-1/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>základné školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-2/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola požiarnej ochrany ŽILINA</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>školenie hasičov - protiplynová služba</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/ŠS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Strelnica Jarovce</dodavatel>
<ICO>30813778</ICO>
<predmet>Strelecké tréningy</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-90/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>261.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-91/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1136.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010075 AOS</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>497.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-92/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>191.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-93/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>250.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-94/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>392.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-95/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>95.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-96/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>301.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-97/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>246.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko BA</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>108.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-98/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MARIUS PED. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-99/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-100/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>194.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-101/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>28.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-102/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>112.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-103/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>555.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-104/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>515.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-105/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>303.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010076 AOS</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>499.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-23/2011</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>COMFORTA SERVIS TEXTIL,s.r.o.Martin</dodavatel>
<ICO>44798695</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie textilu</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>81.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>99.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>70.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-42-13/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Tocom s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45576025</ICO>
<predmet>Zálohovacie média</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>391</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-43-12/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akušat s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35955350</ICO>
<predmet>Materiál na ošetrovanie techniky </predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>819</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/11</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Seka-Ma s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45373965</ICO>
<predmet>Odhŕňač snehu, fúrik</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>528.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-44-12/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akušat s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35955350</ICO>
<predmet>Materiál na opravu karosérií techniky </predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1177.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-17</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja </predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>57.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-49-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny za mesiac marec - 2011</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>2223</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011/PP-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s. r. o Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup fotografického materiálu-letecký film</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>11172</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s. r. o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup fotochemického materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>2182.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-145-31/2011-OdPLog</faktura>
<datum>2011-03-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>Odborná príprava - technik požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>138</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010079 AOS</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>499.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011/PP-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a. s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>172.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010082-AOS</faktura>
<datum>2011-03-28</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>WEGA LH, Lipt. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36389561</ICO>
<predmet>štandardná údržba stravovacieho systému</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>254.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-1/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>32.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70 VU 4650</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>198.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-4/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup vzduchových hadíc</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>325</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-6/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu na techniku</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>2100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-7/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup tesnení na techniku</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>335</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Dagmar Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UHLLM-66-42/2011</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>8835</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/3Lv2207</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup materiálu na opravy a údržbu techniky</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>4150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UHLLM-66-43/2011</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>6315.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-29/2011</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>290.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>510.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>408.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>202.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>45.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-13/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Eurolabel s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36036056</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-14/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Toner</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106-I10/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Baterky</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>NORSAN</dodavatel>
<ICO>36578142</ICO>
<predmet>Oprava automobilov</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011/PP-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup fotografického materiálu do osvitovej jednotky</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>8100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-63/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-19</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-64/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-19</datumv>
<cena>630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-65/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-66/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-67/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-68/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-69/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-70/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru (rozvody) W-Caravella VPZ 50-69222</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1282.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-86/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-87/2011</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-88/2011</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-102/2011</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>IGOR ŠÁLY</dodavatel>
<ICO>45025436</ICO>
<predmet>krmivo pre služobné psy</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Krajč, Trpín</dodavatel>
<ICO>40542351</ICO>
<predmet>Výroba plakiet</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>4483</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VÚ 7945 Rožňava - ZT IV</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava a servis kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdRŠS-59-13/2011-BOZP</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celorezortný aktualizačný seminár BOZP</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>1788</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚ 4977 Sliač TZ IV 08</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Archivačné potreby</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1440.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚ 4977 Sliač TZ IV 10</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>SIGNO,s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>43930824</ICO>
<predmet>Zástavy a vlajky</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>500.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011-VVzS</faktura>
<datum>2011-03-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Zmeny a doplnky do Obchodného práva</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-5964/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>UIVP-ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Periodické školenie zamestnancov žel.vlečky </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>52.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-65/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>UIVP-ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354601</ICO>
<predmet>Periodické školenie zamestnancov žel.vlečky</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>87.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-66/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>JHS trading, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44974540</ICO>
<predmet>Indulona</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-67/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>JKBOZ s. r. o.</dodavatel>
<ICO>44253516</ICO>
<predmet>Papier toaletný</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000803 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>29.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Trendwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na údržbu</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>103.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46020008014 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>300.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000805 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>74.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000807 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>200.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-68/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>BANCHEM, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36227901</ICO>
<predmet>Osobné hygienické potreby.</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1392</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010077 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>478.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010078 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>131.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010080 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>298.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010081 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>152.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010083 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010086 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>499.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010084 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-19</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010085 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>27.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-6 /2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kanovský CHÁRON </dodavatel>
<ICO>30718571</ICO>
<predmet>veniec zo živej čečiny s umelými kvetmi (kaly, puky ruží) so stuhou a nápisom „K 66. Výročiu oslobodenia mesta Topoľčany, Veliteľ posádky Topoľčany“</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>22.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-12/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>UVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>M.Prekop-Autodielňa</dodavatel>
<ICO>43249132</ICO>
<predmet>Oprava AT Lada Samara-výmena výfuku a stieračov</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>158.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010088 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>499.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000948 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>1781.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011 , por.č.:3</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>1583.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO vozidla VW-Caravelle VPZ 60-50094 predná náprava, katalyzátor</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>2305.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:4</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>221.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:5</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>1675.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011  VÚ 5574 Nemecká  - LOG</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká  - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Bratislava,spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava služobného osobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-VU_4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ_4977_Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche_Inter_Auto_Slovakia_s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Diagnostika vozidla - oprava bŕzd</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-VU4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-VÚ4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla a prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011-VÚ4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-1/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>HAGARD HAL Poprad</dodavatel>
<ICO>34144650</ICO>
<predmet>nákup elektroinšt. materiálu</predmet>
<datumv>2011-02-08</datumv>
<cena>50.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-10/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>zár.prehliadka vozidla MERCEDES  VITO 115, VPZ: 5792551</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla Lada Samara, VPZ:4823641</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>124.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>55.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-12/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>výmena transformátora v objekte Hronsek</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-13/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>obhliadka transformátorov v objekte Hronsek</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000941 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina  4/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>871</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602000945 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 4/2011 AOS</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>8983</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-14/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SSE- distribúcia a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36442151</ICO>
<predmet>prenájom transformátora v objekte Hronsek</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010092 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Poplatok nájom bč.27 za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>29.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010090 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájomné poplatky bč.53 za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>68.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010087 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájomné poplatky bč.88 za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010091 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Bytový podnik Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36435911</ICO>
<predmet>Nájomné poplatky bč.79 za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>68.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-17/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava transformátora </predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-23/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla AT Mitsubishi, VPZ:3982446</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010093 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>499.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-26/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA Lipt. Mikuláš s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>serv. prehliadka služ. vozidla KIA CEED, VPZ: 5848638</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-27/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBSa RGS v  objekte KSNP Prešov</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>413.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-29/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>INŠTALACENTRUM Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy v objekte Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-30/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Nové stavebniny s.r.o. Sečovce</dodavatel>
<ICO>36608807</ICO>
<predmet>nákup stavebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>86.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-31/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MEGA TRADE s.r.o. Trebišov</dodavatel>
<ICO>31712207</ICO>
<predmet>nákup hutného materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>154.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-32/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadu-zmiešané obaly</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-33/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.a. Košice</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop. stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-34/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop. stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-36/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla AT FABIA, VPZ: 5150537</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena ložiska, geometria prednej nápravy na vozidle Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-37/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KIA MOTORS, HS PLUS s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31726402</ICO>
<predmet>výmena čelného skla na služ. vozidle KIA CEED, VPZ: 5856338</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-38/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie vozidla AT FABIA, VPZ: 5123807</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-39/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidiel VAZ a KIA CEED, VPZ: 4828646,5852723,5856338,4100614</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie a prezutie sad prenumatík vozidla na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O06/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Impex Bratislava</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>422.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-28/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>312.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O04/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche  Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>164.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O03/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka,vykonanie STK a emisnej kontroly </predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>438.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O08/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy-tyčky riadenia </predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>311.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O02/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Diagnostika elektrického systému ,vykonanie STK a emisnej kontroly</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>189.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O07/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vôle riadenia</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>62.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-41/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidiel, VPZ: 4820325,5688762,582137,4638951,3084689</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218/11/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>1178.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-1/11/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Poláčik REMPPOL</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>823.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-2/11/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Poláčik REMPPOL</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Náterový materiál, náterové hmoty</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1201.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-40/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidiel VW Golf a Mitsubishi, VPZ: 5743256,3982446</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-42/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidiel: VPZ:5846081,5822384,5865529,4571531,5730272</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-43/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA Lipt. Mikuláš s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidiel, VPZ: 4846198,4823641,5848638</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-44/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidiel, VPZ: 5792551,5824126,5862638</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>31.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>51.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>187-1/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sl. komora Výcvikových zariadení autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>doškolovací kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Str-3/2011-VePBA</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky pre VePBA - marec 2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>6785.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ASC spol. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31432981</ICO>
<predmet>Rýchovarné kanvice</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>483.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Str.-1/2011-VePBA</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky pre VePBA - december 2010, január 2011</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>3501.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ASC spol. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31432981</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>138.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ASC spol. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31432981</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1165.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Str-2/2011 VePBA</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky príslušníkov VePBA - február 2011</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>5757</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 - VÚ 8024 ZT 4</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Kolor CENTRUM</dodavatel>
<ICO>44731671</ICO>
<predmet>Nákup farieb na prípravu techniky na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>794.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PRESTO CO, Košice</dodavatel>
<ICO>36451371</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>405</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PRESTO CO, Košice</dodavatel>
<ICO>36451371</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho papiera</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MORIS SLOVAKIA s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>36214574</ICO>
<predmet>Oprava SMV  5182031</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>671</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MORIS SLOVAKIA s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>36214574</ICO>
<predmet>Oprava SMV  5635016</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>341</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posadky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kvetinárstvo Voňavý raj</dodavatel>
<ICO>44589808</ICO>
<predmet>MDŽ-kvet živý</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL, Košice</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Stojan na pneu pre SMV</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 8024 ZT 4</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Kolor CENTRUM</dodavatel>
<ICO>44731671</ICO>
<predmet>Nákp tmelov, lepidiel, email</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>820.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>INTERIER INVEST Košice</dodavatel>
<ICO>36190381</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho koberca</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>1640</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>juve plus,s.r.o.,Krupina</dodavatel>
<ICO>45600457</ICO>
<predmet>Elastická šnúra</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-8/2011 SPO TN</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky </predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1054.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár-výroba polotovarov,Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Str.-4/2011-VePBA</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Sravné poukážky pre VePBA - apríl</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>4910.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115-I03/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Karol Kameň, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>Oleje a mazacie tuky</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>206.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010094 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ARMA Dulovce</dodavatel>
<ICO>34119027</ICO>
<predmet>výstroj</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>26866.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava PC z 103B a kamerového systému VOO 120A</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-17/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Angelika Kubíková-Anli</dodavatel>
<ICO>34400851</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>243.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-18/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PriceLand SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45383693</ICO>
<predmet>nákup materiálu ZT IV</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>327.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010095 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KOZAK TRADE s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36428329</ICO>
<predmet>sviečky omšové</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>80.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>346.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010096 AOS</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>V.Hrobák Poprad</dodavatel>
<ICO>10727442</ICO>
<predmet>kvety</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>36.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-812-27/2010</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV - služby</predmet>
<datumv>2010-12-01</datumv>
<cena>781.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>199.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>1121.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA - 53-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV</predmet>
<datumv>2011-01-17</datumv>
<cena>1670.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>215.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-2/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV</predmet>
<datumv>2011-01-03</datumv>
<cena>825.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-4/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>1687.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-8/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>1411.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-7/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV</predmet>
<datumv>2011-02-01</datumv>
<cena>745.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-19/2011</faktura>
<datum>2011-03-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Strava PrV</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1757.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>múka</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>8.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>137.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>352.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-15/2011-1 VU 4977 TZ II</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GUFERO BB s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36052230</ICO>
<predmet>Ozubeny rozvodovy remeň</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>80.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>48.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>cestoviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>31.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>3672.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-49-13/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Bauman</dodavatel>
<ICO>32630191</ICO>
<predmet>nákup materiálu na sezónnu prevádzku </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>781.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-47-13/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Bauman </dodavatel>
<ICO>32630191</ICO>
<predmet>nákup materiálu na sezónnu prevádzku </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>1076</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-48-12/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-moto-Hamar</dodavatel>
<ICO>32637390</ICO>
<predmet>nákup materiálu na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>1140.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-46-12/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slavomír Binčík-junior</dodavatel>
<ICO>34391509</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>976.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-45-12/2011-Log</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slavomír Binčík</dodavatel>
<ICO>34391509</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>356.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-10/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Šutovský-KOVOMAT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>závesy na dvere</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>9.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>561.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>159/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>64.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-7 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena nábojov kolies prednej nápravy Mercedes Benz 290 TD ev.č.: 51-79521</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol. s r. o. Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>786.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010101 AOS</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Hlavatý LM</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>veniec so stuhou - 66. výročie oslobodenia mesta L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010100 AOS</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HAKOM s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36000124</ICO>
<predmet>dopravné značky</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>193.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010099 AOS</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>OPROX a.s.Brno</dodavatel>
<ICO>64507718</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-112/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>632.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-113/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-114/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REGINA IMPORT s.r.o.,93527 Podlužany 1</dodavatel>
<ICO>34146806</ICO>
<predmet>slnečné okuliare</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>371/33-1/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. SLOVENSKO s.r.o</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-21/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4502245821</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Chirosan</dodavatel>
<ICO>36239739</ICO>
<predmet>oprava havárie na vyvíjači pary a poruchy na tlakovej nádobe</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>295.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-59/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>24.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-3/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Ryby</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>272.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-51/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>259.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-117/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>10.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-105/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>92.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-5/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina </predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>176.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-106/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>127.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-107/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>89.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-109/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>137.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-110/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>661.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-35/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>AuTop Ing. Jiří Povolný</dodavatel>
<ICO>30518164</ICO>
<predmet>nákup materiálu na zabezpečenie uchytenia evid. čísel</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-116/2011</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>263.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>401442914</ICO>
<predmet>Nákup tonerov do tlačiarni OKY</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup baterií do APC a čipovej karty</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup mat.na opravu Š-Super B VPZ 58-88944(brzdový kotúč)</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>86.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-45/2011-H</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Matúš Putnocký,Prešov</dodavatel>
<ICO>41543688</ICO>
<predmet>Prečistenie vnútornej kanalizácie b.č.35 SK Prešov-odstrán.havárie</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>112.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Remesloslužba, Košice</dodavatel>
<ICO>168581</ICO>
<predmet>Zviazanie zbierky zákonov</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-38/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>689.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-39/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>751.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-40/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>510.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/3/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>HB-Pneu,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36310832</ICO>
<predmet>prezúvanie služobných vozidiel</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>347.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-41/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>832.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-368-3/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZsVS a.s. Nitra, OZ Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vyhľadanie poruchy na vodovode v Jaseľských kasárňach Topoľčany</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-115/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001136 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>71.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001138 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>139.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001139 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>273.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001141 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001143 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>318</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001144 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>272.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010102 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010103 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>35.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010104 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>421.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010105 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>359.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010106 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>195.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>2U spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17315786</ICO>
<predmet>Nákup stožiarov a zástav</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>3336</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-9/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ASTRA-pohrebníctvo, Nitra</dodavatel>
<ICO>41265033</ICO>
<predmet>nákup venca zo živých kvetov</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-8/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt Centrum a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-11/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt Centrum a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>2740</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-12/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt Centrum a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup násteniek a špagátu</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>412</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SK TRIM s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36524841</ICO>
<predmet>nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>1832</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010055 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef KUCKO,s.r.o. Likavka</dodavatel>
<ICO>43949177</ICO>
<predmet>Stavebné úpravy -rezanie otvorov v murive</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>312.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-71/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-31/2011</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov</dodavatel>
<ICO>17314453</ICO>
<predmet>OS: Určenie novej národnej realizácie S-JTSK</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-72/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010107 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>platba na vedeckú konferenciu</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-73/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-37/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR</dodavatel>
<ICO>42039592</ICO>
<predmet>OS: Projekčná spolupráca pri riešení požiadaviek STN 920203</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-74/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>UVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na 04/2011</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>790.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-90/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>155.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-91/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>77.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-92/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>50.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-93/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>143.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-94/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>32.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-85/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Tauris, a.s.</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-33/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum severoamerických štúdií Ekonomická univerzita</dodavatel>
<ICO>39957</ICO>
<predmet>Seminár a workshop pre odborníkov pôsobiacich v oblasti komunikácie s verejnosťou </predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010110 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ZOP Trenčín</dodavatel>
<ICO>36117455</ICO>
<predmet>členský príspevok na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-95/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>60.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-96/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>172.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010111 AOS</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SAUŠ Bratislava</dodavatel>
<ICO>17316731</ICO>
<predmet>členský príspevok na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>UVS Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o. Bratislava </dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia Daňové právo </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hitech elektronik,Zv. Slatrina</dodavatel>
<ICO>33291080</ICO>
<predmet>Oprava rádiopríjmača</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel,a.s.</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>205.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Kazimír král, Lučenec</dodavatel>
<ICO>14180723</ICO>
<predmet>Dymokvapalina</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31583456</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík a vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>25.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-4/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - log</obstaravatel>
<dodavatel>Femart s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44062745</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>5057</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>276-1/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>A.PJatáková - Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>oprava panvice</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-16-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>Centrum vojenskej dopravy</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-IMPEX spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>servisná prehliadka SMV Nissan Pathfinder VPZ 59 45511 </predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>357.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-ZH 73/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AVÍZO s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35800160</ICO>
<predmet>Inzercia prebytočného majetku</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - ZH 73/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Administer Slovakia, spol. s r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Inzercia prebytočného majetku</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-6/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava zadnej časti vozidla Mercedes VITO</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>1020</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-42/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-43/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-170/2011-StDCMM</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT IV</obstaravatel>
<dodavatel>Horex, Košice</dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>revízie prenos. a poj. hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>347</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-44/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Flosnik,pekareň,Brezno</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup pečiva a chleba</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-67/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Mratin</obstaravatel>
<dodavatel>UIVP-ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354601</ICO>
<predmet>Opakované školenie - žel.vlečka </predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-68/2011</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>UIVP-ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354601</ICO>
<predmet>Nákup strávnych lístkov Poprad</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>756</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-111/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>9975</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-120/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>kalibrácia osobných termoluminiscenčných dozimetrov a úradné meranie dávok osobných dozimetrických veličín na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001213 AOS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>19857</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001212 AOS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>71648</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Merkury Market</dodavatel>
<ICO>36501891</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001214 AOS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 4/2011 </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>8983</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Iceko-Onyx</dodavatel>
<ICO>36031488</ICO>
<predmet>Prenájom veľkoobjemných kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001215 AOS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina  4/2011-2 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>871</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Oparva motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos-BB</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010108 AOS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody 3/2011</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrakt</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena tlmičov a pružín</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resort</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a strava</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Olympia</dodavatel>
<ICO>31416845</ICO>
<predmet>Ubytovanie a strava</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TJ Stavbár Nitra</dodavatel>
<ICO>17640059</ICO>
<predmet>Prenájom športových priestorov</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>783.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad -  L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>937.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011-PÚ-JI  Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad-Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>253.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad-Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>880.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-70/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky.</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-46/2011-H</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225587</ICO>
<predmet>Oprava IBS v objekte kasárni SNP Prešov v b.č. 13</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>1563.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011  VÚ 5574 Nemecká  -  Log</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - Log</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služobného osobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-44/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie bielizne</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>180.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLANDS, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Výmena manžety na pravom prednom kolese</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-45/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>STEREX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44484640</ICO>
<predmet>validácia prístrojov</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>513</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-46/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>INTERTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692972</ICO>
<predmet>validácia spektrometra</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>208</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-49/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>AŠG s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36414450</ICO>
<predmet>povinné školenie vodičov</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Verejné obstarávanie-aktualizácia</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-50/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena čapov riadenia - VWPassat 1,8T</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-51/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie a vyváženie letných pneumatík VW Passat 2,0 TDi</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-14/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>699.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/11-ZTIV</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Rotary Store - Poprad</dodavatel>
<ICO>36508641</ICO>
<predmet>vysávač priemyslový </predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>769</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-11</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Golf</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-12</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Golf</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOMI-36/2011-O</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,pobočka Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na mesiac apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1949.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slange Sport, Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Vesta záťažová</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010112 AOS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Krivoš L.H.</dodavatel>
<ICO>10857460</ICO>
<predmet>znalecký posudok</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>116</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRYSTAL MANAGEMENT</dodavatel>
<ICO>36382701</ICO>
<predmet>ND na svetlomet SX-16 NIGHTSUN</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>1498.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTICS</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>ND na leteckú techniku Mi-17</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>6643</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>98.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Anton CÍBA - CIBEX</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>215.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Anton CÍBA - CIBEX</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>44.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>M.S.T. GROUP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45922781</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>596.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>M.S.T. GROUP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45922781</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>11688.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd prednej nápravy s výmenou brzdových kotúčov a brzdových segmentov, kontrola bŕzd zadnej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV od.1.4..-30.4.2011  </predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011-6335</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus e.r.o.</dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa za stravu pre PrV 65%  a pre zamest. 55%.od 1.4-30.4.2011</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2011 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FAX A COPY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Výroba zošitov riadenia</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>247.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-0153-SK-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>ATHENA, B-1048 Bruxelles</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie pobytových nákladov za I/2011</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>4291.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-8/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská kom.výcvik.zar.autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>427.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110650-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>úhrada leteckej prepravy v rámci ZSC</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>525.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110143-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu BGAN za I/2011 - KFOR</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>316.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110153-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M za I/2011 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>70.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17794-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, B-7010, Belgium</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>refundácia nákladov za zdieľané výdavky za IV. Q/2010</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>2590.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17794-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, B-7010, Belgium</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>refundácia nákladov za zdieľané výdavky za IV. Q/2010</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>1168.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1180153-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DRÄGER Slovensko, s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31439446</ICO>
<predmet>kalibrácia 2 ks prístrojov Alkotest 7410</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>238.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011010-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Milan GLAB - SPIRIT, Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>41049039</ICO>
<predmet>výroba a našitie menoviek </predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>149.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-0245-SK-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>ATHENA, B-1048 Bruxelles</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie pobytových nákladov za II/2011</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>6891.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2011111-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Martin FELDSAM Fil Nik, Martin</dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>nákup všeobecného materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>5155.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>REformata spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35728167</ICO>
<predmet>biblia ekumenická</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>76.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110161-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M za I/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>70.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110151-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M za I/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>70.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>529.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11110150-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT mini-M za I/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>70.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81110005-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>WRX Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35780461</ICO>
<predmet>záloha za Postpaid služby - ISAF</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>779.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAM/0107-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>SAM logistic services, Kabul</obstaravatel>
<dodavatel>OdRaF - OMKM</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom PVaT za III/2011</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>4750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120131609-OdRaF-OMKMv</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>2649.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120131608-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>9589.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120130983-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-20</datumv>
<cena>2354.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>príležitostné pohostenie zahraničnej návštevy</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>79.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011011-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Súkromná SOŠ, Žilina</dodavatel>
<ICO>31070850</ICO>
<predmet>príležitostné pohostenie zahraničnej návštevy - slávnostná večera</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110101-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>RS Trade, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36832952</ICO>
<predmet>nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>8675</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2011106-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Martin FELDSAM Fil Nik, Martin</dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>nákup všeobecného materiálu </predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>9299.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1180154-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DRÄGER Slovensko, s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31439446</ICO>
<predmet>kalibrácia 3 ks prístrojov Alkotest 7510</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>706.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011020035-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VIZADA NETWORKS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>zabezpečenie telekomunikačných služieb za II/2011</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>24600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011103-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Martin FELDSAM Fil Nik, Martin</dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>nákup všeobecného materiálu </predmet>
<datumv>2011-02-18</datumv>
<cena>38195.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2011108-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Martin FELDSAM Fil Nik, Martin</dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>zabezpečenie označenia PVaT podľa ADR</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>48.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2011109-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Martin FELDSAM Fil Nik, Martin</dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>nákup krmiva pre psov</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>312.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2011107-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Martin FELDSAM Fil Nik, Martin</dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>nákup konzervačného oleja KONKOR 101</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>420.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-24/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW-Passat 53-12126</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011018-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Milan GLAB - SPIRIT, Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>41049039</ICO>
<predmet>výroba a našitie menoviek </predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>488.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120132262-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-03-06</datumv>
<cena>10409.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120132263-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-03-06</datumv>
<cena>1504.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-25/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Mercedes 483-42-01</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-114/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>272.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120132758-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-03-13</datumv>
<cena>8744.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120132759-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-03-13</datumv>
<cena>1745.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-115/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>360.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SI-F120130982-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM</predmet>
<datumv>2011-02-20</datumv>
<cena>10632.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-116/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>156.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava  Š-Fabia 58-38646</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110239-OdRaF-OMKM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, spol. s r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti slávnostnej rozlúčky s príslušníkmi OS SR pri odchode do misie ISAF</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>1109.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-117/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>926.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-27/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava  Š-Felícia 50-62182</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-118/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>532.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-7-20/2011-OddSNM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>AVIZO sro. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35800160</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO vozidla Peugeot 206 SW VPZ 55-69140 (čelní sklo)EKŠ:14/2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>298.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-9/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská kom.výcvik.zar.autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>213.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-ZT-II</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o. Malacky </dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>83.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-7-19/2011-OddSNM</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia sro.</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>1695</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-10/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská kom.výcvik.zar.autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Kurz inštrutorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>844.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-ZT-II</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o.Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>chemické čistenie </predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>42.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-ZT-II</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o.Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranir MnOP</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>178.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 170 000 km VW-Pasat VR-6 VPZ 59-82400 + odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>1327.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-36/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ekonomická kancelária</dodavatel>
<ICO>14044889</ICO>
<predmet>OS: Daň z pridanej hodnoty</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-38/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-39/2011</faktura>
<datum>2011-04-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Právne minimum pre každého alebo právne poradenstvo na dlani</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-ZT II/06-1201</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Róbert KRIŽAN EUROCAR </dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Náhradné dielce</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>728.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-72/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Benko</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Nákup krmivá</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>2412</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18-71/10-51-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK RUEFA REISEN CS</dodavatel>
<ICO>17318513</ICO>
<predmet>Zbabezpečenie ZPC letenka</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-52-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>WebHouse, s.r.o.,</dodavatel>
<ICO>36743852</ICO>
<predmet>Webhosting </predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>80.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-70/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Benko</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Nákup krmivá</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1296.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-73/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Martin</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>5218.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-71/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Benko</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Nákup krmivá</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1909.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-75/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Nováky</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>2341</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>515.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-74/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Mratin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tóthová</dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie jpríslušníkov Lešť-Riečky</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1558.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>71.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-76/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ - M.O., Spišské jBstré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Poprad</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>1515.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>284.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>189.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>82.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-77/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS, P. Bystrica</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov rašov</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1669.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-78/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Sklené</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>2458.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-9/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO spol, s r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>2299.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-79/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastr-syst. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravoanie príslušníkov 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>2442.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-118/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>227.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-119/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>591.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001275 AOS</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina  4/2011-2</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>9255</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001272 AOS</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina  4/2011-3 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>898</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>5450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Uhlár - U.AU</dodavatel>
<ICO>41490398</ICO>
<predmet>Oprava nábytku</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>444</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-5/2011-VÚ5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - log</obstaravatel>
<dodavatel>Sklomix</dodavatel>
<ICO>32227612</ICO>
<predmet>Rezné, kotúče</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>498</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-6/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká log</obstaravatel>
<dodavatel>StavMix</dodavatel>
<ICO>43108300</ICO>
<predmet>Galvanické články</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-32/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky Toshiba</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>226.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-47/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s.</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-18/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION plus s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-19/2011-SkMM   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>15000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-20/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-8/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>objednávka opravy kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>905</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>BANCHEM, Jasíková 22, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36222901</ICO>
<predmet>objednávka hygienických potrieb pre VSVaP Trenčín</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>2427</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-108/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum - M. Kyselica</dodavatel>
<ICO>34476563</ICO>
<predmet>rôzne druhy autožiaroviek a poistka nožová</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>349.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia pre VSVaP Trenčín</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>1125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35041-1/2011 VÚ 4977/TZ II MnOP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA s.r.o.  Banska Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie MnoP</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>701.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35051-1/2011 VÚ 4977/ZT II MnOP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA s.r.o Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>225.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-336/2011-1 VÚ 4977 Sliač/TZ II MnOP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MP Corp. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45655677</ICO>
<predmet>ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>16370.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010115 AOS</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CA KAMI s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36706272</ICO>
<predmet>platba za účasť na XV.kongerse o infekčných chorobách</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010113 AOS</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s.</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>špeciálne služby - výkony IT</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-46/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>16.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010116 AOS</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>exe, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321450</ICO>
<predmet>SW,upgrade</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011- VÚ 4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-VÚ 4977- OprPVaT</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011-VÚ 4977- OprPVaT</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSZA-12-4/2011-AHSk</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KAPIT, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36393410</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb a papiera do priamej spotreby</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1203.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSZA-12-5/2011-AHSk</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček sof spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Servis a oprava služobného vozidla Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>342.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSZA-12-6/2011-AHSk</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MICROTEC s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45281803</ICO>
<predmet>Nákup tonera do Toshiba 2060 - priama spotreba</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSZA-12-7/2011-AHSk</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček sof spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Servis a oprava služobného vozidla Opel Astra</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>294.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSZA-12-8/2011-AHSk</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček sof spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Servis a oprava služobného vozidla Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>11.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS- 270-2/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Reprezentačné - obedy</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Hámor - KROKUS</dodavatel>
<ICO>10725865</ICO>
<predmet>Deň detí s OS SR  - adrenalín.atrakcia</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>2190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-14/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Róbert Ergang - EREGO</dodavatel>
<ICO>34637702</ICO>
<predmet>Deň detí v Zmiešanom krídle Sliač - nafukovacie skákadlá</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>1030</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Mikona, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>prezutie na letné pneumatiky</predmet>
<datumv>3011-03-30</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Mikona, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>prezutie na letné pneumatiky</predmet>
<datumv>3011-03-30</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Pneupex,s.r.o., Svidník</dodavatel>
<ICO>36495816</ICO>
<predmet>prezutie na letné pneumatiky</predmet>
<datumv>3011-03-30</datumv>
<cena>18.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Met-Agro, Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>prezutie na letné pneumatiky</predmet>
<datumv>3011-03-30</datumv>
<cena>21.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Signal ecs., Piešťany</dodavatel>
<ICO>32843429</ICO>
<predmet>nákup tlačovej hlavy do tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov VHÚ,VHA Bratislava - apríl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov VHM Piešťany - apríl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>506.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chéque Déjeuner,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov MO Svidník - apríl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>113</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>istiace utierky vlhčené - 100 ks bal.</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MIKULKA tech s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36264016</ICO>
<predmet>Tlaková hydraulická trubka (hadica) s koncovkami</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Reťaze Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34143483</ICO>
<predmet>Reťaz podľa priloženého vzoru</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nables, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36243353</ICO>
<predmet>Pílový nôž do krovinorezu Husqvarna</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AKCENT NOVA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36046124</ICO>
<predmet>Upgrade IS Optivus pre rok 2011</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>148.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Novaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>Syr tehla</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis - UM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>WC kompletné</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>J Group s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276502</ICO>
<predmet>Listové pero do vozidla T-815 AD-28</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>435</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>Poloos do malotraktora ŠUPA</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Slovensko s. r.o.</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>BA 95 NATURAL, Nafta motorová</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>7000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>V OBZOR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35708956</ICO>
<predmet>Vestník Ministerstva zdravotníctva SR :</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT - ŽELEZIARSTVO</dodavatel>
<ICO>34736727</ICO>
<predmet>Kartáč oceľový</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>Skrutka vratová 6x35-40</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SEKOV spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34138901</ICO>
<predmet>Plech pozinkovaný trapézový 0,6x1072x3000</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nables, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36243353</ICO>
<predmet>Podporná miska pod pilový nôž do krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>Bateria LR 44</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>Papier A4 farebný samolepiaci červený</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-5/2011-L</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR VÚ1279 Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Hadzimová Alena Ing. Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>Nákup venca</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>32.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚ-24/2010</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2010-11-22</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚ-25/2010</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2010-12-15</datumv>
<cena>207.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-PP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-01-10</datumv>
<cena>1.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-PP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-PP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-PP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>26.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-PP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>18.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-PP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-1/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská Zdravotnícka Univerzita Bratislava</dodavatel>
<ICO>696130139</ICO>
<predmet>Kurz špecializačného štúdia pre psychológa</predmet>
<datumv>2011-01-25</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-2/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PCA Inštitút, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845815</ICO>
<predmet>Výcvik pre psychológa</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>179.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-3/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcv. stredísk autoškôl Trenčín</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>kolenie inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-7/2011-PP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>5.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-208-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CMS Trend Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>kolenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-208-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CMS Trend Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>kolenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-208-11/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CMS Trend Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>kolenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5.pŠU-71-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora  - Výcvikových zariadení autoškôl Bratislava</dodavatel>
<ICO>37905473</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>1606.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>219.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163/2011 ÚLigS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>155.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>104.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>58.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>168/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>2520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>855.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO ZV-25-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>2502.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-41/2011</faktura>
<datum>2011-04-05</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ekonomická kancelária</dodavatel>
<ICO>14044889</ICO>
<predmet>OS: Cestovné náhrady 2011</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-14</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-13</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-45/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>2778.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-74/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI Bojnice, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Likvidácia kadáveru služobného psa v kafilérii.</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-10/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-9/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>František Jankech Jakub</dodavatel>
<ICO>32779755</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-31/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Š-Fabia 57-33978</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-32/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Lada - Niva 495-23-70</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-125/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-15/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FULLTIME,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>44105487</ICO>
<predmet>Nákup autobatérie 12V55Ah</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-28/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA,v.d.Trnava</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>129</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-29/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA,v.d. Trnava</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>4028</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-30/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.komora Výcv.zar. autoškôl,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 4977 Sliač TZ II OBV</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr.LIETAVOVÁ Zvolen</dodavatel>
<ICO>31916040</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobných zvierat</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>332</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 4977 Sliač TZ I OBV</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Liaharenský podnik a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>199010</ICO>
<predmet>Krmivo</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Pramako s.r.o, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Pranie prádla</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>115.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>248.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010117 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>OPROX a.s.Brno</dodavatel>
<ICO>64507718</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Kvety  Hadzimová Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>veniec </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>18.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS TT</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko sro Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>457.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>473.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>449.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>87.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>205.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>329.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>221.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83 Vú 4650</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>18.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-22/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4502245821</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CHIROSAN s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36239739</ICO>
<predmet>oprava autoklav PS 405 nahlásená havária</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>86.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-75/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-76/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-77/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>1150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-80/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-81/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-82/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>036-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHV Bratislava</dodavatel>
<ICO>156752</ICO>
<predmet>Výkony TBD nad vodnými stavbami </predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>175.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>342.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>346.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010118 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP-Jednota L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>168963</ICO>
<predmet>Potraviny -hotovosť</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>3.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010119 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s.</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny -hotovosť</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-8 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie  22 ks letných kolies na osobné vozidlá</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001358 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>860.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001359 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>105.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001360 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>773.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001360 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DC NORDIA, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44875550</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>43.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001362 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>160.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-9 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>VW Vento ev.č. 5826418 Výmena sviečok a snímača teploty vody</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001363 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>231.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001364 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>300.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001365 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>226.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA 25/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Hviezdoslavovo</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>280.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-1/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO LV</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky za február 2011</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>783.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA 25-1/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-01-31</datumv>
<cena>2793</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-392-3/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO LV</obstaravatel>
<dodavatel>Autoškola Ambróz Maťo, Levice</dodavatel>
<ICO>40925234</ICO>
<predmet>Vykonanie povinného školenia vodičov SPO Levice</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA 25-2/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2011-01-05</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA 25-3/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2011-02-04</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Autodieľňa Barborík Nitra</dodavatel>
<ICO>14107732</ICO>
<predmet>oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KSM Ligač Nitra</dodavatel>
<ICO>33715513</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>16.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-80/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax Ejmi</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Všeobecné služby-veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>50.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-2/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>17.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>METRO s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>vrecia na odpad</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>7.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PNEUSERVIS Zlaté Moravce</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>vyváženie a výmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-24/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4602002176</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava prevádzkových strojov vo  vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>56.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010120 AOS</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>107.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-25/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4602002178</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava prevádzkových strojov vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>51.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-26/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4602002177</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava prevádzkových strojov vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>353.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-27/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4602002180</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava prevádzkových strojov vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>90.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-RK-7-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Komenského 39, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážkok pre zamestnancov SPO Ružomberok</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>1516.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-28/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4602002179</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava prevádzkových strojov vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>111.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-23/2011 ÚLogS-SkZKMaKP-4602002175</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava prevádzkových strojov vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>108.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-30/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-04-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>drobné potreby pre kanceláriu</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>11.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-121/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>111.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-122/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>348.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-123/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>323.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>179/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>379.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-81/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Spojená škola Martin</dodavatel>
<ICO>17050499</ICO>
<predmet>Opakované školenie zvárača</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-69/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>POVYS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624383</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>363.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-54/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>74.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/11-53-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MP autoservis Marián Pavlík</dodavatel>
<ICO>43650490</ICO>
<predmet>Udržba motorových vozidiel - príprava na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>349.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>sirup a minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>94.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>67.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-124/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>71.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>83.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bikepro sk s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36629146</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Cavern, s.r.o.,Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>36640247</ICO>
<predmet>Nákup ND na ruské autá</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS, s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup OOP pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13-III/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prev. techn.Škoda Octavia Elegance 1,9TDI</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>41.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125-I02/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>OWT, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36853909</ICO>
<predmet>Munícia</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>2998.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-III/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad ,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prev. techn. VW CARAVELLE</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>112.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-III/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prev. techn.VW Golf</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,  s.r.o. Žilina </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>za 2. preddavok Zbierky zákonov SR na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18-III/2011- PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku techn. VW Golf</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>78.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19-III/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku techn.Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>36.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21-IV/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW GOLF GL 1,9TD</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>1. Slovak pub</dodavatel>
<ICO>35785357</ICO>
<predmet>občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>6.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-IV/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf GL 1,9TD</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23-IV/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf  GL 1,9TD</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>31.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24-IV/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>odber obedov  za mesiac marec 2011</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1982.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-15/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Šimko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>32132115</ICO>
<predmet>Mierovo - oprava obehového čerpadla ÚK</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1226.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-16/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Bečky - Teploservis Bratislava</dodavatel>
<ICO>13957597</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kasárne - odstránenie havárie horáku kotla</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>161</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Konzervačný a spojovací materiál</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-71/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>207.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-72/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>45.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-09/2011 VÚ4405 Nitra MT-09</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čičo, Schurmanova 5, Nitra</dodavatel>
<ICO>41822978</ICO>
<predmet>oprava nábytku</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-42/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR</dodavatel>
<ICO>31412581</ICO>
<predmet>IX. medzinárodná konferencia FIRECO 2011</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru  VW-Pasat 2,0 TDI VPZ 58-37256</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>299.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>1376.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/3-2011 ZT-1</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina </predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>62.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/3-2011 ZT-1</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>466.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/3-2011 ZT-1</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>1841.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>2020138010</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>123.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201-Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>2020138010</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>58.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001407 AOS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba za mesiac 03/2011</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>10336.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>2020138010</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>522.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>2020314725</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina </predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>106.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>2020314725</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>126.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>2020356954</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>257.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>2020376171</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>160.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. BA</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup diaľničnej známky</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111274</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>2020138010</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>123.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011-VVzS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AC Vzdelávacia agentúra Zvolen</dodavatel>
<ICO>439849</ICO>
<predmet>Seminár k Zákonu o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-46/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce - DTP štúdio</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VA-CR-91-4/2011</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Hospodárska 53, 917 01 Trnava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>2029.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/3/2011plrb/ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>2/3/2011plrb/ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za marec 16.-31.</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>12959.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26- VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>26- VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Unika, Bratislava</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>Preškolenie z novely zákna o verejnom obstarávaní 2 osoby</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35- VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>35- VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Met-Agro, Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatik - podvalník P-32</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>60.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>37-VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Záhradkárske centrum, Charvát, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35240504</ICO>
<predmet>Nákup chemikálii na ničenie buriny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>228</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>38-VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Záhradkárske centrum, Charvát, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35240504</ICO>
<predmet>Nákup naftalínu - ošetrenie uniforiem</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>39-VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Technoz, Drahovice</dodavatel>
<ICO>33702721</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zváranie</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>51.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>40-VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>KMM, Kucejová Marta,Púchov</dodavatel>
<ICO>1071980448</ICO>
<predmet>Nákup ND na kosačku a motorovú pílu</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>119.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>41-VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Met-Agro, Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatik traktor Z7011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42-VHÚ</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>42-VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo,spol.s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup tonerov do tlačiarni</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 4977 TZ-I OBV</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MED-ART Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34113924</ICO>
<predmet>Veterinárne liečivá</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>1187</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-54-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK Malko Polo</dodavatel>
<ICO>36324175</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC letenky</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010123 AOS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava parného kotla vo VZKD</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>445</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010122 AOS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava škrabky zemiakov</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>485</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010121 AOS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava sklopného zariadenia el.panvice</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>56.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-591/1-9/2/2011 VÚ 4977 ekol.</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz odpadu</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1978.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>626</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>637</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>637</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>653</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-interiér,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava interiérového vybavenia</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Radek Godora,HSQ-Team,Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezu HQ 333 v.č.2600225</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011-VVzS</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierky zákonov 2011</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>460.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>257.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>107.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>402.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>178/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>201.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>119.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-97/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>49.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>151.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>230.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-98/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>220.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>172.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>607</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-99/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>19.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-100/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>158.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>185/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>176.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-101/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>65.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>186/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-102/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>195.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-103/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>866.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-104/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>122.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-105/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>63.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-106/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kráľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-06</datumv>
<cena>189.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-48/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina Zilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenych potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-3/2011 VU 5574 Nemecka VK gastro</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko,s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nakup stravnych listkov</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>71.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>037-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interier Kyseľ Vladimír</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava dreveného žľabu pre prívodný kábel</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-6/2011-L</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Rapos Trnava</dodavatel>
<ICO>14100070</ICO>
<predmet>Nákup zošitov</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 - ÚEPS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>ÚEPS BA</obstaravatel>
<dodavatel>BIG-stravovanie, Ev.bohoslovecká fakulta UK, Bratislava</dodavatel>
<ICO>14015854</ICO>
<predmet>Občerstvenie pri príležitosti 5.výročia ekumenickej a past. služby v OS SR a OZ SR</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po DN  EKŚ 3/2011 Š-Octavia VPZ 59-83775 (zadní nárazník)</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>298.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>MIKONA sro prev.Trnava</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>výmena pneu na letnú prevádzku 3 spr</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>67.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>L-Monty Bratislava</dodavatel>
<ICO>13985191</ICO>
<predmet>programovanie EZS</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>113.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-10/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO LV</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky zamestnancom SPO LV za marec 2011</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>849.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>62.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>331.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>59.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>252.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-02-28</datumv>
<cena>693.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>COPY centrum</dodavatel>
<ICO>34739572</ICO>
<predmet>Atramentová náplň do plotru Canon iPF 750 :</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Tlačiareň HP LaserJet Pro M1536dnf</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>GM communication</dodavatel>
<ICO>22704108</ICO>
<predmet>DVB-T prijímač</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekáreň</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mlieko trvanlivé</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>Bracčové plece</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Zemiaky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Pstruh pitvaný</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CBA</dodavatel>
<ICO>36620319</ICO>
<predmet>Múka hrubá</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Novácke chemické závody, a.s.</dodavatel>
<ICO>31616755</ICO>
<predmet>Chlórňan sodný na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s.</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>Kuracia pečeň</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Novaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>Držky krájané</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Probat - Pavel Vyletel</dodavatel>
<ICO>30450781</ICO>
<predmet>Pneumatiky :</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ARSOL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36394572</ICO>
<predmet>Oprava signalizačného zariadenia v plynovej kotolni</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Kel čerstvý</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Príručka mzdovej účtovníčky</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MediCom Software s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314005</ICO>
<predmet>Aktualizácia programového vybavenia MediCom</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Vyčistenie lapačov tukov pri závodnej kuchyni VTSÚ</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-54/2011-H</faktura>
<datum>2011-04-07</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PLYNOTERM SERVIS, Poprad</dodavatel>
<ICO>35414154</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž servopohonu horáka PHZ 280 b.č.19 DK Rožńava</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>555.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-83/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-84/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-23/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>705</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-85/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>1550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-24/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>705</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-86/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-25/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-27/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-29/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-30/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-31/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-5/2011</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie sezónnej prevádzky techniky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>496.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-32/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIZUPO Martin </dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup zošitov a pier</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>660.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-33/2011 SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIZUPO Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>4132.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-7/2011</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Commerce PK</dodavatel>
<ICO>35063793</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie sezónnej prevádzky techniky</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-16/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>147</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-128/2011</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla  - Š OCTÁVIA ev. č. 5890468</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-129/2011</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - OPEL ASTRA  ev. č. 573-83-91</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PARMACOP OLA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>krmivo pre psy</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>3495.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>1564.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>371/33-2/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Kurz odbornej spôsobilosti k vykonávaniu výškových prác pomocou horolezeckej techniky</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>324</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár-výroba polotovarov,Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>124.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>478.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>VAJDA Group s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35750006</ICO>
<predmet>Nákup lode C1</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>1888</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>VAJDA Group s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35750006</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>SJ SPORT o.z.</dodavatel>
<ICO>42173167</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vyčistenie objektu</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>Hygienický materiál</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Iceko-Onyx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031488</ICO>
<predmet>Veľkoobjemový kontajner</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K. spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Oprava prístupového systému </predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>610</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Technická kontrola</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Regenerácia </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitness B</dodavatel>
<ICO>32459891</ICO>
<predmet>Posilňovňa, sauna</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ Demänovská LM</dodavatel>
<ICO>37810464</ICO>
<predmet>Vstupy do telecvične</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001471 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>59.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001472 AOS</faktura>
<datum>2011-03-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>168.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010124 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>230.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010125 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>440.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010126 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>350.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010130 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010128 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010129 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>376.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010131 AOS</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Chovančíková Daniela</dodavatel>
<ICO>33066850</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 8024 Rožňava - ZT IV</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Einsteinova 24, 58101 Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacích strojov TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>328.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010132 AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUKÁČ LM</dodavatel>
<ICO>36991236</ICO>
<predmet>ND na vysavače</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>540.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010133 AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba razítok</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>38.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-III/2011-PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku  techn. VW Golf </predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16-III/2011-PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku techn. VW Golf</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>45.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17-III/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku techn. VW Golf</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>33.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-14/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svítok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac marec 2011.</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>2369.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/3/2011plrb/ZT I</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac marec</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>3428.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010135 AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FAXCOPY LM</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>výroba razítka</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-11/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SHOW Promotion,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46051589</ICO>
<predmet>Deň detí s OS SR  - hud.produkcia D.Lacho</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-83/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava automobilu VAZ -2104</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-84/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla VW GOLF CTM Nováky</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-85/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Felicia  Nováky</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLAND´S, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík na letnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>30.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-86/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Vladárová, Stavželing</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Vykonanie údržby na žel.vlečke</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž kolies z osi, vyváženie pneumatík.            </predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-87/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Vladárová Stavželing</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Pravidelný dohľad na žel.vlečke Nováky, Sklené, Trenčín</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>2950.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmenu spodného čapu ramena prednej nápravy, nastavenie geometrie, prezutie 4 ks kolies / sada /na zimnú prevádzku,vyváženie 4 ks kolies na letnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PO CAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž kolies z osi, prezutie a vyváženie pneumatík na disku.</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010136-AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, Bobrovec</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>emisná a STK</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010137-AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Pneu mototechna L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36382353</ICO>
<predmet>vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010137-AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Pneu mototechna L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36382353</ICO>
<predmet>oprava defektov</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KolorMax s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Kartáč drôtený s tvrdým drôtom, Kartáč drôtený s jemným drôtom, pištoľ na tmel vytláčacia</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>397.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KolorMax s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Tmel silikónový, tmel karosársky, gumoasfalt, arva</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>608.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-12/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie CZ - Február 2011</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>3815.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-5/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 2/2011</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>5713.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-3/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1/2011</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>3669.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie CZ január 2011</predmet>
<datumv>2011-01-21</datumv>
<cena>4027.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SK výcvikových zariadení autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Vykonanie kurzu inštruktorov autoškôl - rtm. Mišík, npor. Kováč</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>1673</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>4200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35840790</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>1559.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Avanti trans s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33644021</ICO>
<predmet>Oprava UDS 114: 441-33-41</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>3850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-6/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>825.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-119/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>168.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-120/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>437.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-121/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>201.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-122/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>945.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010139 AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň SABADILLA L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>628417</ICO>
<predmet>Nákup liekov</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>144.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-890/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6336 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Delfín, ZŠ Májové námestie, 080 01 Prešov </dodavatel>
<ICO>36699276</ICO>
<predmet>Poskytnutie plaveckého bazéna 1000 vstupov apríl až jún  2011</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-890-1/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6336 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Kardiofitnes – NS Centrál, ul. Čs. armády 29, 080 01 Prešov</dodavatel>
<ICO>34905375</ICO>
<predmet>Poskytnutie priestorov, náčinia, náradia a inštruktorov na  zdravotnú gymnastiku zameranú  na chrbticu a pohybový aparát  a spinning pre lietajúci personál máj, september a október </predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1680</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-368-2/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Kamenický PKS, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>11980664</ICO>
<predmet>Topoľčany, Jaselské kasárne - prečistenie upchatého potrubia a splaškovej kanalizácie </predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-890-2/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6336 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Šport C2 s.r.o. Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica, </dodavatel>
<ICO>36031143</ICO>
<predmet>Poskytnutie 2 ks veslárskeho trenažéra concept 2 model D na obdobie  11.4.2011 – 11.1.2012, na špeciálnu telesnú prípravu lietajúceho personálu. </predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Océ-Slovenská republika s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35869534</ICO>
<predmet>Tonery océ do zariadenia pre farebnú kartoreprodukciu</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>3360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Océ-Slovenská republika s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35869534</ICO>
<predmet>Papier do plotra OCE CW600</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>750.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-44/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Anteria,s.r.o.,Stropkov</dodavatel>
<ICO>36501531</ICO>
<predmet>Nákup dekoračnej látky </predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>59.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-45/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Kovmak,Jozef Mičo, Svidník</dodavatel>
<ICO>17212715</ICO>
<predmet>Zaramovanie zbierkového predmetu</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-46/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Penzion Hradby, Prešov</dodavatel>
<ICO>10667288</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov </predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001546 AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS  za  3/2011</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>357.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001548 AOS</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>643.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-35/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>MAKOMA s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>nákup kyslíka a acetylénu</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>725.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-47/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár-PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>hadica flexi 1/2" pancierová</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>11.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-48/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA-ELMAT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál - nákup</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>170.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-49/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RONDOM Z a Z s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31573312</ICO>
<predmet>kanaliz.potrubia DN 300</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>481.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-50/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz žumpy v objekte Poruba pod Vihorlatom</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>345.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>WEXIM Truck s.r.o</dodavatel>
<ICO>45420165</ICO>
<predmet>Pneuservis nákladných automobilov</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>224.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-51/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidla VPZ: 4585277</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-52/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO UNIVERS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36192228</ICO>
<predmet>ochranné prac. prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>3434.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-53/2011</faktura>
<datum>2011-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO UNIVERS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36192228</ICO>
<predmet>toaletné potreby</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>785.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-50/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Masotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>100.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-51/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Masotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>380.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>119.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>223.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>57.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>315.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-11/2011</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT Horňany</dodavatel>
<ICO>11774142</ICO>
<predmet>Nemšová, HK - oprava nákladného výťahu v sklade</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>274</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001554 AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobile za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>631.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-27-18/2011</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA Trenčín, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>Odborná príprava- technik požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>294</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010140 AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností na rok 2011-AOS</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>9970.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-127/2011</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Kubala, Žilina</dodavatel>
<ICO>22635131</ICO>
<predmet>ochranné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>2569.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>4802.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>14.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>631.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>681.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 VÚ4977 TZ-IV 10</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Rizenek s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36370428</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>696</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>420.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>103.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>2598.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-55/2011-H</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MP-KANAL Service s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>45965838</ICO>
<predmet>prečístenie vonkajšej a vnúornej kanalizácie b.č.24 SK,Prešov</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-11/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Odborné školenie k OUS a OOU</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-56/2011-H</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PLYNOTERM SERVIS, Milan Kuchta,Poprad</dodavatel>
<ICO>35414154</ICO>
<predmet>Výmena odvetr.ventilu, ovlád.dosky ZDR,fotobunky UVZ, ovlád.dosky ZDR</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>641.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>DaR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>DVB T externé prijímače, spojovacie káble SCART</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>1306</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KOHI spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31425224</ICO>
<predmet>Oprava vybavenia posilňove</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010141-AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava prevod.ústroj.</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>343</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010142-AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava uzamykania zad.dverí</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010143-AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>výmena odkladacej skrinky</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EBEN Orsághová Ľubica</dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>Správa a servis výdajného systému FULEOMAT</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>879</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001572 AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom za plynové fľaše - marec 2011</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>82.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010145 AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HARRMED s.r.o. Stará Ves n/O</dodavatel>
<ICO>64085210</ICO>
<predmet>zdravotnícky materiál</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>144.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010144 AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM LM</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja CANON</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-31/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>tlačivo colný formulár</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>270282011</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer Slovakia</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>objednávka na INZERCIU v denníku Hos.noviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>1694.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obuv Špeciál, Bardejov</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Výstroj pre vojak.profes.na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>353</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO Br atislava</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Výstroj pre vojak.profes.na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>109</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na apríl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>729.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ODEVA Lipany</dodavatel>
<ICO>31650139</ICO>
<predmet>Výstroj pre vojak.profes.na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>242</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>GAMA PNEU Košice</dodavatel>
<ICO>30654424</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚVSKošice</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINTEX Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Výstroj pre vojak.profes.na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>171</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Preddavok "Zbierky zákonov 2011"</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010146 AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za marec 2011</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>591.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-7/2011-L</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ZAJO Trnava</dodavatel>
<ICO>33206414</ICO>
<predmet>Vesty pracovné</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>499.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-5/2011</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Navýšenie 1. preddavku Zb.z.2011 </predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010147 AOS</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>folie, popisovače</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>99.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra Apollo</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>kurz"ochrana osobných údajov"</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania Bratislava</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>Kurz základnej odbornej prípravy-technikpožiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VFS Jánošík - RT MO SR</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov za marec 2011</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>2130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>527.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na apríl 2011 pre SAMaV Bratislava detašované pracovisko BB</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>142.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237-2/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier - Tibor Varga</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>2995.972</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>642.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>1712.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>101.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>39.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2007-04-11</datumv>
<cena>95.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-15/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>Školenie v odbore pracovná a organizačná psychológia</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010074-AOS</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>284.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010073 AOS</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>278.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>188/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>102.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>189/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>232.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>190.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>155.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>102.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>468.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena čapov riadenia</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-2/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNIATEST s.r.o. Krásno nad Kysucou</dodavatel>
<ICO>43933424</ICO>
<predmet>Nemšová, HK - oprava prasknutého vodovodu</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>1375.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-8/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o. Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Nové Mesto nad Váhom, BÚ - oprava čítačky bezkontaktných kariet</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>348.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 320600 km VW-Pasat 1,8 VPZ 54-20979+ odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Impex spol.r.o.Rožňavská 28/A 821 07 Blava</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>Servis po 27 772 km Nisan VPZ 59-45511+ odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>352.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002-I16/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Andrej Peťko</dodavatel>
<ICO>44049366</ICO>
<predmet>Vytýčenie objektu  "Lom nad Lazmi"</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25-IV/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava techniky VW GOLF 1,9TD</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26-IV/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>Kurz špecializačného štúdia v odbore prac. a organiz.psychológia</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010153 AOS</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Pozemkové spoloč. P.Lehota</dodavatel>
<ICO>17061661</ICO>
<predmet>Nájom za pozemok strelnica Lazisko</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>1400.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-8/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA  SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Horvát- kúrenie,  Žilina</dodavatel>
<ICO>45906483</ICO>
<predmet>ventilátor</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA   SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Jambor Trenčín</dodavatel>
<ICO>34938281</ICO>
<predmet>Výroba a dovoz betónovej zmesi</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-47/2011</faktura>
<datum>2011-04-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis - elektrická rezačka MAXIMA</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237-3/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX, s.f.</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>ochranné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>1514.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-48/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis a oprava šicieho agregátu HORIZON</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>PD Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>199842</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-49/2011</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneu na vozidle Ford Tranzit VPZ 425-14-79</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>562.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>500.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>136.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-3/2011 TZ I - 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky </predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-12/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR, ročník 2011</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010154 AOS</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EXPERTIA,o.p.s. Brno</dodavatel>
<ICO>25537784</ICO>
<predmet>Konferenčný poplatok -ZPC Brno</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-33/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-79/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M.</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-87/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>830</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-88/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-92-34/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-43/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celoslovenský seminár bezpečnosti práce s monotematickým zameraním</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-78/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M.</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>8750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-44/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane utajovaných skutočností</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>124.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-89/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-90/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-91/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Melisa, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>Lieky</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>1243.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-92/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-93/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS, s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup OOP pre VOO</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06-1/2011</faktura>
<datum>2011-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Róbert KRIŽAN-EUROCAR</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Náhradné dielce</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-91/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie 4 ks pneu. a geometria VW Golf VR6</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-75/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie 4 ks pneu. Škoda Octavia 1,9TDi</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-76/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie 4 ks pneu. OPEL – Vectra 1,8i</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001515 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM cez KK 3/2011</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>4403.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001591 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>159.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001592 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>695.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001593 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>431.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001596 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>170.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001649 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>437.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001652 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>458.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010151 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>196.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010156 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CONTRAX,v.o.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31575862</ICO>
<predmet>Oprava klimatizácie LG UU37</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-52/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>47.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz kalov 2,2 t</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>174.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Versity,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacích zariadení TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>2283.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-36/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>AuTop Ing. Jiří Povolný</dodavatel>
<ICO>30518164</ICO>
<predmet>nákup materiálu </predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>269.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz kalov 1,95 t</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>154.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-141/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>162.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-58/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS v obj. VÚ 3030 Veľká Ida-RLS b.č.10</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>458.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-63-2011 ÚOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK RUEFA CS</dodavatel>
<ICO>17318513</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC letenka</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-100-8/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLIVKA group s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36639192</ICO>
<predmet>Bratislava, Kutuzovove kasárne - presťahovanie trezorov</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>283.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-11/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>oprava techniky KS</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>7500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-10</datumv>
<cena>80.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-10</datumv>
<cena>41.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO RV-32-3/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>MOSR, SAMaV Košice, SPO RV</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>946.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz kalov 0,8 t</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010097 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DOLLIS, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17938953</ICO>
<predmet>Oprava sacieho potrubia </predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>599.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010098 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DOLLIS, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17938953</ICO>
<predmet>Prenájom vysokozdvižnej plošiny</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001662 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>21619.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-90/2011 VÚ2206Topoľčany ZTIV</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>V-BIT spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia Toshiba Studio 16</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-1/2011-1 VÚ 4977 ZT II MLaPVO</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35788283</ICO>
<predmet>plynný kyslík</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>938.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 43/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Komenského 39, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>Prezutie služobných vozidiel a vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>182</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Predlžovacie šnúry</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>665</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Potreby pre domácnosť</dodavatel>
<ICO>11694891</ICO>
<predmet>Vrece do vysávača</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EBEN Orsághová Ľubica</dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010149 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita obrany Brno</dodavatel>
<ICO>53693399</ICO>
<predmet>Konferenčný poplatok -ZPC Brno</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-47/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis, Svidník</dodavatel>
<ICO>30300720</ICO>
<predmet>Nákup stavebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>28.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-48/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Husqvarna, Bardejov</dodavatel>
<ICO>40298205</ICO>
<predmet>Oprava kosačiek a motorovej píly</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-49/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Berežná, Svidník</dodavatel>
<ICO>44849061</ICO>
<predmet>Nákup chemikálii na ničenie buriny</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>256</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-8/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie sad pneumatík vozidiel na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-50/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Čvaň, Svidník</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>107.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-51/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Alna A, Alojz Andraščík, Svidník</dodavatel>
<ICO>17216044</ICO>
<predmet>Nákup železiarskych výrobkov</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>172.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Reko-Obuv, Krupina</dodavatel>
<ICO>34793356</ICO>
<predmet>Nákup OOP pre V.K.Slávia</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-54/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>ubytovanie zamestnanca pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010157 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BESONE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44277971</ICO>
<predmet>vypracovanie energetického certifikátu</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>712.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík + vyváženie Š-Octavia VPZ 58-81378</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>24.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-45/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o sťažnostiach</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>41.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-1/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>hadice</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-2/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>pásky izolačné</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-6/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Miroslav Jambrich VIKA</dodavatel>
<ICO>22678913</ICO>
<predmet>vodiče, svorky na AKB</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-3/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>o-kružky, guferá, manžety, klinové remene</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>ložiská</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-5/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>o-kružky, guferá, manžety, klinové remene</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.Marian Ďurčo-Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Rebrík kovový dvojitý</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-68/2011-UOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>Úrád pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>ROADA-Roman Laco</dodavatel>
<ICO>33191921</ICO>
<predmet>Hygienické a čistiace potreby</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-34/2011-SkMM   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-35/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>345</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-17/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Sojové plátky</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Jablká</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>Eternex hnedý</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Fedab</dodavatel>
<ICO>17771196</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka plynových kotlov a zariadení</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Vladimír Kukliš - VKS</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>Svietidlo Favorit bez tlmivky, štartéra a kondenzátora,</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Floradies, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44743416</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pyrotherm, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350800</ICO>
<predmet>Kalibrácia prístroja :Inteligentný hydrometer HG 320-00001</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kontroltech, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36335479</ICO>
<predmet>Kalibrácia prístroja : Kvadrant optický</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>Bateria CR 2032</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>S.M.E., spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36262625</ICO>
<predmet>Gumáky nízke biele</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kav Hurban</dodavatel>
<ICO>36238368</ICO>
<predmet>Minerálka Mitická - 1,5 l</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>S.M.E., spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36262625</ICO>
<predmet>Bezpečnostná členková obuv dámska</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>Patrónový papierový filter na jemný prach do vysavača</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>Odkladacie mapy s chlopňami z prešpánu</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-15/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>V-bit s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-17</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Unipap,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>33166935</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>57.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-16/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.červ.kríž,Trenčín</dodavatel>
<ICO>416029</ICO>
<predmet>Kurz prvej pomoci pre dvoch zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>42.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-18/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autolipecký,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>33164347</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík na 3 os.vozidlá a vyváženie</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-19/2011</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>Aktualizačná odb.príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>83.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-8/2011-L</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>SILMAR-TT,s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36260860</ICO>
<predmet>OOPP</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>93.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-3/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>2801.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010155 AOS</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>OPROX a.s.Brno</dodavatel>
<ICO>64507718</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-2/13/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava MV</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1431.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-7/2011 VÚ 5574 Nemecká Log</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká log</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba a oprava fotokopírovacieho štúdia </predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-8/2011VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká log</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba a oprava fotokopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-9/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká log</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba a oprava fotokopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-10/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba a oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-11/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká log</obstaravatel>
<dodavatel>Hygotrend SK</dodavatel>
<ICO>44501781</ICO>
<predmet>Dodanie toaletných a dezinfekčných potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>2145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-04-12</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Moravčík Badín</dodavatel>
<ICO>33899304</ICO>
<predmet>Oprava chladničky</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma s.r.o.,Zv.Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Horák zvárací TBi 240</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Prenájom kyslíkovej fľaše za obdobie 01.05.2011-31.04.2012</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>208.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Autoštýl a.s</dodavatel>
<ICO>36325074</ICO>
<predmet>Oprava špeciálneho automobilu</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-59/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Snižik, ELEKTRO, Trebišov</dodavatel>
<ICO>17271193</ICO>
<predmet>Revízia transformátora-odstránenie havaríj.stavu</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>195.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-6/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnacov a PrV</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>327.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla vozidla VW-Pasat VPZ 45-47501 EKŠ:20/2011</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>329.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EBEN Orsághová Ľubica</dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>3528</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 52/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>REPRE</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 57/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie bielizne</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>78.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 58/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>12.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VW-Caravella VPZ 50-65453 po 169 317 km</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>314.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-952-11/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>339.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pneumatik + vyváženie VW-Pasat VPZ 45-47501</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>24.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-94/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>820</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO vozidla Š-Octavia VPZ 58-63655 predná náprava, pneu</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>88.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-95/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO vozidla Š-Octavia VPZ 58-88812 , pneu výmena, spínač brzdy</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>48.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-4/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>361.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-126/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Eva Gežová - UNIVERZAL</dodavatel>
<ICO>36937967</ICO>
<predmet>ochranné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>1743.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-130/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>165.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-131/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-35/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-132/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-36/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>7300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-133/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>135.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-37/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-134/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>138.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-135/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>321.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-138/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>783.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-139/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>62.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-140/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>7.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>11.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-53/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>179.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>771.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-54/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>338.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Vú 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2007-04-14</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-6/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>139.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>Zásobník a hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup tlačiarne a tonerov</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Prezúvanie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profitech</dodavatel>
<ICO>36711624</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TriCore s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36617172</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtackt s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Nákup a prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profitech</dodavatel>
<ICO>36711624</ICO>
<predmet>Nákup tonera</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Divoká Voda </dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie a strava</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Divoká Voda</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie a ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAXPOINT, Stupava</dodavatel>
<ICO>36774146</ICO>
<predmet>Obedy - Duchovná obnova zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/03/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/03/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové a nehlasové služby</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ManagePartner, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35816147</ICO>
<predmet>Pozdravy sv. Cyril a Metod</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Bôrik, Bratislava</dodavatel>
<ICO>2895</ICO>
<predmet>catering- Smenirár - Zelený štvrtok</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VON- Juraj Vontorčík, Cabaj-Čápor</dodavatel>
<ICO>37644173</ICO>
<predmet>Grafika a dizajn - VN 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/04/2001 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MaH, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31361781</ICO>
<predmet>Servis - Opel vectra</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/04/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MOSR, SEMaV, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Energie - dpolatok 2010</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1279.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MOSR, SEMaV, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Energie I. Q 2011</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>1053.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAXPOINT, Stupava</dodavatel>
<ICO>36774146</ICO>
<predmet>Obedy - Duchovná obnova - zamestnanci</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/04/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Nájomné I. polrok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>2573.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>0201-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom mob. tel.</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovakiatabak, a.s., Bratislava, KK, Krasňany</dodavatel>
<ICO>35929120</ICO>
<predmet>Občerstvenie na smeinár mladých vojakov a policajtov 17.04.2011</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>67.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>556.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>608.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne  výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>176.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/3-2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Hydinové výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>663.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky </predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>240.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/3-2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cestoviny atvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>855.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/3-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>348.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/4-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>97.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-29/2011</faktura>
<datum>2011-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>333.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-30/2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>298.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-46/2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.komora VZA</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>844.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010158 AOS</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ASUTV</dodavatel>
<ICO>30801451</ICO>
<predmet>členský poplatok na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup nosičov dát,karty pamäťové,videokazety</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1923.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>Nákup nosičov dát DVD-R</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>412.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>Nákup nosičov dát CD-R 800MB</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>26.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehlaidka kopirovacieho stroja T2060</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>447</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf TOMÁŠ - nákup a predaj autosúčiastok, Prešov</dodavatel>
<ICO>22906398</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre pre prevádzku pozemnej a leteckej techniky (špongia, autošampón, jelenica, utierka antistatická, čistiací prostreidok na okná, kvapalina do ostrekovačov, škrabka na okná, rozmrazovač zámkov)</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>2468.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf TOMÁŠ - nákup a predaj autosúčiastok, Prešov</dodavatel>
<ICO>22906398</ICO>
<predmet>Nákup pneumeračov</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>338.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KolorMax s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup kobercových a textilných pások</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>340.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf TOMÁŠ - nákup a predaj autosúčiastok, Prešov</dodavatel>
<ICO>22906398</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: svorky AKB, spray na palubové dosky, osviežovače vzduchu</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>338.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>183.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>238.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011-II/06 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP-Prešov</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>ND na T-815 </predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>515.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011-II/06 - 6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľuboš DARÁK - Prešov</dodavatel>
<ICO>34651900</ICO>
<predmet>ND na UAZ - 469</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava diery v podlahe vľavo vzadu, oprava radenia rýchlostných stupňov , únik oleja z prevodovky , vôľa v riadení , motorček ľavé predné svetlo kontrola, nastavenie svetiel, nesvieti podsvietenie panelu kúrenia, prezutie a vyváženie kolies na zimnú prev.</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>1740</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HS-PLUS,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31726402</ICO>
<predmet>Oprava a výmena brzdových segmentov zadnej nápravy, kontrola b=rzd prednej nápravy, demontáž a montáž 4 ks kolies z osi, prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na disku na letnú prevádzku, výmena žiarovky parkovacieho svetla pravého predného svetlometu.</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>131</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/11-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT-IN Malacky</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>Stavebný materiál</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>299.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž kolies z osi, prezutie a vyváženie pneumatík na disku na letnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>51.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-4/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>448</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-5/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>základné školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-6/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>základné školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>680</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SYTELI, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>Oprava elektronického zabezpečovacieho systému</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ROTKIV spol. s r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31657605</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA-25-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/4-2011ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky a tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>2168.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/4-2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Zelenina </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>176.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/4-2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>122.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/4-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>328.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/4-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>304.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/4-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>263.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Layla Moon, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36704661</ICO>
<predmet>CD moduly</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>365</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava zariadenia Zerbis</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1007</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hagleitner Hygiene Slovensko,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35840790</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>523.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR VLešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Slovák s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>Oprava VW T 5 56-121-96</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/3/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marti BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac marec</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>3428.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001600 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>137.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-8-2/2011-OddSNM</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia sro.</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>194.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-89/2011</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis mot.vozidla VW Trasp. Lešť-Riečky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001919 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poplatok INTERNET 4 /2011</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010159 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Parcel Service s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31329217</ICO>
<predmet>Služby SPS - preprava</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>10.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>193/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>319.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>194/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>159.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-62/2011-HP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalcentrum, Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>napojenie el.krtka,prečistenie odpad.kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>195/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>196/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>197/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>298.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-123/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>1829.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-124/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>LEON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36284238</ICO>
<predmet>Nákup hygienického materiálu</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>873.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-125/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>557.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-126/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>70.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-127/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>223.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-128/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-03-24</datumv>
<cena>305.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-129/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup hygienického materiálu</predmet>
<datumv>2011-03-26</datumv>
<cena>140.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>70.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-7/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-03-08</datumv>
<cena>750.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-1/2011 OZMnOP</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Žilina</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Pracovné ochranné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-2/2011 OZMnOP</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogs MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Žilina</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>ochranné pracovné odevy</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-46/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35810700</ICO>
<predmet>OS: Zákon o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-47/2011</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská metrologická spoločnosť</dodavatel>
<ICO>30777739</ICO>
<predmet>40. fórum metrológov</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001847 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>42.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001849 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>76.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001851 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>231.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IGS-HS ART service s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35702613</ICO>
<predmet>Sťahovanie bremien</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001856 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001858 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>375.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Rončák-Brel</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Lampy, svietidlá, ventilátory</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>341</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010161 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>16.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010162 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>51.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010163 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYPERNOVA, k.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35818913</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>7.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010164 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>15.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>199/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>158.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010165 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>66.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>191.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>116.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>202/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>172.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>40.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87 VÚ 4650 </faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>642.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>204/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>167.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>205/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>513.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>206/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>82.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>207/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>208/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>209/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>69.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>60.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/4Lv2207</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková, Nitra</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>193.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>59.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSPSR-104-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003</obstaravatel>
<dodavatel>Viera Križanová - COLOREX</dodavatel>
<ICO>30740771</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011-VVzS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AC Vzdelávacia agentúra Zvolen</dodavatel>
<ICO>43984924</ICO>
<predmet>Seminár Novela Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-14/2011</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>NDŽ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31581773</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>474</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-130/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>108.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu Peugeot VPZ 57-91541(alternátor)</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>199.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-131/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>43.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-132/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>804.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-133/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>247.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-134/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>261</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-135/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>153.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-136/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MARIUS PED. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>126.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>22.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy vozidla VW-Pasat 2,5 TDI V 6VPZ 54-10127</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>838.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>215/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>196.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010150 AOS</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky do Holandska</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>914</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>216/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>388.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>Nákup kalkulačka stolová</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>499.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VÚ4977 TZ-IV 10</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HAVEL COMPOSITES SK, s.r.o. Dunajská Streda</dodavatel>
<ICO>36343307</ICO>
<predmet>Laminovacie potreby</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja </predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>227.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  </predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>223.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja  TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>116.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-13/2011</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIZUPO</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>visiace zámky EXTOL</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>303.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-107/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>40.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-108/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>183.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-109/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>15.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-110/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>125.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-111/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>225.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-112/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-113/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>185.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-114/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>65.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-115/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>89.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-116/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>156.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-118/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>181.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-119/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>216.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-120/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>81.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-121/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>498.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-117/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>57.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služobného vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Benko</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>granulované krmivo pre psov</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>2799.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/4/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac apríl (1.-15.)</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>10471.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-55/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>165.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-56/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava kapoty na vozidle Š-Octavia VPZ 55-59228 EKŠ:5/2011</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>955.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010166 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>fólia číra pre prácu s mapou</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>499.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VU 3030 ZV Tel</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Základná škola, Námestie mládeže Zvolen</dodavatel>
<ICO>37831232</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu a príslušenstva na volejbalový turnaj</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>246.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001889 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>516.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001890 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>167.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010167 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>228.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330101168 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>142.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010169 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>228.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010170 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>171.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010171 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>69.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010172 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>174.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2011 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROSAFE Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Oprava trezorov TLA 4 a TLA 3</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011-VU4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto-slovakia s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011-VU 4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto-slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011-VU 4977 -Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto - slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011-VU 4977 Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto-slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 - VU 4977 Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto-slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011- VU 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto-slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>218/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>218/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001894 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>33.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>634002/25-1 VU 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JHS trading s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44974540</ICO>
<predmet>nákup mater. pre zabezpečenie prechodov do techniky</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>1083.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001896 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>237.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>2441.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001895 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>358.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>219/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-10</datumv>
<cena>323.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>34.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 23/2011</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj DRUSKA - LD centrum</dodavatel>
<ICO>40450970</ICO>
<predmet>nákup materiálu pre PMZJ</predmet>
<datumv>2011-02-23</datumv>
<cena>19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-92/2011</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Novácke chemické závody, a.s. v konkurze</dodavatel>
<ICO>31616755</ICO>
<predmet>Poskytnutie zľavy na vstup do bazéna a posilňovne v NCVP Nováky pre prof. vojakov – služobná telesná príprava.</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>041-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava potrubných armatúr vodov.L.Potok</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:7</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>620.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 41/2011</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikatela,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup EPI právny systém</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>325.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>772.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010174 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>vykonanie STK a EK na vozidle 58-53928</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010175  AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>vykonanie STK a EK na vozidle 58-60810</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>36.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-3/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>17.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:6</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>183.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010176 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>vykonanie STK a EK na vozidle 58-91221</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010177 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>vykonanie STK a EK na vozidle 58-66508</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>36.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:8</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>429.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-12/2011</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Vranák - Trenčín</dodavatel>
<ICO>37128396</ICO>
<predmet>Prečistenie upchatej kanalizačnej prípojky v objekte VZK budova B TN</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>96.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633006/34-2 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SEKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314323</ICO>
<predmet>nák.spotrebného materiálu pre dielňu</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>752.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-96/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-97/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633004/34-1 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SEKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314323</ICO>
<predmet>nákup materiálu podľa požiadaviek VePS TN</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>438.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-98/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-99/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Automobilové opravovne MV SR , Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>prechody zo zimnej do letnej prevádzky</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Automobilové opravovne MV, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>prechody zo zimnej do letnej prevádzky</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Robert Makoviny RM, Zvolen</dodavatel>
<ICO>332901148</ICO>
<predmet>Prechody zo zimnej prevádzky do letnej </predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 UVS BB</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Podlavice, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35491434</ICO>
<predmet>autolekárnička - výmena  </predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>11.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>2mo Digital studio</dodavatel>
<ICO>35157119</ICO>
<predmet>Oprava televízneho ptijímača</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>Nákup alkoholtester digitálny</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-57/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>70.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>159-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TT Pharma s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>44078145</ICO>
<predmet>zdravotnícky materiál</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>236.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VOLCANO spol.s.r.o.B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36247570</ICO>
<predmet>zdravotnícky materiál</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-91/2011</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Interaktívne školenie k OS 504, odborná skúška OS 504</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>132.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-101/2011</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (Hlavná banská záchranná stanica, o. z.)</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Opakované školenie v dymovom polygóne pre používateľov autonómnej dýchacej techniky – 21 osôb</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>919.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>040-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír KYSEĽ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>oprava a náter dreveného obkladu pilierov v posilňovni </predmet>
<datumv>2011-04-17</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SERVICES MCK, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730248</ICO>
<predmet>2 x záručná servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-36/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie  vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-37/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie - obedy</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Autopolis s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35728311</ICO>
<predmet>Oprava osobného automobilu NISSAN NAVARA</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>W.R:V-Ing. Roman Výbošťok,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>Materiál na údržbu zariadení</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>212.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>148-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektromateriál</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147-I09/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Radek Godora, HSQ-Team,Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Silón,vyžínacia hlava</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>Úˇ%SZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmatm,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na oporavu a nákup autokozmetiky</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probat-Vyletel Pavol,Krupina</dodavatel>
<ICO>30450781</ICO>
<predmet>Nákuppneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>2700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Leštách,Zvolen</dodavatel>
<ICO>22876031</ICO>
<predmet>Nákup kníh</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001836 AOS</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina  za 3/2011</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>8171.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-09/2011 VÚ4405 Nitra MT09</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Reingraber - železiarstvo, Nitra</dodavatel>
<ICO>11761890</ICO>
<predmet>náhradné diely na WC</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>248.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-09/2011 VÚ4405 Nitra MT09</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech, Vozokany</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>náhradné diely do kosačky</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>394.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slange sport,Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Karimatky</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>kušnír Radoslav-RK.Euro,Sady nad Torysou</dodavatel>
<ICO>40912370</ICO>
<predmet>Oprava vane Beachcomber č.C492424</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-13/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>UNI ELKOM, Nitra</dodavatel>
<ICO>33646350</ICO>
<predmet>nákup akumulátorov</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-14/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>UNI ELKOM, Nitra</dodavatel>
<ICO>33646350</ICO>
<predmet>nákup svietidiel</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-58/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>332.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-16/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>L+Š s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36555720</ICO>
<predmet>nákup farieb a štetcov</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>2196</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T-market,Ĺubomír Tesár,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky na upratovanie</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>2300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovchema</dodavatel>
<ICO>36326089</ICO>
<predmet>nákup kyseliny sírovej</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>196.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010178 AOS</faktura>
<datum>2011-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KOVAL SYSTEMS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602029</ICO>
<predmet>terč kovový na výcvik</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>519</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-MnOP</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovne a čistiarne Nitra</dodavatel>
<ICO>31438890</ICO>
<predmet>Chemické čistenie MnOP</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>43.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161-I05/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Melisa,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>Liečivá</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>570.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-MnOP</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>práčovne a čistiarne Nitra</dodavatel>
<ICO>31438890</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>324.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-MnOP</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2007 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovne a čistiarne Nitra</dodavatel>
<ICO>31438890</ICO>
<predmet>Chemické čistenie MnOP</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>15.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-78/2011</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>444.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-73/2011</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>240.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-94/2011</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>108.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-80/2011</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>32.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Iceko-Onyx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031488</ICO>
<predmet>Veľkoobjemné kontajnery</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Izoglas s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36052817</ICO>
<predmet>Oprava výplne plastových dverí</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>45.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler a.s.</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Odborné skúšky výťahov</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>AJBYT </dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Revízia plynových zariadení</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión Litvor</dodavatel>
<ICO>45459371</ICO>
<predmet>Ubytovanie a strava</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Canaria travel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>49689728</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010186 AOS</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Hlavatý LM</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>vence so stuhou a nápisom pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>KZLM - TILIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36369209</ICO>
<predmet>Ochranné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>KAMEA - Chem. čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>33018031</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis - UM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>Tlakové čistenie kanalizácie VTSÚ Záhorie</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>Reakreditácia - akceptačné číslo : S 9/2011</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>9622.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RAMIRENT spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17321484</ICO>
<predmet>prava komunikácií vo VTSÚ Záhorie vybračnou doskou</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Ščepka - SLAPO</dodavatel>
<ICO>33034974</ICO>
<predmet>Farba olejová umelecká (parížska modrá alebo hnedá)</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Smalt K.A.M. - Smaltovňa</dodavatel>
<ICO>22706461</ICO>
<predmet>Výstražná smaltovaná tabuľa  (šxv - 495 x 300 mm)</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný podnik Jablonica, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36760102</ICO>
<predmet>Skruž betónová 800 x 300 mm</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Karfiol</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ProMinent Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31381821</ICO>
<predmet>Oprava chlorátora</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo</dodavatel>
<ICO>203351</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žúmp VTSÚ Záhorie</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SEVY-27-11/2011-OdPV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>SEVY MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ENTERPRISE</dodavatel>
<ICO>36009768</ICO>
<predmet>propagačný materiál</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>741</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SEVY-27-13/201-OdPV</faktura>
<datum>2011-04-21</datum>
<obstaravatel>SEVY MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MM PARTNERS SLOVAKIA s r.o.</dodavatel>
<ICO>43840175</ICO>
<predmet>propagačný materiál</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>5130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001989 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>119.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001991 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>406.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010181 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>181.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010182 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>84.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010183 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>28.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010185 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>152.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010187 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>310.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010184 AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>63.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-65/2011-H</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PLYNOSERVIS, Ján Brtáň, Michalovce</dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>Oprava  v kotolni DK Michalovce-odstránenie havárie</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>239.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-66/2011-H</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PLYNOSERVIS, Ján Brtáň, Michalovce</dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>Oprava v kotolni OVS Michalovce</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>200.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-67/2011-H</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Milan DŽADOŇ, Poprad</dodavatel>
<ICO>30646961</ICO>
<predmet>Oprava oplotenia Kvetnica-po víchrici</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>1483.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010188-AOS</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>hadica na vodu</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>284</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-19/2011</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Nastavenie geometrie, vykonanie servisnej prehliadky, výmena preumatík</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Uhlár - U.AU</dodavatel>
<ICO>41490398</ICO>
<predmet>Oprava nábytku</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>243</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>Úlog MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>509</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011SkPeM</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ZSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>školenie vlečiek</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>21.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 SkPeM</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky </dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Plaváreň, sauna</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-15/2011</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. František Pokorný - PRODETAIL design</dodavatel>
<ICO>11632763</ICO>
<predmet>Exteriérový banner</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-16/2011</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORY SPORT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>títok na pohár</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>3.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-12/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká log</obstaravatel>
<dodavatel>SKLOMIX</dodavatel>
<ICO>32227612</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>838</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-142/2011</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Fabia 1,4 ev. č. 602 45 87</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel> Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>294.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>187.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-122/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>482.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>66.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-123/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>43.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-124/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Tauris, a.s.</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>176.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-125/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>53.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-126/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>53.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-30/2011</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet> škoda Felícia - výmena manžety</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-28/2011</faktura>
<datum>2011-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda felícia -oprava podvozku a diagnostika motora</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-10/11</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA  SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Velokar s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36374679</ICO>
<predmet>náhradné diely  do mot. kosačiek</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>845</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010189 AOS</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier,Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>nákup kanc.potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>86.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010192-AOS</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA,Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>9.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-25/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EKO Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36339890</ICO>
<predmet>ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>969.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-2-634002/24-2/MT-06</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Makro Moravany SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na techniku</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-24/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušnúkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>2129.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-23/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>825.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>182.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010194 AOS</faktura>
<datum>2011-11-27</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS, Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batéria</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>69.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010196 AOS</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>hadica na vodu</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>313.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-22/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>253.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-336/2011-2 VÚ 4977 ZT II/MnOP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MP Corp, spol.s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45655677</ICO>
<predmet>nákup osobných ochr.pracovných prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>1290.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-143/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>251.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-144/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>99.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-145/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso </predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>153.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-227/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>2075</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-146/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>237.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-147/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky, tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>661.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-50/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servisné práce - TOSHIBA 4520 c</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-20/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Technogroup spol. s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>35838213</ICO>
<predmet>Nákup monitorovacieho systému pre VHJ</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>10574.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-148/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>63.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-10 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž imobilizéra na voj. mot. vozidle VW Golf ev.č.: 58-34271</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-184/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>2377</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-100/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-185/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>2613</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-101/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-9/2011-L</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík techniky VW Golf</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-10/2011-L</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík techniky VW Transporter</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>392.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>213.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>224/2011  ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>69.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225/2011  ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>89.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>227/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>209.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>228/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>636.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2011 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TENA OIL</dodavatel>
<ICO>37405519</ICO>
<predmet>Kyselina sírová, AD Blue, destil. voda</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>2900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>722.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BOHUŠ ŠESTÁK - Veľkosklad</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>2789.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2011 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Akrylový lak, štetce</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>434.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>233/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>289.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2011 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VU 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby, riedidlo</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>6200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234/2011  ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>1099.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VU 3030 ZV Vys</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SAMSON</dodavatel>
<ICO>33299374</ICO>
<predmet>Znak rukávový</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>2808</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>928.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-OOPP VU 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KORAKO</dodavatel>
<ICO>35251565</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>3796.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>236/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>86.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-OOPP VU 3030 Zvolen</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KORAKO</dodavatel>
<ICO>35251565</ICO>
<predmet>Odev antistatický, odev pre pilčíka</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>508.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>33.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-186/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>2368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-149/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR Bratislava, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>povinné školenie pre OS 502 (správca vojenskej vlečky)</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>235/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>65.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-187/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>3100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-188/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>2626</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-189/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>2688</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-190/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>3975</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-191/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>2895</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-52/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava - stroj ofsetový tlačový - POLLY 466</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-192/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>3062</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010198 AOS</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Technická univerzita Košice</dodavatel>
<ICO>397610</ICO>
<predmet>refundácia cestovného doc.Ing.Saba,PhD.</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>98.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-72/2011-ÚOŠKŠOK </faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny za mesiac apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1829.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Marking Center Slovakia</dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>34.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-15/2011  ÚLogS-SkZKMaKP-4502242931</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE SR</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet> Upgrade servis a aktualizácia programového vybavenia systému KREDIT MO SR č. 28/8038 za I. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>1960.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-4/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>JMC-COBRA SOUND s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36280933</ICO>
<predmet>osvetlenie,ozvučenie VČR</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-12/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Marta Šebová - AGENÚRA JOMA</dodavatel>
<ICO>34856099</ICO>
<predmet>VČR-Peter Cmorík</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-17/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>PALUC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44315414</ICO>
<predmet>VČR-moderovanie akcie</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-18/2011</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Milan Šindler</dodavatel>
<ICO>41984951</ICO>
<predmet>VČR - Martina Šindlerová</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>211.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502246092 VÚ 8024 Rožňava - ZT 4</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>BOSZ Rožňava</dodavatel>
<ICO>36836036</ICO>
<predmet>Disk CD, CD-RW, DVD-RW, Pamäť prídavná</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>960.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011/Zap VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>4680</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Divoká voda</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Divoká voda</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>304</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-7/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>927.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-59/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>448.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-8/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>907.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-9/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>563.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Servis autoagregátov Rožňava</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Elektrolyt - Kyselina akum. </predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010199 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR -2.preddavok</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010200 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Časopis-KÓDEXPRESS 3/2011</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>45.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>22.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010201 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET-PRESS, s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Predplatné ATM č.1-12/2011</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>38.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Servis autoagregátov Rožňava</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Oprava zdvihákov</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>896</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-18/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Nákup monočlánkov.</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>572.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>121.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602001959 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CWS Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Prenájom hyg.zariadení za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>528.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-7 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Trenčín,s.r.o. </dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-03-28</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>167.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>238/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>364.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-48/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov BOZP</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>822.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-49/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Pracovná zdravotná služba v štátnej správe</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>41.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Umytie auta</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>5.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MATADOR Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36336556</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík a vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>21.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov na 05/2011</predmet>
<datumv>2010-04-28</datumv>
<cena>941.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov TOPÚ</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>5415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Klub sebeobrany Wing Tsung,Escrima,Levoča</dodavatel>
<ICO>42080410</ICO>
<predmet>Seminár: Tréningový camp-Wing Tsung</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-93/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>443.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-79/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>234.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZTZ5-59-93/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidlá Felícia</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-94/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Felícia Martin</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/3/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>354.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>33.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-96/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>78.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>52.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>43.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>43.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-95/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš  </dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>36.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>PRAD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>633330</ICO>
<predmet>Zemiaky</predmet>
<datumv>2011-04-03</datumv>
<cena>165.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-5/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Servis fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-3/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-4/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>860</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010204 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>IVBP, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35812427</ICO>
<predmet>Kniha - Odborná príručka </predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010203 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Norma STN 016910</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>18.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-ii-637004/35-6/MT-08</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1553.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010202 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>exe, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321450</ICO>
<predmet>nákup SE Adobe CS5</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>1092</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-21/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA-KVETY, Zvolen</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>Nákup vencov na vykonanie pietneho aktu</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>82.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Citróny</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Oprava PC, v.č. 267057</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MIKULKA tech s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36264016</ICO>
<predmet>Tlaková hydraulická trubka (hadica) s koncovkami</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BW ARMS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31438334</ICO>
<predmet>Montáž na wavr lištu</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MIKULKA tech s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36264016</ICO>
<predmet>Tlaková hydraulická hadica s koncovkami</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Banány</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Zsigray - Asigray Corp.</dodavatel>
<ICO>43970028</ICO>
<predmet>Zabezpečenie tematickej exkurzie do ČR (VVP Libavá,VVP Březina)-LIFE06NAT/SK/000115</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ALCHEM spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31424317</ICO>
<predmet>Chemický postrek</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a Skalické pekárne a.s.</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>Chlieb - máj 2011</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekáreň</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mlieko trvanlivé</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-225/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>3040</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-13/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>OZ Lentilky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>tanečné vystúpenie - Den Detí</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010205 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Malé Centrum,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35812575</ICO>
<predmet>Kniha Computer Assisted</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>99.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-220/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2613</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-15 VÚ Trenčín</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky-garage 9</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>8.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-219/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2641</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-221/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2947</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-5 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>diagnostika motora Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-6 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka,oprava riadenia Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-9/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>veliteľstvo vzdušných síl SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Kováčiková</dodavatel>
<ICO>45990557</ICO>
<predmet>rámovanie</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1174.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-6/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>veliteľstvo vzdušných síl SR</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>propagačný materiál</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-7/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>veliteľstvo vzdušných síl SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Kováčiková</dodavatel>
<ICO>45990557</ICO>
<predmet>gravírovanie a výroba predmetov</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba košice, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>126.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-10/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>veliteľstvo vzdušných síl SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Kováčiková</dodavatel>
<ICO>45990557</ICO>
<predmet>vizanie</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-6/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>veliteľstvo vzdušných síl SR</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>plotrové role</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-5/2011</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>veliteľstvo vzdušných síl SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>pamätná medaila</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>4956.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108-I07/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-03</datumv>
<cena>177.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010206 AOS</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Poisťovňa, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>Poistenie liečebných nákladov 1-3/2011 zahraničie</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>51.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>76.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-222/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-223/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2146</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-224/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2386</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-226/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-04-28</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>620</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33-21/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33-27/2011-ZV VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-139/2011 VÚ 4444 HC</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>145.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-140/2011 VÚ 4444 HC</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>619.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA PRO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36184683</ICO>
<predmet>Servis, hygienická sanitácia na zariad.na ohrev a chladenie vody</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1195.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-150/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-17/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>AaDD Viničné - oprava vysielačiek a obvodu poplachového osvetlenia</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>191.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK+EK vozidla VW-Pasat VPZ 57-58870</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>BO vozidla Š-SuperB VPZ 58-88944 oprava klim.cúvacích senzorov</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>975.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-102/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-103/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-104/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-105/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-106/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-107/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr- 218 -3/11/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Papier centrum plus. spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36235644</ICO>
<predmet> Všeobecný spotrebný materiál na zabezpečenie prevádzky techniky</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>632.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-108/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-57/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice- SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MIRAD s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36653993</ICO>
<predmet>GEBO objímka pr. 72-76 mm</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-60/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o. Prešov-Ľubotice</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>oprava služ.vozidla AVIA, VPZ:3915752</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-61/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>výmena riadiacej jednotky kop. stroja SFJJ 322877</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-63/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Marius pedersen a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz žumpy Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>422.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MATADOR Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36336556</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík a vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>16.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 53/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>KrupaKAJO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36362981</ICO>
<predmet>chrániče sluchu</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>72.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-68/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz žúmp v objektoch VÚ Sliač</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>1804.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 69/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Odtiahnutie služ.vozidla Lada Combi, VPZ: 4894344</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis vozidla Š-Fabia VPZ 56-60825 po odjazdení 50 000 km.</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>336.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 62/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>JASTAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36409880</ICO>
<predmet>farby,laky</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>443.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík + vyváženie Š-Octavia VPZ 56-19661</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-70/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Zuzin - TECHNIK, Zvolen</dodavatel>
<ICO>14447886</ICO>
<predmet>nákup materiálu - spojka priama 63 2"</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík + vyváženie Š-Octavia VPZ 52-67693</predmet>
<datumv>2011-03-29</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-71/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TRIPARK s.r.o.Michalovce</dodavatel>
<ICO>36210340</ICO>
<predmet>nákup stavebného materiálu - cement</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>52.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-72/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ŠTRKOPIESKY Michalovce</dodavatel>
<ICO>37314963</ICO>
<predmet>nákup stavebného materiálu - štrk riečny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>162</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-73/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TERMO s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>36600890</ICO>
<predmet>nákup stavebného materiálu-rúrka konštrukčná čierna 48/2</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>56.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-74/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cyril MRÁZ VODÁR, Michalovce</dodavatel>
<ICO>10711147</ICO>
<predmet>kalové čerpadlo s príslušenstvom</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>346.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 61/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikatela,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>zbierka zákonov 2011</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-75/2011</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HS-PLUS s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31726402</ICO>
<predmet>servisná prehliadka služ. vozidla, VPZ:5852723</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Objednávka č. 143-7/2011 - OMZ</faktura>
<datum>2011-04-29</datum>
<obstaravatel>Objednávka č. 143-7/2011 - OMZ</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-S 160</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>221.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011  VÚ 5574 Nemecká  LOG</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká  LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Bratislava,spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služobného osobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011  VÚ 5574 Nemecká   LOG</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služobného osobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 154/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56-155/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-460-6/2011_TZII_ND</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Amicomp BB s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36035971</ICO>
<predmet>Nákup záznamových medií</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>328</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>392.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-7/2011</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa MONI-Mgr.Monika Bánovcová </dodavatel>
<ICO>10959777</ICO>
<predmet>pranie bielizne</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>18.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Pneu- Agre., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308048</ICO>
<predmet>nákup pneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>307.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>BVH,s.r.o.Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou a lanovou technikou</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-12/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom</dodavatel>
<ICO>34552138</ICO>
<predmet>Oprava náplní do zariadení ŠOI</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002146 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>1.preddavok elektrina 5/2011</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>7853</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-95/2011</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Dom odborov Žilina</dodavatel>
<ICO>31577318</ICO>
<predmet>Preškolenie odborne spôsobilých osôb n aVO</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002145 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet> 1.preddavok elektrina 5/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>377</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002147 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 5/2011</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>56876</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>154.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002148 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 5/2011</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002149 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina  5/2011</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>7853</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TS MOTORY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31575994</ICO>
<predmet>ND na TALET</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>1720.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002153 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina  5/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>377</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011-II/06 - 6335</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>WAY INDUSTRY,a.s.</dodavatel>
<ICO>44965257</ICO>
<predmet>ND na TALET</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>323.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011-6335</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV od.1.5..-31.5.2011  </predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-6335</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus e.r.o.</dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa za stravu pre PrV 65%  a pre zamest. 55%.od 1.5-31.5.2011</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010209 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúč.plyn byty č.53 a 79</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>1.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Izoglas</dodavatel>
<ICO>36052817</ICO>
<predmet>Oprava výplne dverí</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>45.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Odborné skúšky výťahov</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>AJBYT</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Revízia plynových kotlov</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010152 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DOLLIS Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17938953</ICO>
<predmet>Oprava Al obvod.plášťa bč.24 plaváreň</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-13-8/2011-Velpod-VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Športovo-relaxačné centrum Hlohovec</dodavatel>
<ICO>33434263</ICO>
<predmet>Vstup na športovisko - nákup lístkov.</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>1008.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010207 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>NRSYS, Nitra</dodavatel>
<ICO>30997763</ICO>
<predmet>Update AISLP humánny</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia zákonník práce -komentár</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>8.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010210 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za kom.odpad I.Q 2011</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>928.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010211 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Secret, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>45402868</ICO>
<predmet>nákup slovníkov na Štud.ved.konferenciu 2011</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-127/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>67.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-128/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>253.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>044-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava havárie hlavného potrubia pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>KODYS Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31387454</ICO>
<predmet>Nákup bezkontaktná čipová karta</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>3740.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>KODYS Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31387454</ICO>
<predmet>nákup lepiaca plastová karta,páska vosková</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1563.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>KODYS Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31387454</ICO>
<predmet>Nákup páska na potlač IMCKOi</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1341.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010214 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava motora . LADA NIVA</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-38/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-39/2011-SkMM</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV - 147-40/2011-SkMM VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-41/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-42/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie - obedy</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010215 AOS</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Knihy Norma -STN ISO 31000</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>18.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>JF, spol. s r.o.,Detva</dodavatel>
<ICO>36620009</ICO>
<predmet>Opakovacie školenie obsluhy stavebných strojov</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pharm.Dr.A. Dlhopolcová-Adia,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33306940</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka MB Vito: 55-66204</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-104/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>69.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-105/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>185.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-106/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>81.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-101/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravoanie prísušníkov 5728 Trenčín-apríl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1805.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-102/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS-SK, Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>Stravoanie príslušníkov 5728 Rašov-apríl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1259.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-103/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tóthová, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Lešť-Riečky-apríl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1209.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-108/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Martin-apríl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>4492.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-13/2011 VÚ5574 Nemecká Log</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>ISUSPORT </dodavatel>
<ICO>36049921</ICO>
<predmet>Športové potreby</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1553</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-110/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jedáleň-MO, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad-apríl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1369.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-109/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Nováky-apríl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1924.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-107/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravoanie príslušníkov Sklené-apríl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>2455.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-51/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis-grafická stanica DTP</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-53/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>3306</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-44/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Materiál pre polygrafiu - tlačové dosky</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>5110.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010217 AOS</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>16.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010218 AOS</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>24.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010219 AOS</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>66.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-13/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 165 v.č.SCXE 614 133.</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>1150.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>243/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>496.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010212 AOS</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYPERNOVA, k.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35818913</ICO>
<predmet>Potraviny -hotovosť</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>33.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-19/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Nákup visiacich zámkov.</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>324</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> 92 VU 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>563.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>365.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>29.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>244/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>316.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>245/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>468</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237-4/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX, s.f.</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>kabáty zimné</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>220.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EUROAQUA spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35813296</ICO>
<predmet>Kvetináče, misky pod kvetináče</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-4/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena oleja a filtrov Mercedes Benz Vito</predmet>
<datumv>2011-03-21</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-5/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Kontrola chodu motora a odstranenie poruchy VW Golf</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5-ZT IV</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Emos SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>823.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010220 AOS</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-22</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>168-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Wifimi s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36668991</ICO>
<predmet>Kreslo čalúnené otočné</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-76-11/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ATAP-Jozef Holovač</dodavatel>
<ICO>34655395</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>104.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mk servis plus, s.r.o.,Sása</dodavatel>
<ICO>45510571</ICO>
<predmet>Oprava mulčovača Vari tajfún-45: INO129856198LNO4150;</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173-I09/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.Marian Ďurčo-DUMA,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Níkup stavebného a vodárenského materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešeť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a. s. Bratislava pobočka Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba  eStudio 3500c</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>1670.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>261-15/2011 VÚ 8838 Poprad ÚOČ</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Aquapark Poprad, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>výmenný poukaz do krytej plavárne a fitnes</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>278-13/2011 VÚ 8838 Poprad ÚOČ</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>výmenný poukaz na squash</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>103.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II 633010/17-4-MT-08</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Delux-SM, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>Osobné ochranné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II 637004/35-7-MT-08</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>Čistiarenské služby</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II-6370044/35-8-MT-08</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>Čistiarenské služby</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II-634002/24-3-MT-06</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO Moravany SK,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na techniku</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/11 VÚ 8024 Rožňava</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>DELTA DEFENCE Prešov</dodavatel>
<ICO>36515175</ICO>
<predmet>Školenie dielenských špecialistov, projekt RM MODULÁR</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>1195.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-60/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Roštar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>12.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/11 VÚ 8024 Rožňava ZT IV </faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Spol. KREDIT-Ing. Zobolová Beáta</dodavatel>
<ICO>10752960</ICO>
<predmet>Cement</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>198.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-61/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Flosnik, pekaren Brezno</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a rozkov do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010223 AOS</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava VW Syncro-sanitka</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010225 AOS</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>17.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>2 U s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17315786</ICO>
<predmet>Zástavy, vlajky</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/11 VÚ 8024 Rožňava ZT IV</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Bernáthová - KETTY</dodavatel>
<ICO>30269121</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezov</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>198.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>246/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>220.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-60/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejener,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov </predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2046</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>247/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>35.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHM-22/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejener,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>569.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>248/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>123.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MO-18/2011</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejener,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>471.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>249/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>9.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>250/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>164.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>251/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>96.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>252/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>7.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010226 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>elektromateriál</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>5.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010213 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Asociácia technických diagnostikov Košice</dodavatel>
<ICO>31751814</ICO>
<predmet>certifikačná skúška v oblasti Tribomechanik II</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010224 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA obchodné združenie LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010227 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba razítka</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>6.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010228 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak  a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>lak ochraný čierny</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>41.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-13/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>447.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>236.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011-PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>803.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PAN EURO Košice</dodavatel>
<ICO>31734049</ICO>
<predmet>Oprava SMV  5673713 podľa poistnej udalosti 1180108937</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>1017</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Výroba kľúčov Košice</dodavatel>
<ICO>32464029</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov pre potreby R a OÚ ÚVS Košice</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>2.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO Košie</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Nákup nemrznúcej zmesi pre potreby SMV</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>10.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>GAMA PNEU Košice</dodavatel>
<ICO>30654424</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík na SMV  TEČ 5182031 a TEČ 5635016</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>35.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na máj</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>917.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PETE KALYTCZUK Košice</dodavatel>
<ICO>34743685</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov pre potreby Sk PD ÚVS Košice</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010229-AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava Mercedes VIANO</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>505</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010230 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava VW Passat 1,9</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>LAMDA Košice</dodavatel>
<ICO>44961022</ICO>
<predmet>Nákup renov. tonera</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>12.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>DATACOM Košice</dodavatel>
<ICO>36212466</ICO>
<predmet>Nákup kábla SCART</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>1.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IGOR SCHOTTER Košice</dodavatel>
<ICO>10741305</ICO>
<predmet>Nákup SET TOP BOX-u pre skupinu riadenia ÚVS </predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>28.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla </predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-7/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky v mesiaci máj 2011.</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>2245.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-17/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup farieb na techniku - príprava na sezónnu prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>3600.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-19/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu - príprava techniky na sezónnu prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>5962.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-151/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>218.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-20/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup oceľových kartáčov.</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>39.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-154/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>18.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút vzdelávania Trenčín-Omšenie 825</dodavatel>
<ICO>738301</ICO>
<predmet>Strava a ubytovanie DO </predmet>
<datumv>2011-04-16</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/04/2011 - ord.</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Votecha - Trnava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Nádoby na posv. oleje</predmet>
<datumv>2011-04-16</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-04-17</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-155/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>39.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/04/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové služby</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/04/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Katedrála sv. Šebastiána CO, Bratislava - Krasňany</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>Nájomné, energie a všeobecné služby</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>2178</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-156/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>196.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-157/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>184.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-158/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>váženie, prezúvanie kolies</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>124</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Tmel, sádra</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002280 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>212.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002281 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>93.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002282 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>214.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-159/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>SEKO Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314323</ICO>
<predmet>domáce potreby  -  stavebno-ubytovací materiál</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>790.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002283 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-25</datumv>
<cena>265.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002284 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>31.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002285 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>407.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002286 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>108.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-4-20/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac apríl 2011.</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1247.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SEVY-27-12/2011-OdPV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>SEVY MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol.s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>repre výdavky - catering</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SEVY-27-16/2011-OdPV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>SEVY MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Veletrhy Brno, a.s. Brno, ČR</dodavatel>
<ICO>25582518</ICO>
<predmet>prenájom výstavnej plochy a realizácia expozície podľa projektu vrátane energií, upratovania, internetu</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>27417</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-3/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ˇULogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REGINA Import s.r.o.,Podlužana 1</dodavatel>
<ICO>34146806</ICO>
<predmet>slnečné okuliare</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010231 AOS</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM LM</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31-V/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>odber obedov za mesiac apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>1475.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/4-2011 ZT -I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazené ryby</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>230.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>89.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>303.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>41.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mässové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>251.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-04-10</datumv>
<cena>324.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica </dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>225.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>774.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant a konzervové výrobky </predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>1111.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>466.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/4-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Ovocie a zelelnina</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>304.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>264.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48370411</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>324.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>253/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>486.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>254/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>208.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>234.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>256/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>151.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>257/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>97.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-4/2011 VU 5574 Nemecka gastro</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nakup gastro straveniek</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>42.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Verony</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Nákup konzervačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Verony,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Nákup - prevádzkové stroje</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Verony,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Dodanie - reťaz dvojvetvová</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SZU, Bratislava</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>Vykonanie záverečných skúšok</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>498</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Ľupták -Chladiarenstvo,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>31024327</ICO>
<predmet>Oprava chladiarenského zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 64/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 </obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>7478.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SHMÚ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Vyhodnotenie údajov z vodomernej stanice</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>260.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 65/2011</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 </obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>5338.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-10/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 086 42 Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné používanie</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>93.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-7/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK Coopex</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Služba- poskytnutie priestorov plavárne</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VU4977 TZ-IV 10</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Erika Trebuľová-Sunflower, Sliač</dodavatel>
<ICO>43248896</ICO>
<predmet>Kytice kvetov</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>31.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 VU4977 TZ-IV 09</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hygotrend SK,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44501781</ICO>
<predmet>Čistiace potreby</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>1573.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-6/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>513.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-39/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-40/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIMOmedia, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36428108</ICO>
<predmet>Poskytnutie strelnice</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-41/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIMOmedia, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36428108</ICO>
<predmet>Poskytnutie strelnice</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-15/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Škoda Octávia VPZ 60-36900.</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-21/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie motorových vozidiel.</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>13.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-12/2011-L</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Hadzimová Alena Ing. Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>Nákup venca</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>29.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010197 AOS</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Maxim 2001,s.r.o. Svätý Jur</dodavatel>
<ICO>35797118</ICO>
<predmet>Hromadné pohostenie ZPN</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>39.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633006-34-3 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Seko Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314323</ICO>
<predmet>nákup spotreb.materiálu pre dielňu opráv</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>1176.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-165/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>12255</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633006/34-4 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Herenko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45465088</ICO>
<predmet>nákup čistiacich prostr. pre VZK a vojenskú ubytovňu</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>1131.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20-III/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku techn. Škoda Felícia 1,3 MPi</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>49.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>260/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>261/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>COMAN</dodavatel>
<ICO>31357881</ICO>
<predmet>Antuka</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>476</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>259/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-42/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DONAUCHEM,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359248</ICO>
<predmet>Elektrolyt</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-43/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>1253</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002354 AOS</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>SW Aplikácia pre simulovanie</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>160089.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011  VÚ 5574 Nemecká   LOG</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká  LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002356 AOS</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>SW -správa špecializovaných pracovísk</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>102140.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002355 AOS</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba za mesiac 04/2011</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>10193.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-6/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>2U spol. s r.o., Bratislava </dodavatel>
<ICO>17315786</ICO>
<predmet>Nákup zástavy EOD CoE</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>58.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>PROMPT, a.s.</dodavatel>
<ICO>698407</ICO>
<predmet>Nákup hologramov</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>1056</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>ROTOBALANCE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36632899</ICO>
<predmet>Nákup telieska vyvažovacie</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>632.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>ROTOBALANCE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36632899</ICO>
<predmet>Nákup montážna kvapalina T-720</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>16.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>ROTOBALANCE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36632899</ICO>
<predmet>Nákup montážana kvapalina T-720</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>8.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-62/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryby Zilina,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>169.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010233 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VITALIT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36399825</ICO>
<predmet>oprava bicykla</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>19.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010232 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TENET-Praktik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45586527</ICO>
<predmet>elektromateriál</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>112.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>179-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Krytá plaváreň,V.Krtíš</dodavatel>
<ICO>31935265</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Technická univerzita vo Zvolene</dodavatel>
<ICO>35986433</ICO>
<predmet>Kurz odbornej prípravy technikov PO</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>116</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010234 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BUILD SYSTEMS,s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36590410</ICO>
<predmet>Položenie povlakových podláh b.č.24</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>2800.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>178-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrostaving s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>44351658</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>1870</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>262/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>164.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>263/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>167.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>264/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>186.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32-V/2001-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EDUCO-CONSULT s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>36663484</ICO>
<predmet>základná odb.príprava- BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-03-17</datumv>
<cena>227.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2011 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt, a.s.</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Monočlánky nabíjateľné</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>3940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-19/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>1536.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33-V/2011- PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>Tématický kurz  v sociálnom lekárstve v Modre</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002373 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>306.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002374 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>181.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 VÚ 4977 TZ IV 10</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>DONAUCHEM s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359248</ICO>
<predmet>Elektrolyt</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>433.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002376 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>184.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002378 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>105.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-113/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>10260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-118/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Rišica, Turčianske Teplice</dodavatel>
<ICO>37806742</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>30.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-116/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Pilat, Trenčín</dodavatel>
<ICO>42020743</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>207.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-117/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 8838 Poprad</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Poprad-apríl</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>40.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-115/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Preškolenie zamestnancov žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>71.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-114/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Preškolenie zamestnancov ŽSR</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>39.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-119/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche iinter Auto Slovakia,</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis motorového vozidla Fabia</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-120/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis mot. vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>Eternex biely</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P.Chodúr, Sobotište</dodavatel>
<ICO>33040575</ICO>
<predmet>Oprava vozidla : Iveco Bus, vpz 56-21729</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Metal Service Centre - IMC Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36794597</ICO>
<predmet>Duralová tyč 50 x 20 x 500 mm</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Oprava PC, v.č. 263620</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská skúšobňa s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36406147</ICO>
<predmet>Nové kusové overenie zbrane podľa nariadenia vlády</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>Lanko do krovinorezu hranaté, oranžové</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Blatnický - LAJO</dodavatel>
<ICO>43827659</ICO>
<predmet>Montáž na wavr lištu</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Multicar - Loduha</dodavatel>
<ICO>32882769</ICO>
<predmet>Brzdový valček do Multicar 25 - zadný</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Optická myš - rozhranie PS/ 2</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>Bravčový bok</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Kapusta kvasena - 13 kg</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>Kapusta hlávková</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>elová lampa</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>0000-00-00</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress a.s.</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>Inzerát - prebytočný majetok VTSÚ Záhorie</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Včelka - TASTE</dodavatel>
<ICO>11739011</ICO>
<predmet>Pečiatka</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SEVY-27-17/2011-OdPV</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>SEVY MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Spol. LAHUDKA Studená kuchyně    Brno-Slatina</dodavatel>
<ICO>47382872</ICO>
<predmet>občerstvenie (studená kuchyňa)</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>5445</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-19/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>LogS MO SR</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ivotné jubileum - torta</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-20/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 9994</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>VČR-recepcia</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-21/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Rajčan</dodavatel>
<ICO>40309797</ICO>
<predmet>VČR-dekorácia sály</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-22/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Rhapis, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35783320</ICO>
<predmet>VČR-kvety</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-23/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Rhapis, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35783320</ICO>
<predmet>ivotné jubileum - kvety</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-24/2011</faktura>
<datum>2011-05-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Petra Herzfeldova</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>VČR-UV show</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>615</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-25/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>VČR-plakety</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>429</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/3-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>INTEC PLUS,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35750391</ICO>
<predmet>Oprava faxu Panasonic</predmet>
<datumv>2011-02-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/2-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387588</ICO>
<predmet>Oprava kop.stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/8-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Karireal  Slovakia,a.s. Pezinok</dodavatel>
<ICO>35785403</ICO>
<predmet>Oprava SMV Škoda Octavia</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/16-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>COPIES -Pete Liďák, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36926604</ICO>
<predmet>Oprava kop. Stroja Konica</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/15-2011 VÚSZ VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>SWISS, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35770252</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne  HP LJ 4345</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/12-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Ukotvenie trezora</predmet>
<datumv>2011-03-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚSZ-5-11 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 7742 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zhotovenie pečiatok</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/1-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nájup tonerov</predmet>
<datumv>2011-02-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/6-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pryzmat Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882891</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚSZ-5-6</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Obuv Špeciál, spol. s r.o. Bardejov</dodavatel>
<ICO>56801066</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚSZ-5-9</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Odeva  s.r.o. Lipany</dodavatel>
<ICO>31650139</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚSZ-5-10</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>I.Tran spol. s r.o. Turzovka</dodavatel>
<ICO>31396402</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚSZ-5-5</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Fintex spol. s r.o. Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/9-2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup hyg.a kanc.potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/10-2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pryzmat Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882891</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-03-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/11-2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Limex Sk, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35752939</ICO>
<predmet>Nákup kobercov</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-111/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>141.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/13-2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pryzmat Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882891</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚSZ-5-7</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok</predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/14-2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup laminovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>178.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/18-2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A(19-2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-112/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Serivs kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>55.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezúvanie služobných vozidiel</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2889.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010235 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA obchodné združenie LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-18/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Knihárstvo Eva Obyvateľová</dodavatel>
<ICO>10899332</ICO>
<predmet>zviazanie tlačív</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj PAŠKO - INEP</dodavatel>
<ICO>43105149</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu - príprava techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-228/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>2517</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-229/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>6150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-109/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-110/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-193/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1656</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-111/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-194/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1719</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-195/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1556</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-196/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>2200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-197/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1538</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176/2011 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-18/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky za apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>376.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010236 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>87.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010237 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>154.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Lyubov Kreshchenetska</dodavatel>
<ICO>44487886</ICO>
<predmet>kvety</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010238 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>45.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010239 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>67.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010240 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>53.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010241 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>42.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010242 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>151.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010243 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>173.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010244 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - ovocie</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>86.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010245 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>151.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-4/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Kamenná 11,Žilina</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pracovných pomôcok</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-5/2011</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Kamenná 11,Žilina</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Pracovné ochranné pomôky</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633006/34-5 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>REFROM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36336921</ICO>
<predmet>nákup materiálu podľa požiadaviek VePS TN</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>353</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a. s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>422.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VÚ Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>271.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>132.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny - Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>345.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb a riedidiel</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>479.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>75.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>34.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Rovida</dodavatel>
<ICO>912972</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>292.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdRŠS-59-16/2011-BOZP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr.LETKO</dodavatel>
<ICO>912031</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>358.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011-RVP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. V. Paulíny l </dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava stroja kopírovacieho</predmet>
<datumv>2011-02-11</datumv>
<cena>1620</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225/2011/2 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Vladislav Pražma, Zvolen</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku na pozemok v objekte Vlečka Vlkanová</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 224/2011/1 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Vladislav Pražma, Zvolen </dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku v objekte "Vzdialená Zvolen - Králová"</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-OdRŠS-VS09</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celoslovenský seminár bezpečnosti práce s monotematickým zameraním</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 267/2011/3 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva v Žiline </dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku v objekte "Posádkový klub armády PDA Liptovský Mikuláš" </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>197/201 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Emos spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>nákup nabíjateľných batérií</predmet>
<datumv>2001-05-04</datumv>
<cena>2190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-OdRŠS-VS18</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Kurz pre koordinátora bezpečnosti</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>605</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mireli spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup drobného materiálu </predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>668</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011/ORŠ  VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>CA PALMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>364438847</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>7779</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>198/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Jtrading spol.sr.o.</dodavatel>
<ICO>44062346</ICO>
<predmet>Nákup univerzálnych  okuliarov</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>6.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-1/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Kamelia kvetinárstvo</dodavatel>
<ICO>44469705</ICO>
<predmet>dodávka  vencov</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>121</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010246 AOS</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Kalusová PRINCIPIUM</dodavatel>
<ICO>44280521</ICO>
<predmet>odborný seminár - Tlačový zákon</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Žehlička naparovacia</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002443 AOS</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Výmena zdroja a AKU ISOC</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>337.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 66 000 km VW-Pasat 2,0 TDI VPZ 58-88881+ odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>930.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>REPO HUMENNÉ a.s.</dodavatel>
<ICO>689980</ICO>
<predmet>Nákup striekacej pištole FSP-FP-HTE2 1,5mm Schneider</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>102.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava klimatizácie, výmena predných svetlometov, výmena klinového remeňa alternátora, hlučnosť spojky - kontrola, obtiažné radenie prevodových stupňov, oprava prednej a zadnej nápravy - hlučnosť ložísk prednej nápravy, kontrola tlmičov zadnej nápravy ...</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-59/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>TOP servis IT,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-161-4/2011-SkInfra-6335</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Arguss, spol. s r.o., Záhradnícka 27, 814 99 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>Odvoz 13,0 ton nebezpečného odpadu katalógové číslo 161001 - vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky z objektov VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1106.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-61/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>ubytovanie zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-161-5/2011-SkInfra-6335</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, spol. s r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz následovných nebezpečných odpadov z objektov VÚ 6335 Prešov: 0,05 ton - 090101 roztoky vývojok, 0,06 ton - 090104 roztoky ustaľovačov, 0,21 ton - 150110 obaly, 1,3 ton - 150202 absorbenty </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>449.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-62/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Sun Flower, Bašovce</dodavatel>
<ICO>40199436</ICO>
<predmet>ubytovanie zamestnanca</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-63/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Signal ecs., Piešťany</dodavatel>
<ICO>32843429</ICO>
<predmet>oprava počítačov</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-64/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Servis VZV, Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753641</ICO>
<predmet>oprava DVHM3522TX</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-7/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Daniel Pancurák - BEZPA</dodavatel>
<ICO>40841995</ICO>
<predmet>Opakované školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-65/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Aquacentrum,s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36236560</ICO>
<predmet>nákup pákovej stojánkovej batérie Hakl</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>62.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-8/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-9/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Základné školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-3/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-4/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010247 AOS</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SYNTCHEM s.r.o. Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>chemikálie na bazén</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010248 AOS</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>39.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010249 AOS</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>95.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010250 AOS</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Hlavatý LM</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>pamätný veniec</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-141/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>12.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-142/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>214.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-144/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>314.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-145/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>343.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-146/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>270.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-147/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>397.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-148/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>1775.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-17/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrachema vd Trnava</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>697</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-14/20011 </faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Anton Cíba - CIBEX</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1071.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-13/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Anton Cíba - CIBEX</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>609.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-15/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Anton Cíba - CIBEX</dodavatel>
<ICO>142555693</ICO>
<predmet>ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1624.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-16/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Anton Cíba - CIBEX</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>2202.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1081100131</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatky za prenájom mobilných telefónov za mesiac 4/2011</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>2584.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7104189067</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>1620.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7104189066</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>7117.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4726108440</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za miestne 2-vodičové okruhy</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>398.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/5 lv 2207</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza a.s Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Nákup potravín pečivo</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>86.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/5lv 2207</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml </dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>cukroviny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>781.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/5 lv 2207</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henzel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>1333.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/5 </faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>277.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-107/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>64.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-106/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>552.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-108/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>254.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-109/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>7.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-110/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>POVYS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624383</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>432.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-44/2011</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na mesiac máj 2011</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>575.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na mesiac máj 2011 pre zamestnancov SAMaV Bratislava detašované pracovisko Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>142.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Avanti trans, s.r.o,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36644021</ICO>
<predmet>Oprava hydraulických valcov T 815</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/5 LV 2207</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>1465.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-199/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4404720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>1755</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-200/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>1666</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-201/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>2105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/4/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marti BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac apríl</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>2865.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/4/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac apríl (16.-30.)</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>6347.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-202/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2056</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-203/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2046</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-204/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava sobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-29/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava elektroinštalácie,Mercedes Benz G-270 cdi</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>240.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>15.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-13/2011-L</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Hadzimová Alena Ing, Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>Nákup venca</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-14/2011-L</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Autosúčiastky Trnava</dodavatel>
<ICO>33209952</ICO>
<predmet>Nákup autopotrieb</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>14.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-10/2011-OdbLog</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>V-BIT spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Oprava fotokopirovacieho zariadenia Toshiba Multifuncional Digital Color system</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb–202– 12/ 2011 - OdbLog</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena silentblokov motora ,výmena remeňa alternátora, výmena hadice termostatu a termostat, pretesniť termospínač na chladiči, nastavenie svetiel, výmena stieracích líšt predných stieračov a zadného, nastavenie spojkového a brzdového  pedála , výmena peľ</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. komora výcvik. zar. autoškôl, Bratislava</dodavatel>
<ICO>3606881</ICO>
<predmet>Doškolovací kurz inštruktorov</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-15/2011-L</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Autosúčiastky Trnava</dodavatel>
<ICO>33209952</ICO>
<predmet>Nákup náplne do ostrekovačov</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>21.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. komora výcvik. zar. autoškôl, Bratislava</dodavatel>
<ICO>3606881</ICO>
<predmet>Kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>1690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TECHNISERV, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763124</ICO>
<predmet>Kurz pracovníkov pre zariadenie ILS/DME</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>4033.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-3/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Miheličova- ABC</dodavatel>
<ICO>17206022</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>640.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-18/2011-1 VÚ 4977 ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne Trenčín a.s.</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>výroba trubky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>266/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>213.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>267/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>131.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>268/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>218.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>269/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-11 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd zadnej nápravy voj. mot. vozidla Peugeot 405 ev.č.: 58-35647</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-12 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auot Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie a vyváženie 2 ks kolies voj. mot. vozidla VW Golf ev.č.: 453-41-30</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/11 VÚ 8024 Rožňava - ZT IV</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>BOSZ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36836036</ICO>
<predmet>Oprava chladiaceho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-17/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>Kuriérska služba</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>76.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-10 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ENSAS a.s.</dodavatel>
<ICO>27963926</ICO>
<predmet>oprava tubusu 4 ks,prepojovacieho tubusu,zipu a kotviaceho oka</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>273/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>366.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Herenko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45465088</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb pre potreby VÚ 4650 a VePS OSSR Trenčín</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>799.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-205/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>3018</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>513.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/4/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>380.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup mat.na opravu Š-Octavia VPZ 52-32110(Nap.kladka)</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>86.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>207/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mireli spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup ochranných  rukavíc</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-4/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>12.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/11</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Hassák- Závod</dodavatel>
<ICO>40644197</ICO>
<predmet>oprava nábytku</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>327.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ4977 TZ-IV 10</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ľuboslav ZAŤKO, Brezno</dodavatel>
<ICO>37204564</ICO>
<predmet>Oprava zváračky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>685</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>0201-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Kontakta spol.s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31566316</ICO>
<predmet>Samolepiace fólie</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VÚ4977 TZ-IV 10</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,spol. s.r.o., ZVOLEN</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>nákup DVB-T prijímačov, antén a koaxiálneho kábla</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>143.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-152/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>99.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 332000 km BMW-750 Li VPZ 58-27000</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2197.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-153/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>321.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-161/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-163/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>143.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-164/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>71.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Hlas pre Krista</dodavatel>
<ICO>31769004</ICO>
<predmet>DVD film Ježiš</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>23.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>E.Pazderaková, CYKAS</dodavatel>
<ICO>41847351</ICO>
<predmet>kytice</predmet>
<datumv>2011-05-07</datumv>
<cena>41.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502246587 VÚ8024 Rožňava - ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Bernáthová-KETTY</dodavatel>
<ICO>30269121</ICO>
<predmet>Nákup lanka do kosačky.</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-13/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>diagnostika motora Peugeot 206/SW</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-9/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík NISSAN PATHFINDER</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502246516 </faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>EVMOS RV</dodavatel>
<ICO>17128340</ICO>
<predmet>Kalové čerpadlo</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>232.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-10/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie a vyváženie pneumatík VW Transp.zdr., Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-11/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava ľavej strany prednej nápravy VW PASSAT LIM 1,8 5V TURBO</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-112/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-113/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>205</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-114/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-115/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-116/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-117/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-118/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-86-12/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena brzdových kotúčov a brzdných segmentov pred.nápravy Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-119/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis vozidla Peugeot 206 VPZ 55-16641 po odjazdení 37 000 km.</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>255.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-20/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>nákup mat. pre zabezp.prípravy techn.na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>416.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-207/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2443</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-206/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-208/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdeaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2405</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-18/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>zabezpečenie výcviku vojsk</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>311.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-209/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-19/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>zabezpečenie výcviku vojsk</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>49.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-54/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO COMPUTERS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - výstupné zariadenie DTP - Tektronix Phaser 7760</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-55/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis - stroj ofsetový tlačový - POLLY 466</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-56/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Nákup - knihársky materiál</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>5183.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-57/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Knihársky materiál</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>3313.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-20/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky za 5/2011</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>773.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-63/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>54.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-64/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jedota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-65/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-210/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2408</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HKM Zvolen</dodavatel>
<ICO>36633879</ICO>
<predmet>Poskytnutie ľadovej plochy</predmet>
<datumv>2011-01-26</datumv>
<cena>935</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-166/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - rožok 50g</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>11.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-211/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2295</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Skalky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35717289</ICO>
<predmet>Lyžiarske vleky - špecliálna TP pilotov 7.-9.2.2011</predmet>
<datumv>2011-01-27</datumv>
<cena>275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-167/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>250.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Sart šport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Ceny na turnaj v ľadovom hokeji</predmet>
<datumv>2011-02-15</datumv>
<cena>51.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Športcentrum Ekoma, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45426376</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>704</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-212/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>0211-05-10</datumv>
<cena>2405</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-168/2011</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>946.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Fitness šport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Poskytnurie veslovacieho trenažéru</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Fitness šport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Poskytnurie bežeckého pásu</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-213/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Rege-centrum Zvolen</dodavatel>
<ICO>36646857</ICO>
<predmet>Vstupy do sauny</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-214/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2439</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>BPM, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Vstupy na plaváreň</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>IAR SR, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36621293</ICO>
<predmet>Vstupy do fitnes</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-215/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Sliač</dodavatel>
<ICO>31642438</ICO>
<predmet>Vstupy na termálny bazén</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>BAD, s.r.o. Sliač</dodavatel>
<ICO>31631045</ICO>
<predmet>Vstupy na termálny bazén</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-216/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2405</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VÚ 4977 S-1 TP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Sart šport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Ceny na Ma. OS SR v stolnom tenise</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>117.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdeaMZ-11-4-2017/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprav osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile (Slovak Telekom, a.s. Bratislava) </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>SIM karty 6 ks s aktiváciou </predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>0.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>bežné pranie</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>403.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>271/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>418.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>136.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>274/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>271.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-174/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>275/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>563.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-175/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>276/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>277.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-176/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>277/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>677.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Marking Center Slovakia</dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba stočkov</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>14.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-1-2/2011 2206 Topoľčany</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Farby Lux Topoľčany</dodavatel>
<ICO>11983221</ICO>
<predmet>Kartáče oceľové</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>196</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-1-3/2011 2206 Topoľčany</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Farby Lux Topoľčany</dodavatel>
<ICO>11983221</ICO>
<predmet>Farby a riedidlá</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>499.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOMI-44/2011-O</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac máj 2011 </predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>1952.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-19/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>63.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-20/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-7/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>2U s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17315786</ICO>
<predmet>Nákup vlajky EOD CoE</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>58.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-07/2011 VÚ4405 Nitra ZT-IV</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marlus Group s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>31411304</ICO>
<predmet>oprava a údržba dávkovačov vody</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>514</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-14/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Dopyt s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>44853998</ICO>
<predmet>oprava riadiaceho systému kotolne</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>149.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-58/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO COMPUTERS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Papier do plotra</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>4234.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-24/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOKAL </dodavatel>
<ICO>37762036</ICO>
<predmet>revízie a opravy MAU 201</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>1362.592</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>167.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>102.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>58.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>125.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-162/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso </predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>41.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-170/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>67.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-171/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>735.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-374-5/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VIKING GROSS s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31569838</ICO>
<predmet>Oprava závad na bezpečnostnom oplotení na obj.  VÚ Rašov</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>716.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11mpr-144-20/2011por.č.1</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja Estudio 160</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>469.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11mpr-144-21/2011por.č.2</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>údržba kopírovacieho stroja Estudio 167</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>66.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11mpr-144-22/2011por.č.3</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja Estudio 16</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>469.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-172/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>172.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj PAŠKO - INEP</dodavatel>
<ICO>43105149</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu - elektrolyt</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>620</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>338.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>793.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>226.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-173/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena žiarovky obrysového svetla</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>176.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>108.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-10/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>613.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-11/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>753.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>552.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>53.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>5812.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>651.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>444.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1999.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-46/2011-SkMM   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špec. zdrav. a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie prílušníkov VÚ 1037 Martin</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>1858</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-45/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>4900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS- 270-5/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Reprezentačné - obedy</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-46/2011</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>278/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>849.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>279/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>444.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>280/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>863.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZETTEC Ing. Vladimír Malata</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Oprava počítača</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>30.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-11</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZETTEC Ing. Vladimír Malata</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Antivir AVG 9,0 update 24m</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>31.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-169/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-149/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>1032.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-150/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>478.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-151/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>912.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-152/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>66.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-153/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>154.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-154/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>263.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-155/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>250.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mediatronic Slovensko</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava datavideoprojektoru HITACHI</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>50.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>85.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-177/2011</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34153004</ICO>
<predmet>oprava kuchynských zariadení</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>625.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002607 AOS</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM cez KK 4/2011</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>4281.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-178/2011</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mirosla Kyselica - Autocentrum ABC</dodavatel>
<ICO>34476563</ICO>
<predmet>poťah sedačky - S - Fábia</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>189.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>187-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dia-pet s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36833681</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>186-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup OOP pre operátorov UVZ</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>1550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZETTEC Ing. Vladimír Malata</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Oprava notebooku</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>25.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Š-SuperB VPZ 55-31024 (parkovací senzory)</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle Š-SuperB VPZ 55-31024</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-33/2011</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-IMPEX spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>Nissan Pathfinder- oprava karosérie</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>1269.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle Š-SuperB VPZ 55-31024</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK+EK vozidla VW-Pasat VR-6 VPZ 59-82400</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>zelenina jarná</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>šampióny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>hríbový vývar</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Z8horie</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>kačacie stehná</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>kuracie prsia</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-6/2011</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANTARES plus s.r.o.,Jančová 15,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31332439</ICO>
<predmet>Nákup-kufre PILOT</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>929.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CBA</dodavatel>
<ICO>36620319</ICO>
<predmet>cestoviny mrvenička</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>kuracia pečeň</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-7/2011 OZ MnOP</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANTARES plus s.r.o,Jančová 15,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31332439</ICO>
<predmet>Nákup- kufor PILOT</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-8/2011 OZ MnOP</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogs MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANTARES plus s.r.o.,Jančová 15,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31332439</ICO>
<predmet>Nákup - dámsky kufrík</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010262 AOS</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA,Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>Nákup papiera</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>1421.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-1/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-156/2011 VÚ 4444HC</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>444.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-2/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský úvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-47/2011-SkMM   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>NEOGRAFIA a.s., Martin</dodavatel>
<ICO>31597912</ICO>
<predmet>Brúsenie nožov do rezačky papiera</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>281/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>824.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>283/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>85.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VÚ 4977 TZ IV 10</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK,a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Náterové hmoty a riedidlá</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>1597.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 5574 Nemecká  - LOG</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-61/2011</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>nákup materiálu na spojazdnenie techniky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>603.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-61-1/2011</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>nákup materiálu na spojazdnenie techniky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>134.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>046-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Extrem klub Žilina,združenie</dodavatel>
<ICO>37801996</ICO>
<predmet>odborná prehliadka a skúška lezeckej steny Jakub Clinbing</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Moravčík - Profil, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31183811</ICO>
<predmet>rozmnoženie 6 ks. kľúčov  platené v hotovosti</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>8.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-131/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>148.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-132/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>132.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-133/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kráľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-137/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Tauris, a.s.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>176.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-129/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>170.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-130/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>183.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-134/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>989.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-135/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>697.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-136/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>143.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-138/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>74.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-139/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>15.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-140/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>197.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-141/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>39.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-142/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>26.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35782390</ICO>
<predmet>Opravy trezorov</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Didaktik GM Electronic, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45957291</ICO>
<predmet>konektor BNC-C 50V</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o, Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>sáčky do vysávača</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>síran meďnatý (modrá skalica)</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>S.D.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36039977</ICO>
<predmet>materiál podľa ponuk č. 110449</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>100-Grund</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Jelínek</dodavatel>
<ICO>35292962</ICO>
<predmet>bojler 120 l, sprchový kút, WC kombi</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Salaš Sobotišťan</dodavatel>
<ICO>36248410</ICO>
<predmet>strava pre 27 osôb na deň 27.5.2011</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>148-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CINEMAX SKALICA</dodavatel>
<ICO>36612367</ICO>
<predmet>vstupenky na 3D film dňa 27.5.2011</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o, Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>hasák 3"</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NADAP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36221155</ICO>
<predmet>spojkový valec do vozidla T-815</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-130/2011</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mo t. vozidla  Fábia</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-129/2011</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla Felícia</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-17/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba 1600.</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>392.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002634 AOS</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina  za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>1567.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Toner</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181-I10/2011-ÚŠZV MO SR Lešť</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Airtec s.r.o.,Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>Oprava Airtec T300</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1810.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-3/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezúvanie a vyvažovanie pneumatík na vozidle VW T4 Sanita</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>185-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MK servis plus, s.r.o.,Sása</dodavatel>
<ICO>45510571</ICO>
<predmet>ND do mot. píly SOLO 651 SP, nože do kosačky</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-4/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na vozidle VW T4 Sanita</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-5/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyvažovanie 4 ks pneumatík na vozidle Škoda Fábia</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-6/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyvažovanie 4 ks pneumatík na vozidle Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-7/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na vozidle Škoda-Fabia</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-8/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-9/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyvažovanie 4 ks pneumatík na vozidle Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-10/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-11/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena brzdovej kvapaliny vo vozidle Škoda OCTAVIA</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-12/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu 1 ks pneu na vozidle Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-13/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatíik na vozidle VW Golf</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-20/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>111</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-23/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>846</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-24/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného opadu</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>205</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-50/2011-SkMM   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-51/2011-SkMM  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie - obedy</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane a.s. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Základný kurz prác vo výškach</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>670</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>285/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>286/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>1535.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>287/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>648.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>288/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>1727.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>289/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>69.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>290/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BOHUŠ ŠESTÁK - Veľkosklad</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>1669.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>291/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>446.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>292/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>62.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-15/2011 VÚ5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Školenie pracovníkov vlečky</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-15/2011 </faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1635.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-11/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava digitálneho kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-132/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidlaFelícia</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-131/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BE-SOFT Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>Aktualizačná odb.príprava BOZP</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-82/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Úrád pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>M.P. autoservis</dodavatel>
<ICO>43650490</ICO>
<predmet>Odstranenie poruchy Peugeot 308 SW</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-26/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky BA</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>579.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSP SR-104-10/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Pipík- servis váh</dodavatel>
<ICO>43357181</ICO>
<predmet>Nastavenie a úradné overenie  kuchynských váh</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>182</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ČSP SR-104-11/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovrempo, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31372287</ICO>
<predmet>nákup servitkov</predmet>
<datumv>0201-05-11</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002442 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 5/2011</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>8091</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Interier Invest s.r.o,  Košice</dodavatel>
<ICO>36190381</ICO>
<predmet>Pokládka koberca</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002444 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 5/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>389</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002536 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>614.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010263 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier kancelársky </predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>499.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002535 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>285.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO , Košice</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Bateria do PC Digital</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>2.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002537 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobile za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>584.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>O.SERVIS s.r.o, Košice</dodavatel>
<ICO>36706906</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>Umytie SMV VW Passat</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>5.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002541 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>282.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002542 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>223.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002686 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš - apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>79.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002543 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>224.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002544 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>85.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002546 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>265.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002547 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>271.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002548 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>401</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>205/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>K2J spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35707385</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>36.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>206/2011-RVP</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>B Design</dodavatel>
<ICO>36731790</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>260.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-5/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-03-07</datumv>
<cena>610.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-7/2011-RVP</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>gastrolístky</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011-VVzS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Zmeny a doplnky do Trestného práva</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>14.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-2/2011 2206 Topoľčany</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>L&Š spol. s r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36555720</ICO>
<predmet>Čistiace a dezinfekčné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1273.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-2-2/2011 2206 Topoľčany</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KANCPAPIER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36564931</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1395.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-20/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko BA</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie lístky</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>99.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-18/11</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA  SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mounfield SK, Martin</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>nahradné diely do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-21/11</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA  SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Technopoint, BA</dodavatel>
<ICO>31399070</ICO>
<predmet>snímače vody senzorové</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>2862.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485 - 11/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA  SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MB Elektro - Kovo Turč. Teplice</dodavatel>
<ICO>36845353</ICO>
<predmet>náhradne diely na opravu bleskozvodu</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>198.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485 - 20/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA  SPO Hlohovwc</obstaravatel>
<dodavatel>TAXUS, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>33428867</ICO>
<predmet>náhradné diely do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485 - 22/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA  SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BauMax BA</dodavatel>
<ICO>31384978</ICO>
<predmet>El. ohrievač vody 150l</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010255 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>413.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010256 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>109.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010257 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>82.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010258 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>245.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010259 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>147.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010195 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>IZOLSTAV Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>14175924</ICO>
<predmet>Oprava vpustí dažďovej kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010179 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KOVAL SYSTEMS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602029</ICO>
<predmet>terč kovový na výcvik</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>468.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-8/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami.</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>69.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010252 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SARSTEDT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31359825</ICO>
<predmet>injekčné striekačky a ihly</predmet>
<datumv>2011-05-08</datumv>
<cena>487.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010180 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KOVAL SYSTEMS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602029</ICO>
<predmet>terč kovový na výcvik</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>541.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Veka-sk</dodavatel>
<ICO>43864937</ICO>
<predmet>Sťahovanie bremien</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>848.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>6.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 TZ IV 07</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Norbert BEŇO-AKKA TOP Sliač</dodavatel>
<ICO>41195761</ICO>
<predmet>Menubox </predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>359</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>120.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011-II/06 - 6335</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Náhradné diely na PV3S.</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík.</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík.</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena strednej a zadnej časti výfuku, výmena rozvodov, pretesnenie olejovej vane, výmena motorového oleja, olejového filtra, prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na letnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>1005</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Kontrola ručných prenosných hasiacich prístrojov vo výbave motorových vozidiel.</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>302.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-10/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský metrologický ústav Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810701</ICO>
<predmet>Školenie na vykonávanie kalibrácií pre moment sily.</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-11/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTICS s.r.o. Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Opakované školenie viazačov bremien pod vrtuľníkom.</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>533.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-12/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Asertív Agentúra PhDr. Eva Timková</dodavatel>
<ICO>33592675</ICO>
<predmet>Školenie odborne spôsobilých osôb z novely zákona o verejnom obstarávaní.</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-13/2011-NVD</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá zváračská a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35805609</ICO>
<predmet>Základné školenie a predĺženie certifikátu vykonávania defektoskopických kontrol – skúšanie kapilárnymi metódami PT.</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>3346.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA VD</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>3069.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-82/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TESTAV a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35822040</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho vodovodu Vlkanová</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1493.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010264 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>rúra oceľová</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>1135.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-83/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Smutný-AQUAFIND, Detva, Partizánka 971/55</dodavatel>
<ICO>34322108</ICO>
<predmet>Korelačné a  elektroakustické zameranie potrubného rozvodu pitnej vody a lakalizácia porušeného vodovod.potrubia vo VÚ 1054 Vlkanová</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>201.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-85/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PLYNOTERM SERVIS, MIlan Kuchta, Poprad</dodavatel>
<ICO>35414154</ICO>
<predmet>Oprava kotla K-2, demontáž a montáž chlad.registra, tlaková skúška kotla K-2</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1998</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-86/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava zámku na bezpečnostných dverách č.dv.127, bud.č.1, zmiešané krídlo Sliač</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-87/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava  poruchy klávesnice ATS 1111 na budove č.94, brána 2 a infrazávory AX-70 TN, č.9</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>454.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-91/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>GEVOS, s.r.o. Galovany 162</dodavatel>
<ICO>36440841</ICO>
<predmet>Oprava poškoddenej kanalizačnej prípojky z b.č.1B v obj.Zdravotných skladov Ondrašová</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>1401.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633006/95-1 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>865.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>403.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>2748.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>220.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010266 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>váha elektronická</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>81.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>34.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002731 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 4/2011</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>16324.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010265 AOS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za apríl 2011</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>213.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>KABE</dodavatel>
<ICO>33352101</ICO>
<predmet>oprava umývacieho zariadenia KRANZLE THERM</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>341.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>2053.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>69.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34-V/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku VW CARAVELLE</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>342.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>126</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35-V/2011- PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku VW Golf 1,9 TD</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36-V/2011-PÚ Lipt. Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku VW Golf 1,9TD</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 69/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>DOM ODBOROV, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31577318</ICO>
<predmet>Kurz na získanie odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>KUPO-SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36500569</ICO>
<predmet>plastový riad</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Reštauracia Čajka</dodavatel>
<ICO>32721161</ICO>
<predmet>pracovný obed</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>21.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Krajčovičová - Kvetinárstvo</dodavatel>
<ICO>41151267</ICO>
<predmet>Kytica</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Emilia Achbergerová</dodavatel>
<ICO>17580315</ICO>
<predmet>ingrediencie na prípravu občerstvenia</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>34.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-14/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>praktická príručka pre bezpečnostných technikov- aktualizácia máj 2011-február 2012</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>283.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-121/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-122/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-123/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-124/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>StRŠLP-12/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky za mesiac marec 2011</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>835.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-8/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>CHáron, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>30718571</ICO>
<predmet>veniec zo živej čečiny s umelými kvetmi k 66. výročiu dňa víťazstva nad fašizmom</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>22.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-13/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-102/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Matúš Putnocký,Prešov</dodavatel>
<ICO>41543688</ICO>
<predmet>Oprava vodovodu pri b.č.5 DK prešov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1603.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-103/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Marek ŠIŠOVSKÝ-STAVONAS, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43460470</ICO>
<predmet>Oprava kábeláže v b.č.5 kas. SNP Zvolen</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>908.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>188-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.Marian Ďurčo-Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-54/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o účtovníctve</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>41.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-50/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>APOLLO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>OS: Ochrana osobných údajov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-52/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>OS: Dlhodobý majetok v štátnej správe</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-51/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Riešenie konfliktov a mediácia vo verejnej správe</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-55/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy</dodavatel>
<ICO>162957</ICO>
<predmet>OS: Internet a MS Outlook</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-56/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-57/2011</faktura>
<datum>2011-05-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>UNIKA</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>OS: Novela zákona o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010267 AOS</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Kódexpress  4/2011-časopis</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>50.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010251 AOS</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné časopis PORADCA 2012</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Robert Makoviny RM, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33290148</ICO>
<predmet>oprava havarovaného motorového vozidla OPEL ASTRA Caravan 1,7  </predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-22/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>38.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010261 AOS</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Úhrada ubytovania v Paríži</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>714</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Štátny veterinárny ústav</dodavatel>
<ICO>597538</ICO>
<predmet>vyšetrenie krvi sl. psov pred misiou ISAF</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/4-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VU 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>25.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-3/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Martin, Podháj - kas. SNP - oprava formou výmeny nefunkčného LCD monitora - IBS</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>286.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/4-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>173.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2491</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/4-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>27.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2510</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/4-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>53.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2311.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2396.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2468</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/4-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>cukrovinky</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>486.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010268 AOS</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>254.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol. s.r.o., 040 01 Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>832.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/4-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>tvrdý proviant, konzervované výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>396.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/4-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáreň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>246.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>mrazené ryby, mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>123.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa </obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>cukrovinky</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>23.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>268.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>tvrdý proviant, konzervované výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>1159.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>373.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-198/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných  vecí</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>1773</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-181/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava výfuku</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-182/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-183/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o.</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>2976</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o.</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>2412</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o.</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>2982</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o.</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1113</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Vizner</dodavatel>
<ICO>30567114</ICO>
<predmet>Výroba trénersko-metodického videa</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIT PLUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31552626</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>48.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K.</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Oprava prístupového systému</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ELASTIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329185</ICO>
<predmet>Oprava okna</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>540.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Mojmír Varchulík - MVI</dodavatel>
<ICO>40593541</ICO>
<predmet>Oprava a servis bicyklov</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>FULL TIME s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44105487</ICO>
<predmet>Výmena autobatérie</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>045-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lešenia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36035173</ICO>
<predmet>vykonanie odbornej prehliadky a skúšky  lezeckej steny Jakub Climbing</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>KIA MOTORS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Technická prehliadka</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autosklo Sielnica s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596428</ICO>
<predmet>Výmena skla</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Švecová</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>2351</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitexpres s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45345881</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Top- Trend</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitplus</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitplus</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-230/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047200</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-8/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ROFA SLOVENSKO Bratislava</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>servis laboratórnych prístrojov</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-9/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnacov a PrV</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>452.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-10/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX Lužianky</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Kontrola a oprava prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-11/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>1995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-12/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Tectra s.r.o. Levice</dodavatel>
<ICO>34132708</ICO>
<predmet>Oprava laborat. prístroja CBP 500</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>293/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>183.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-231/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>1680</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115612011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Martin Kralovič</dodavatel>
<ICO>914009</ICO>
<predmet>vypracovanie ZP</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115622011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Martin Kralovič</dodavatel>
<ICO>914009</ICO>
<predmet>vypracovanie ZP Kú Malacky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115632011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Martin Kralovič</dodavatel>
<ICO>914009</ICO>
<predmet>vypracovanie ZP V Kú Malacky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115642011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Slávka Burzalová</dodavatel>
<ICO>104561054</ICO>
<predmet>vypracovanie ZP v kú Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>144.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115652011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Slávka Burzalová</dodavatel>
<ICO>104561054</ICO>
<predmet>vypracovanie ZP v kú Kubra</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>165.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-5/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>spotrebný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115662011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Judith SZEBERENYI</dodavatel>
<ICO>41477804</ICO>
<predmet>vypracovanie zp v kú Topolčany</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-6/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>František Jankech Jakub</dodavatel>
<ICO>32779755</ICO>
<predmet>spotrebný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/5 LV 2207</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>1814.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/5 LV 2207</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>pečivo</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>30.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-22/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra INA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34112642</ICO>
<predmet>Reklamné predmety.</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>82.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-232/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>1724</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-233/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-SkInfra</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín </dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie ostatných odpadov</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>468</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-394-7/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO LV</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Odvoz odpadov-popl, škvára a prach z kotlov</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-SkInfra</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>239</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdeaMZ-11-4-234/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>3047</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-235/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>2249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010269 AOS</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava</dodavatel>
<ICO>36078913</ICO>
<predmet>stretnutie - klub kvestorov</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-184/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>291.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-185/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>74.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-9/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpeč.prípravy techníky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>690.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-10/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpeč. prípravy techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-08</datumv>
<cena>528.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-11/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie prípravy techniky na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>174.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-12/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpeč. prípravy techniky na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-13/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie prípravy techniky na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>439.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>294/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>46.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>295/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>365.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>296/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>287.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>297/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>144.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>298/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>758.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-14/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpeč. výrobnej činnosti-tlačiareň</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-16/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAVASK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36692361</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpeč. príjmu dig. signálu</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-76/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice </obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>zákonník práce -aktualizácia k 11.4.2011</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>8.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-77/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz žúmp SPO Prešov</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>2496</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-78/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz žúmp SPO Prešov</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>422.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-79/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz žumpy letisko Poprad</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-80/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PP Projekt s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36465267</ICO>
<predmet>nákup stavebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>76.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-81/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>MTelektro s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699527</ICO>
<predmet>nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>337.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-84/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár Pre dom</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>nákup elektród</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>93.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-89/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služ.vozidla HYUNDAI, VPZ:5730272</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-92/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz žumpy Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>422.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-93/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RONDOM Z a Z s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31573312</ICO>
<predmet>nákup stavebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>186.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-94/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVOMARKET s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31617701</ICO>
<predmet>nákup cementu</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-95/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HS PLUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31726402</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla KIA CEED, VPZ: 5852723</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-96/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár Pre dom</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>olej do mot. píl, mazivo WD 40</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>99.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-97/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár Pre dom</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>výstražná páska, lanový napinák</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>29.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-98/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO-DEZ Ing. J.Baran</dodavatel>
<ICO>40160122</ICO>
<predmet>chlornan sodný</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>30.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-99/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Daniela Zeleňáková JOMITA</dodavatel>
<ICO>31280811</ICO>
<predmet>repelent</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>97.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-100/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Petcar servis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36568821</ICO>
<predmet>odťah služ. vozidla, VPZ: 5822384</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-101/2011</faktura>
<datum>2011-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>REMOB spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36007412</ICO>
<predmet>prečistenie hlavného kanal. potrubia RVS Stráže</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-66/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>16.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-67/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup cibule do VK</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-5/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>387.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010270 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010271 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Palúčanská pekáreň</dodavatel>
<ICO>33833826</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>8.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010272 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>27.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010272 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX,a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>79.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010274 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>5.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-15/2011</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Nemšová, HK vyhľadanie poruchy na vodovodnom rozvode vody</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002802 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>225.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002803 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>476.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002804 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>314.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002805 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>102.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002806 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002807 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>182.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002808 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>320.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151/2011-3 VÚ 4977 ZT II MLaPVO</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nákup dusíka</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>327.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-17/2011</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNITECH HOLDING spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Bratislava, MO SR oprava vstupných bezpečnostných dverí BÚ</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>140.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-7/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Banchem s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36227901</ICO>
<predmet>osobné toaletné potreby</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>448.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-125/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco Stores SR, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>kriedy k zabezpečeniu aktivity SKPD</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>19.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-126/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-127/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-120/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M.</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-128/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-129/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-130/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-186/2011</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>137.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-187/2011</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>48.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35-21/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdrav.star.</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>laboratórne toxikologické vyčetrenie</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>77.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdrav.star.</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>laboratórne toxikologické vyšetrenie</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>202.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>189-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Maroš Ďurčo-Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Prevádzkove stroje</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>191-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma s.r.o.,Zv.Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Revízia tlakových nádob</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330102275 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>253.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010276 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>232.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010277 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>50.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010278 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>188.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010279 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>94.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010280 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>147.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010281 AOS</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>147.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/5/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac máj (1.-15.)</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>8985.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502246851 VÚ8024 Rožňava-ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>BEFORA VEĽKOSKLAD</dodavatel>
<ICO>31667104</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>293.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-15/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>odborná literatúra- zdravotnícke noviny</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35-22/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdrav.star.</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>laboratórne toxikologické vyšetrenie</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>74.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-160/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel HORŇÁK - SUSSMAN</dodavatel>
<ICO>11775505</ICO>
<predmet>servisné práce na šijacej technike </predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-157/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>41.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-158/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>191.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-76-13/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Železiarstvo PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>pre zabezpečenie výcviku jednotky</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>161.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-159/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>577.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>LIVONEC, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>pravidelná prehliadka a skúška požiar.vodovodov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-160/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>298.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010283 AOS</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MITAR s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35688173</ICO>
<predmet>ručné náradie</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>430.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-161/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>238.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-162/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>222.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28-IV/2011-PÚ- JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho štúdia Toshiba 16 s, Jazykový inštitút LM</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>42.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-163/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Viktória</dodavatel>
<ICO>36661091</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>558.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-164/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Viktória</dodavatel>
<ICO>36661091</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>124.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-58/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal Management,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: "Konkurzné konanie po vyhlásení konkurzu"</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>97.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-104/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SYTELI, s.r.o.Michalovce</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>Oprava PSN vo VÚ 5728 Moldava n/Bodvou-odstránenie havárie</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>136.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010284 AOS</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ARMA, Dulovce</dodavatel>
<ICO>341129027</ICO>
<predmet>výstrojné súčiastky</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>593.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010285 AOS</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>V. Hrobák Poprad</dodavatel>
<ICO>10727442</ICO>
<predmet>kvety pre jubilantov</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>19.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-ZT II/06-1201</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MOTOR GAZ, Sečovce</dodavatel>
<ICO>37539442</ICO>
<predmet>náhradné dielce na kolesovú techniku</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129832011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Admister Slovakia,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>202255370</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v denníku SME</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>622.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-47/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava  Peugeot-206 55-80754</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-48/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Š-Fabia 57-33978</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-16/2011-L</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>SILMAR-TT,s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36260860</ICO>
<predmet>Topánky pracovné</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>661.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-10/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>M-Šport, Ostrov, Trenčín </dodavatel>
<ICO>31416608</ICO>
<predmet>Permanentky</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331-1/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>SEZAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>633194</ICO>
<predmet>materiál na opravu nefunkčných a poškodených zariadení</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>529.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>elektro a monočlánky</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>307.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331-2/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>TATRAGLOBAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36456756</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>1599.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P.Hercog, Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>C.B.One s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31643311</ICO>
<predmet>kardan do vozidla SANTANA</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>farba na bazény</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas, Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>acetylén</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>340-1/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>EKO FBB, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36471950</ICO>
<predmet>revízne práce a preventívne obhliadky zariadenia PHM</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>1170.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>V.Žák,Myjava</dodavatel>
<ICO>30738491</ICO>
<predmet>plastový kryt na krovinorez</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EION s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>príklepová dvojrýchlostná el.vrtačka</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-123/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>182.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-124/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>307.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>drôtená kefa</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>129.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-125/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>5.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-126/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>46.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-127/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>223.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>papier A3</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-128/2011</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>92.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>159-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EION s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava štruktúrovanej kabeláže</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EION s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava monitoru LG L1753S</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VKS, Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>ventilátor 100 mm</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>farba na bazény-modrá-250 m2</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-13-9/2011-Velpod-VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Športovo-relaxačné centrum Hlohovec</dodavatel>
<ICO>33434263</ICO>
<predmet>Služby na zabezpečenie služ. tel. prípravy PrV.</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>1008.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mediatronic, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>oprava datavideoprojektor HITACHI</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>3270.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>964.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>369.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>304/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>57.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>222</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>306/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>189.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-68/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>129.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002879 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poplatok za internet 5/2011</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-67/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Husqvarna, Bardejov</dodavatel>
<ICO>40298205</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu pre kosačky a krovinorez</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>190.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-68/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Grand Real, spol.s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31414150</ICO>
<predmet>nákup čistiacich potrieb</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>298.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-69/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Danubia servis, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31397549</ICO>
<predmet>servisná prehliadka služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-70/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Š-autoservis, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30301301</ICO>
<predmet>servisná prehliadka služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-59/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO COMPUTERS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Oprava - súprava CTP</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>200.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>309/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>657.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>289.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>119</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010148 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Národná dialnič.spol.,a.s.</dodavatel>
<ICO>35919001</ICO>
<predmet>Služby vozidla s plošinou-oprava poškodeného obkladu</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>87.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>76.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010286 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>zámka visiaca</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>66.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002882 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CWS boco s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>prenájom hygienických zariadení -  máj 2011</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>528.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-22/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>760.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-24/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>1074.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-25/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ALKOMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36335631</ICO>
<predmet>Oprava a údržba alkoholtesterov</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>171.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-26/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov pre KJB.</predmet>
<datumv>2011-04-05</datumv>
<cena>3141</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-1/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT Horňany</dodavatel>
<ICO>11774142</ICO>
<predmet>Malacky, oprava výťahu TOV 250 v objekte ubytovne</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>247.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKIACHEM SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>36309516</ICO>
<predmet>nákup zmes do ostrekovačov</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>1566.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-373-1/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M spol. s r.o. Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Nováky, delaboračný sklad - oprava systému EZS </predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>592.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKIACHEM SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>36309516</ICO>
<predmet>nákup zmes do ostrekovačov</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKIACHEM SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>36309516</ICO>
<predmet>nákup zmes do ostrekovačov</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>185.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKIACHEM SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>36309516</ICO>
<predmet>nákup zmes do ostrekovačov</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>112.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Proflex</dodavatel>
<ICO>17521025</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>2004</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37-V/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prechody na letnú prevádzku VW Golf 1,9TD</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011  VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHÖFER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Praktická príručka pre bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002884 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>3679.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002886 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>196.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Miloš Matejivič</dodavatel>
<ICO>32199465</ICO>
<predmet>knihy pre potreby VOK</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>938.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010287 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>67.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010288 AOS</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>42.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský národný aeroklub Žilina</dodavatel>
<ICO>677604</ICO>
<predmet>Kurz AFF-tandem pilot obnovovací</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Základný kurz obsluhy stavebných strojov skupiny 2,4,9</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Základný kurz obsluhy stavebných strojov skupiny 2,4,9</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Rozširovací kurz obsluhy stavebných strojov o skupinu 4</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Rozširovací kurz obsluhy stavebných strojov o skupinu 4</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Rozširovací kurz obsluhy stavebných strojov o skupiny 4,9</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Opakované školenie na obsluhu stavebných strojov skupín 2,9</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>221.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>887.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>323.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>71.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>99.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>515.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>315/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>45.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>316/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>79.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>317/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>45.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/11-90/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>ESET. spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31333532</ICO>
<predmet>Antivírový program</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-179/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Caravella, ev. č. 452 15 12</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-180/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena oleja + filtrov</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502246948 VÚ 8024 Rožňava ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>BEFORA VEĽKOSKLAD RV</dodavatel>
<ICO>31667104</ICO>
<predmet>Nákup hygienických prostriedkov.</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>2421.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-4/11/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vlan s.r.o</dodavatel>
<ICO>46118896</ICO>
<predmet>Alkohotester digitálny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>178.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011-VU 4977 Sliač-Opr PV aT</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-car s.r.o. Banska Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>722.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Nitra</dodavatel>
<ICO>4381</ICO>
<predmet>umývanie SMV</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>3.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ASKO Bratislava</dodavatel>
<ICO>35909790</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych stoličiek</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>299.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-143/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>11.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-144/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>56.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-145/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>162.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-146/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>232.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-147/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>22.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-148/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>1863.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-149/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>306.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-150/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>141.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-136/2011</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M., spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Garančná jprehliadka vozidla Nisan Navara</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011- VÚ 5574 Nemecká  - LOG</faktura>
<datum>2011-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká  -  LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inetr Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služobného motorového osobného vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9 ZTIV</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleziarstvo Myrtina</dodavatel>
<ICO>11761890</ICO>
<predmet>nakup vriec</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>997.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>50.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-88/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Úrád pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>GC-TECH- Ing. Peter Gerši</dodavatel>
<ICO>36880574</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>1502.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>123.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-89/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Úrád pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>Cold Servis</dodavatel>
<ICO>41446836</ICO>
<predmet>Dodávka klimatizačného zariadenia pre serverovňu</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>1220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>353.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-91/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Úrád pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>S-Autoservis Bardejov</dodavatel>
<ICO>36468142</ICO>
<predmet>Odstranenie poruchy na Škoda Octávia 5167007</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-165/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>89.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-166/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>197.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-166/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>197.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-167/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-07</datumv>
<cena>60.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>1270.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>HB-Pneu,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36310832</ICO>
<predmet>prezúvanie nákl. služobných vozidiel</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>664.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-188/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>195-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS,ms.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup OOP</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-23/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>46.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>194-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Róbert Kozelka,Detva</dodavatel>
<ICO>33289425</ICO>
<predmet>Oprava hydraulických sklopných valcov UDS114,T815</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre systemickú skúsenosť Košice</dodavatel>
<ICO>35537876</ICO>
<predmet>Vykonaqnie odborného výcviku</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VU4977 TZ IV 09</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PUR-STAV KB,s.r.o. Lieskovec</dodavatel>
<ICO>31616089</ICO>
<predmet>Betónová zmes </predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>189.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VU4977 TZ IV 09 </faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PUR-STAV KB,s.r.o. Lieskovec</dodavatel>
<ICO>31616089</ICO>
<predmet>Betónová zmes</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>1327.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-189/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOCENTRUM, a.s.</dodavatel>
<ICO>36013854</ICO>
<predmet>dodanie nadstavby D 40 Standart Work vo farbe RAL 7013 s montážou - SMV Nissan Navara VPZ 59 63 265</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-194/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>193-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Radek Godora,HSQ-team,Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>nákup náhradných dielov na krovinorezy</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-195/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-196/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010294 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>robotický vysávač </predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010294 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>robotický vysávač </predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II-633010/17-5-MT-08</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Reklama Bartoš Trenčín</dodavatel>
<ICO>45395179</ICO>
<predmet>vyšívanie </predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava prevodovky, nefunkčný spätný chod motora, výmena chladiča vody, oprava servoválca riadenia prednej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>2440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/5LV2207</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>pečico</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>41.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELECTRIC</dodavatel>
<ICO>36444197</ICO>
<predmet>Nákup: Osvetlenie do výbušného prostredia</predmet>
<datumv>2011-01-19</datumv>
<cena>195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/5LV 2207</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>BDI, Bieliková</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>koláče</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>76.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na UAZ</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>890</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BIGO</dodavatel>
<ICO>37052705</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľuboš DARÁK</dodavatel>
<ICO>34651900</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup ložísk GL 45 GPZ</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>42.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava pobočka Prešov</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Nákup nenahratých nosičov dát CD, DVD</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>589.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>IKARO s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31656544</ICO>
<predmet>Nákup kaziet do kamery</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>48.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup silikónových tesnení</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>35.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>WEAVER s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>44781741</ICO>
<predmet>Nákup dielenského náradia</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup dielenského spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>611</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: cín pajkovací, visiace zámky, drôt plombovací </predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>911.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTIC s.r.o., Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: špeciálne pásky, kadmiované závlačky </predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>2139.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTIC s.r.o., Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: silikagel sáčkový podľa normy MIL-D-3464 </predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>49.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-161-6/2011-SkInfra-6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>MO SR - SC MM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Odvoz 14,0 ton ostatného odpadu katalógové číslo 20 03 04 - kal zo septikov z ISO kontajnerov VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>279.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-SkInfra-VÚ6335</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, spol. s r.o., Rumanova 22, 08001 Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov vo VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>840.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011 á 2,70</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>3040.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011 á 2,85</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>1399.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106-13/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Administer Slovakia, spol. s r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Inzercia v denníku SME - ponuka dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>829.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010298</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>1.preddavok -Úplné znenia ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010299 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>1.preddavok -Úplné znenia ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002906 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>927</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002907 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>191.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602002908 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>139.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010289 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>20.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010290 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>69.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010291 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>95.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010292 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>84.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010293 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>146.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010295 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>205.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010296 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>69.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010297 AOS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-67-11/2011-Log.</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ALKOMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36335631</ICO>
<predmet>nákup detektorov alkoholu</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>696</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO HC 35-10/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>likvidácia kalu zo septikov</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1536</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRUISER, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35801646</ICO>
<predmet>SR Vlajka 150 x 100</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>20.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-22/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>opravy, servis a údržba skartovačiek</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>DaTaZ, Z. Schostoková</dodavatel>
<ICO>32399910</ICO>
<predmet>ingrediencie na prípravu občerstvenia</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>3.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>VPS V. Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43795773</ICO>
<predmet>parkovné</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>3.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>ingrediencie na prípravu občerstvenia</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>41.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/5LV 2207</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>650.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/5LV 2207</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>2648.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/5 LV 2207</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>BDI, Bieliková</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>koláče</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AB-KNIHY-HUDOBNINY</dodavatel>
<ICO>34506420</ICO>
<predmet>Fotokarton A4 300g Color mix</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>6.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-71/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Nextira One Security, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35804262</ICO>
<predmet>Odstránenie poruchy faxu</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-110/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS v obj. VÚ 3030 Veľká Ida b.č.10</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>606.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-111/2011-H</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Odstránenie porúch IBS  u VÚ 3030 v objekte Močiar</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>2mo digital studio</dodavatel>
<ICO>35157119</ICO>
<predmet>oprava- prijímač televízny OVP CTV</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Servis autoagregátov Rožňava</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie údržby a prevádzky lakovanej techniky</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>579.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247125 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>BOSZ Rožňava</dodavatel>
<ICO>36836036</ICO>
<predmet>SET TOP BOX</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-17/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>publikácie práca a mzdy pre finančné oddelenie</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>53.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-137/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla VW GOLF</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-135/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zam.žel.vlečky</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>131.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12mpr.- 249-12/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>248.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-26/2011</faktura>
<datum>2011-05-23</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORY SPORT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Deň detí s OS - poháre</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-131/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-132/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010300 AOS</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vrtáky</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>11.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup videokazety</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>41.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup nosič dat USB kúče 8 GB</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>111.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup baterky vreckové 12LED</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup baterky vreckové 12LED</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA 25-6/2011</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>1402.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>68.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VU4977 TZ IV 09</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>SIGNO,s.r.o.Ružomberok</dodavatel>
<ICO>43930824</ICO>
<predmet>Vlajka</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>28.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VU4977 TZ IV 10</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT,a.s.Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Etikety</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>68.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>550.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1046.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>624.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>296.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>185.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114 VÚ 4650 trenčín</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>65.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-59/2011</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-484/2011-17 SPOTN</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>AGI s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Náhradné diely do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>342.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>460200300/ AOS</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>441.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>Servis mobilných toaliet</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>38.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Medved</dodavatel>
<ICO>33819955</ICO>
<predmet>Nákup vysiacích zámkov</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>694.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-60/2011</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava - stroj ofsetový tlačový - POLLY - 466</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-45/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMA LG</dodavatel>
<ICO>44462905</ICO>
<predmet>Oprava chladničky vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>76.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-32/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KODYS SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>31387454</ICO>
<predmet>Etikety do tlačiarne čiarového kódu</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1207.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-27/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALL FIRE s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Vykonanie revízií hasiacich prístrojov v automobilovej technike</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>158</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV.-71-28/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALL FIRE s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>888</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-29/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALL FIRE s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Vykonanie kontroly pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VU4977 TZ IV 09</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>ROFA SLOVENSKO,spol.s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Teplomer</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>119.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>199-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Vlček,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30560675</ICO>
<predmet>Servisná nprehliadka klimatizácie</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dia-pet,s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36833681</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>198-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pharm.Dr.A.Dlhopolcová-Adia,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33306940</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka MB-200E:60-30700</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>197-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár-výroiba polotovarov,Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010304-AOS</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA,Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>Technická kontrola</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>10.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010303 AOS</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>Emisná kontrola</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>19.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010302 AOS</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>Technická kontrola</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>21.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247157 VÚ 8024 Rožňava-ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Mihalik-LAAX</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Nákup stojanov pod telefóny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>331.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247172 VÚ 8024 Rožňava-ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Mihalik-LAAX</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Nákup manipulačných pokladní</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>46.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247156 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Servis autoagregátov Rožňava</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Tabuľa reflexná na vozidlá</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>298.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>LAAX - RV</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Lepidlo knihárske</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>8.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>Zekon a.s., Michalovce</dodavatel>
<ICO>31687814</ICO>
<predmet>maskáče pre PrV</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>134.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-13/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-7/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Comtec s.r.o</dodavatel>
<ICO>36323951</ICO>
<predmet>spotrebný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-5/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>11.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>318/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>558.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>265/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>415.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>255.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>211.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>347.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>1102.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>324/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>4068</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Spoločnosť priemyselnej chémie pri FCHPT STU Bratislava</dodavatel>
<ICO>17336309</ICO>
<predmet>Letná škola HPLC</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>598</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Zástavy</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010306 AOS</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>kľučka, viečko</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>14.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>325/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>246.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie objektov</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>83.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010305 AOS</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody 5/2011</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 71/2011</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 </obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. Slovensko s. r. o</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-03-23</datumv>
<cena>28.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 72/2011</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky Toshiba</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s. r. o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamestanancov TOPÚ</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>5415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-72/2011</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>AG náradie-Agrodeal,s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>18049401</ICO>
<predmet>Nákup plastovej reťze</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>227</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-73/2011</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>EMAILA-Mari Višňovský, Piešťany</dodavatel>
<ICO>33700842</ICO>
<predmet>Nákup lazurovacieho laku a silikonóveho oleja</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>96.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KLINTON</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>173</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-9/2011 VU 4977 Sliač TZ IV</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola pojazdných a prenosných HP</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>448.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>PEKÁRNE Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské a cukrárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>311.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mrazená hydina</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>334.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/5-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>109.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-ZT II/06-1201</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MMB Services spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>44488599</ICO>
<predmet>nákup náhradných dielcov na kolesovú techniku</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-151/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>42.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-152/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>181.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-153/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>266.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-154/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>208.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-133/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-134/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>205</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-135/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>315</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-136/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-137/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Opakované školenie na obsluhu stavebných strojov skupín 4</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-77/2011</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Humaj PNEUSERVIS</dodavatel>
<ICO>17824613</ICO>
<predmet>Prezúvanie, vyvažovanie, lepenie kolies PVaT</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-69/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup slaniny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>31.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-30/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre potreby VÚ.</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>3281.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-70/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>649.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-31/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre potreby VÚ.</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>3394.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>202-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax copy,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Oprava dataprojektoru</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok </obstaravatel>
<dodavatel>Ján Vajzer, AUTOTECHNA SPEKTRUM</dodavatel>
<ICO>37572458</ICO>
<predmet>Náhradné diely</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>773</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>196-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax copy, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Nákup stroja viazacieho</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010308 AOS</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>10.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Driving academy, s.r.o.,Orechova potôň</dodavatel>
<ICO>45433348</ICO>
<predmet>kurz bezpečnej jazdy</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-13-9/2011-Velpod-VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK Peterčan Hlohovec</dodavatel>
<ICO>36079049</ICO>
<predmet>Poskytnutie priestorov športového areálu.</predmet>
<datumv>2011-03-15</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010307 AOS</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>326/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>485.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>327/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>75.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>328/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>329/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>261.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Autopolis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35728311</ICO>
<predmet>Nastavenie geometrie pr.nápravy Nisan Patrol VPZ 59-29926</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>70.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava klimatizácie vozidla Š-Octavia VPZ 59-75905</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>121.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 90 000 km VW-Pasat 2,0 TDI VPZ 57-58870</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>300.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011-SkPeM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby,štátny podnik BRATISLAVA</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Letecké mapy-ICAO 1:500 000</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-23/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Majer-IMMAJ</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>oprava audiozariadení</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-24/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru nejde do otáčok Š-Octavia 2,0 TDI VPZ 57-22844</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>445.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 VU4977 TZ IV 10</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>OSKO,a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044717</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>248.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-22/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>UNI ELKOM, Nitra</dodavatel>
<ICO>33646350</ICO>
<predmet>Nákup set-top-boxov, antény a multiprepínača</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>512</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-20/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ABC plus, Nitra</dodavatel>
<ICO>11751398</ICO>
<predmet>nákup štátnych znakov</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>318</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-22/2011</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport, s. r. o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba cien na Raketovú militariádu</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>317.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-19/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ABC plus, Nitra</dodavatel>
<ICO>11751398</ICO>
<predmet>nákup značiek a fólií</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>890</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VU4977 TZ IV 10</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MONAL BBG,a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31368671</ICO>
<predmet>Štetce, brusne papiere, farby v spreji a lepidlá</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>715.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-21/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ABC plus, Nitra</dodavatel>
<ICO>11751398</ICO>
<predmet>nákup náustkov k alkoholtesterom</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-105/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Kamenský KAMEŇ</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>silony do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-106/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>BaB-Mi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45927545</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>131.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-107/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Petro</dodavatel>
<ICO>10736751</ICO>
<predmet>motorové oleje do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>96.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-108/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Kollár-ARIES PLUS</dodavatel>
<ICO>34506144</ICO>
<predmet>lak epoxidový</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>65.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-109/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>UNIKA</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>školenie o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-112/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Granit Prešov spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31677622</ICO>
<predmet>hadica záhradná, objímky gumenné</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>33.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-23/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH, Nitra</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup tesnení na techniku</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>333</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>LAAX - RV</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Výroba pomocných pečiatok</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-374-6/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Skalité, oprava IBS ústredne SATEL</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>205.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>LAAX - RV</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Chemické svetlo (tyčinka svietiaca)</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>61.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54-15-12-1/11</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>JaMa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36216518</ICO>
<predmet>Nákup DVB-T prijímačov</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>142</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-21/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.M.Monček-AUTORAM,Trenčín</dodavatel>
<ICO>43065767</ICO>
<predmet>Výmena náplní a tesnení na klimatizácii služ.MV</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-22/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Farlak,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36612901</ICO>
<predmet>Pranie uterákov</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>14.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-21/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DAVID PLUS, spol. s r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36525219</ICO>
<predmet>Polročný poplatok za vedenie a aktualizáciu colných informácií</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-155/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Tauris, a.s.</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>208.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-190/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>392.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010313 AOS</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>hmoždinky, vložky</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>149.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010314 AOS</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUDARTRADE s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36665339</ICO>
<predmet>čistenie sedačky</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-191/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>91.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>330/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-192/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>258.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-168/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>150.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-169/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>118.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-170/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>1225.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-171/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>381.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-172/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>525.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-193/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>561.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MIRTAN</dodavatel>
<ICO>31359213</ICO>
<predmet>Oprava skriňa ohňuvzdorná</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-130/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena rozvodov, výmena zapaľovacích sviečok, výmena ložiska prednej nápravy, výmena/oprava stredného a zadného dielu výfuku na Š-Fabia číslo 5958108</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-129/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla, výmena/oprava prepínača svetiel, výmena/oprava ovládača kúrenia, oprava ventilátora kúrenia, výmena/oprava homokinetických kĺbov, výmena/oprava stredného a zadného dielu výfuku Š-Fabia </predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-116/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>URBIS - predaj a servis, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>45972915</ICO>
<predmet>Dvojtaktný olej XP</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>99.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-117/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Mischer Welding, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36342734</ICO>
<predmet>Redukčný ventil</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>128.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-118/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>URBIS - predaj a servis, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>45972915</ICO>
<predmet>Lanko do kosačky</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>226.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-131/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Opotrebované ložiská nábojov na nápravách vozidla - výmena 4 ks</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-132/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena ložiska spojky</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>DECS CONSULTING</dodavatel>
<ICO>31322271</ICO>
<predmet>oprava stroj laminovací  RENZ</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>39.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-89/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>24.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-88/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>201.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-90/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>POVYS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624383</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>447.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-61/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-62/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal Management,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Občiansky súdny poriadok</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>156.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-111/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>283.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-124/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>231.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-125/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>219.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-120/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ITES Vranov, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31680259</ICO>
<predmet>Chemikálie, elektródy k destilačnému prístroju ,teplomer s vlhkomerom</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>477.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Kärcher servis</dodavatel>
<ICO>31359078</ICO>
<predmet>oprava umývacie zariadenia Kärcher HDS</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>546.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-122/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>EKOSYSTÉMY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329061</ICO>
<predmet>Periodická oprava ŽNV-2010</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>64.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-199/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>COLD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45930261</ICO>
<predmet>oprava chladničky</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>174.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-123/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>EKOSYSTÉMY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329061</ICO>
<predmet>Periodická oprava ŽNV-2010</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>2390.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-12 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Peugeot 206 SW 1,4 Hdi - závada v štartovaní</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-112/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>443.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-200/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Margita Adamíková - UNIPAP</dodavatel>
<ICO>33166935</ICO>
<predmet>kancelárske potreby - 75x300 fólia červeno-biela</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>19.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-129/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>1385.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-130/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-131/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>229.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-132/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>145.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-133/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>8.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-134/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>42.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-135/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>198.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-8 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>863.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-11 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>STEMPEL trade s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31672132</ICO>
<predmet>Dátumovka Trodat</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-394-4/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidacia nebezpečných odpadov za SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>95.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-13 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-04-20</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>POINTA FECKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36492850</ICO>
<predmet>Stojan na perá</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>3.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-9/2011</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Kamenná 11,Žilina 01001</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Nákup ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II-637004/35-7-MT-08 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>čistiarenské služby</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Zvez s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36000175</ICO>
<predmet>kobercová páska</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>4.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCOPY, a.s.</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>8.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>SHP Harmanec </dodavatel>
<ICO>153052</ICO>
<predmet>toalený papier a potreby z papiera </predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>24.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZETTEC Ing. Vladimír Malata</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Oprava notebooku</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>80.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-637001-70 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>vyk. doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôkl</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>O.Rybanský, Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>hovädzie zadné</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P.Hercog, Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>zeleninový vývar</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>červená repa steril. 2,5 kg</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>mitická minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P.Hercog, Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>šampióny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sen. a skal.pekárne, Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekareň a.s., Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>bryndza</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/5-2011 ZT-1</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>205.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/5-2011</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>229.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 592-21/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO LV</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky zamestnancnom SPO Levice</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>493.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010309 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>20.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010310 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>77.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010311 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>326.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010312 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010316 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť AIRTEC</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010317 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť AIRTEC</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-15 VÚ 4405 Nitra SkPaO</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Golf ev.č. 4534130   prezúvanie a vyváženie kolies, pretesnenie netesností mazacej sústavy motoru</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247326 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>GARANT Rožňava</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>Zámky visiave</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>361.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-14 VÚ 4405 Nitra SkPaO</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Golf ev.č. 5834217 výmena predného svetlometu a klínoveho remeňa</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-45/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VIDRA a spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31589561</ICO>
<predmet>Kryoskúmavky eppendorf </predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-13 VÚ 4405 Nitra SkPaO</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava 3 ks defektov na technike T-815 ev.č. 3910973</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-16 VÚ 4405 Nitra SkPaO</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>N-Motor s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>35936916</ICO>
<predmet>servisná prehliadka po 30 000 km na technike Nissan Navara ev.č. 5937594</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>332/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>133.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>333/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>124.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o, Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>diamantový kotúč primer 230-aromovaný betón</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o, Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>poloos do malotraktora ŠUPA</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>V.Habová, Prietrž</dodavatel>
<ICO>37769260</ICO>
<predmet>gufero</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Edu Work s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36254118</ICO>
<predmet>odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>168-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Davac spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31350658</ICO>
<predmet>odstránenie závady na plynovom kotly FAGOR</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>L.Bednár</dodavatel>
<ICO>32682216</ICO>
<predmet>prednáška</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>V.Habová, Prietrž</dodavatel>
<ICO>37769260</ICO>
<predmet>ložisko 60002RS</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-24/2011</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>85.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN spo. s r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>kléber</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 Ústr.EPS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>rekr. zariad. MVSR, Kremenec</dodavatel>
<ICO>735281</ICO>
<predmet>občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>23.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>V.Habová, Prietrž</dodavatel>
<ICO>37769260</ICO>
<predmet>tesniaci O-krúžok</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. bibl. spol. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>22665331</ICO>
<predmet>Nová Zmluva</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>151.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003165 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>1.preddavok elektrina 6/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AVE Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36237191</ICO>
<predmet>batéria do mobil.telefónu Sony Ericsson</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o, Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>pružina karburátora do krovinorezu STHILL FS 88</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>S.Slezák</dodavatel>
<ICO>33945675</ICO>
<predmet>servisná prehliadka plynových spotrebičov</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MONTES SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35904500</ICO>
<predmet>hadica do vysávača KARCHER 201</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003164 AOS</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>1.preddavok elektrina 6/2011</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>7667</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Probat-Pavel Vyletel</dodavatel>
<ICO>30450781</ICO>
<predmet>pneumatiky 11,0-20All NR55 M+S Barum</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>640</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Portas s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029289</ICO>
<predmet>Technická prehliadka SMV</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Knihárstvo Alfa</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Športový denník</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-138/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>ALKOMA Trenčín</dodavatel>
<ICO>36335631</ICO>
<predmet>oprava a kalibrácia detektorov </predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>35.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkoobchod zbrane s.r.o.</dodavatel>
<ICO>20204063</ICO>
<predmet>Nákup nábojov</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>9000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 Altl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TD MED s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31370969</ICO>
<predmet>Vstupy do kryokomory</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/ORŠ VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Lux</dodavatel>
<ICO>36017574</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/5 LV2207</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>567.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>OTTO OTTo GmbH</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Oprava posilňovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-11/2011</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Náku str.lístkov - zam. Prešov</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>1858.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO PO-4-12/2011</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup str.lístkov - zam. Poprad</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>1638.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>3065</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011/Judo VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Settour Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36179825</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>2120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/ORŠ VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>CA Palma s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36438847</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>1361</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011/SŠ VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Strelnica Jarovce</dodavatel>
<ICO>30813778</ICO>
<predmet>Zabezpečenie streleckého tréningu</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov a PrV na mesiac 06/2011</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>895.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-V/LV2207</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml.</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>8819.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-V/LV2207</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>380.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-V/LV2207</faktura>
<datum>2011-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>697.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7-V/VÚ2201</faktura>
<datum>2011-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>8544.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>208-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>3300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>209-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Zekon, a.s.,Michalovce</dodavatel>
<ICO>31687814</ICO>
<predmet>Mákup materiálu MNOP pre prv</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>3300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Airtec,s.r.o.,Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>Oprava T300</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>206-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>3795421</ICO>
<predmet>Kalibrácia prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>205-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Kazimír Kráľ,Lučenec</dodavatel>
<ICO>14180723</ICO>
<predmet>Dymokvapalina</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>207-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Reo Amos Slovakia,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Sud plastový</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>204-I20/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>RDA,s.r.o.,Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36851680</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210-I03/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto kodus, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36530751</ICO>
<predmet>Oleje</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011-VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011- VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011-VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-201/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>208.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-202/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>95.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-203/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky a tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>54.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-204/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>43.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-208/2011</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>340.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-206/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>99.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-207/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>332.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-14/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor Car AC</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>oprava techniky KS</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-15/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56-180/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Mangragora ZA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45517321</ICO>
<predmet>Nákup zdravotníckeho materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-156/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>85.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-157/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>231.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-158/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>265.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-42/2011 VU 4977 Sliač TZ IV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola prenosných a pojazdných HP</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>183.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010320 AOS</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak  a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby, riedidlá</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>106.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>62.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>UNIKA</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>Novela zákona o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-17/2011 -VÚ 5574 Nemecká - log</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Školenie zamestnancov vlečky</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP.114-11/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha Radlinského 5, Trnava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>objednávka omšového vína</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>207.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Helena STRAKOVÁ</dodavatel>
<ICO>41226232</ICO>
<predmet>Vlajky, zástavy, štátne znaky</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>2381.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-12/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Konrádová, Armádna 776/2, Trečnín</dodavatel>
<ICO>43074634</ICO>
<predmet>Nákup kvetov pri príležitosti Dňa matiek</predmet>
<datumv>2011-04-13</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-14/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JASO, SNP 261/35 Stará Turá</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Pranie prádla pre Posádkový klub</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>102.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-15/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>WICON, Jilemnického 2, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36329410</ICO>
<predmet>oprava klimatizačných zariadení na budove VSVaP</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-16/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX, Kamenná 11  Žilina</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pracovných prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>561</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-17/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Makyta, Ul. 1. mája 882/46 Púchov</dodavatel>
<ICO>31599168</ICO>
<predmet>nákup vyšívaných rukávových znakov pre PrV VSVaP</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>533.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav VOLICS, Sklenárstvo</dodavatel>
<ICO>11650125</ICO>
<predmet>Rámovanie</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>175.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-18/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestská krytá plaváreň, Mládežnícka 1447/4 Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>poskytnutie služieb do plaveckého bazéna pre príslušníkov VSVaP</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-18/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestská krytá plaváreň, Mládežnícka 1447/4 Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>poskytnutie služieb do plaveckého bazéna pre príslušníkov VSVaP</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-19/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JASO, SNP 261/35 Stará Turá</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Pranie prádla pre Posádkový klub</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>158.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Predlžovacie šnúry</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>54.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-20/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia pre VSVaP Trenčín</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Predlžovacie šnúry</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>24.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-21/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia pre VSVaP Trenčín</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>5.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>168.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>106.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38-V/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena  mechanizmu otvárania ľavého predného okna-CARAVELLA</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-197/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Nissan Almera 1,6 B, ev. č. 602 51 17</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-205/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34153004</ICO>
<predmet>oprava zmäkčovača</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>42.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>UNIAGRO</dodavatel>
<ICO>31643949</ICO>
<predmet>Servis traktorov John Deere 5820</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>994.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy s výmenou predných tlmičov, ložísk a dorazov prednej nápravy, výmena tyčiek stabilizátora riadenia, výmena zvislých čapov ramien prednej nápravy, výmena silenbloku prevodovky a vodného čerpadla.</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>856</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HS-PLUS,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31726402</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla pred odjazdením 100 000 km.</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KolorMax s.r.o. Žilina prevádzka: Petrovany-Vysielač 573 082 53</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup striebrenky.</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>465.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KolorMax s.r.o. Žilina prevádzka: Petrovany-Vysielač 573 082 53</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup kyselinovzdornej farby.</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>53.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef  LIČÁK-RELIKO, Prešov</dodavatel>
<ICO>41874323</ICO>
<predmet>Oprava zváračiek MA 315 a BN10.</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>415.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>WOODENSKÝ s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36496839</ICO>
<predmet>Nákup DVB-T externých prijímačov.</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>280.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Nákup technických plynov na zváranie.</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>696</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-5/2011-OdLog</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubica Kricova -KAMELIA</dodavatel>
<ICO>44469705</ICO>
<predmet>Veniec zo živých kvetov, veniec umelý</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>50.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PETCAR servis,Košice</dodavatel>
<ICO>36568821</ICO>
<predmet>Výmena oleja, kontrola a vyčistenie brzd na SMV TEČ 5673713</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>DPMK Košice</dodavatel>
<ICO>31701914</ICO>
<predmet>Umytie SMV Passat</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>6.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-23/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kasárne - oprava nefunkčného výťahu v budove č. 151 blok C pravý</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-138/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>LIGHTING, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352746</ICO>
<predmet>Odoborný seminár revíznych technikov</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-142/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva, Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>386</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-141/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Rišica</dodavatel>
<ICO>37806742</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>334/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>335/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>47.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 78/2011</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>8014.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010322 AOS</faktura>
<datum>2011-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVART,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31346359</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>124.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>336/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>240.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>337/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>9.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>338/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>738</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>339/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>340/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>336.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla Š-Fabia VPZ 51-78100  EKŠ: 6/2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>296.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> 01/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Vargová - Monet style</dodavatel>
<ICO>44834713</ICO>
<predmet>Kalendáre</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>993.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>69.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>459.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>280.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118 VÚ 4650 Trenčín </faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>85.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>698.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav VOLICS, Sklenárstvo</dodavatel>
<ICO>11650125</ICO>
<predmet>Rámovanie</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>20.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9-09/2011 VÚ4405 ZT-IV</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny - Ing. Richtárik</dodavatel>
<ICO>45959846</ICO>
<predmet>nákup cementu, lepidla a stierky</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>215.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>052-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír KYSEĽ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>oprava a náter drevených prvkov na prekážkovej dráhe CISM.</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Haviar-reverz,Č.Balog</dodavatel>
<ICO>14248662</ICO>
<predmet>Opakované školenie pracovníkov zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Catus Slovakia-Heleny Žitňakova</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>1072.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5-09/2011 VÚ4405 Nitra ZT-IV</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>2243.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚSZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Technická univerzita,Zvolen</dodavatel>
<ICO>35986425</ICO>
<predmet>Príručka požiarneho technika</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-09/2011 VÚ4405 ZT-IV</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>1091.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-113/2011-M</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA ELMAT, s.r.o. Bardejovská 32, Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Prúdový chránič 16A 1-fázový A-1</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>30.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7-09/2011 VÚ4405 Nitra ZT-IV</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Železiarstvo- Reingraber, NR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>973.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-159/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>193.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6-09/2011 VÚ4405 Nitra ZT-IV</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Železiarstvo- Reingraber, NR</dodavatel>
<ICO>11761890</ICO>
<predmet>nákup náradia a sanitárneho materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>2022.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-160/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>20.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRUISER, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35801646</ICO>
<predmet>EU vlajka 150x100</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>30.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 270-29-2011</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s.</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>inzrercia za zvrejnenie do aviza</predmet>
<datumv>2011-04-30</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-49/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 MARTIN</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Golf 463-65-82</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO MI-53/2011-O</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na mesiac jún 2011</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>1513.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-17/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká Log</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebná žel. spol B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31559492</ICO>
<predmet>Technická prehliadka voj. vlečky</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>598.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 ROŽŇAVA</obstaravatel>
<dodavatel>DELTA DEFENCE, a. s.</dodavatel>
<ICO>36515175</ICO>
<predmet>Nákup olejových hydraulických filtrov</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>239.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>ESPŠS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31746772</ICO>
<predmet>Časopis ROZMER 2011</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom, Blava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/05/2011 - ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>113.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom, Blava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2001-05-12</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-61/2011</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Tlačiarenská farba</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>11000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>Peugeot, Hodon. cesta, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava brzdového systému OMV</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>Iveta Ďurišová, Nitra</dodavatel>
<ICO>44807813</ICO>
<predmet>Mačianske kríže</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>OH-SAS, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Dokumentácia BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-62/2011</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Atramenty</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>11000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-23/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>LIVONEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>KBS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>684325</ICO>
<predmet>Príručka pre manželov</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-24/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>LIVONEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Oprava prenosných hasiacich prístrojov.</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>172.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-63/2011</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Materiál na výrobu pečiatok</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>6638</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/05/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Blava</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom, Blava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlas. a nehlas. služby</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>344</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-161/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>538.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-162/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kráľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>270.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-163/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-170/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>2064.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-14/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.,  Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneu na vozidle Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-15/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-05-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneu na vozidle Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-139/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-64/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis - kopírovacie zariadenie TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-140/2011-SD CMM_VU1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010323 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIMIX L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>30517010</ICO>
<predmet>stavebné materiály</predmet>
<datumv>2011-05-15</datumv>
<cena>191.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-141/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>205</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010318 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>213.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010321 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>Nákup ND</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>189.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-65/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - osvitová jednotka - SCITEX DOLEV</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-142/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003291 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>258.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003292 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>793.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003295 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>106.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>342/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>435.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-66/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - veľkoformátová tlačiareň - HEWLETT PACKARD</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4070/2011/1</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 1710</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>702.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>nákup repre. potravín ( káva, smotana )</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4070/2011/2</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba štúdio 1600</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>485.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4070/2011/3</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 2060</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>40.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko spol. s.r.o., pobočka 040 01 Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>749.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-407/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Slavomír SMIK-SUNNY Martin</dodavatel>
<ICO>335833223</ICO>
<predmet>Permanentky na vstup na krytú plaváreň</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-652-2/2011-OSNM</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Marián Furda súdny znalec</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-59/2011 VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus s.r.o., Prešov </dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie </predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-14/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MONI práčovňa Žilina-Bytčica</dodavatel>
<ICO>10959777</ICO>
<predmet>čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-60/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-197-2/2011 VÚ2206 </faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenia a konzultácie s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>školenie ADR+cisterny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>421</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-61/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie - obedy</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-197-3/2011 VÚ2206</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>UNIKA, Ružová dolina 6 </dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>Prípadové štúdium+skúšky</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-197-4/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>JUDR. Peter ARPÁŠ</dodavatel>
<ICO>45845506</ICO>
<predmet>Obsluha stavebných strojov-obnovovacie školenie</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O-16/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezúvanie vozidiel</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>457.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 13/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava žhavenia motora</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>122.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 15/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava radiátora kúrenia </predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>713.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 14/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava predných tlmičov a uloženia, oprava zadných tlmičov a uloženia nastavenie geometrie vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>1190.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 18/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava alternátora</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>50.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-5/2011 SPOTN</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. TN</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>22600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-6/2011 SPOTN</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>materiál pre potreby VK</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>459.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 17/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava  bloku motora a vačkového hriadeľa </predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>581.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>216-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Horák zvárací</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010324 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lidl SR, v.s.o. Nemšová</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Zabezpečenie občerstvenia pre ZSN</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>16.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>30.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-114-5/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Nákup prísady AD Blue</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-23a/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb.</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>1341.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-23b/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb.</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>71.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-28/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. letecká agentúra s.r.o. BB</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - vlajky, zástavy</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>543.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Šturcel</dodavatel>
<ICO>40837092</ICO>
<predmet>sada tesnení na T-815</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003309 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>210.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003310 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>38.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-27/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup žiaroviek</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>535</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-23/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM.s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>Školenie k novele zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-173/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>199.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-24/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 6/2011</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>866.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-174/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>272.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-175/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>234.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-175/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>234.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-176/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>807.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-177/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>105.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-178/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>215.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-179/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>213.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-28/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Euronics TPD</dodavatel>
<ICO>11790547</ICO>
<predmet>SET TOP BOX</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>60.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-180/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-14</datumv>
<cena>18.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-181/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>194.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-76/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Husqvarna, Duklianska1, Bardejov</dodavatel>
<ICO>40298205</ICO>
<predmet>oprava motorovej píly</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-77/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo,spol.s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>2599.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting s.r.o Prievidza</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Záklaqdný kurz obsluhy stavebných strojov skupiny 2,4,9</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010325 AOS</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>pero guličkové</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>4.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-198/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>315</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-22/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Jesenského 30 Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre príslušníkov VSVaP</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-164/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>503</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>893.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-165/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>33.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-1 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálny plyn</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>239.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>809.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>1176.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-209/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>305.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118 VÚ 4650 Trenčín </faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-147/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-146/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-145/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-144/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-143/2011-SD CMM_VU 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/22-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pryzmat a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882891</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/21-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Karireal a.s. Pezinok</dodavatel>
<ICO>35785403</ICO>
<predmet>oprava auta</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/17-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kanex, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683627</ICO>
<predmet>nákup dôchodkových spisov</predmet>
<datumv>2011-04-06</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/20-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFI-PO  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35030089</ICO>
<predmet>lepenie kobercov a pokládka</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚSZ-5-8/2001/OPO</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Zekon a.s. Michalovce</dodavatel>
<ICO>31687814</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok </predmet>
<datumv>2011-02-09</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>KAMEA - Chem. čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>33018031</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-29/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Václav - Ofo Travel </dodavatel>
<ICO>43910700</ICO>
<predmet>Autobudova preprava - DK : Kuchyňa</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-27/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Varchol - DAVOS</dodavatel>
<ICO>37582623</ICO>
<predmet>Zabezpečenie Dňa detí 2.mb Prešov - detska atrakcia</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-30/2011</faktura>
<datum>2011-06-01</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Zempres, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36218740</ICO>
<predmet>Otvorenie sezóny vo VHM Piešťany - raut</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-18/2011 VÚ5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>MŚK Brezno</dodavatel>
<ICO>30197236</ICO>
<predmet>Pernamentky na plaváreň</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1822.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010326 AOS</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športové potreby - súťaž ALL ROUNDER</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>308</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-71/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>158.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-72/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>49.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-73/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>38.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010327 AOS</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športové potreby - súťaž ALL ROUNDER</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>575</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010328 AOS</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TAKETEX L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34286578</ICO>
<predmet>športové potreby - súťaž ALL ROUNDER</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>584.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010329 AOS</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TAKETEX L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34286578</ICO>
<predmet>ceny na súťaž ALL ROUNDER</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>47.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-67/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis a oprava - stroj tlačový ofsetový - POLLY </predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-68/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis - elektrická rezačka papiera - MAXIMA MS, MS - 80 - 2 VP</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-69/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis a oprava - digitálne kopírovacie štúdio - TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-70/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>3283.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-27/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Velokar Žilina</dodavatel>
<ICO>36374679</ICO>
<predmet>sada špirál a nástrojov</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>635</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-71/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava a seris - dvojfarebný tlačový ofsetový stroj - POLLY 266 AP-H</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky na základe RD č KaVSU-1-1361/2007</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-72/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Supermarket</dodavatel>
<ICO>168912</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>242</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV -485-25/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopíriek Toshiba</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-485-23/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky Toshiba</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VU4977 TZ IV </faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>FISHER Slovakia,spol.s.r.o. Levoča</dodavatel>
<ICO>36483095</ICO>
<predmet>Filtračné vložky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>393.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 77/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>6070.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-73/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - súprava grafickej stanice - DTP</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Paľková MONIKA Sliač</dodavatel>
<ICO>41190238</ICO>
<predmet>Smutočný veniec</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>25.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VU4977 TZ IV </faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Adrián Fejka STAVEBNINY Zvolen</dodavatel>
<ICO>41193709</ICO>
<predmet>Stavebný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>594.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-118/2011-HM</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SIGMA SLOVAKIA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36527980</ICO>
<predmet>Čerpadlo SIGMA-NTV-56-5-LM-80</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>208.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-121/2011-HM</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KolorMat s.r.o. Žilina, Prevádzka Michalovce</dodavatel>
<ICO>36438987</ICO>
<predmet>Montážna pena 750 ml</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>19.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky </predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>458.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre Jazykový inštitút</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>213.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>343/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>225.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>197.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>178-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Pavol Holický</dodavatel>
<ICO>40203743</ICO>
<predmet>náboj 7,62x54R-FMJ</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>179-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>duvilax stavebný</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KrytStav, spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>36265713</ICO>
<predmet>hák pozinkovaný na žľab</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Junas-REMPO</dodavatel>
<ICO>33513635</ICO>
<predmet>sito na piesok</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DEMA a.s., Senica</dodavatel>
<ICO>36244490</ICO>
<predmet>volejbalová sieť</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-60/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>265.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>diagnostika a oprava vozidla SANTANA</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NADAP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36221155</ICO>
<predmet>spojkový valec do T-815</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o. Malacky </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Pranie</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>198.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-25/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autodieľňa Prekop Trenčín</dodavatel>
<ICO>43249132</ICO>
<predmet>Výmena chladiča a sušiča klimatizácie, naplnenie klim.</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>259.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195-13-15</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011-por.č.27-IV/2011- PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad ,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop.štúdia  Toshiba 16s,  Jazykového inštitútu Lipt.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>592.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-159-13-18</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Golf</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195-13-19</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195-13-20</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Golf</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010330 AOS</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVART,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31346359</ICO>
<predmet>Obdorná literatúra</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>31.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010331 AOS</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie na B2</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-50/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>M.P.stav</dodavatel>
<ICO>34763031</ICO>
<predmet>Páska</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>10.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-33/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>Odkúpenie vzoriek na cenovú ponuku</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>13.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-34/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>odkúpenie vzoriek na cenovú ponuku</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>12.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-35/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>odkúpenie vzoriek na cenovú ponuku</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>55.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-74/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Samolepiace etikety</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-75/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Samolepiaca etiketa</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-76/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Fólie pre GERBER</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>8400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-9/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov VA-CR Trnava.</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>2254.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-77/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Fotopapier</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>10000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-56/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIZUPO-Ing. Ján Humený, Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup náustkov k alkoholtesteru, vytyčovacej pásky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>484.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-57/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIZUPO-Ing. Ján Humený, Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup lepidla</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>110.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-58/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIZUPO-Ing. Ján Humený, Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup nabíjacích akumulátorov, elektrickej predlž. šnúry, izolačnej pásky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>461.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-55/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia s.r.o., Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>Oprava ručných kosačiek a krovinorezov</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1163</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-62/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia s.r.o., Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>Nákup žacieho silonu</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>166</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SCMM-143-8/2011-OMZ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ZT IV / SCMM TN</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s., TRENČÍN</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>121.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SCMM-143-9/2011-OMZ</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>ZT IV / SCMM TN</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s., TRENČÍN</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>161.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-28/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TADPOLE PROMOTIONS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46201645</ICO>
<predmet>27.5.2011</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-31/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>M Pharm Company, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36436976</ICO>
<predmet>1.6.2011</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-32/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky</obstaravatel>
<dodavatel>SEKO Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>33314323</ICO>
<predmet>zámok visiaci</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-11007211</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Victory sport, spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Deň detí s OS - poháre</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>159.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-16/2011</faktura>
<datum>2011-06-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TYKY v.o.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364586</ICO>
<predmet>Oprava náhradného zdroja v objekte SAPO Trenčín - servisný zásah</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35041-2/11 VÚ 4977 ZT II MnOP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA s.r.o Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>660.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-6/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>10.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35051-2/11 VÚ 4977 ZT II MnOP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA s.r.o Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>234.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-74/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mraz. kurčiat do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>84.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-211/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>178.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-212/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>2062.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-210/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>263.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>EVMOS RV</dodavatel>
<ICO>17128340</ICO>
<predmet>Upínacie pásy</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-15/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Syntchem, spol. s r.o.Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>chemikálie</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>444.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-24/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ABC plus, Nitra</dodavatel>
<ICO>34642731</ICO>
<predmet>tlačivá z civilného sektoru</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-18/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HASIL - HD s.r.o., Hrušovany</dodavatel>
<ICO>36550531</ICO>
<predmet>kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-16/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Čechvalab,s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697709</ICO>
<predmet>Laboratórne sklo</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>745.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-394-3/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidacia  odpadov ( popol, škvara ,prach z kotlov a zmesový komunálný odpad ) za SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>4000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003347 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>305.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003348 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>375.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003349 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>183.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003350 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>161.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003352 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>364786258</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>390.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003354 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>30.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003355 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>374.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003357 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>177.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-65/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SARSTEDT</dodavatel>
<ICO>31359825</ICO>
<predmet>Uzavretý systém odberu krvi S-MONOVETTE, Needle for S-Monovette</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>681.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-57/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>karisblok, guma, zvýrazňovač, spisové spony</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>3941.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-51/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>špagát, dierovačka,euroobal,lepidlo,baliaca páska popisovač,zošívačka</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>9394.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-28/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>265.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-52/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>blok,náplň do pera, ceruzky, perá, korekčný lak archívny box</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>7536.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-53/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>zošit, záznamová kniha, nožnice, karisblok,orezávatko stolové</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>6992.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>215-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Melisa,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>Lieky</predmet>
<datumv>2011-05-29</datumv>
<cena>778.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-59/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>zvýrazňovač</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>3456</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ Polytechnická</dodavatel>
<ICO>891894</ICO>
<predmet>Permanetky na vstup na krytú plaváreň</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>1028</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>218-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ˇUŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Faltisová Monika,Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>41946839</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky a obalový materiál</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>910</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010333 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>ND do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>565.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-55/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>spisové dosky, obaly,pečiatková farba, spisové spony, zakladač,podložka s klipom</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>7076.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>217-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Catus Slovakia Helena Žitňanská, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Zabezpečenie vecných cien na šport. podujatie</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>200.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-60/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>spinové spony</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1543.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie výrobno-opravárenskej činnosti</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>191.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-28/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie výrobno-opravárenskej činnosti</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>170.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-17/2011-L</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL SR, v.s.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>10.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-18/2011-L</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie služobného automobilu VW Golf</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-19/2011-L</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie služobného automobilu VW Transportér</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>408.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>4665.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>8.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>mrazené ryby, mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>63.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>PEKÁRNE Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>320.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010334 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA obchodné združenie LM</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>3.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-24/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ABC plus, Nitra</dodavatel>
<ICO>34642731</ICO>
<predmet>tlačivá z civilného sektoru</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>659.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>480.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/2011  VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Oprava kosačky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>349/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel> VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MLIEKÁREŇ Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>165.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Marek Janek</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Športtester</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>255</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>350/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BOHUŠ ŠESTÁK - Veľkosklad</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>272.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>351/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>361.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>577.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Ďuriš</dodavatel>
<ICO>10297394</ICO>
<predmet>Spracovanie prezentačného videa</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>352/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>178.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>488</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fedorex</dodavatel>
<ICO>19436229</ICO>
<predmet>Ochranná deratizácia</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>cukrovinky</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>176.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>353/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>399.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010335 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba obálky na časopis</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-50/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 436724</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-51/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 436717</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Monet style, Nitra</dodavatel>
<ICO>44834713</ICO>
<predmet>výroba fotografií</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>246</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-74/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav zváračský, Priemyselný inštitút SR</dodavatel>
<ICO>36065722</ICO>
<predmet>Školenie zamestnacov</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-94/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravovacie kupóny za mesiac máj</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1834.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 48/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-04-07</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41-V/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>odber obedov za   mesiac máj 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1667.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 67/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana SAHAJDOVÁ - ALEXTRONIC </dodavatel>
<ICO>41324382</ICO>
<predmet>nabíjacie baterky</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>324.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-148/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 8838 Poprad</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov - jún</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-146/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnancov žel.vlečky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>65.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-147/2011</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>8835</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010332 AOS</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.nár.knižnica, Martin</dodavatel>
<ICO>36138517</ICO>
<predmet>Poplatok za SW VIRTUA</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>486.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-652-4/2011-OSNM</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ľudovít Lieskovský súd.znalec</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-13-16/2011-OSNM</faktura>
<datum>2011-06-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie plošnej inzercie</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-8/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>materiál na zabezpečenie pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-9/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>materiál na zabezpečenie pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003415 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba za mesiac 05/2011</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>10395.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>668.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010336 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny-DN</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>51.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010337 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX,a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny-DN</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>56.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-214/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie vozidla VW Passat 2.0 CL ev.č. 57 39370</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-140/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky.</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-373-3/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o. Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava formou výmeny zálohových akumulátorov systému EZS v Zemianskych Kostolanoch, Novákoch a Čereňaňoch</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>490.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-141/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky.</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-133-101/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvikových zariad. autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Vykonanie doškolovacieho kurzu inštruktorov</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>212</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010338 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM LM</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava tlačiarne a sceneru</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>282</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-75/2011 Mo Svidník</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Kovmak - Jozef Mičo</dodavatel>
<ICO>17212715</ICO>
<predmet>Nákup stojanov pod múzejné exponáty</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>384</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OPS-1/11 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Propagačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-150/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS-SK, Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Rašov za máj 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1595.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127/11 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Nagy-Prpflex</dodavatel>
<ICO>17521025</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>4449.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-29-18/2011-OSNM</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>1243</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-78/2011 Mo Piešťany</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Sun Flower, Bašovce</dodavatel>
<ICO>40199436</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnanca - pracovná cesta</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-149/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok jzamestnávateľa 5728 Martin-máj</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>5184.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011/VZP VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Weightlifting club Košice</dodavatel>
<ICO>35552867</ICO>
<predmet>Ubytovanie, regenerácia, športové priestory</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010338 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIMIX L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>30517010</ICO>
<predmet>stavebné materiály</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>42.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-151/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Trenčín-máj</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>2200.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-79/2011-Mo Svidník</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Drogéria farby-laky, Svidník</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>Nákup farieb a spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>919.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003416-AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie a čistenie textílii</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>463</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-152/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jedáleň-MO, Spišské Podhradie</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad-máj</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1273.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-153/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Nováky-máj</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>2570.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-154/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Sklené-máj</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>2661.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>rybacie konzervy</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>52.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-155/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tóthová, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov  5728 Lešť-Riečky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1337.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-137/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>154.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-138/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>734.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-139/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>87.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-140/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>42.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-141/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>203.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-142/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HyZa a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>810</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-143/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>31563490</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>350.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-26/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-139/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Felícia Sklené</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-145/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Passat Poprad</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010341 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR-elektroservis,Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava mot.voz. Mercedes VIANO</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>I.MA.-Ing. Imrich FEKETE, Prešov</dodavatel>
<ICO>34510265</ICO>
<predmet>Oprava a pretesnenie vysokotlakového čistaiaceého zariadenia KRANZLE THERM.</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>245</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010341 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR-elektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava mot.vozidla Š-SUPERB</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž kolies z osi, prezutie a vyváženie pneumatík na disku na letnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010342 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba razítka</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>19.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011-VU 4977 Sliač - Opr - PV a T</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia .s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011- Vu 4977 Sliač Opr - PV a T</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-19/2011 VÚ 5574 Nemecká log</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Kontrola ručných a pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-ZH 73/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35800160</ICO>
<predmet>Inzercia prebytočného majetku štátu v denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - ZH 73/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER, spol. s r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Inzercia prebytočného majetku štátu v denníku Hospodárske noviny</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-11/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup monočlánkov a nabíjačky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>73.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-213/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Margita Adamíková - UNIPAP</dodavatel>
<ICO>33166935</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>519.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/5/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac máj (16.-31.)</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>10718.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-23/2011 VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel> VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Akademia Colsulting</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Preškolenie prác vo výškach, viazači bremien</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-218/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>11970</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-10/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umytie vozidla 2x</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr249-13/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KADAK- servis váh</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Úradné overenie váh</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>SKVZA Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>844.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>388.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-16-8/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie BOZP</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>157.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-25/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Nákup monočlánkov do výbavy Jednotky EOD.</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>472.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac máj 2011.</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1169.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-16-12/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>997.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-16-13/2011</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>937.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/5/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marti BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac máj </predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>2978.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-163-8/2011-ZS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou, Košice</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>Odborný výklad pre vysielaných príslušníkov mfžr</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru  VW-Pasat 2,0 TDI VPZ 57-66905</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010343 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>139.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010344 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>213.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010345 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>144.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010346 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>84.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010347 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>223.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010348 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>44.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010349 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>109.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010350 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>132.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010351 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>45.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VU4977 TZ-IV 10</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>QTS SLOVAKIA, spol.s.r.o., Vráble</dodavatel>
<ICO>34096230</ICO>
<predmet>Ekologický umývací stôl </predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010352 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>6.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010353 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>103.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010354 AOS</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>237.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-ZT II/06-1201</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>náhradné dielce na kolesovú techniku</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1753.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-66/2011 ÚLogS MO SR-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VIDRA A SPOL</dodavatel>
<ICO>31589561</ICO>
<predmet>Skúmavka kryoskopická so silikónovým tesniacim krúžkom ( Ratiolab) objem 2ml,výška49mm</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>840.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-67/2011 ÚLogS-SkZKMaKP </faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>Odkúpenie vzoriek tovaru z výzvy</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>27.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-68/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>Odkúpenie vzoriek tovaru z výzvy</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>10.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>UVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol.s.r.o. BRATISLAVA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia prac. právo pre nepodikateĺov    </predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>25.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚVSBB </faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AO MV SR Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>oprava výfuku auta Caravelle  </predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-06-06</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ŠTEMPEL trade s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31672132</ICO>
<predmet>Výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VU4977 TZ IV </faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Montes SK,s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35904500</ICO>
<predmet>Priemyselný vysavač</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>289</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>300.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>255.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>139.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>392.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 VU 4977 TZ I OBV</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MED-ART Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34113924</ICO>
<predmet>Veterinárne liečivá</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>592.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>2mo digital studio</dodavatel>
<ICO>35157119</ICO>
<predmet>oprava prijímač televízny OVP CTV</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Prolaika</dodavatel>
<ICO>31355218</ICO>
<predmet>oprava fotoaparát CANON EOS 1DS</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>39.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla VW-Pasat VPZ 54-20979</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>117.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-128/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Napájací zdroj EKO 9512S  5,4/12 V, 5A/D+M</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>74.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-373-2/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Krčová - FONTÁNA Prievidza</dodavatel>
<ICO>33978671</ICO>
<predmet>Oprava 2 ks ponorných čerpadiel vo VÚ Nováky</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO RV-32-4/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>MOSR, SAMaV Košice, SPO RV</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>758.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010356 AOS</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť AIRTEC</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-149/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-148/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010357 AOS</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť AIRTEC</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>117.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-182/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>106.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-183/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>214.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-184/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>385.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-75/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>oprava a servis stravovací systém KREDIT</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-95/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK RUEFA CS</dodavatel>
<ICO>173185513</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC letenka </predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-02/2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvik.zar.autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>844.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5-03/2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvik.zar.autoškôl</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>kurz inštruktorov autoškôl</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>231.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-160/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŠVPÚ Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>17334870</ICO>
<predmet>vyšetrenie krvi psa ROLO ev.č.023018 (Sklené)</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>21.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-12/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>REGAZ SK s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36346527</ICO>
<predmet>Nákup kovových regálov s príslušenstvom</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>701.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-ZT-2</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o. Malacky </dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>144.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-ZT-2</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o. Malacky </dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>47.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>23.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>198.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>24.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>83.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-115/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice  - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTONOVA s.r.o.Poprad</dodavatel>
<ICO>31649513</ICO>
<predmet>oprava služ.vozidla Fabia Classic VPZ: 5214079</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-116/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOTOR-CAR Košice s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36198595</ICO>
<predmet>servisná prehlôiadka služ. vozidla KIA Ceed VPZ: 5856338</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-117/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Mega Trade spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>31712207</ICO>
<predmet>náhradné diely na vodovodné batérie a soc.zariadenia</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>185.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-120/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>GARDEN TECHNIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45482284</ICO>
<predmet>olej a hlavica na krovinorez STIHL</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>47.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-122/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na mesiac jún 2011</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-123/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTFIELD SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>unášač s remenicou, nôž rezací - ND ku kosačke</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>30.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-124/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Michal Ivaň LAND - Servis</dodavatel>
<ICO>33868565</ICO>
<predmet>ND na kosačku, olej, vazelina</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>465.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-125/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAREX Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36212032</ICO>
<predmet>olej a lanko do kosačky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>189.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-126/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAREX Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36212032</ICO>
<predmet>ND do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>417.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-127/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Riri-stavebná firma s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36710687</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>183.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-97/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>M.P. autoservis</dodavatel>
<ICO>43650490</ICO>
<predmet>Oprava služobného vozidla</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-129/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>RENOST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36762504</ICO>
<predmet>náradia ručné</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>193.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-130/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Železiarstvo GARANT</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>plechový fúrik</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>49.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-131/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice- SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Záhradkárske služby s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31657290</ICO>
<predmet>ručné náradie</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>137.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na jún</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>894.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>OMV čerpacia stanica Košice</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>Umytie SMV Opel Astra</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>DATACOM Košice</dodavatel>
<ICO>36212466</ICO>
<predmet>Skener Canon CanoScan 5600 F</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Výroba kľúčov Košice</dodavatel>
<ICO>32464029</ICO>
<predmet>Výroba náhradných kľúčov pre potreby</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Výroba kľúčov Košice</dodavatel>
<ICO>32464029</ICO>
<predmet>Výroba náhradných kľúčov pre potreby ÚVS Košice</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>3.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-75/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-215/2011</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná kontrola a umývanie vozidla Š Octávia 1,9 ev.č. 58 32181</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-76/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-77/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>144.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>199.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>903.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>195.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011- ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ-1201 KUCHYŃA</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Hassák- Závod</dodavatel>
<ICO>40644197</ICO>
<predmet>oprava nábytku</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>327.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011- ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ -1201 KUCHYŇA</obstaravatel>
<dodavatel>SEKA- Malacky</dodavatel>
<ICO>45373965</ICO>
<predmet>nákup ručného páčidla</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>148.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/11-ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 KUCHYŇA</obstaravatel>
<dodavatel>KM-SL-Malacky</dodavatel>
<ICO>46106324</ICO>
<predmet>nákup prśtrešku požiarneho</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>319</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 KUCHYŇA</obstaravatel>
<dodavatel>KM-SL-Malacky</dodavatel>
<ICO>46106324</ICO>
<predmet>nákup požiarneho vaku</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>294</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-100/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VU 11720Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne vody a.s. Prešov</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Dodávka minerálnej vody na odlúč. pracoviska</predmet>
<datumv>2011-01-24</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-100-2/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne Vody a.s. Prešov</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Dodávka minerálnej vody na odlúčené pracoviská</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247574 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>EVMOS RV</dodavatel>
<ICO>17128340</ICO>
<predmet>Upínacie pásy s račňou</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-143-65/2010</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov útvaru na január 2011</predmet>
<datumv>2010-12-22</datumv>
<cena>8480.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-16/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na vozidle Mercedes Benz G 290/AMB</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-9/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov útvaru na mesiac február 2011</predmet>
<datumv>2011-01-13</datumv>
<cena>8541.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06-2/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Róbert Križan EUROCAR</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Náhradné diely</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>354/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>1136.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-78/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Úplety a valce</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>9000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>355/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>248.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-14/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov útvaru na mesiac marec 2011</predmet>
<datumv>2011-02-25</datumv>
<cena>9595.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>356/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>1154.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-79/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>GRAFITEC Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Úplety a valce</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>2257</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>357/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>242.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>358/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-19/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov útvaru na mesiac april 2011</predmet>
<datumv>2011-03-25</datumv>
<cena>8393.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>359/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>118.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Kolor CENTRUM RV</dodavatel>
<ICO>44731671</ICO>
<predmet>Tmely </predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>254.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>360/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-24/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov útvaru na mesiac máj 2011</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>9484.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-29/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov útvaru na mesiac jún 2011</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>8527.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VÚ Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>EVMOS RV</dodavatel>
<ICO>17128340</ICO>
<predmet>Oprava  a údržba kontrolných prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>663.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO RV-32-5/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>MOSR, SAMaV Košice, SPO RV</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>803.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003419 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>34225</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003420 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003417 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 6/2011</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>7667</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003418 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 6/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010361 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>metla cestárska</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>35.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331-3/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTROMONT</dodavatel>
<ICO>32876068</ICO>
<predmet>prevádzkové stroje</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>495.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-01</datumv>
<cena>773.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003526 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 6/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>381</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003524 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 6/2011</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>7899</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-2/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>NORMA Prešov</dodavatel>
<ICO>31291295</ICO>
<predmet>Spotrebný materiál, monočlánky, lepidlá, čistiace prostriedky pre dielne špeciálnej prieskumnej techniky LTA útvaru</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-27/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakupenie stravných listkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>1952.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-592-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>1533.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010362 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chegue Dejeuner, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné  poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010363 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-132/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Milan DŽADOŇ, Poprad</dodavatel>
<ICO>30646961</ICO>
<predmet>Oprava zvlhnutého muriva v soc.zariadení - b.č.1 BT Kvetnica</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>270.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010364 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky VIENNA -PARÍŽ</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>580</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-133/2011-HS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Matúš Putnocký,Prešov</dodavatel>
<ICO>45965838</ICO>
<predmet>Prečístenie zvislých odpadov a ležatých rozvodov,šikmého pripoj.potrubia</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>236</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-24/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA,  SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Kurbel s.r.o., Sereď</dodavatel>
<ICO>36228303</ICO>
<predmet>nákup cementu</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>ASCARI plus s.r.o. Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>36679712</ICO>
<predmet>Gravírovanie a výroba predmetov</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>822</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010358 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>35.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-236/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>2288</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010359 AOS</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>30.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04-7/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>o-kružky, guferá, manžety, klinové remene</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04-8/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>ložiská</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>219-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup zdrojov do kamerového systému</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Safe group Slovakia,s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36693774</ICO>
<predmet>Vykonanie kurzu odbornej spôsobilosti typu S</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>173</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Krajč,Litava</dodavatel>
<ICO>40542351</ICO>
<predmet>Výroba menoviek</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Juve plus, s.r.o.,Krupina</dodavatel>
<ICO>45600457</ICO>
<predmet>Piesok riečny</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-166/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>7.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-167/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>110.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-374-7/2011</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ASIO-SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36368075</ICO>
<predmet>VÚ 5728 Rašov - oprava formou výmeny membrány za účelom odstránenia poruchy na ČOV</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>184.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-66-14/2011-Log.</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ZVARTEX s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>44873816</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie údržby a opráv techniky</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>784.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>dk-205-65-8/2011-Log.</faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ZVARTEX s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>44873816</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie údržby a opráv techniky.</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>499</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup kalkulačiek CASIO</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Marking Center</dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>nákup pečiatok TRODAT</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>350.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AVE PRO</dodavatel>
<ICO>35778873</ICO>
<predmet>oprava fotopaparátu PANASONIC</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>46.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-80/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Chemikálie</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>5826</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-81/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Formy</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>11000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-30/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO LV</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre zamestnancov SPO Levice</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>438.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-RK-7-6/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO RK</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1675.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-RK-7-6/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO RK</predmet>
<datumv>2011-05-03</datumv>
<cena>1675.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-RK-7-682011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO RK </predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>1718.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Profitech,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36711624</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>166.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-24/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Harceg Bratislava</dodavatel>
<ICO>11798068</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kasárne - oprava chladiaceho zariadenia v b.č.111</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>239</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-29/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>410.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011-6335</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV od.1.6..-30.6.2011  </predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-17 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtract s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava defektov na voj. mot. vozidle ev.č.: 393-22-49</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011-6335</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus e.r.o.</dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa za stravu pre PrV 65%  a pre zamest. 55%.od 1.6-30.6.2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-18 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezúvanie a vyváženie 4 ks kolies, nastavenie geometrie náprav</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010360 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Pavol GERČÁK Hertník</dodavatel>
<ICO>37116592</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>141.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003511 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>70.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003593 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Libex, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>395.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011 - VÚ 1115 Ružomberok </faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Miroslav Kornalský KORO</dodavatel>
<ICO>17790522</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>895.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003608</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Zekon, Michalovce</dodavatel>
<ICO>31687814</ICO>
<predmet>Nákup blúza poľná</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>18112.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-52/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK,a.s.,Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby,riedidlá,štetce</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>8900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010368 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Leaven, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30879353</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>2428.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-53/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK,s.r.o.,Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Žiarovky,monočlánky, vlhkomery</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HAUS Seman s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36477630</ICO>
<predmet>Rukavice Endurance </predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>8.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC - 100-4/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Opál združenie Čadca</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody na odlúčené pracoviská</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010366 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Fintex, Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>2831.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC 100-6/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne vody a.s. Prešov</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody na odlúčené pracoviská</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010367 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MAKYTA, Púchov</dodavatel>
<ICO>31599168</ICO>
<predmet>Nákup hodnostných označení</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>1454.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HYGOTREND SK, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44501781</ICO>
<predmet>Čistiace spreje</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-54/2011</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK,a.s.,Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby, riedidlá, štetce,laky</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>3100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>lístkové cesto</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsovýroba, Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>bravčové mäso</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P.Hecog, Senica </dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>kapusta kvasená</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s., Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>vajcia</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>encián 120 g</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-484/2011-10</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-04-19</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-24/11</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>KURBEL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36228303</ICO>
<predmet>cement</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 60 000 km VW-Pasat 2,0 TDI VPZ 58-37256 + klimatizácia</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>565.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-216/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň AVE MARIA</dodavatel>
<ICO>35710683</ICO>
<predmet>repelentné prípravky pre služobné psy</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>47.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010369 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť AIRTEC</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010370 AOS</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť AIRTEC</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 60 000 km VW-Pasat 2,0 TDI VPZ 58-82489</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>331.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-V/VÚ2207</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>1585.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-V/VÚ2207</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Henžel ml</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>2866.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-V/VÚ2207</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-04</datumv>
<cena>2048.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17-V/VÚ2207</faktura>
<datum>2011-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>592.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/5-2011 ZT-1</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená hydina</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>84.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenske výrobky </predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>279.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>346.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>593.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-78/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>162.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-79/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>509.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-80/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>504.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-81/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>545.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>185-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VUES s.r.o. Brno</dodavatel>
<ICO>27394743</ICO>
<predmet>servomotor F804H-B40-00-170</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>830</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>362/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>363/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>238.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>364/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>472.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>365/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>580.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>366/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1056.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky</dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Služby pre telesnú výchovu, plaváreň,sauna</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ALES a.s. Trenčín </dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>Kurz systémov LETVIS</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>3072</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2000/SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Kurz zariadeníFREQVENTIS,RHODE SCHWARZ,RMC</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>3734.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>186-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>WEGA LH s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36389561</ICO>
<predmet>oprava čítacej jednotky doch.systému</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-97/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ARTRA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31594689</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné pomôcky.</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>896.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-135/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Ryby</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>357.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-126/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>34.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>187-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>V.Habová</dodavatel>
<ICO>37769260</ICO>
<predmet>ložisko 608 2RS</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>188-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>189-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>M.Junas-REMPO</dodavatel>
<ICO>33513635</ICO>
<predmet>pletivo pozinkované</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-127/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-04-09</datumv>
<cena>191.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, s. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kpírovacieho stroja Toshiba e-Studio</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MELLA PLUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36240281</ICO>
<predmet>úchytka na vertikálnu žalúziu</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>3.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-128/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>126.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>191-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>EPI Vzory zmlúv a právnych podaní</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>rukoväť M8</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>193-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nables s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36243353</ICO>
<predmet>vyžínacia hlava do krovinoreza</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-613-15/2011 VÚ4977 TZ-I	</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač </obstaravatel>
<dodavatel>JHS traiding s.r.o., Malženice			</dodavatel>
<ICO>44974540</ICO>
<predmet>Prostriedky osobnej hygieny</predmet>
<datumv>2011-05-12</datumv>
<cena>2999.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-136/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>132.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>194-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>rezný kotúč na kov </predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>195-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PNEUSERVIS-J.Kopecký</dodavatel>
<ICO>11738863</ICO>
<predmet>oprava defektu</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>196-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>STN ISO 80000-1(01 1301)</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-85/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Technická kontrola  T-457</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>324.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-84/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Technická kontrola  T-466 </predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>324.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>224-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomaš Verony,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Materiál na opravu pneumatík</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>271.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-82/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis - TOSHIBA 4520 c</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Trnava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>519.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-83/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - súprava CTP - Kodak Creo Complete</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Godora,HSQ-Team,Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezov</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-231/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-232/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>368/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>70.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>369/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>228.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>370/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>56.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>371/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>212.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>372/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>250.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>373/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>145.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-63/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>265.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-30/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elmart</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie činnosti OTDaM</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>176.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-144/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>402.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Gurma, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-145/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>2221.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-146/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>19.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-147/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>59.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-148/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>193.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-149/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>229.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56-215/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>255</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO HC 35-17/2011</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>likvidácia kalu zo septikov</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>2688</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011- VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-150/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 226/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka MV</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010372 AOS</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>V. Hrobák Poprad</dodavatel>
<ICO>10727442</ICO>
<predmet>kytica</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>23.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-151/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>374/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-152/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o.</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>2637.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Predplatné denník Šport</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 /Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak Šport</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Vecné ceny</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>HRDO Šport</dodavatel>
<ICO>43223672</ICO>
<predmet>Technické zabezpečenie</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-12/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>603.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-186/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>809.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-187/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>178.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-188/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-21</datumv>
<cena>76.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-189/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-05-21</datumv>
<cena>216.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>057-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava VN prívodu trafostanice Vododrom</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-190/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>106.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>059-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava VN prívodu trafostanice Vododrom</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-191/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>348.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-192/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>245.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-193/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Frop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31424651</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2011-05-15</datumv>
<cena>536.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-185/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Haal s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>829.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-07/2011 VÚ4405 Nitra MT07</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ABC plus, Nitra</dodavatel>
<ICO>34642731</ICO>
<predmet>nákup fólie baliacej</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-09/2011 VÚ4405 Nitra ZT-IV</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech, Vozokany</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>oprava kosačky</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>356.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-28/11</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO  Zem. Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Záhradná technika- Roman Caňo</dodavatel>
<ICO>37702815</ICO>
<predmet>nd do kosačky</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>489.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010371 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lidl SR, v.s.o. Nemšová</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Potraviny-DN</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>6.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-19/11</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Medveď, Levice</dodavatel>
<ICO>33819955</ICO>
<predmet>nd do kosačky</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>167.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-66/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Šútovský-KOVOMAT s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Rezné kotúče na kov, oceľové kefy, lamelové kotúče na kov</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>264.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-67/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Šútovský-KOVOMAT s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Papier brúsny, hmoždinky, zámky visiace, petlice</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>779.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003648 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>202.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-68/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Šútovský-KOVOMAT s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Oceľ profilová, oceľ ťahaná</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>808.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003649 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>205.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003650 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>230.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003651 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>194.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003652 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>176.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ALARM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Bratislava, Špitálska 22., Oprava systému EPS</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>37.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-69/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Šútovský-KOVOMAT s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Drôt zvárací, pletivo PVC</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>598.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-71/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef ŠKAPEC, Predaj-montáž-servis chlad. a klimat. zariadení, Hruštín</dodavatel>
<ICO>35376295</ICO>
<predmet>Elektrospotrebiče</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>1010.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003581 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 5/2011</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>7756.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-72/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MEXPHARM s.r.o.-Lekáreň Martin</dodavatel>
<ICO>31624880</ICO>
<predmet>Liečivá</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>425.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-11/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogs MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Kamenná 11, Žilina</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Nákup ochranných prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-73/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Druska-LD Centrum Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>40450970</ICO>
<predmet>CD a DVD</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>807.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-10/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GALAR PLUS s.r.o.,Pri Borníku 7,Stupava</dodavatel>
<ICO>36657280</ICO>
<predmet>Nákup dáždnikov</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011-II/08</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>336.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011-II/08</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>51.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011-II/04</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO MX s.r.o</dodavatel>
<ICO>36617415</ICO>
<predmet>Pneumatika a duša na KUHN 3201</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 ZTII/05</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vet. nem. Dúbrava PO</dodavatel>
<ICO>31648274</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>53.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava uloženia ľavého zadného tlmiča zadnej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>155</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Kontrola podvozku, výmena tlmičov pruženia prednej nápravy, výmena obmedzovača ľavých predných dverí, výmena reproduktora ľavých predných dverí, výmena tyčiek stabilizátora prednej nápravy, nastavenie geometrie prednej nápravy, výmena bezdušového ventila </predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>1510</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.R.s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36469211</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu: lopty, rakety, hokejky, lyže.</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>1575.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.R.s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36469211</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu: loptičky na stolný tenis, softenis, pozemný hokej a košíky na bedminton.</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011-ZT IV - 6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Oprava prenosných hsiacích prístrojov vo výbave pozemnej techniky útvaru.</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>166.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-15/2011-NVD - 6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HELI COMPANY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36492124</ICO>
<predmet>Školenie leteckých záchranárov</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>432</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-16/2011-NVD - 6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX</dodavatel>
<ICO>33277575</ICO>
<predmet>Školenie obslúh zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>1900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-17/2011-NVD - 6335</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX</dodavatel>
<ICO>33277575</ICO>
<predmet>Školenie viazačov bremien</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>1230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Horex HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Opravy hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Horex HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Opravy hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Horex HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Uhlár-U.AU</dodavatel>
<ICO>41490398</ICO>
<predmet>Opravy nábytku</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Uhlár-U.AU</dodavatel>
<ICO>41490398</ICO>
<predmet>Opravy nábytku</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003679 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina  za 5/2011</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>2395.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003677 AOS</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 5/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>207.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 210 000 km VW-Multivan VPZ 57-75552+odstranení závad</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>384.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>162.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>83.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>1513.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>641.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>538.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>150.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-136/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M,Trenčianska Tura</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Prevodnik videosignálu po Twistovom kábli Twister-Mono-Box</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>788.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>7706.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-82/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>232.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-83/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>274.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-84/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>149.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík-RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky za máj 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>1974</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-77/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava šporákov vo VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>148.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-78/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava výdajného pultu vo VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>76.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-79/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava umývačky riadu vo VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>147.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-80/2011-Mo Svidník</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Husqvarna, Bardejov</dodavatel>
<ICO>40298205</ICO>
<predmet>Oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-80/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava kávostroja </predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>199.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-81/2011-Mo Svidník</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>František Jakub, Záhradná technika, Stropkov</dodavatel>
<ICO>34826173</ICO>
<predmet>Oprava malotraktoru MTD</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-82/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-29/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Kontrola pojazdných HP</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>8.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-83/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-30/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Kontrola prenosných HP</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>254.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-31/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Oprava pojazdných HP</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>169.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-32/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Oprava prenosných HP</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>1299.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-55/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA 728654</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-81/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava kávostroja</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>143.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-82/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava plynový kotol</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>163.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>377/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>442.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>378/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>203.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>379/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>88.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>380/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>258</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-76/2011 ÚLogS-SkZKMaKP 4502247805</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KEKO TRADING</dodavatel>
<ICO>17311454</ICO>
<predmet>podnos</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-20/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Solen, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35865211</ICO>
<predmet>odborná literatúra- Via practica/posádková ambulancia</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Marking Center</dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba stočkov do pečiatok</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>48.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-39/2011</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EKO Trenčín s r.o.</dodavatel>
<ICO>36339890</ICO>
<predmet>reklamný a propagačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>330.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-153/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-154/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>126.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>246.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/10-103/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Certifikačný orgán pre osoby SSK</dodavatel>
<ICO>37801112</ICO>
<predmet>Služby spojené s certifikáciou manažer kvality</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-155/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-156/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-157/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-158/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>203</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>165.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>162.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>254.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010374 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>40.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>789</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010375 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>107.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010376 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>78.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010377 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>4.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010378 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>87.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010379 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>90.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010380 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>80.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010381 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>158.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 140 000 km Mercedes Viano VPZ 55-11259 + odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>501.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-145/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>274.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-137/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-05-21</datumv>
<cena>30.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-27/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FALPRIT s.r.o., Prievidza</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Nákup drobného spotrebného materiálu.</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>147.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-28/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na palivové karty.</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>755.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-139/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>183.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-138/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>357.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant </predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>1088.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741408</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>454</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky </predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>165.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-146/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>73.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/5-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica </dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>126.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 4977 Sliač S-1 K</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Základný kurz stavebných strojov</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>1286</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazené ryby, mrazená zelenina </predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>146.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>227-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Servis tlakových nádob a dýchacej techniky,s.r.o.,Prievidza</dodavatel>
<ICO>44562217</ICO>
<predmet>Zdravotnícke plyny</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>200.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-05-29</datumv>
<cena>193.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>226-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>212.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÍŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>327.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-I10/2011-ÚŠZv</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Včeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 - VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Lion car Banska Bystrica</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Servisna prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2001 - VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011-VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla a pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011-VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o. Bartislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/11-ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 KUCHYŇA</obstaravatel>
<dodavatel>Alab, spol s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45842167</ICO>
<predmet>testery na zisťovanie omamných látok a alkoholu</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>619.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/11-ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 KUCHYŇA</obstaravatel>
<dodavatel>SEKA- Ma s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>45373965</ICO>
<predmet>nákup píli motorovej s adaptérom rozbrusovača TS 420</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>1164</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/11- ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 KUCHYŇA</obstaravatel>
<dodavatel>PYROKOMPLET s.r.o. Kráľová nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36281280</ICO>
<predmet>nákup požiarníckeho materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>1676.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-56/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Š-Octavia 58-89512</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/11</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 KUCHYŇA</obstaravatel>
<dodavatel>KM-SL s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>46106324</ICO>
<predmet>nákup lana záchranného</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>388</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-OKVŠ</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>STaRZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>279.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-OKVŠ</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>STaRZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>279.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-OKVŠ</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>STaRZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-27/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>1758.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Predlžovacie šnúry</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>12.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Predlžovacie šnúry</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>60.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-29/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>789.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-36/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-IMPEX, spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Nissan Pathfinder</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>368.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Predlžovacie šnúry</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>47.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Predlžovacie šnúry</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>119.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-30/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>1115.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>1.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Potreby pre domácnosť</dodavatel>
<ICO>11694891</ICO>
<predmet>Vrece do vysávača</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>101.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>146.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-38/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-04-29</datumv>
<cena>825.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>228-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.Štefan Macko eŠeM-Šperk,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>44467346</ICO>
<predmet>Oprava meracieho zariadeniasrdcovej frekvencie</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>558.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-37/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>1645.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup tlačiarne a monitoru</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>92.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>peter Mičuda-Pematrans</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov do tlačiarni</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>2400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>OIprava výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Petr Mičuda-Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup tonerov do tlačiarni</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-36/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda fábia 1.4 MPI - servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-41/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>VW Golf - oprava vstrekovacieho čerpadla</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-42/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda Octavia 1.9 TDI -  oprava smerového svetla</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-ZT-II/06-1201</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing.Križan Róbert</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>náhradné dielce na kolesovú techniku</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>597.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-ZT-II/06-1201</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing.Križan Róbert</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>náhradné dielce na kolesovú techniku</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>430.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-40/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda octavia 1.9. TDI  servisná prehliadka a diagnostika motora</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-85/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-86/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>460.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-26/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda Fábia 1.4 MPI - oprava podvozku a servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-43/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovkia, spol. s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda felicia</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-21/2011  VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nmecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>ZOS LOKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36004154</ICO>
<predmet>pravidelná kontrola a revízia T 212</predmet>
<datumv>2010-06-10</datumv>
<cena>1634.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Rončák - Brel</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Ventilátory, teplomety</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>1348</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>úlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Rončák - Brel</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Zvlhčovač vzduchu</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>278.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-20/2011  VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Vyškolenie vizačov bremien</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-22/2011 VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>HSQ Slovakia</dodavatel>
<ICO>36745758</ICO>
<predmet>oprava krovinorezov a kosaciek</predmet>
<datumv>2010-06-10</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003836 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš - máj 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>82.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010373 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>nákup výp. techniky</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>39020.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003444 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>nákup komponentov do PC</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>5079.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46020003457 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Nákup USB kľúčov</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>153</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Alianz-Slovenská poisťovňa</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>poistenie ZSC</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003462 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Nákup Lampa do dataprojektorov</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>2746.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46020003463 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Bezdrôtový ovládač</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>193.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003459 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>tonery</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>6691.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010319 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie na A5-špec.vozidlom</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>138.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003461 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>tonery</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>405.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003464 AOS</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>tonery do kop.strojov</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>2146.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-10/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami Slovnaft pre SMV.</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>180.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>ASCARI plus s.r.o. Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>36679712</ICO>
<predmet>Rámovanie obrazových reprodukcií </predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637004/35-1 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HASIL-HD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36550531</ICO>
<predmet>Prehliadka hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-162/2011</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Vozár, Hranovnica</dodavatel>
<ICO>17148952</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>57.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-9 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HASIL-HD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36550531</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov podľa výsledkov kontroly</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>ROTOBALANCE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36632899</ICO>
<predmet>nákup telieska vyvažovacie</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>680.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>112</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-06-14</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KAPEX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36015962</ICO>
<predmet>Nákup látok na šitie </predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>133.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-39/2012</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol . s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda Fábia 1.4 MPI -oprava motora</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>95.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/6/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>600.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/6/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>252.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/6/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>31.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-134/2011</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>SNIŽIK ELEKTRO Trebišov</dodavatel>
<ICO>17271193</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>77.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-135/2011</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Halama - PREPOL </dodavatel>
<ICO>14205033</ICO>
<predmet>náhradné diely ku kosačkám,olej,silon</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>726.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247847 VÚ 8024 Rožňava-ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Zobola Jozef-GARANT</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>Nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>108.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003846 AOS</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 5/20011</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>7615.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003862 AOS</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na KK 5/2011 </predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>5279.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011 á 2,85</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>738.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003871 AOS</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Registrácia domény aos.sk na 1 rok</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010382 AOS</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FURMET GROUP P.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36294144</ICO>
<predmet>oprava- oplechovanie na objekte A</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>3064.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003889 AOS</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>357763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobile za 5/2011</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>734.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003886 AOS</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS od 1.5.-31.5.2011</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>295.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003884 AOS</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS od 1.5.-31.5.2011</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>677.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-44/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KRPA Slovakia</dodavatel>
<ICO>30229138</ICO>
<predmet>Diskrétne obálky</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>9976.272</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 140 000 km Mercedes Viano VPZ 55-11259 + odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>379.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-58/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIMOmedia, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36428108</ICO>
<predmet>Poskytnutie strelnice</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-24/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35810700</ICO>
<predmet>Doplatok účastníckeho poplatku</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Prolaika</dodavatel>
<ICO>31355218</ICO>
<predmet>Oprava fotoaparátu CANON EOS</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>105.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-138/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ENERGA Tatry s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36479357</ICO>
<predmet>Oprava VN kábla - odstránenie havárie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>345.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-159/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Hydina a hydinové výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-109-160/2011-SD CMM_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Pečivo a pekárenske výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>155</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Užívanie frekvecie a dispečerské služby radiolokačného systému na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>105.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Užívanie frekvecie a dispečerské služby radiolokačného systému na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>105.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Užívanie frekvecie a dispečerské služby radiolokačného systému na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>43.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Užívanie frekvecie a dispečerské služby radiolokačného systému na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Užívanie frekvecie a dispečerské služby radiolokačného systému na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>105.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Užívanie frekvecie a dispečerské služby radiolokačného systému na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>105.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-ÚLogS-OdD</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Užívanie frekvecie a dispečerské služby radiolokačného systému na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>105.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195-13-22</faktura>
<datum>2011-06-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Golf</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O19/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Nastavenie geometrie vozidla, prezúvanie 4 pneumatík </predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O20/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezúvanie 4 ks  pneumatík </predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47-1</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Prezúvanie pneumatík - autobus</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>90.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-1</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a emisnej kontroly - autobus </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>132.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48-1</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Prezúvanie pneumatík - autobus </predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-29/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na výcvik.</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>492.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-30/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FALPRIT s.r.o., Prievidza</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Nákup obalového materiálu.</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>393.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-31/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Nákup rýchloupínacích pások.</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-32/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie motorového vozidla Octávia elegance Tdi.</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010383 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>NAY, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35739487</ICO>
<predmet>Nákup autorádia</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>129</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>NAY Elektrodom, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35739487</ICO>
<predmet>nákup batérií do fotoaparátu pre zabezpečenie KEMPU 2011</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>14.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Merkury Market, s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36501891</ICO>
<predmet>gumové rohože do do automobilu WV Caravelle  </predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>5.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-6/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>336.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-28-4/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Nákup permanentiek na plaváreň</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena autosúčiastky</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-28-5/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA- Slovensko s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre FOO</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ELEY Ltd</dodavatel>
<ICO>1640035</ICO>
<predmet>Nákup streliva</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-28-6/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA-Slovensko s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre PrV a zamestnancov CoE EOD</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KLINTON</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie</predmet>
<datumv>2011-06-26</datumv>
<cena>23.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/5/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>602.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/6/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>358.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>233-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma. s.r.o.,Zv.Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Nákup plynu</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-13/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p.</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>AIP SR</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-14/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p.</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>eAIP na CD-ROM</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-15/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p.</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Letecké mapy</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010391 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Cestovné lístky -Kijev -LM kurz ISOC 6</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>101.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P.Hercog, Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>paprika</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Senica</dodavatel>
<ICO>168891</ICO>
<predmet>šunková saláma</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>197-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Galvanika a.s.</dodavatel>
<ICO>34118080</ICO>
<predmet>čiernenie súčiastok</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>198-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ledky s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44697031</ICO>
<predmet>LED žiarovka E 40</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>199-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Z8horie</obstaravatel>
<dodavatel>Z.Čužna</dodavatel>
<ICO>11861568</ICO>
<predmet>revízia viazacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MOGUL SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36222992</ICO>
<predmet>hydraulický olej</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-27-44/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Dom odborov Žilina</dodavatel>
<ICO>31577318</ICO>
<predmet>Školenie - verejné obstarávanie</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOOPRAVA-Jozef Burian</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>202-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Záhradné centrum-F.Beňa</dodavatel>
<ICO>18041540</ICO>
<predmet>postrekovač 12 l</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>skrutka vratová M10x100</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>204-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ASV AGRONOVA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31394990</ICO>
<predmet>lamela pojazdovej spojky do traktora</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>205-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Peter Vašíček</dodavatel>
<ICO>33522197</ICO>
<predmet>palivová hadica priemer 8 mm</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-27-40/2011</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autoškola-Jaroslav Prekop, Trenčín</dodavatel>
<ICO>22824804</ICO>
<predmet>Vodičské oprávnenie na autobus</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>630.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>337.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>772.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-07/2011 VÚ4405 ZT-IV</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marlus Group s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>31411304</ICO>
<predmet>nákup distribútora vody</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>590</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-17/2011-1- VU 4977 Sliač TZ II</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PIPOS Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34254447</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>921.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-272-9/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>G4S Fire Servis, BA</dodavatel>
<ICO>36517747</ICO>
<predmet>základná odborná príprava hasičov</predmet>
<datumv>2011-03-18</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-16/2011-1  VU -4977 Sliač TZ II</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TRGINA s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36667552</ICO>
<predmet>nákup elektrotech.spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>998</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-329-9/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania Nitra</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>školenie - ochrana osobných údajov</predmet>
<datumv>2011-05-13</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-5/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>autoškola - ALFA, Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>36750093</ICO>
<predmet>vodičské oprávnenie</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>615</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-8/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>8.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-9/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>8.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-9/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-04-21</datumv>
<cena>14.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>AMLEK spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36825646</ICO>
<predmet>doplnenie lekarničky</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>18.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-11/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010292 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>IWOGUIDE Bratislava</dodavatel>
<ICO>43645046</ICO>
<predmet>Sprievodcovské služby pre ISOC 6</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/5-20/2011-VVzS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Měření PVV - Leoš Nekula Vyškov</dodavatel>
<ICO>46987207</ICO>
<predmet>Meranie a vyhodnotenie povrchových vlastností VPD</predmet>
<datumv>2011-04-27</datumv>
<cena>21700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003948 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>265.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003950 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>324.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602003952 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>150.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010385 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>125.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010386 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>268.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010387 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>173.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010388 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>100.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010389 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>86.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010390 AOS</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>122.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na jún 2011 - SAMaV Bratislava detašované pracovisko Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>139.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na jún 2011 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>595.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-183/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>3753.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-7/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>19.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010393 AOS</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská národná knižnica</dodavatel>
<ICO>36138517</ICO>
<predmet>Predplatné časopis KNIŽNICA r.2011</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-13/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>471.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-59/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík, s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-60/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-61/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>5400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-62/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>151.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-219/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-05-20</datumv>
<cena>86.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>92.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>72.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-220/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>63.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>66.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-221/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-05-24</datumv>
<cena>480.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133  VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-63/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KORAKO, Veľké Bielice</dodavatel>
<ICO>35251565</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-64/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KORAKO, Veľlké Bielice</dodavatel>
<ICO>35251565</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-194/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>191.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-195/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>161.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-196/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>852.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-197/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>549.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-198/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>628.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-199/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>124.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-200/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>72.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-20/2011-L</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Soges Welding,s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>45466751</ICO>
<predmet>Lišty do rezačky</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>6.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-MnOP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Citonova spol</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie a chem cistenie</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>229.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Sevt a.s.</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>kancelarske potreby</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>1372.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava (výmena )kľúča zapaľovania + nakódovanie</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>159.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-76-16/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ATAP-Jozef Holovač</dodavatel>
<ICO>34655395</ICO>
<predmet>kancel. materiál pre potreby útvaru</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>689.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>381/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>687.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-10/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>materiál na zabezpečenie pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>382/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>250.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56-246/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>STOLAMED,s.r.o., Likavka</dodavatel>
<ICO>44876530</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>3200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>383/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>1198.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-16/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Comtec s.r.o</dodavatel>
<ICO>36323951</ICO>
<predmet>oprava zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>384/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>1488.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56-247/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>STOLAMED,s.r.o., Likavka</dodavatel>
<ICO>44876530</ICO>
<predmet>Oprava a plnenie hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-11/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Kubinec-Jakub</dodavatel>
<ICO>32779755</ICO>
<predmet>spotrebný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>385/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>386/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>55.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56-223/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie </predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>1250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56-224/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie </predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>387/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>224.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>388/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>497.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>389/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-223/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>64.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-224/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>474.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-225/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Octávia 1,9 TDi, ev.č. 58 90824</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>390/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>391/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>46.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>392/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>189.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>394/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>49.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-226/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR Bratislava, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>povinné školenie zam. vojenskej vlečky - OS 511</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>395/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>18.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>396/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>397/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>207.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-228/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>38.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-229/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>71.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-230/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>37.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-233/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - Veka 400g</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>3.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-234/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>78.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>138.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-170-1/2011-StDCMM</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT IV</obstaravatel>
<dodavatel>Horex, Košice</dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>opravy prenos. has. prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>439.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004006 AOS</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poplatok  INTERNET od 1.6.-30.6.2011</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-64/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy</dodavatel>
<ICO>162957</ICO>
<predmet>MS Excel 2010 a Access 2010</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-65/2011</faktura>
<datum>2011-06-17</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-87/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia do VK</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>159.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis vozidla Š-Ocatavia VPZ 58-81378 po 60 000 km</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>430.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup mat.na opravu Š-Super B VPZ 55-81378(brzdový kotúč + trecí segment)</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>175.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interier,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava interiérového vybavenia</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>235-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mk servis plus,s.r.o.,Sása</dodavatel>
<ICO>45510571</ICO>
<predmet>Nože a oprava kosačky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>670</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOS BB, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Lanko do kosačky</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>829.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-13/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>K-system, spol.s r.o., Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31623387</ICO>
<predmet>Žalúzie DIPLOMAT </predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>951.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-7ú2011- OdLog</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ľubica Hricová- KAMELIA</dodavatel>
<ICO>44469705</ICO>
<predmet>Vence zo živých kvetov</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>60.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>AQVILA - RV</dodavatel>
<ICO>32996624</ICO>
<predmet>Rámovanie obrazov a  pamätných listov</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502247938 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>MIKO ŠPORT RV</dodavatel>
<ICO>17264987</ICO>
<predmet>Laná a karabinky</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>706.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-17/2011 VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Róbert Križan-EUROCAR, Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Výmena a vyváženie 6 ks pneumatík na vozidle autobus KAROSA</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-74/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-75/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-77/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOKAL s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>37136399</ICO>
<predmet>Údržba elektronickej signalizácie</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>202.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-78/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>GARPA s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44141955</ICO>
<predmet>Výroba predmetov -plaketa</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>120.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-79/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VITALIT s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36399825</ICO>
<predmet>Bránky na florbal</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-80/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef ŠKAPEC, Predaj-montáž-servis zariadení, Hruštín</dodavatel>
<ICO>35376295</ICO>
<predmet>Oprava dataprojektorov</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B-10/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM,n.o,HERTNIK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chem.čistenie</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B-11/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AXECO,Prešov</dodavatel>
<ICO>36455369</ICO>
<predmet>ventilator do PC -5 ks,DDR RAM-5 ks</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>236</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B-12/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto,Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezuvanie  osobných motorových vozidiel</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B-13/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM,n.o,HERTNIK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chem.čistenie-pre Slovenský Grob</predmet>
<datumv>2011-04-25</datumv>
<cena>281</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B14/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>POLY-TRADE Prešov</dodavatel>
<ICO>31707611</ICO>
<predmet>5 ks disk Fabia ,5 ks puklica</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>141</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010394 AOS</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Časopis-KÓDEXPRESS 5/2011</predmet>
<datumv>2011-06-12</datumv>
<cena>66.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>398/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>70.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010395 AOS</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ARES spol.s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31363822</ICO>
<predmet>Predplatné časopis PC REVUE</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>33.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B-15/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>POLY-TRADE Prešov</dodavatel>
<ICO>31707611</ICO>
<predmet>oleje do osobných mot.vozidiel,ktoré nie sú doodavané centralne</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010396 AOS</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHOFER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Doplnky-Verejné obstarávanie-aktualizácia</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>90.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>399/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B-16/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>POLY-TRADE Prešov</dodavatel>
<ICO>31707611</ICO>
<predmet>žiarovky .stierače</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>164</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-B-17/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>POLY-TRADE Prešov</dodavatel>
<ICO>31707611</ICO>
<predmet>Nahradne  dielce  na vozidlo AUDI QUATRO 1,8 T</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-171/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>90.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-172/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>185.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-168/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>266.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-169/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>466.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-84/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión Nezábudka, Stropkov</dodavatel>
<ICO>36484644</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>176</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-85/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión Orlík, Spišská Sobota</dodavatel>
<ICO>34526943</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnanca pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>10.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-86/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Lorenc, predaj technických plynov, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34266747</ICO>
<predmet>nákup technických plynov</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-87/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>AG náradie-Agrodeal s.r.o.,Trnava</dodavatel>
<ICO>18049401</ICO>
<predmet>Oprava malotraktora - kardanový kríž</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>18.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-179/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>244.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-180/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>19.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-173/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>15.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-174/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>94.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-175/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>123.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-176/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>55.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-177/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>10.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-178/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>88.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-181/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>35.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-182/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>145.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-184/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>666.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-185/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>12.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-186/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-187/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>191.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-188/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>35.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Filip Finďo - Autoslužby</dodavatel>
<ICO>37057286</ICO>
<predmet>Repasovanie turbokompresora na služ.motorov.vozidle</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>589.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-237/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-265/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stepa, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36372871</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stepa, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36372871</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-21/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nomes Trade Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej jednotky v miestnosti č. 50  - SAPO</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>974.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ–11/4–237/2011–OZZP</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>2169</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-43/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1796.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-13/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.ro.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>plotrové role</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-14/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Kováčiková</dodavatel>
<ICO>45990557</ICO>
<predmet>Rámy fotografii 70x50 cm</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>1195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>str-5/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravne poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>4098.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS153-12/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.ro.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>papier do plotra 120g/m2</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena oleja, olejového, palivového, peľového, vzduchového filtra, výmena remeňa alternátora, výmena zadného ľavého ložiska zadnej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>915</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>6335</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>126.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011-II/08</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>6335</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>124.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 153-15/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC s.ro.</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>photo glose papier</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>684</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-238/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>2287</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-150/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>292.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-151/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>86.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-152/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>29.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-153/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>51.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-154/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>146.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-155/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>222.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-44/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-IMPEX. spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>Nissan Pathfinder - servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-32/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Reisel -ERVECO</dodavatel>
<ICO>34635670</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO -atrakcie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-33/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TOI TOI DIXI spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36383074</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO -prenájom WC</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-34/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SW MOBILITY, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45508291</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO -segway</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>392</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-35/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Petra Herzfeldova</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO-vlajky show</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-36/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>PhDr. Jana Maniková-Profesional</dodavatel>
<ICO>40784592</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO-detská HIP HOP skupina</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-37/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ZPMP Impulz</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO-tvorivé dielne</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-38/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>LogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO-občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-39/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Cover Trenčín, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36340791</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO-nafukovacie atrakcie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>999.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-40/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Mažoretky TINA</dodavatel>
<ICO>598828114</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO-mažoretky</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-41/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Enemy, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45670404</ICO>
<predmet>Deň otvorených dverí MO-zabezpečenie paitball.turnaja</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-42/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORY SPORT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>KEMP2011-poháre a štítky</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>77.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-43/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ZV Lešť MOSR</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>KEMP2011-strava a pitný režim preúčastníkov</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>6180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-44/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>sanitárne služby a technika Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>KEMP2011-prenájom WC</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-45/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Paintballový klub MONSTERS</dodavatel>
<ICO>42091411</ICO>
<predmet>KEMP2011-zabezpečenie paintball.turnaja</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-46/2011</faktura>
<datum>2011-06-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>MMM Group, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44997744</ICO>
<predmet>KEMP2011-karaoke show</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010397 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUDARTRADE s.r.o. LM</dodavatel>
<ICO>36665339</ICO>
<predmet>ND na vysavače</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>131.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>401/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>204.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>402/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>238.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>403/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>10.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>404/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>32.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>405/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>406/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>407/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>90.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004095 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>180.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004096 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>178.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004097 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>130.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004098 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>160.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010399 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>127.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010400 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>122.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Schmidt Trnava</dodavatel>
<ICO>30712521</ICO>
<predmet>batérie zn.VARTA</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>6.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010398 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SILVIA LM</dodavatel>
<ICO>17874483</ICO>
<predmet>príjmový doklad </predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>4.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DALAI Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45568235</ICO>
<predmet>Nákup špeciálnej kvapaliny AD BLUE</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>575.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>409/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>36.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-105/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>PYROSERVIS</dodavatel>
<ICO>30813905</ICO>
<predmet>Nákup hasiacích prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-17/2011 VU 1046 Nitra </faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka po 30000 km</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-185-28/2011 VU 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>298.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-185-29/2011 VU 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. Slovensko spol., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>13.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-189/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>7.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-190/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>3653941</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>186.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>539.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>PROMPT</dodavatel>
<ICO>698407</ICO>
<predmet>nákup hologramov</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>1056</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-38/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>386.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>66.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>647.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>161.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-137/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>54.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>101.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-139/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ATIS-ERB,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36510327</ICO>
<predmet>zákadný kurz obsluhy mot. píl</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-140/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>GARDEN TECHNIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45482284</ICO>
<predmet>ND ku kosačkám, ručné náradie</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>690.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-141/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA-ELMAT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>49.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-142/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GRENSTAVE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31639810</ICO>
<predmet>stavebný materiál a murárske náradie</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004157 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>49.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-146/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>zneškodnenie zmiešaného odpadu</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010404 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenia</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>26.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010405 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>115.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010407 AOS</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>61.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-147/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Cb elektro s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36584622</ICO>
<predmet>chlórmeter</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-21 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-car s r.o.</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-148/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Miroslav Kollár-ARIES PLUS</dodavatel>
<ICO>34506144</ICO>
<predmet>sádra biela, savo</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>44.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-150/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA-ELMAT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>elektroinštalôačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>49.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-151/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA-ELMAT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>svietidlo nabíjacie, ručné-3810</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>156.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-65/2011</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Š-Octavia 58-89512</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-41/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>páska výstražná</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>4.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-239/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>2290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-40/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA PRO</dodavatel>
<ICO>36184683</ICO>
<predmet>Komplexný servis a hygienická sanitácia pripojovacích zariadení na ohrev a chladenie vody typového označenia SO-702 SEONE</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-39/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA PRO</dodavatel>
<ICO>36184683</ICO>
<predmet>Nákup pripojovacieho zariadenia na ohrev a chladenie vody typového označenia SO-702 SEONE</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>881.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-33/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko spol.s r.o., BA</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>74.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010408 AOS</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mincovňa, Kremnica</dodavatel>
<ICO>10448</ICO>
<predmet>hviezda zlat. 16mm</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>2766.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010406 AOS</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KARA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31362834</ICO>
<predmet>rukavice kožené zimné </predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>12070</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010403 AOS</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>HELL, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35715162</ICO>
<predmet>čiapka 98 služ.</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>8080.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010402</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ARMA, Dulovce</dodavatel>
<ICO>34119027</ICO>
<predmet>Kapucňa k bunde 97 zimná</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>572.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-19 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-24 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky-garage 11</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-18 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka,výmena smerovky</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>410/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>635.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>555.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>739.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-16 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena rozvodov motora</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-14 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>nízky tlak vzduchu C25 v sacom potrubí</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-22 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky-garage 11  1x, garage 12  3x</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>58.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>217.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>49.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>41.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-235/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Renault Master, ev. č. 51 37790</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina </predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>31.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>148.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>352.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>312.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-19/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES GM s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36294781</ICO>
<predmet>Oprava elektrickej požiarnej signalizácie v kas SNP - bud VZK-TN</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>111.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-227/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TISO - Odťahová služba/ Autoopravárenské dielne</dodavatel>
<ICO>40193896</ICO>
<predmet>náhradné diely na mechanizované prostriedky (DVHM 3222 T)</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010409 AOS</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ares s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31363822</ICO>
<predmet>časopisy</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-6/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AXECO PS</dodavatel>
<ICO>36455369</ICO>
<predmet>Nákup ND špeciálnej prieskumnej techniky</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45-IV/2011-PÚ JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie VOVA, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>305174486</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov 1,5 V, šnúry predlžovacej 10m,  pre Jazykový inštitút Lipt.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>105.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46-IV/2011-PÚ- JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Richard Muchý RIMINO SYSTÉM, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>nákup predlžovacích šnúr 3m, 4m pre Jazykový inštitút Lipt.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>137.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-66/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis FJD 432033</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47-IV/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Richard Muchý RIMINO SYSTÉM, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>nákup alkoholtestera digitálneho, náustkov plastových do alkoholtestera  pre Jazykový inštitút</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>198.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-67/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK,s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Vlhkomery</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48-IV/2011- PÚ - JI-Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie VOVA, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>305174486</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych pomôcok pre Jazykový inštitút</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>531.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-152/2011-HM</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>INEP-Paško Juraj, Likavka</dodavatel>
<ICO>43105149</ICO>
<predmet>Farba primalex 40kg, SAVO 5l, Sadra štukatérska 3 kg</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>335.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>282.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49-IV/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie VOVA, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>305174486</ICO>
<predmet>repasácia tonerov HP Q6001A-6003A pre Jazykový inštitút </predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>496.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43-IV/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie VOVA, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>305174486</ICO>
<predmet>nákup nosičov -disk CD,CD-RW, DVD-R  pre Jazykový inštitút</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>236</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44-IV/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Richard Muchý RIMINO SYSTÉM, LIptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>nákup nosičov-disk CD čistiaci, DWD-RV s obalom pre Jazykový inštitút</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>177.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA 25-7/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>7750.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Mireli, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36693031</ICO>
<predmet>nákup alkoholtester</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>238-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Slovák,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>oprava Škoda Oktávia 5362606</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Cavern,s.r.o.,R.Sobota</dodavatel>
<ICO>36640247</ICO>
<predmet>Nákup ND na ruskú techniku</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>236-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slange sport,Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004265 AOS</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>zálohová platba EE- 7/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>358</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004266 AOS</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>zálohová platba EE- 7/2011 AOS</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>6328</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/6/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac jún (1.-15.)</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>9710.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-47/2011</faktura>
<datum>2011-06-22</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Ringier Axel Springer Slovakia,a.s.</dodavatel>
<ICO>678155</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-88/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zemiakov do VK</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 17/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>3131949</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Transporter- oprava bloku motora ,vačkového hriadeľa</predmet>
<datumv>2011-05-04</datumv>
<cena>4684.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-40/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PriceLand SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45383693</ICO>
<predmet>kalendár stolný</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>69.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia publikácie:  Zákonníka príáce -komentár, k 8. júnu 2011 </predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>4.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-41/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SEKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314323</ICO>
<predmet>setto box</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>1722</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-53/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>419.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZPrNM 77-2/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>KONZEKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31659772</ICO>
<predmet>Odvoz mebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZPrNM 77-3/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>645</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZPrNM 77-4/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Odvoz nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>9.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-2/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>PRO-DIVE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17328934</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka dýchacích regulátorov Apeks</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-14/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>1212.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-3/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Extratech s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36463825</ICO>
<predmet>Nákup materiálu (silón do kosačky)</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>130.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-30/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Bratislava, KK, oprava bezp. zámku na vstup dverách BÚ MO SR</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>670.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-31/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Bratislava, KK, oprava čítačky kariet v bud č. 151 blok "C"</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>310.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-32/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Bratislava, KK, oprava el zámku na vstup dverách b.č. 151  2 NP blok "C"</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>211.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäspvýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>bravčová krkovička</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s.</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>kuracie prsia</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>nektarinky</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>B.Šesták</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>paradajkový pretlak 800 g</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-84/2001</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Úplné znenie zákonov - ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-24/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062</obstaravatel>
<dodavatel>JASO, s.r.o. Stará Turá</dodavatel>
<ICO>31411495</ICO>
<predmet>Čistiarenske a pracie služby</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>95.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010411 AOS</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GRANTUM Žilina</dodavatel>
<ICO>45533873</ICO>
<predmet>objednávka publicity v rámci projektu 2.2/04</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>2900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010410 AOS</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BUILD SYSTEMS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36590410</ICO>
<predmet>výmena žľabov na bazéne AOS</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>49990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>206-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SEKOV spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34138901</ICO>
<predmet>propán-bután na r.2011</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>207-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>J.Kopecký-PNEUSERVIS</dodavatel>
<ICO>11738863</ICO>
<predmet>oprava defektu</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>208-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NADAP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36221155</ICO>
<predmet>združený regulátor tlaku do T-148</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Zvartech s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35856998</ICO>
<predmet>Zváračské , periodické skúšky</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>414</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>209-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.D.T., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35731761</ICO>
<predmet>oprava EZS a LAN siete EZS</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>DaÚPP r.2012</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>274.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Sušek Ján, Bojnice</dodavatel>
<ICO>37229681</ICO>
<predmet>Obsluha vysokozdvižných vozíkov</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>predplatné PORADCA r.2012</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Sušek Ján, Bojnice</dodavatel>
<ICO>37229681</ICO>
<predmet>školenie pre práce vo výškách </predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212-2011 VTSÚ </faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>J.Burian-AUTOOPRAVA</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>predné sklo do vozidla a montáž</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Sušek Ján, Bojnice</dodavatel>
<ICO>37229681</ICO>
<predmet>školenie pre práce vo výškách </predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SARTORIUS servis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35879041</ICO>
<predmet>kalibrácia prístroja</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMÚ Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810701</ICO>
<predmet>kalibrácia prístroja</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 /SkPeM</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Základný kurz obsluhy stavebných strojov</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>215-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Krajčík s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36246204</ICO>
<predmet>toaletný papier</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>216-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PYROTEAM GROUP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36241903</ICO>
<predmet>požiarna hadica "C"</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>217-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EION s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>8 GB vysokorýchlostný USB kľúč</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>218-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SHARK Online, a.s.</dodavatel>
<ICO>45689288</ICO>
<predmet>MSI Wind Pad Z530(1,6G) 10,1"</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>510</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>219-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>K§H</dodavatel>
<ICO>22707042</ICO>
<predmet>32GB Kingston USB kľúč</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCopy</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>skener Canon CanoScan 9000F</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>M.Junas-Rempo</dodavatel>
<ICO>33513635</ICO>
<predmet>plexisklo 3 mm číre</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>O.Gaža</dodavatel>
<ICO>11838612</ICO>
<predmet>minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P.Bilka</dodavatel>
<ICO>14141001</ICO>
<predmet>zasklenie okien</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>226-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.V.Kukliš-VKS</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>svietidlo žiarivkové OMS Tornado 2x36W IP60</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>227-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>základná farba na drevo</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>228-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>vysávač priemyselný</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>ručná závitnica 3/8" - 1 1/4"</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>gola sada</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MANUTAN Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35885815</ICO>
<predmet>paletový vozík s gumovými kolesami</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>782.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.Durina-Zváracia technika</dodavatel>
<ICO>34425888</ICO>
<predmet>zvárací invertor</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-16/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>G4S Fire Services, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36517747</ICO>
<predmet>Kurz "Cyklická príprava hasiča-používanie dýchacích prístrojov v dymovom polygóne</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>RIZENEK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36370428</ICO>
<predmet>Športové potreby</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>1150.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>EUROSAFE Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Oprava bezpečenostných trezorov</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>1017</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-34/2011</faktura>
<datum>2011-06-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava kamier č. 4,17,18 na vonk. obv oplotenia IBS kas Mierovo</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>693.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-91-12/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Global Autosúčiastky</dodavatel>
<ICO>36341908</ICO>
<predmet>Nakup náhradných dielcov pre vozidlo UAZ-469</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>SHIMADZU SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31363237</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy grafitovej pece a operečná kvalifikácia prístroja AAS typ AA-6800</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Pragolab s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31352839</ICO>
<predmet>Vykonanie kompletnej operačnej kvalifikácie plynovej chromatografie prístroja GC/MS POLARIS Q</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Pragolab s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31352839</ICO>
<predmet>operačná kvalif´kácia prístroja GC TRACE </predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-33/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Chemické svetlá.</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Pragolab s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31352839</ICO>
<predmet>oprava prístroja GC FTIR-plynový chromatograf</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-34/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Kamil Ľachký ALIPRO</dodavatel>
<ICO>10878637</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné prostriedky.</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>102.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>AMEDIS a.s.</dodavatel>
<ICO>612758</ICO>
<predmet>oprava prístroja HAPSITE</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LAMBDA LIFE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35848189</ICO>
<predmet>oprava prístroja MILLI-Q SYNTHESSIS</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>SHIMADZU SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31363237</ICO>
<predmet>vykonanie opravy na pumpách prístroja HPLC</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>2400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-57/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BILLA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31347037</ICO>
<predmet>Reprefond</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 87/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopirky</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>123.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-170/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Juraj CHORVATH</dodavatel>
<ICO>33574600</ICO>
<predmet>ošetrenie sl. psa - Sklené</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-172/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VU 8838 Poprad</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nakup stravných lístkov - Poprad</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-171/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava mot. vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>nulovanie dozimetrov</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>37.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>413.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla - servisná zmluva č. KaVSÚ-3-85/2010</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-156/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>136.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-157/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>803.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/23-2011/OPO/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Marianum Bratislava</dodavatel>
<ICO>17330190</ICO>
<predmet>Veniec</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-158/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>86.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-10/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-159/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>51.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/24-2011/OPO/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Swiss Bratislava</dodavatel>
<ICO>35770252</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-160/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>182.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-161/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-11/2011</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010412 AOS</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>V. Hrobák Poprad</dodavatel>
<ICO>10727442</ICO>
<predmet>kvety pre jubilantov</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>20.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-201/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>468.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-202/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>184.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-203/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>925.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-204/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>206.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-205/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>24.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-206/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>194.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-207/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>203.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-208/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>184.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010413 AOS</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>JEDNOTA </dodavatel>
<ICO>168963</ICO>
<predmet>zabezpečenie občerstvenia pre návštevy</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>40.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-209/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>70.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ABC Kominárstvo</dodavatel>
<ICO>44655720</ICO>
<predmet>Prehliadka a kontrola komínov a dymovodov</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>870</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hasil HD</dodavatel>
<ICO>36550531</ICO>
<predmet>Oprava a servis Hasiac. príst.</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>798.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Náhradné diely na kosačku</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>GUDMALL</dodavatel>
<ICO>14204801</ICO>
<predmet>Maliarske práce</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>1950.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Data mix</dodavatel>
<ICO>45454621</ICO>
<predmet>nákup sat. príjmačov</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>499</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011/ Atl VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>TD MED s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31370969</ICO>
<predmet>Vstupy do kryokomory</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>180.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>358/2011/4 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Mária Hanesová, Zvolen</dodavatel>
<ICO>35195711</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku - "Pozemok pred prebytočnou ošetrovňou v areáli TOPO - ústavu Banská Bystrica"</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-36/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-18/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu na vozidle Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-19/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu na vozidle Mercedes Benz </predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-82/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>57.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010414 AOS</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>scanovanie dokumentov</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>121.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 VÚ Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Školenie vodičov ADR.</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>421</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>63.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>415/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>193.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>416/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>145.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>417/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>87.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>418/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>9.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>419/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>16.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár,Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>420/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>25.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>421/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>95.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>422/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>71.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>423/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011/Šs VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Šport.a tech.klub</dodavatel>
<ICO>36142077</ICO>
<predmet>Prenájom strrelnice</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>333</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011/ORŠ VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>CA PALMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36438847</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>309</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011/Judo VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Settour Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36179825</ICO>
<predmet>Letenky </predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>2100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek pre ordinára</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>109</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>3065</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OH-SaS, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/6/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TelCom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové služby </predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>123</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>309</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR, s.r. o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Poplatok za používanie frekvecie - OPEL VECTRA</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>106</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-14/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>320.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-06-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Edenret, s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31815995</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>2438.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Katarína Milkovičová</dodavatel>
<ICO>33018031</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>609</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-244/2011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010415 AOS</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM LM</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocomm SR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35869160</ICO>
<predmet>Nákup alkoholtestera CA 2010.</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>98.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vlan s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>46118896</ICO>
<predmet>Nákup náustkov k alkoholtesterom.</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>770</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alkoma s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36335631</ICO>
<predmet>Údržba alkoholtesterov CA 2010.</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>166.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Andrej Štvarták, Rožkovany</dodavatel>
<ICO>35449021</ICO>
<predmet>Oprava interiérového nábytku.</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup silikónových tesnení.</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>61.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: plsť biela.</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>1.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KolorMax s.r.o. Žilina prevádzka: Petrovany-Vysielač 573 082 53</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup laku luxol.</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>B.K. Prešov, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475289</ICO>
<predmet>"Demontáž a montáž kolesa z osi, demontáž a montáž PNEU z a na disk,</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>B.K. Prešov, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475289</ICO>
<predmet>"Demontáž a montáž kolesa z osi, demontáž a montáž PNEU z a na disk,</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>B.K. Prešov, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475289</ICO>
<predmet>"Demontáž a montáž kolesa z osi, demontáž a montáž PNEU z a na disk,</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>B.K. Prešov, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475289</ICO>
<predmet>"Demontáž a montáž kolesa z osi, demontáž a montáž PNEU z a na disk,</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>B.K. Prešov, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475289</ICO>
<predmet>"Demontáž a montáž kolesa z osi, demontáž a montáž PNEU z a na disk,</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>62.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-18/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX</dodavatel>
<ICO>33277575</ICO>
<predmet>Opakované školenie obslúh zdvíhacích zariadení výložníkového typu</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO MIX</dodavatel>
<ICO>36617415</ICO>
<predmet>ND na traktorový zametač TZ 7011 a kosačky E-125</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>550.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO BILLY</dodavatel>
<ICO>44116578</ICO>
<predmet>ND na traktorový zametač TZ 7011 </predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>46.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146222011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v periodiku Avízo 7.6.2011</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140422011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v periodiku Avízo 8.6.2011</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140432011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v periodiku Hosp.noviny zo 8.6.2011</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>901.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-240/2011</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>2076</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-241/2010-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>2290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-36/2011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Wash-service s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35823682</ICO>
<predmet>Bratislava DK - oprava,  formou výmeny nefunkčného magn. ventilu a nast. systému na umývacej linke b.č. 52 </predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>118.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-142/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>9600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-154/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS v b.č. 13,22,44 v kas.SNP Prešov</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>899.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-160/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>N.B.Elektrocentrum.s.r.o.Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>30658556</ICO>
<predmet>Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky BRAVO</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>691.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-243/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>1939</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>244-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tibor Kremničan T.K.Marketing,Dolné Plachtince</dodavatel>
<ICO>14236397</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy MB VITO </predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>245-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Púchovský mäsový priemysel,a.s.Púchov</dodavatel>
<ICO>31561853</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>242-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota,Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>243-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrostaving,s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>44351658</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>424/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>579.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>425/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>125.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>426/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>428/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>388.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-22/2011-L</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>T.Vrabel - SEZAM Trnava</dodavatel>
<ICO>33214760</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010416 AOS</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>230.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010416 AOS</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>230.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 81/2011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>školenie odbornej skúšky č.501 - Správca vlečky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 95/2011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>8168.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 96/2011</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>6110.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010417 AOS</faktura>
<datum>2011-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Záhradkárske potreby L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17938210</ICO>
<predmet>postrek na ničenie buriny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>13.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-23/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>nákup obalového materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>808</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-25/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PRODOM Trenčín</dodavatel>
<ICO>41793803</ICO>
<predmet>oprava žalúzií</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>430/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>223.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>431/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>36.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>432/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>153.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 75/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>C-Consulting LabTechnologis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44506112</ICO>
<predmet>diagnostické látky</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>1581.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-85/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis a pravidelná údržba - TOSHIBA e-studio 210 c</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 80/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Pure Water</dodavatel>
<ICO>45478830</ICO>
<predmet>plastove pohare</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-88/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Reklama,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36470643</ICO>
<predmet>Prevoz informačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 79/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Pure Water</dodavatel>
<ICO>45478830</ICO>
<predmet>pitna voda</predmet>
<datumv>2011-05-27</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010418 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. KLICNAR, PhD. Brno </dodavatel>
<ICO>45773521</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť pri realizácii projektu EŠF</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 68/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>KZLM -TILIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36369209</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>1229.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010419 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. KLICNAR, PhD. Brno </dodavatel>
<ICO>45773521</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť pri realizácii projektu EŠF</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po DN  EKŚ 8/2011 Š-Octavia VPZ 56-79689 podľa obhliadky poisťovne</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1033.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-14/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11mpr-144-35/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>predplatné  Poradca na rok 2012</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>56.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11mpr-144-36/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné na úplné znenia 2012</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010421 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. KLICNAR, PhD. Brno </dodavatel>
<ICO>45773521</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť pri realizácii projektu EŠF</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010422 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. KLICNAR, PhD. Brno </dodavatel>
<ICO>45773521</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť pri realizácii projektu EŠF</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Banská  Bystrica </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet> dva prijímače DVB-T pre TV prijímače </predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na mesiac 07/2011 </predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>774.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004446 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>potraviny - mäso</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>115.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004447 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>potraviny - mäso</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>88.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004448 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>potraviny - mäso</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>338.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-5/2011 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>1995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>246-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.M.Ďurčo-Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Leštička</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-176/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ROAD SK, Žilina</dodavatel>
<ICO>43845851</ICO>
<predmet>výroba terčov - Lešť</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-175/2011</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava mot. vozidla Škoda Fábia - Nováky</predmet>
<datumv>2011-06-25</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Godora,HSQ-Team,Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezov</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010420 AOS</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BILLA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31347037</ICO>
<predmet>občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>5.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-61/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>O.K.P. Agency</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>atramentové náplne do pera</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>2239.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-60/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-06-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>O.K.P. Agency s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>Korekčný lak</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>1687.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-236/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>125.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-238/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>5.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-239/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>603.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-240/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>318.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-241/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>283.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-242/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>336.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-248/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>41.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-249/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>132.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-250/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>202.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-251/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>15.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-16/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010424 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CSTUG</dodavatel>
<ICO>536580</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010423 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>NICO spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36396834</ICO>
<predmet>oprava a serrvis lyží</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>590.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010425 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>scanovanie a tlač máp</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>134.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/6LV2207</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 lEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>zákusky</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>212.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/6LV2207</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>HENŽEL Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>5580.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-245/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>86.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/6LV2207</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>3127.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/6LV2207;</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>592.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-246/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>59.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/6LV2207</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>192.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-247/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>8.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/6LV2207</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>zákusky</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/6LV2207</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>62.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/6LV2207</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>HENŽEL Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>955.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010427 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>pretláčanie splaškovej kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010428 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Národná diaľničná spoločnosť</dodavatel>
<ICO>35919001</ICO>
<predmet>oprava vonkajšieho osvetlenia </predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>183.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010426 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIMIX L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>30517010</ICO>
<predmet>cement, omietka</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>174.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-25/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu </predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>20.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VU4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REALSTROJ s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorových kosačiek</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>EKOTOALETY s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35893117</ICO>
<predmet>Mobilné WC BASIC APPOLO-repasované</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1584</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-89/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>22.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-210/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>399.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-211/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>61.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-212/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>16.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-213/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>156.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-214/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>895.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>359/2011/5 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Daniel Bartkovič, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37060503</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku - "Cerovo - 2 pozemky"</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-215/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>307.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-216/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>100.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-217/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-11</datumv>
<cena>18.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-218/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-11</datumv>
<cena>167.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010429 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Sklenárstvo L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>14172054</ICO>
<predmet>zasklievanie</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>42.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-163/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>349.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-147/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>24.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-149/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>162.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-150/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso </predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>203.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010430 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BILLA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31347037</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-26</datumv>
<cena>9.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004464 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Krajčík Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>30.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-86/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava - TOSHIBA e-studio 165</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 Ústr.EPS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. ľudová majolika</dodavatel>
<ICO>167975</ICO>
<predmet>prezent. predmety</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>45.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Sklenárstvo Bednár</dodavatel>
<ICO>32333331</ICO>
<predmet>ramovanie obrazu</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>12.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Billa s.r.o.,</dodavatel>
<ICO>31347037</ICO>
<predmet>nákup čist. prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>13.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Grottes de Trabuc</dodavatel>
<ICO>341249811</ICO>
<predmet>vstupne do jaskyne</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>120.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>439.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010431 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VÚ 1115 Ružomberok </faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOTECHNA SPEKTRUM, J. Vajzer</dodavatel>
<ICO>37572458</ICO>
<predmet>Náhradné diely na motorové vozidlá</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>684</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov TOPU</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>5415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010433 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GEREG servis Púchov</dodavatel>
<ICO>30483042</ICO>
<predmet>odborné prehliadky športových zariadení AOS</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010432 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>194.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010434 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31602029</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>59.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ - 11- 4- 244/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>3125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010435 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>224.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010436 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>122.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010437 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>73.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010438 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>102.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-151/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-11</datumv>
<cena>14.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-133/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ELECTRON spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31664318</ICO>
<predmet>Oprava a kalibrácia meracieho prístroja UNIMER 09</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Marking Center Slovakia</dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba stočkov a pečiatok TRODAT</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>30.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>2mo digital studio</dodavatel>
<ICO>35157119</ICO>
<predmet>oprava rádioprijímač PANASONIC</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>248-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Servis tlakových nádob a dýchacej techniky,s.r.o.,Prievidza</dodavatel>
<ICO>44562217</ICO>
<predmet>Naplnenie fliaš kyslíkom</predmet>
<datumv>2011-06-26</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup autokozmetika</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>684.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>249-I03/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Godora HSQ-Team,Prievidza</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Olej</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup autokozmetika</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>59.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup autokozmetika</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>105.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup autokozmetiky</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>478.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup autokozmetiky</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>395.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup autokozmetiky</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>948.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup autokozmetiky</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>867.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-25/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14ZT-IV</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Gocoliak</dodavatel>
<ICO>44340796</ICO>
<predmet>oprava a servis vysokotlak zariadeni</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>865.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004510 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>zálohová platba EE- 7/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>6328</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-245/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>2398</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004511 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>zálohová platba EE- 7/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>358</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Marking Center Slovakia</dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba stočkov do pečiatok</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>25.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004273 AOS</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CWS boco s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>prenájom hygienických zariadení -  6/ 2011</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>541.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-205-16/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Škoda Oktávia - kontrola a dopolnenie média klimatizácie, kontrola bŕzd, kontrola signalizácie Airbag a oprava nálezovým spôsobom.</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-205-18/2011</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Kontrola a doplnenie média klimatizácie VW Transportér</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>433/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>13.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>434/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>29.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>435/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>188.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>436/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>437/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-06-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>414.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-246/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>OdEAMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>2610</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-247/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných v ecí</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>2409</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42-VI/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter  Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava aut.techn.VW CARAVELLE, výmena spínača zadných brzdových svetiel</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>25.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6-05/2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenie a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>obnovovacie školenie vodiča ADR</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010439 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VITALIT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36399825</ICO>
<predmet>servis bicyklov</predmet>
<datumv>2011-06-19</datumv>
<cena>592</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010442 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-168/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Napájací zdroj EKO 9512S 5,4/5A,12V dodávka a montáž</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>74.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-169/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Zámok Abloy El460/35/24 dodávka a montáž (odstrán.havárie)</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>838.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-170/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Optický prevodník BREAK 2RS V-MM dodávka a montáž</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>908.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-171/2011-H</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Elektronika ZBK, náter konštrukcie -brána č.1</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>416.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-175/2011-H</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Oprava VN vedenia v stožiar.trafost. V.Ozorovce</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>126.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004520 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>126.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004522 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>230.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>morčacie prsia</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekareň</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mlieko</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Z8horie</obstaravatel>
<dodavatel>Ovocie, zelenina</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>O.Rybanský</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>hovädzie predné</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004523 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Krajčík Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>potraviny - mäso</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>229.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>párky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/ZK-2011</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>acidofilné mlieko</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sen. a skal.pekárne</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>233-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DPSK</dodavatel>
<ICO>33440921</ICO>
<predmet>výroba plošných spojov</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sukupčák a Dedera</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>batéria CR 2032</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>235-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TechReg, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36051055</ICO>
<predmet>oprava a kalibrácia teplotnej a vlhkostnej sondy</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>236-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO spol. r.o.</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>toner do tlačiarne LPB5050-čierny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>915</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>237-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>GM commmunication</dodavatel>
<ICO>22704108</ICO>
<predmet>kamera XDV 47 DVP-IR28</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>1041.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>238-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>NVR UNI-biela malta</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>COPY centrum</dodavatel>
<ICO>34739572</ICO>
<predmet>GPS Nuvi 1390T+GA+LT</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>guľový ventil</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ARYO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45362688</ICO>
<predmet>chrániče sluchu Peltor MT 16H210F</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>875</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>242-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>farba zelená syntetická</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>243-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>exekučný poriadok - aktualizácia</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>10.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>244-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.P.Vašíček</dodavatel>
<ICO>33522197</ICO>
<predmet>olej 10W-40 Shell RIMULA R6 M</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>245-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-MIX Bratislava</dodavatel>
<ICO>11909579</ICO>
<predmet>baterka CR 1620</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>1.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>246-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Hazucha-výroba pružín</dodavatel>
<ICO>18042023</ICO>
<predmet>pružina podľa priloženého vzoru</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010443 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010444 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>46.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010445 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>138.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010446 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>80.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010447 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>49.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010448 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>93.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-24/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká Log</obstaravatel>
<dodavatel>Plastkov s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>36039802</ICO>
<predmet>páska oceľová, list pilový</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>238.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava brzd.sústavy na vozidle Š-Octavia VPZ 58-88812</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>569.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/6/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>271.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004521 AOS</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>D/L/M, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>nákup výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>67592</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>247-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Medis Nitra,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Absorbent</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>250-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>fax Copy s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Oprava laminátora</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-17 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>trhanie motora-reklamácia</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-20 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>kontrola prednej nápravy</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/K/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>MANET</dodavatel>
<ICO>42014107</ICO>
<predmet>Parkovanie</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profi TEP SERVIS</dodavatel>
<ICO>33897298</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>897.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Paul Lange Oslany</dodavatel>
<ICO>36306975</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>710.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>SAK</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Oprava prístupového a poplašného systému</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Portas s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029289</ICO>
<predmet>Technická prehliadka SMV</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>AJBYT</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Zabezpečenie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>2959.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Oprava klimatizácie na SMV</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-248/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Prerprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1552</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-249/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>3255</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-191/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>348.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-192/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-193/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>122.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-194/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>215.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-195/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>22.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-196/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>123.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-197/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>566.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-198/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>134.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-199/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>5.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-255/2011</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-87/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - súprava grafickej stanice</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-88/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>Pranie prádla na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-89/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>2921.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-27/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 7/2011</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>659.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Decs Consulting spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31322271</ICO>
<predmet>oprava stroj laminovací RENS</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>201.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba pečiatky TRODAT</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>14.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-OdRŠS-VS03</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava BT a ABT</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>237</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-145-2/2011-HM</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Grenstave s.r.o. Likavka</dodavatel>
<ICO>31639810</ICO>
<predmet>Dodávka a montáž dverí biele plné 80Ľ,80P,70Ľ,70P</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>458.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-178/2011-HS</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Matúš Putnocký,Prešov</dodavatel>
<ICO>45965838</ICO>
<predmet>prečístenie vonkajšej a vnúornej kanalizácie b.č.16 kas.SNP Prešov</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>307.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePS-98/17-2/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenska kuchyna Michalovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Pohostenie pre zahranicnu navstevu</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331-4/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>TATRAMETAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44932766</ICO>
<predmet>farby, laky, riedidlá</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>942.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 264/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ARNET, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31607896</ICO>
<predmet>Revízia a oprava špeciálnych zdravotníckých prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 265/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ARNET, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31607896</ICO>
<predmet>Revízia a oprava špeciálnych zdravotníckých prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 266/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky </predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>1436.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VFS Jánošík - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>COPYLINE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>195.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011-PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre Jazykový inštitút</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>393.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZEROS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36619094</ICO>
<predmet>Nákup pneumatík</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>399.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Letové Prevádzkové Služby SR, štátny podnik, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Publikácie LIS SR za rok 2011</predmet>
<datumv>2010-12-30</datumv>
<cena>2249.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>COPYLINE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Servis tlačiarní</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>55.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky za jún 2011</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>1899</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 73/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie bielizne</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>96.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 74/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>10.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>LAAX - RV</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Jednorázový riad a samolepky BOZP</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>59.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010450 AOS</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FLOWERS, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36404209</ICO>
<predmet>nákup kytice pre veľvyslanca ČR</predmet>
<datumv>0201-06-30</datumv>
<cena>94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010449 AOS</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK,Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup -riedidlo,farba,štetce</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>434.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>StRŠLP-18/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky za mesiac máj 2011</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>729.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA 484/2011-19</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>Ministerstvo obrany SR, Stredisko prevádzky objektov Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vlastimil Šiška - LESTECH ul. Tovarnícka 2047, 955 01 Topoľčany</dodavatel>
<ICO>33674545</ICO>
<predmet>Oprava ohnutej kľuky a mechanizmu pojazdu motorovej kosačky Husqvarna 53SVW</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup mat.na opravu Š-Octavia VPZ 56-73100(menič tlaku)</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>57.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/11</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>LAUGARTPLUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36252280</ICO>
<predmet>Oprava mikrovlnných rúr</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>499.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina </predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>490.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>902.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-592-36/2011 SPOTN</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1419.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>259.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>362.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>0201-06-29</datumv>
<cena>752.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-6/9/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra</dodavatel>
<ICO>31874568</ICO>
<predmet>Preskúšanie z telesnej prípravy - permanentky</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>196.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-153/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ZOS LOKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36004154</ICO>
<predmet>Oprava lokomotívy T-457 </predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>1118.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>437.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>84.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 88/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie bielizne</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>69.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 89/2011</faktura>
<datum>2011-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>3.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-243/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Bratko Predaj-servis MPT</dodavatel>
<ICO>17659183</ICO>
<predmet>Oprava záhradnej techniky KROVINOREZ/235R</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-34/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na mesiac júl 2011</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>7774.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-90/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-91/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-92/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-162/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-163/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>55.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-164/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-165/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>42.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-166/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>87.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-167/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>1207.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-252/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>313.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-253/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>195.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-254/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>18.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-20 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtract s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Prezutie 8 ks pneumatík T-815 AV-15 ev.č.: 375-86-83</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>125</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-21 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Oprava traktora TZ-7011 ev.č.: 349-79-33</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>770</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-22 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Oprava traktora TZ-7011 ev.č.: 371-51-52</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-23 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, Nitra</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava 2 ks defektov Mitsubishi L-300 ev.č.: 410-05-06</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>LAAX-RV</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>713.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/6-71-10/14-109</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny jún</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1838.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7-06/2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>aktualizačná odborná príprava inštruktora BOZP</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011-1 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>667.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>hygienické utierky</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>27.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz kalov 0,8 t</predmet>
<datumv>2011-05-19</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. SLOVENSKO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadu 180103</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>439/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Vaša Slovensko 7/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DETOX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31582028</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadu destilačné zvyšky 9,72 t</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>6284.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>440/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>173.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>C.B.A. Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36620319</ICO>
<predmet>nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>251.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>441/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>36.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadov</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>14903.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>2020138010</ICO>
<predmet>Mäso a údeniny</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>407.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň Malacky</dodavatel>
<ICO>2020356954</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>210.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>2020376171</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>280.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>2020356954</ICO>
<predmet>Pekárenskévýrobky </predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>5.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011-ZTI-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV od.1.7.-31.7.2011  </predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011-ZTI-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa za stravu pre PrV 65%  a pre zamest. 55%.od 1.7.- 31.7.2011</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena jednotky airbagu, výmena ložísk prednej nápravy, výmena vyrovnávacej nádržky, snímača paliva, tesnenie hlavy valcov a strešnej lišty, kontrola bŕzd zadnej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AEROLOGISTICS</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Zariadenie ULB a batérie palubného núdzového polohového rádiomajála ELT C406-1HM</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>3303</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LO TN, a.s.</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vysokonapäťová dióda KYZ 30</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>264</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>282.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BIGO</dodavatel>
<ICO>37052705</ICO>
<predmet>ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2001-ZTIV 6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DSI Slovakia s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>31670172</ICO>
<predmet>Nákup - nabíjacie batérie, nabíjačka</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>161</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22mpr-96-11/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o., HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné pužívanie</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>225.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SOS electronic s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>31703186</ICO>
<predmet>Nákup - multimetre a prístroj na meranie izol. odporu</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>783.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rádioamatér Schotter Prešov</dodavatel>
<ICO>10741305</ICO>
<predmet>Nákup - monočlánky, batérie</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011-ZTIV-6335</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alkoma s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36335631</ICO>
<predmet>Nákup - náustky k alkoholtesterom</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>770</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-83/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava 3 ks umývačiek riadu Elektrolux</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>432.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-28-9/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Michalec, Drietoma</dodavatel>
<ICO>44017341</ICO>
<predmet>Výroba drevených erbov so štítkom</predmet>
<datumv>2011-05-09</datumv>
<cena>306</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-FES</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Správa športových zariadení, Levice</dodavatel>
<ICO>31196349</ICO>
<predmet>Zabezpečenie poskytnutia služby-Plaváreň na preskúšanie z TV</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-256/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-374-8/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VIKING GROSS s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31569838</ICO>
<predmet>Žilina , Rašov - odstránenie poruchy na oplotení - výmena 4 ks komunik modulu SPCÚ</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1302.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-87/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-88/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-89/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-85/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SA-MA s.r.o. ELEKTRO, Martin</dodavatel>
<ICO>46044965</ICO>
<predmet>Nákup elektromateriálu</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>639.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-90/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>5951.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-91/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>11568.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-18/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky PrV</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12mpr- 249-23/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Technické plyny</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>287.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-19/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ROFA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>RaŠ údržba laboratórnych prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-20/2011</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa Moni Žilina-Bytčica</dodavatel>
<ICO>10959777</ICO>
<predmet>čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>38.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/6/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marti BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac jún</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>3223.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/6/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac jún (16.-30.)</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>10524.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>067-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Oprava čerpadla pitnej vody L.potok</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>251-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>AVANTI TRANS Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36644021</ICO>
<predmet>Oprava autožeriavu AD T 148</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-100/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>JKBOZ s. r. o.</dodavatel>
<ICO>44253516</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-04-26</datumv>
<cena>6302.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>374/2011/6 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Vladislav Pražma, Zvolen</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku - "Pozemky Skalité"</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-166/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>348.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-26/2011-1 VÚ 4977 ZT II MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne Trenčín a.s.</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>výroba potrubia</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004513 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011/ORŠ VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Ernest Zachar</dodavatel>
<ICO>36867241</ICO>
<predmet>Prednášky pre trénérov a športovcov</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-164/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina </predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>443.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-165/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>67.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 VU 4977Sliač TZ-IV</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REALSTROJ s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>oprava motorovej kosačky</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-167/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso </predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>160.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-61-2/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>materiál pre spojazdnenie techniky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-172/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>154.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-169/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Opakované školenie obsluhy žeriavov výložníkového typu.</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>59.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-61-3/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>materiál pre spojazdnenie techniky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-31/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>91.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-171/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky.</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-29/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o. Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Nové Mesto nad Váhom, BÚ - oprava napájacieho zdroja a bezkontaktnej čítačky kariet v b.č. 24</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>568.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-20/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Trenčín, sklady Kubra - vyhľadanie poruchy na vodovodnom rozvode vody</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004661 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Securitas SK , s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>Strážna služba za jún 2011</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>10018.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PETER IVAN-HOREX, Košice</dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>Revízia hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Úplné znenie zákona 21/2011</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>2.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na júl.</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>732.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VU4977 Sliač TZ IV</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VU4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REBUS-Reklama, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644234</ICO>
<predmet>Dopravné značenie na letiskových plochách</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>279.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-175/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SAFIRS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36423874</ICO>
<predmet>Špecializovaná príprava zamestnancov hasičských jednotiek: technik – strojník.</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:11 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia zn.Toshiba</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>9.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>66.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>676.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:12 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia Toshiba</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>85.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>148 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>236.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:13 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariad zn Toshiba studio</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004663 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLMs.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>SW-pre simulátor dopr. a evakuač.jednotiek</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>222103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004665 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>SW-správa špec. pracovísk</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>114856</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004667 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>357603338</ICO>
<predmet>grafická stanica</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>7768.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-11/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky - júl 2011.</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1997.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004670 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. MIkuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>Simulátor dopr. a evakuačných jednotiek</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>232040</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-12/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ, Trnava</dodavatel>
<ICO>735825</ICO>
<predmet>Ochrana objektu VA-CR od 1.1. do 31.12.2011.</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>267.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/6LV2207</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>742.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/6Lv2207</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková</dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>zákusky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>72.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/6Lv2207</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/7Lv2207</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>452.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/6Lv2207</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>14.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-38/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kasárne - odstránenie poruchy na výťahu v budove č.151, blok C</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>190.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010452 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GRAPHIC MASTER  L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40001598</ICO>
<predmet>Zabezpečenie nápisu najlepší študent 2010/2011</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11mpr-144-34/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel> VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>preplatenie stravovaniecelodennej zmeny v mesiaci máj v 2011</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>4224.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11mpr-144-33/2011</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>preplácanie príspevku zamestnávateľa na závodné stravovanie 1.5.-31.5.</predmet>
<datumv>2011-04-28</datumv>
<cena>6197.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-1852011-H</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Štofila,Michalovce</dodavatel>
<ICO>35453362</ICO>
<predmet>Oprava strešnej krytina</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>27.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-33</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Transporter</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-23</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>: VÚ 1570 Bratislava </obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004693 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>scaner A3</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>174.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004695 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>tlačiareň Canon 5050</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>654.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004697 AOS</faktura>
<datum>2011-07-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DLM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760338</ICO>
<predmet>tlačiareň HP 2035</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>399.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-17/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MV-STK</dodavatel>
<ICO>35240010</ICO>
<predmet>STK Techniky KS</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-18/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MV-STK</dodavatel>
<ICO>35240016</ICO>
<predmet>STK Techniky KS</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-54/2011 SkInfra</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>1588.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53-VI/2011- PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>odber obedov za mesiac jún 2011</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1654.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>274.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-17/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>1248</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>2481.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-90/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava - TOSHIBA e - studio 850</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-91/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - grafická stanica</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-92/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava výfuku</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-93/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup slaniny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>30.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-26/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Brel, Centrum 2622 Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>nákup elektrospotrebičov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-94/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>411.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-95/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>97.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EUROSAFE Slovakia</dodavatel>
<ICO>35782390</ICO>
<predmet>Oprava trezoru</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-93/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>443/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>195.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT IV</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>ASCARI plus s.r.o. Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>36679712</ICO>
<predmet>Nákup športových pohárov a trofejí.</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>175.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>444/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>485.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>445/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>856.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>447/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>536.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>448/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>38.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>449/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1498.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>451/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>206.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>452/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>88.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004694 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>259.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>453/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>150.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>454/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>26.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010453 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>496.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010454 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010455 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>118.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010456 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>226.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010457 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>52.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Laser Servis Pezinok</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>tonery do tlačiarní</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Laser Servis Pezinok</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010451 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-Glass Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>Potraviny -DN</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>15.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na 7/2011</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>780.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>2020138010</ICO>
<predmet>Mäso a údeniny </predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>639.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco Trnava</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>2.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Cukrovinky </predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>58.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>oprava výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky</dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Ovocie a zeleniny </predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>37.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>2020206958</ICO>
<predmet>Tvrdý sortiment</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>830.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>nákup výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>447</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru  VW-Pasat 2,5 TDI VPZ 54-10127 (brzdové sústavy)</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>255.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-Obv.</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>Vú 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o.Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Nákup veterinárnych liečív</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>776.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-19/2011-1 VÚ 4977 ZT II MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>DASS s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31588417</ICO>
<predmet>nákup tesnenia</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>288.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-153/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár-PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>násadka na vzperu, nadstavec na prichytenie drôtu</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>43.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-155/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu RTH Ožďany</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>873</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011/SkPeMA</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>G4S Fire services,s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>36517747</ICO>
<predmet>Opakované školenie vo výcvikovom protiplynovom polygóne</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>316.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-156/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. LIptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>výmena čelného skla VPZ:58468638</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 276/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-157/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ:5865529</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-158/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>HS-PLUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31726402</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ: 5888432</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 98/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Expo Center a.s.</dodavatel>
<ICO>31412581</ICO>
<predmet>prenájom manipulačnej techniky na zabezpečenie výstavy</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 99/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Expo Center a.s.</dodavatel>
<ICO>31412581</ICO>
<predmet>prenájom výstavnej plochy</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>564</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-159/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>odborná príprava bezp. technika</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-14/6-42/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-161/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1590.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-162/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>193.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-14/6-43/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-163/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Bab-MI,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45927545</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>586.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-219/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>166.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-164/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KOMERX Palivá v.o.s.</dodavatel>
<ICO>31589138</ICO>
<predmet>hnedé uhlie orech II</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>43079.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-220/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>650.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-165/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Martin Hudec-ANAVY</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>primalex plus</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>449.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-221/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>371.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-166/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>4.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-222/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>246.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-167/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>1470.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-223/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>129.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-224/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>256.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-172/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PP Projekt s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36465267</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>216.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-225/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>621.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-226/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>101.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-173/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Janka a spol., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44375239</ICO>
<predmet>keramická dlažba NEGRA</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-174/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-227/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>2.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-176/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1695.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-177/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>74.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-179/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SCARABEUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu Veľká Ida</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>578</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-180/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SCARABEUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu PO-Bogota</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-182/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>HONEYWELL,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31407820</ICO>
<predmet>svetelné prekážkové návestidlo</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>818.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-183/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>780.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-184/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>2069.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010460 AOS</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>71.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-187/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS-SK, Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>Stravanie príslušníkov 5728 Rašov</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>6643.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-181/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 trenčín</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>2252.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>čínska kapusta</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-182/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-MO, Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>247-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCopy, Senica</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>termoväzba na spisy</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-183/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Sklené-jún</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>2601.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>248-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>tlakové čistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-184/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitoki, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky-jún</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>2570.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>249-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>baumit MVR Uni</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-185/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa dza mesiac jún</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>4963.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>250-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MIKROKOM Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36248096</ICO>
<predmet>kalibrácia prístroja</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>251-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-186/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovesnko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>9120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>252-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FILTROX Technologies spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36703711</ICO>
<predmet>výmena RO membrány a filtrov na reverznej osmóze</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-180/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tóthová, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Lešť-Riečky-jún</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1445.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>253-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ASV AGRONOVA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31394990</ICO>
<predmet>nože na rotačnú traktorovú kosačku</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>254-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>oprava tlačiarne HP LJ 1200</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-264/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie služob. mot. vozidla - VW Passat 3,2 V 6, ev. č. 58 58815 </predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>351.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>nákup pečiatky TRODAT</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>16.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na júl 2011 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>475.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na júl 2011 pre zamestnancov SAMaV Bratislava detašované pracovisko Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>178.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-27/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SEKO, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36314323</ICO>
<predmet>nákup vodoinštalačného, železiarskeho materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>1004</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-38/2011</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakupenie stravných listkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>1892.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-200/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>178.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-203/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>69.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-204/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>199.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-207/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kráľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>147.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-201/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>145.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-202/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>7.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-205/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>77.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-206/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>239.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-96/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>503.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010458 AOS</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Blúza pracovná </predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>5978.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004701 AOS</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINTEX, Spišská N.Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>výstrojný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>53296.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004699 AOS</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>I.TRAN, Turzovka</dodavatel>
<ICO>31396402</ICO>
<predmet>výtrojný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>5528.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004768 AOS</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>149.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>455/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>71.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>456/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>42.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-156/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT IV</obstaravatel>
<dodavatel>TIPOX, Michalovce</dodavatel>
<ICO>11959509</ICO>
<predmet>Oprava mraz. zariadenia</predmet>
<datumv>2011-04-01</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-156-1/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT IV</obstaravatel>
<dodavatel>TIPOX, Michalovce</dodavatel>
<ICO>11959509</ICO>
<predmet>Oprava ventilátora mraz. zariadenia</predmet>
<datumv>2011-04-14</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>457/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>88.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>458/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>157.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>459/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>40.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-68/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Lada - Niva 495-23-70</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>460/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>83.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>461/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>1342.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>462/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>76.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-94/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drenex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Nákup - OOP</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>655.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-100-8/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OPÁL ZDRUŽENIE</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>463/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>464/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-37/2011SPO LV</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky za mesiac jún 2011</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>444.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>395.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>323.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>465/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>233.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>466/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>83.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>467/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>12.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>254-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Eurolabel s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36036056</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>2200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter MIČUDA-Pematrans Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-23/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>157.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-24/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>RAPOS Trnava</dodavatel>
<ICO>14100070</ICO>
<predmet>Pomocné pečiatky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-25/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL SR, v.s.o. Trnava </dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>10.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>256-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter MIČUDA-Pematrans Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-168/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>156.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-169/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-170/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-171/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2206 Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-172/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>76.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-173/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>2828.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-174/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>252.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-28/2011</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Farlak,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36612901</ICO>
<predmet>Pranie uterákov</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>13.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Akvapark s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675351</ICO>
<predmet>Vstupy  do strediska</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Alfa, chránená dielňa</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-26/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>SILMAR-TT, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36260860</ICO>
<predmet>Tričko s dlhým rukávom</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>154.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Alfa, chránená dielňa</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>2200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-27/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ZAJO Trnava</dodavatel>
<ICO>33206414</ICO>
<predmet>Plášť pracovný</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>48.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o.</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1540.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>NAY elektrodom</dodavatel>
<ICO>35739487</ICO>
<predmet>Kuchynské potreby</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-28/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>EMBA Trade, spol. s r.o. Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>34142860</ICO>
<predmet>Archívna krabica A4</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>972</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>AUTONOVO a.s.</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na SMV</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011/ŠS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Dixon****</dodavatel>
<ICO>17840775</ICO>
<predmet>Permanentka na vstupy</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>148/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>CINEMA+ s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Tonery a tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>PRO.Laika, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31355218</ICO>
<predmet>oprava fofoaparát CANON EOS</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>139</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>PRO.Laika, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31355218</ICO>
<predmet>oprava fotoaparát CANON EOS</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>139</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba pečiatok TRODAT</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>66.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-89/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>ZOMA Plus,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35702605</ICO>
<predmet>Oprava počítača</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-90/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>SIGNÁL ecs., Piešťany</dodavatel>
<ICO>32843429</ICO>
<predmet>Nákup multifunkčného zariadenia HP Laser Jet</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>149.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-91/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>SIGNÁL, ecs., Piešťany</dodavatel>
<ICO>32843429</ICO>
<predmet>Nákup tonerov do tlačiarni k PC</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>521.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-31/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru vo vývoze</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>119.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-32/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>140.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-35/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOCENTRUM, a.s.</dodavatel>
<ICO>36013854</ICO>
<predmet>Oprava vozidla NISSAN NAVARA VEČ 59-62084.</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-33/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-36/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>329439</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac jún 2011.</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1286.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o. Malacky </dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie materiálu MnOP</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>79.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-29/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>170.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>257-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Eurolabel s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36036056</ICO>
<predmet>papier xerox</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>342.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-26/2011 VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Pyroservis a.s., Melčice</dodavatel>
<ICO>30813905</ICO>
<predmet>oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-186/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>2736</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010463 AOS</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CSTUG ČVUT Praha</dodavatel>
<ICO>536580</ICO>
<predmet>Poplatok za ubytovanie -konferencia</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>152</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-368-5/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kamenicky Pavol PKS Topoľčany</dodavatel>
<ICO>11980664</ICO>
<predmet>Topoľčany, KJB prečistenie upchatého odtokového potrubia</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-257/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>11400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-258/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>79.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-28 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter auto Slovakia spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky-garage 11</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-259/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>205.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 Obv.</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Peter Betták</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Veterinárne ošetrenie zvierat</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>290.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-261/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>127.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010462-AOS</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>nákup ND do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>184.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010464 AOS</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-262/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - veka 400g</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>31.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-8/2/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Viliam Mertel-SPOREA SLUŽBY PRE OBYVATEĽSTVO</dodavatel>
<ICO>22734155</ICO>
<predmet>Zabezpečenie športových priestorov</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-19/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky.</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-20/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>Obnovovacie školenie vodičov na prepravu nebezpečných vecí ADR.</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-9/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VATI-Tirpak V. Veľkoobchod elektro</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu (monočlánky)</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>377.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-5/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>3 TRADE - Ing. Peter Balint</dodavatel>
<ICO>40035859</ICO>
<predmet>Nákup materiálu (rezné kotúče, silón do kosačky)</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>86.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-6/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>3 TRADE - Ing. Peter Balint</dodavatel>
<ICO>40035859</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre potreby nutných opráv</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>539.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-8/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VATI-Tirpak V. Veľkoobchod elektro</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu opráv a výmeny osvetlenia</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>704.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>468/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>307.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>469/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>333.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>470/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>728.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>472/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>92.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>473/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>60.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010465 AOS</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PETIT PRESS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>úhrada inzerátu na prenájom army</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>151</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-41/2011</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kas.- odstránenie poruchy napájacích zdrojov dverí systému SKV v budove č. 151</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>743.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010461 AOS</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Výdajňa zdrav.potrieb, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31929834</ICO>
<predmet>nákup zdravotnického materiálu </predmet>
<datumv>2011-06-25</datumv>
<cena>133.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>ASCARI plus s.r.o. Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>36679712</ICO>
<predmet>Výroba a potlač predmetov.</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>663</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KLINTON</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KLINTON</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>477.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-2/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-3/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-4/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/6/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>198.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/6/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>28.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/7/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>10.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/7/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>162.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/7/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>21.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-181/2011-H</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS-Videovrátnik - velit.bud.č.1 Veľká Ida</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>598.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-170-2/2011-StDCMM</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT IV</obstaravatel>
<dodavatel>Horex, Košice</dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>opravy poj. has. prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>474/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>244.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011-VÚ4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>RVP TN</obstaravatel>
<dodavatel>Actoris System</dodavatel>
<ICO>45357137</ICO>
<predmet>seminár k verejnému obstarávaniu</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011-VÚ 4977-OprPVaT </faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Slovakia Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>195/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Driving Academy</dodavatel>
<ICO>45433348</ICO>
<predmet>výcvik bezpečnej jazdy a školy šmyku</predmet>
<datumv>2011-05-02</datumv>
<cena>2640</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>252-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň MELISA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>lieky a liečivá</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>602.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>58.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>1589.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>99.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>105.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>348.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>348.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>3796.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-209/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>2416.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-208/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>8.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-5/2011 VU 5574 Nemecka VK gastro</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nakup gastro straveniek pre stalu komisiu</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-6/2011 VU 5574 Nemecka VK gastro</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nakup gastro straveniek za 1.polrok</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>1271.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-97/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>126.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-16/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>910.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-98/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>25.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010466 AOS</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MaRS spol. s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>Káble- zabezpečenie cvičenia LEŠŤ</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>400.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010441 AOS</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR, v.o.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Zabezpečenie občerstvenia pre ZSN</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>6.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-13/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami pre SMV.</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>68.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-112/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT, a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava  výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-112/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club Slovakia</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>327</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-26/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>opravy, servis a údržba laminovačiek a viazačov</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-OdRŠS-VS03</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava BT a ABT</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>253-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>UŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň MELISA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>zdravotnícky materiál</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>560.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>260-I05/2011- ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T MARKET Ľubomír Tesár Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>čistiace a dezinfekčné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>658.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-28/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA 351c</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-50/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>logS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>zabezpečenie Detskej UK-strava</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-52/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1201 Kuchyňa</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zabezpečenie Detskej univerzity Komenského -strava</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-51/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Andrea Halajová - DADO TOUR</dodavatel>
<ICO>44973292</ICO>
<predmet>Zabezpečenie návštevy účastníkov letného tábora  BVRP Zvolen</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-49/2011</faktura>
<datum>2011-07-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Enemy, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45670404</ICO>
<predmet>Zabezpečenie Detskej univerzity Komenského -paint.guličiek</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-25/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Spodos, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>30997666</ICO>
<predmet>občerstvenie pre návštevy veliteľa, porady veliteľa a nepredvídané udalosti</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>45.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>063-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TYKY v.o.s.</dodavatel>
<ICO>31364586</ICO>
<predmet>Oprva a nastavenie ochrán dieselagregátu</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy Š-Octavia , VW-Caravelle (brzdové kotúče predné)</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>1022.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010468-AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>nákup elektroinštal. materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>499.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>ARGUSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>vodné a kvap.roztoky obsahujúce nebezpečné látky 44 ton</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>1757.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>ARGUSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>vodné a kvap.roztoky obsahujúce nebezpečné látky 44 ton</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>1757.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-23/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Kalman-DOKAL</dodavatel>
<ICO>37762036</ICO>
<predmet>Náustky na alkohol - tester CA 2000</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010469 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody  6/2011</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004917 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>202.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004918 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>193.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004919 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>349.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004920 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>94.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004921 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>52.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004922 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>106.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010470 AOS</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček, PEMMEVA</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>396.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-24/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Emos SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Elektro</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>847.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-187/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM s.r.o. Bátorové Kosihy</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>oprava multicaru FUMO VPZ:5548187</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-37/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na palivové karty.</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>131.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-188/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM s.r.o. Bátorové Kosihy</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>oprava multicaru FUMO VPZ: 5641842</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>1016.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-189/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM s.r.o. Bátorové Kosihy</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>servisná prehliadka  VPZ:5548187</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>590</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>693</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-38/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 MARTIN</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.MARTIN, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla Nissan Pathfinder</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KSM Ligač Nitra</dodavatel>
<ICO>33715513</ICO>
<predmet>výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>51.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VENRON, Nitra</dodavatel>
<ICO>36563803</ICO>
<predmet>čistiaci spray na PC</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDIT , Nitra</dodavatel>
<ICO>33587124</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>374.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>METRO s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>mydlo</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>6.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis servis s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>32.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HM TESCO, Nitra</dodavatel>
<ICO>31331828</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>2.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>633.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ESET s.r.o.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>31333532</ICO>
<predmet>antivír NOD </predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>172.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-12/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Margita Čadca,Čadečka 1536,Čadca</dodavatel>
<ICO>30550173</ICO>
<predmet>lesnícka rovnošata</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS - 36-13/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Margita Čadca,Čadečka 1536,Čadca</dodavatel>
<ICO>30550173</ICO>
<predmet>Funkčné označenie</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-5-3/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Krátky Partizánske</dodavatel>
<ICO>35251557</ICO>
<predmet>Nákup galvanických článkov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>107.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-5-2/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Krátky Partizánske</dodavatel>
<ICO>35251557</ICO>
<predmet>Nákup žiaroviek</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-6-2/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MBN Vercajch Topoľčany</dodavatel>
<ICO>35038233</ICO>
<predmet>Nákup Sád náradia</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>80.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1156-7/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.František Orság</dodavatel>
<ICO>912599</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský útvar 7742</dodavatel>
<ICO>802875</ICO>
<predmet>Povolávacie rozkazy na výkon MS</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637004/35-3 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>výroba a gravírovanie drevených štítov so znakom pre VePS a prpv TN</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>716.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>476/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>178.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>477/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>156.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-228/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>88.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-229/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>220.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-12/2011-PP VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>4.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-230/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>246.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-13/2011-PP VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>4.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-231/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>90.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-14/2011-PP VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, BA</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>113.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-232/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>155.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-15/2011-PP VÚ-4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>45.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-189/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Triumf profesional tools, Martin</dodavatel>
<ICO>36384933</ICO>
<predmet>Klince do klincovačky</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>780.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-188/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT Šutovský, Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Materiál na zabezpečenie prepravy</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VU4977 TZ IV 10 </faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REBUS-Reklama,s.r.o.Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644234</ICO>
<predmet>Nákup značiek</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>279.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-69/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>5200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-70/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>38045572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-71/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík, s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 100/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>VÝŤAHY plus v.o.s.</dodavatel>
<ICO>31577318</ICO>
<predmet>opakované školenie obslúh výťahov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 63/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Lukáč - Elektrospotrebiče</dodavatel>
<ICO>36991236</ICO>
<predmet>oprava mikrovlnných rúr</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-32/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie </predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>150.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-32/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sterimob</dodavatel>
<ICO>10733655</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie prevádzky techniky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>53.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-34/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sterimob </dodavatel>
<ICO>10733655</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie technickej prevádzky</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>33.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-36/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie výrobno-opravárenskej činnosti</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>183.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-38/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>materiál pre zabezpečenie mierového života a výcviku vojsk</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>60.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-31/2011</faktura>
<datum>2011-07-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX spol. s r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Trenčín, kas. SNP oprava poplachového systému narušenia priestorov v b.č.4</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>174.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-40/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>316.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-29/11 SPO ZK</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Kytka NAVIJÁREŇ</dodavatel>
<ICO>40183025</ICO>
<predmet>Oprava nefunkčnej ručnej elektrickej brúsky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-76/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE SR</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>Mesačný paušál za II. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>1960.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 287/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie 7/2011</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>261-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D&R Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>pult mraziaci</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>590</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-190/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RECENTPHARM,, Piešťany</dodavatel>
<ICO>34111778</ICO>
<predmet>Veterinárne liečivá</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>529.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle Š-Octavia VPZ 55-59228</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005006 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>12566.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mičuda-PEMATRANS Zvolen</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005004 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Výčtovanie elektrina 6/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>247.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>259-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D&R s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>elektro materiál</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>478/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>233.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>479/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>178.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>480/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>324</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-72/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>256/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>RVP TN</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Vladimír Paulíny</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>vyšetrenie psov po návrate z ISAF</predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-73/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EBEN Orsághová Ľubica</dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-152/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Oprava lokomotívy T-466 </predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>2019.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-170/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>458.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005008 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie a čistenie textílii</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>618.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-13/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>81.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010471 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>171.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010476 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>46.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010477 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>4.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010478 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>220.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010479 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>72.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010480 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>110.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010481 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>105.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010482 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>105.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010475 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ARMA, Dulovce</dodavatel>
<ICO>34119027</ICO>
<predmet>Nákup výstrojného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>593.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 288/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pravidelná servisná prehliadka MV</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-74/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>860</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-75/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-76/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup mat.na opravu motorov vozidiel Š-Octavia </predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>526.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-95/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Oprava - súprava CTP</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>481/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Danela</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>369.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010474 AOS</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Ubytovanie v Paríži-projekt EDA</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>1360.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-175/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>381.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-176/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>215.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-177/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>140.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-178/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>58.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-179/2011</faktura>
<datum>2011-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>250.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-19/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MV-STK</dodavatel>
<ICO>35240016</ICO>
<predmet>STK Techniky KS</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-20/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MV-STK</dodavatel>
<ICO>35240016</ICO>
<predmet>STK Techniky KS</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010472 AOS</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX,a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Občerstvenie pre účastníkov Summer Camp</predmet>
<datumv>2011-07-09</datumv>
<cena>276.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ovocie  a zelenina</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>filé mrazené</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>džem</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>pirohy</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>hovädzie zadné</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CBA</dodavatel>
<ICO>36620319</ICO>
<predmet>múka hrubá</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sukopčák a Dedera</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>tranzistor 2SC2625</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-19/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>TSV-Papier</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>Dodávka kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>2914.384</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>256-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>šponovák 32 mm</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>257-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie PORADCA r.2011</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>28.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>123.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-81/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>Oprava terčového zariadenia AIRTEC</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010483 AOS</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Časopis-KÓDEXPRESS 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>47.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>367.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>42.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KLINTON</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>322.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica </dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>158.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/6-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>234.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SEKOV spo. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34138901</ICO>
<predmet>plech pozinkovaný</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>259-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Z8horie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o.</dodavatel>
<ICO>351241128</ICO>
<predmet>vrut</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>185</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-72/2011 ÚLogs-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TRIGON</dodavatel>
<ICO>31340954</ICO>
<predmet>oprava - havária MEDIKA 700</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>889.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>260-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>K&H</dodavatel>
<ICO>22707042</ICO>
<predmet>prepínač USB</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>261-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Durina</dodavatel>
<ICO>34425888</ICO>
<predmet>nádstavec na rezanie plazmou</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>262-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Didaktik GM</dodavatel>
<ICO>45957291</ICO>
<predmet>baterka CR 2032</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>0.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>263-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>J Group s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276502</ICO>
<predmet>hydraulický olejový filter H22</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>264-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>LOOP, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35780118</ICO>
<predmet>krytina PVC</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>265-2011 VTSÚ </faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis UM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>vršok 1/2"</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-73/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TRIGON</dodavatel>
<ICO>31340954</ICO>
<predmet>oprava plynového kahana FireBoy Eco</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>61.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-190/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>193.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-191/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy Poruba pod Vihorlatom</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>343.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-192/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>vývoz žúmp z objektov: MS Kvetnica a Poprad-Stráže</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>236.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-28-10/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Základná škola s MŠ, Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31201458</ICO>
<predmet>Vstup do športovej haly - telovýchova PrV</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-96/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis a oprava - stroj skladací a stroj počítací na papier</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>068-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Oprava a osadenie meracieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>069-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>oprava havárie hlavného potrubia pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>2700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>482/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>87.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>483/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>98.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>484/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>149.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004993 AOS</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s. </dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Nájomné za plynové flaše</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>79.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VU 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž palivovej nádrže</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 VU 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž palivovej nádrže</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/7/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac júl (1.-15.)</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>7876.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-193/2011-H</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>František Matis GAS - servis, prešov</dodavatel>
<ICO>17154693</ICO>
<predmet>Oprava 2 ks plynových ohrievačov TUV tyou QUDROFLEX 300 lit. b.č.4 DK Prešov</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 103/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie bielizne</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>72.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 104/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>5.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-260/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex - ing. Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>148.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-263/2011</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>23.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004995 AOS</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok EE 7/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004903 AOS</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na KK za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>4273.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel> VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profi Tep</dodavatel>
<ICO>33897298</ICO>
<predmet>Nákup vysokotlakovej hadice</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150/2011  VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel> VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Portas s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029289</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy na SMV</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011 MO  VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel> VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Tlač reprezentačnej brožúry</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>186.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011  MO VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel> VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak šport s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Reprezentačné predmety</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010484 AOS</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MOHLER s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>139510</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TECHNISERV, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763124</ICO>
<predmet>Kurz poučenia k ovládaniu a monitorovaniu systému ILS/DME</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>825.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TECHNISERV, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763124</ICO>
<predmet>Kurz poučenia k ovládaniu a monitorovaniu systému ILS/DME</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>825.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>369.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>56.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>121.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>161.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-268/2011</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011  VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služobného motorového osobného vozidla</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011  VÚ 5574 Nemecká  - LOG</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava osobného mototrového služobného vozidla</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-40/2011</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Viničné, oprava vysielačiek v prevádzke systému IBS časť "D"</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>326.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633009/34-3 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s. r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Zákonník práce-aktualizácia</predmet>
<datumv>2011-06-19</datumv>
<cena>4.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010485 AOS</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KROS a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>31635903</ICO>
<predmet>Aktualizácia program CENKROS</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>304.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005077 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>635.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010486 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poplatok za poštový úver za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-09</datumv>
<cena>451.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005079 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobile  za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>804.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005078 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-03</datumv>
<cena>332.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010487 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SYNTCHEM s.r.o. Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>kyselina sírová</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-99/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup udenej krkovicky do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>68.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-100/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-101/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup oleja do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>251.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004996 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok EE 7/2011</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>6520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602004998 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 6/2011</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>5259.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010488 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MIRAGE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31604013</ICO>
<predmet>transparentná fólia</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>30.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010489 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>194.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ- Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KOVMAK , Svidník</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Výroba čiselného označenia ku múzejným zbierkovým exponátom.</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>106.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>070-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marcel Suchý MA-S</dodavatel>
<ICO>46234420</ICO>
<predmet>Vyčistenie čerpac.zariadenia technickej vody SIGMA</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>64.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>103.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>Opravu prednej nápravy, doplnenie klimatizácie a vyváženie kolies prednej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010490 AOS</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>279.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2011 ZT-II/MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Manipul s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31426921</ICO>
<predmet>Nákup leteckého materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>290.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Krajčík, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36246204</ICO>
<predmet>Osviežovače vzduchu</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>29.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21.zmpr-22/2011</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VU 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>DLT s.r.o. Trebišov</dodavatel>
<ICO>36574082</ICO>
<predmet>Nákup Set top boxov /DVB-Tunerov/</predmet>
<datumv>2011-04-18</datumv>
<cena>299.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002/2011 ZT-II/MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KM-SL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46106324</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>2960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>003/2011 ZT-II/MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Autopoľnoservis Kumpan</dodavatel>
<ICO>32632479</ICO>
<predmet>Nákup materiálu </predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>918</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>004/2011 ZT-II/MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Autopoľnoservis Kumpan</dodavatel>
<ICO>32632479</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>47.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>005/2011 ZT-II/MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Agroservis spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31441751</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>492.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>006/2011 ZT-II/MLaPVO</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Agroservis spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31441751</ICO>
<predmet>Nákup materiálu </predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>176.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Nautilus spol.,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35693142</ICO>
<predmet>Potápačský kurz PADI OWD+AOWD</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>2360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>BVH,spol.s.r.o Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Základné školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou </predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-250/2011</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>1863</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011/ORŠ VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Europäische Reiseversicherung AG</dodavatel>
<ICO>36681512</ICO>
<predmet>Cestovné poistenie</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-211/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>70.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-212/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Tauris, a.s.</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-213/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>53.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-214/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>141.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-215/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>159.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-210/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-14/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>DeLUX-SM, s.r.o., Vráble</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky - pre dopravu</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>1799.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-15/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>DeLUX-SM, s.r.o., Vráble</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>Oblečenie, osobná výstroj a označenia</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>7593.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010495 AOS</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TENET-Praktik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45586527</ICO>
<predmet>svietidlá</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>191.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010494 AOS</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>1202.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>486/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004-35/15 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESON spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329711</ICO>
<predmet>oprava mikrosystému Philips</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>487/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>121.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>488/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-26/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 232</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-93/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-94/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-95/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-197-10-1/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Mercedes Benz G</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>490/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>25.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010491 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Popovičová</dodavatel>
<ICO>41531442</ICO>
<predmet>Overenie údajov o emisiách  skleníkových plynov</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005138 AOS</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Paušálny poplatok internet za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-97/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava a servis - POLLY-466 a POLLY-266</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-98/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servisné práce - TOSHIBA 4520 c</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>492/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>41.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ- Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrotransport CD , Svidník</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Montáž elektroinštalácie k premietacie - VHM Svidník</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>238.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637004/35-2 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz nebezpečného odpadu z VK</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>82.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-99/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Chemikálie pre tlač</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>276.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-485-29/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Zem.Kostľany</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Kytka Navijáreň</dodavatel>
<ICO>40183025</ICO>
<predmet>oprava elektr. brúsky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA- 485-30/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Karovič</dodavatel>
<ICO>11832851</ICO>
<predmet>nákup a dovoz betónu</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>952.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-485-31/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>ELVIP, Malacky</dodavatel>
<ICO>35892676</ICO>
<predmet>nákup kotúč rezací</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-102/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>24.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-485-32/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Karovič, Lozorno</dodavatel>
<ICO>11832851</ICO>
<predmet>nákup podkladovej fólie, karisieť a roxorov</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>496</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-7/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>327.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011-55-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad ,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja Toshiba 1550 na OPSČ</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>35.424</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-485-33/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ROTOS, BA</dodavatel>
<ICO>36738204</ICO>
<predmet>nákup skúšačiek napätia SN-4</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>493/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>154.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-39/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALL FIRE, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Oprava prenosných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-40/2011   VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALL FIRE, s.r.o.,  Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Oprava pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-251/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>2305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-195/2011</faktura>
<datum>2011-07-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ARMAT PLUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36708631</ICO>
<predmet>spätný ventil DN 50</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>118.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-38/2011</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla MERCEDES BENZ G-270 Cdi VPZ 56-88647.</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ - Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dobytie kreditu služob. MT</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>Správa a servis výdajného systému FUELOMAT</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>879</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-196/2011</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Alžbeta Elexová - REFLEX</dodavatel>
<ICO>32457243</ICO>
<predmet>adaptér, monočlánky</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-252/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>2566</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011-VÚ4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011-VÚ4977-OprPVaT</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-2011/OZZP</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>2310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-253/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>2310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-66/2011</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>osobný úrad MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská lekárska spoločnosť, Bratislava</dodavatel>
<ICO>178624</ICO>
<predmet>XXXXI. dni posudkového lekárstva</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-254/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>2907</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010496 AOS</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>NRSYS s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>30997763</ICO>
<predmet>UPDATE AISLP humánny</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>83.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle Mercedes - Benz Viano 2,0 CDI VPZ 5543834.</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-77/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIMOmedia, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36428108</ICO>
<predmet>Poskytnutie strelnice</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-78/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIMOmedia, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36428108</ICO>
<predmet>Poskytnutie strelnice</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-233/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>551.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/7-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>217.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-234/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>140.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-235/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-02</datumv>
<cena>32.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/7-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>191.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-236/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>223.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/7-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Zelenina </predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>238.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/7-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky </predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>105.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-237/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>63.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/7-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>170.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-238/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>349.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/7-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazené ryby</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>163.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-239/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MARIUS PED. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-240/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>136.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-4/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Kuchyňa, oprava poškodeného zdroja na IBS</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>165.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-120/2011-UOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Vladimír Filko, Trenčín</dodavatel>
<ICO>17746205</ICO>
<predmet>Vykonanie revízie elektrospotrebičov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-121/2011-UOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>Cold s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45930261</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej jednotky</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-40/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čuha-UNI MOTO, Prešov</dodavatel>
<ICO>32940076</ICO>
<predmet>zabezpečenie prevádzky techniky</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>30.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-216/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-217/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>18.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-218/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>180.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-255/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>2275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-266/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>350.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-271/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>302.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-272/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-29/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bibo Design,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>30879515</ICO>
<predmet>Nákup ND k výp. technike</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>207.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>266-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MIKULKA tech s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36264016</ICO>
<predmet>hrdlo M22 1,5/22</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>57.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>267-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>PAM Lazex-čerešňa</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>268-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Savara-ELPOS, Senica</dodavatel>
<ICO>33039551</ICO>
<predmet>lanko 3 mm do krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>269-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>J GROUP s.r.o., Holíč </dodavatel>
<ICO>36276502</ICO>
<predmet>čistič</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>270-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EION s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava monitorov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>494/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>495/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>38.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-273/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>857.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-256/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4004720</ICO>
<predmet>Preprava osobných  vecí</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>2272</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-274/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>261.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 298/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-275/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>34.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-276/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>183.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>263-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Radek Godora HSQ-TEAM Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>nákup silonu</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>265-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>všeobecný materiál </predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>266-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO SLOVAK s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>oprava motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>267-I07/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef GATIAL Zvolen</dodavatel>
<ICO>33281131</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>268-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>WIFIMI s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36668991</ICO>
<predmet>hodiny nástenné</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-222/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>12.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-26</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Combi TDI</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8-71/10-119/2011-UOŠKŠOK</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>TEOS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>33179948</ICO>
<predmet>Nákup elektronickej  učebnice anglického jazyka</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-40/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MSS Prešov, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36699276</ICO>
<predmet>poskytnutie bazéna za účelom preskúšania PrV z TV</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-6/2011 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>072-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Smutný-Aquafind, Detva</dodavatel>
<ICO>34322108</ICO>
<predmet>lokalizácia miesta havárie na vodnom potrubí</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-18/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNIATEST s.r.o., Krásno nad Kysucou</dodavatel>
<ICO>43933424</ICO>
<predmet>Nemšová, HK - oprava prasknutého vodovodného rozvodu</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>889.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>5039.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>ABC Fachcentrum, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44822715</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Vajzer, Spektrum Servis</dodavatel>
<ICO>35054999</ICO>
<predmet>Náustky k alkoholtesteru</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Baloga - Autocentrum, Prešov</dodavatel>
<ICO>35060816</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>211.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-64-1/2011</faktura>
<datum>2011-07-21</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice</dodavatel>
<ICO>162957</ICO>
<predmet>MS Excel pre pokročilých</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-79/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-21/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELSIKOR,spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>632694</ICO>
<predmet>nákup batérií</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>599.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-22/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autodiely PDM Žilina</dodavatel>
<ICO>17926599</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na bežnú údržbu techniky</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>204.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-23/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KOEXIMPO, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31584268</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>120.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-24/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>211.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>237.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>541.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005303 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CWS Slovensko, s.r.o.,Hlohovec</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Prenájom hygienických zariadení za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>541.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-8/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>15.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010497 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAJOS s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376981</ICO>
<predmet>hasiace prístroje</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>596.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010492 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad II.-zamestnanci</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>3571.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010493 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad za ubytovaných</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>1004.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010498 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ENCO Nahálka Roman, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37375679</ICO>
<predmet>bezpečnostné tabuľky</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>296</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010499 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SYNTCHEM, spol.s.r.o., Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>kyselina chlórovodíková</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-42/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sterimob, Prešov</dodavatel>
<ICO>10733655</ICO>
<predmet>zabezpečenie výrobno-opravárenskej činnosti</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>17.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-44/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>zabezpečenie mierového života a výcviku vojsk</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>55.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-46/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elmart, Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>zabezpečenie mierového života</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>61.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>296.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152 VU 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-10</datumv>
<cena>2.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-10</datumv>
<cena>33.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-173/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>34.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>275.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-185/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>190.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-186/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>15.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-184/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>274.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-174/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>132.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>291-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>všeobecný materiál pre výcvik</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-148/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava/výmena guľových čapov riadenia, tyčiek stabilizátora prednej nápravy, stabilizátor, geometria prednej nápravy</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>680.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-392-5/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra Tempo, Žilina</dodavatel>
<ICO>36433292</ICO>
<predmet>školenie k Zákonníku práce</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>53.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>269-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TT Pharma s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>44078145</ICO>
<predmet>zdravotnícky materiál</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>88.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>262-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MK SERVIS PLUS s.r.o. Sása</dodavatel>
<ICO>45510571</ICO>
<predmet>oprava kosačky AGZAT</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>498/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>387</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>496/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>149.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-170-3/2011-StDCMM</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT III</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAREX SLOVAKIA spo. s r. o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>36212032</ICO>
<predmet>oleje a tuky pre dvojtaktné motory</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>497/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>35.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-277/2011</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34153004</ICO>
<predmet>oprava vyhrievacieho telieska (2 ks)</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>526</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151/2011  VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vesip s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36827762</ICO>
<predmet>Výroba zariadenia</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slavomír Masák, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37662376</ICO>
<predmet>Preprava materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Alexander Stern, Trenčín</dodavatel>
<ICO>41710088</ICO>
<predmet>Potápačské práce</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010503 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX,a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010504 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>177.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010505 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>98.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010506 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>36.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005316 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>107.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005318 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>302.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005319 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>210.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005320 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>302.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-36/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu v celoslovenskom denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>22.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010507 AOS</faktura>
<datum>2011-07-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Tovar k mobilnému internetu</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011</faktura>
<datum>2011-07-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Bartók, Servis autoagregátov</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov do automobilovej techniky</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>1141.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-257/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-07-24</datumv>
<cena>2368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-22/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ŃORMA Prešov</dodavatel>
<ICO>31291295</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-23/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>NORMA Prešov</dodavatel>
<ICO>31291295</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-18/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-26/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-24/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010509 AOS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>oceľ</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>294.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O23/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava predných brzdových kotúčov,diagnostika zberného výfukového potrubia </predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O22/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava držiaka servoriadenia a alternátora </predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O21/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava tlmiču výfuku </predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O24/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava predných brzdových platničiek </predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O20/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezúvanie pneumatík </predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O19/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Nastavenie geometrie vozidla </predmet>
<datumv>2011-06-13</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010510 AOS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AKTIVITY-reklamné služby, L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36990108</ICO>
<predmet>diplomy, športové poháre</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>63.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-194/2011-H</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vytýčenie a lokalizácia porúch podzemnej nn kabeláže na letisku  Sliač</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>355.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Regina s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>428.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010511 AOS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby, Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava kuchynského robota RE22</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>498</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-17/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SUPRA MARTIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999565</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>826.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlas. a nehlas. služby</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>395</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KU-Ružomberok, TIJV, Sp. Podhradie</dodavatel>
<ICO>37801279</ICO>
<predmet>Ubytovanie - národná púť Levoča 2011</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/06/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Katolícka univerita Ružomberok, TIJV, Sp. Podhradie</dodavatel>
<ICO>37801279</ICO>
<predmet>Strava - levoča 2011</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/07/2011 - Ord. </faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>O OS a OZ SR, Katedrála Krasňany</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>Služby III. štvrťrok 20111</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>1954</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/07/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Prebukovanuie letenky Rím - ordinár</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/07/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom., a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-21/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/07/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR - SEMaV Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nájom II. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>1280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-22/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>základné školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011-ZTI-6335</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné listky pre zabezpečenia stravovania od 1.8,2011 pre Prv a z VU 6335 </predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>47025</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-161-10/2011-SkInfra-6335</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CONTAX EKO, s.r.o. Nový Ruskov</dodavatel>
<ICO>35596507</ICO>
<predmet>Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>9297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011-II/08 - 6335</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>198.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/07/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OH SAS, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP 6/2011</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/07/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/07/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OZ a OS SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlas. služby</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>146</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS PO</obstaravatel>
<dodavatel>Fax & Copy Prešov, spol. s r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31674615</ICO>
<predmet>Oprava kopírky</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>43.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010512 AOS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby, Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava deliaceho stroja na cesto</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>489</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ingrid Feltovičová - GRAROFAB, Prešov</dodavatel>
<ICO>1020006152</ICO>
<predmet>výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-181/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>145.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-182/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>82.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-183/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>10.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-184/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>45.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-185/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>82.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-186/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>80.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010513 AOS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jiří Povolný-AUTOP, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30518164</ICO>
<predmet>konkor</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Ventura Trade s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44385234</ICO>
<predmet>mot. olej Castrol SLX 5W/30</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>61.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>CK AZAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43792138</ICO>
<predmet>zahr. služobná cesta</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>354</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010514 AOS</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SUPREMA s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>35910917</ICO>
<predmet>účasť na medzinárodnej  vedeckej konferencii MOSATT 2011</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-27/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>1240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010515 AOS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>spotrebný materiál - tesnenia, šnúry grafitové</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>882.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-279/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-280/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>9975</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,pobočka Banská Bystrica, Dolná 47</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov TOPÚ</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>5130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-45/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALL FIRE s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Kontrola pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011/LN-TOPÚ</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>DK Rámovanie Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>10828923</ICO>
<predmet>Rámovanie topografickej mapy</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-46/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALL FIRE s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Revízie hasiacich prístrojov v automobilovej technike</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>961</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-21/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyvažovanie 5 ks pneumatík na vozidle UAZ 452 Sanita</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010516 AOS</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Labuzík-ELMOS, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>41735064</ICO>
<predmet>oprava núdzového osvetlenia budova č. 13</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>599.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 108/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>4921.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 109/2011</faktura>
<datum>2011-07-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>7053.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-40/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka mot. vozidla MERCEDES BENZ G-270 Cdi VPZ 58-20357.</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>2360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-41/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>HB-PNEU s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36310832</ICO>
<predmet>Pneuservisné služby na technike T-815 VPZ 56-19717.</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-6/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobroslav Fúčela, Turany</dodavatel>
<ICO>10962018</ICO>
<predmet>Martin, Podháj kas. SNP - oprava 2 ks čerpadiel</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011-1 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>151.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011-2 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálny plyn</predmet>
<datumv>2011-06-23</datumv>
<cena>365.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>brúsenie špec.nožov</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>59.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26072011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner , a.s. BA</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>2436</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>074-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM  Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Oprava prevzdušňovacieho roštu</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 302/2011_5.pŠU </faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie na MV</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>125.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>426.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-11/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>Prihláška na seminár-novela zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-05-25</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>499/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>134</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>501/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>408.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-34/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>1108.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-33/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>2331.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>502/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>110.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-32/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>1036.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>503/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>102.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>504/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>63.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>505/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>30.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>506/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>92.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>507/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>1359.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>508/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>882.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>509/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>453.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010517 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR Elektroservis, Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava VW transporter VPZ 518 67-61</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010518 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR Elektroservis, Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava prednej nápravy VW transportér VPZ 513-2221</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>142</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 303/2011_5.pŠU </faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie na MV</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010519 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>191.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010520 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>99.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010521 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenia</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>34.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010522 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>68.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010523 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>44.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>56.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>90.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>1.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>1.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-42/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kas. bud. č.151 oprava inverzného elektrického zámku</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>131.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-28/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-42/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie motorových vozidiel.</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-43/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kas. budova č.151 oprava napájacieho zdroja</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>104.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-371-7/2011</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Bardiovský, Sereď</dodavatel>
<ICO>30342503</ICO>
<predmet>VÚ Voderady - prečistenie upchatej kanalizácie v KJB</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>112.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 VÚ 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Apex Banská Bystrica,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36804614</ICO>
<predmet>Vložka zámku bezpečnostná</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010524 AOS</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>skrutky, vrtáky, tyče</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>259.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-219/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>7.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-220/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>193.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-221/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>39.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-222/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>147.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-223/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>355.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-95/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>servis stravovacieho systému KREDIT</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>158.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-103/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>143.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-104/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>291.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-105/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>9.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-14/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-06-29</datumv>
<cena>1000.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>449.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>257.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Kontroly hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010526 AOS</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>lekárničky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>62.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-41/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava </obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>450.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-27/2011 VÚ 5574 Nemecká  -  LOG</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>fi. Trajteľ Ivan</dodavatel>
<ICO>40490360</ICO>
<predmet>oprava motorového vozidla Zetor 7711</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010531 AOS</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRUM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31614230</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>597.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-16/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>488.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-18/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>31.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-41/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. sro</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka, výmena rozvodov VW T4</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-25/2011 </faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká Log</obstaravatel>
<dodavatel>ADDY Slovakia, s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>36624501</ICO>
<predmet>tlačivá</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>19.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-26/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká Log</obstaravatel>
<dodavatel>ADDY Slovakia,  s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>36624501</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>488.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO BA 25-8/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010532 AOS</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRUM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31614230</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>591.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005406 AOS</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>1.preddavok elektrina za 8/2011</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>4997</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005407 AOS</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>1.preddavok elektrina 8/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-118/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>HP TOUR s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36335045</ICO>
<predmet>Nákup letenky ZSC</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-7/2011 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>1387.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633001/95-1 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SEKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314323</ICO>
<predmet>držiak na projektor</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>179.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010533 AOS</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRUM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31614230</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>597.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-88/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>páska papierová maliarska</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>46.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-197/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M.,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ: 4100614</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-198/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO MIDA</dodavatel>
<ICO>44626517</ICO>
<predmet>nadprúdová ochrana proti prepätiu</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>82.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-199/2011</faktura>
<datum>2011-07-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ: 4846198</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-197-10-2/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010536 AOS</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRUM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31614230</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>582.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 VU4977 TZ-IV 10</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>FABOX s.r.o., Malý Lapáš</dodavatel>
<ICO>44768036</ICO>
<predmet>Alkoholtesteri</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010530 AOS</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRUM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31614230</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>597.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010537 AOS</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>visačky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>185.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Helena STRAKOVÁ</dodavatel>
<ICO>41226232</ICO>
<predmet>Vlajky a zástavy</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>2786.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Čipové bezkontaktné karty</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>678.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-17/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Doúčtovanie predplatného periodík</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VU 3030 ZV Infra</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PYROSERVIS, a.s.</dodavatel>
<ICO>30813905</ICO>
<predmet>Kontroly prenosných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-281/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>77.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-282/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>65.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-283/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - rožok 50g</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>7.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-284/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>340.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-285/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>137.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-286/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>89.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-287/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>25.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-288/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>62.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-16/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Obmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-224/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>145.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-200/2011-H</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PAMI-mont.s.r.o. Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>44682964</ICO>
<predmet>Oprava nízkotlakého parného kotla PGP 100</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>894</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-202/2011-H</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Skanska SK, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>31611788</ICO>
<predmet>Oprava úniku chladiva z klimatizácie LG</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>650.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010541 AOS</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>295.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-10/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Inkatherm s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36596639</ICO>
<predmet>Nákup vodoinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>521.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-11/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOVEX-Tomáš Čalovka</dodavatel>
<ICO>17302781</ICO>
<predmet>Nákup lepidiel</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>181.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-29/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL SR, v.o.s. Trnava</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>10.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-30/2011-L</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-12/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>3TRADE - Ing. Peter Balint</dodavatel>
<ICO>40035859</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie nevyhnutných opráv v budovách</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>239.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>812.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-278/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>kontrola a doplnenie klimatizácie na služ. mot. vozidle - Mercedes Benz Vito, ev. č. 58 48157</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-205/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár-PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>ponorné čerpadlo</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-206/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá a stavebniny,a.s. Prešov-Ľubotice</dodavatel>
<ICO>36187224</ICO>
<predmet>piesok, štrk</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>234</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-204/2011-H</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>František Matis GAS-servis, prešov</dodavatel>
<ICO>17154693</ICO>
<predmet>odstránenie poruchy MaR a zabezpeč.systémov</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>308.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-517/5-23/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava</dodavatel>
<ICO>586935</ICO>
<predmet>Meranie magnetickej deklinácie na letiskách</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-48/2011</faktura>
<datum>2011-07-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ALAM s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Bratislava, Špitálska 22 - oprava EZS</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>21.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-106/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazených potravín do VK</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>831.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010544 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>61.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010545 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>36.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010546 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>18.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010547 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>138.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010548 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>20.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010549 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>51.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010550 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>42.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010551 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>13.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010552 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>133.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010553 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>88.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>243.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-97/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KVAZAR SQ s.r.o., Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>31590012</ICO>
<predmet>Nákup Set-top-boxu a izbových antén</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>925</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>227.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-417-5/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ELEZ, ELZA Trrenčín</dodavatel>
<ICO>11749512</ICO>
<predmet>Nákup slovenských technických noriem</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>90.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-98/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-99/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005189 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FURMET GROUP s.r.o., Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36294144</ICO>
<predmet>modernizácia AOS</predmet>
<datumv>2011-05-06</datumv>
<cena>517775.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005192 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RTC plus s.r.o. L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44512104</ICO>
<predmet>modernizácia AOS</predmet>
<datumv>2011-05-05</datumv>
<cena>2423.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-24/2011</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Personálny a mzdový poradca podnikateľa</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>69.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-25/2011</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>PORADCA 2012</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>56.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010554 AOS</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR Slovakia s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>mulčovač s príslušenstvom</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>4735</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 -307/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>310.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 313/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 314/2011_5.pŠU </faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Fax & Copy Prešov, spol. s r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31674615</ICO>
<predmet>Oprava kopírky</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>45.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-53/2011</faktura>
<datum>2011-07-29</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Róbert Ivanič</dodavatel>
<ICO>43127339</ICO>
<predmet>Zabezpečenie návštevy detí v Ženijnom prápore Sereď-aubusova preprava</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-107/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup muky,soli a suseneho mlieka do VK</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>319.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010555 AOS</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>záhradná hadica</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>209.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-42/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>1356.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-43/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>1695.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-44/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>1547.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/A-2011 / VÚSZ</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ADIR,s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>35825294</ICO>
<predmet>Oprava PC</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Klinton</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie kobercov</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>323.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-201/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>1558.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-203/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>1544.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-207/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-241/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011-ZTII/08-6335</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef CIHÝ</dodavatel>
<ICO>45270970</ICO>
<predmet>Hasičský materiál</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>1498</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-242/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>309.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-243/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>44.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Peter ONDERIŠIN, Prešov</dodavatel>
<ICO>454966706</ICO>
<predmet>Oprava, údržba a výmena nefunkčného materiálu na tlakovom kompresore ORLÍK PKS 17/150.</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-244/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>219.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-245/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>132.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja e-studio167 CWC v.č.:CWC 710828.</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>303</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-246/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>291.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010557 AOS</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>Poistenie liečebných nákladov 4-6/2011 zahraničie</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>236.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja T-2060 v.č.:FSK 367800.</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>179</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja e-studio160 v.č.:FJJ 323 354.</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>375</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja e-studio167 v.č.:CWK 733 489.</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>219</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011-ZTI-6335</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV od.1.8..-31.8.2011  </predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-291/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Horňák - SUSSMAN, Trenčín</dodavatel>
<ICO>11775505</ICO>
<predmet>oprava vyvíjača pary s príslušenstvom</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-292/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CAR - LEFTEX, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34134212</ICO>
<predmet>galantérsky materiál</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>997.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Valček Bohuš</dodavatel>
<ICO>11894148</ICO>
<predmet>Oprava havarijného stavu elektroinštálácie - Krajna 27 , BA</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 208/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko a.s.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>1558.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-100/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Oprava prenosných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-101/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>2869.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov </predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>862.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-102/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drenex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Farby a pomocný materiál</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>346.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba stočkov do pečiatok</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>10.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚVSBB</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s.r.o., Bratislava </dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia právo soc. zabezpečenia k 15.7.2011</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>23.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-199/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motor.vozidla Fábia Martin</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-28/2011  VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká - LOG</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Krbyla</dodavatel>
<ICO>10831771</ICO>
<predmet>pneuservisné služby nákladné vozidla a VZV</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-187/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>178.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-188/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-189/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>8.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-190/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-191/2011</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>95.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o. Malacky </dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie </predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>225.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011- ZT II</faktura>
<datum>2011-08-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVOS s.r.o. Malacky </dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Chemické čistenie </predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>275.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-17/2011-2 VÚ 4977 ZT II LaPVO</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PIPOS Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34254447</ICO>
<predmet>Náhradné diely</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>975.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-10/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>T+T, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36400491</ICO>
<predmet>VÚ2790, VÚ 4070 Žilina, veľkokapacitný konatajner, vývoz a likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>672.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-108/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>83.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-109/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-110/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-111/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-31/2011</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 8/2011</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>923.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>075-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dado Jozef Revid, Krupina</dodavatel>
<ICO>33306885</ICO>
<predmet>revízia aktívneho bleskozvodu po zásahu bleskom</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/7-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>111.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/7-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>295.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/7-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>68.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/7-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>347.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/7-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza Topoľčany </dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Hydinové výrobky </predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>1107.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/7-2011 ZT I </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky </predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>184.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/7- 2011 ZT I </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>124.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/7-2011 ZT I </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elan Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant </predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>798.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/7-2011 ZT I </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>236.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/7-2011 ZT I </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>257.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-209/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS pre LZ Sliač</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>596.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-210/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS pre LZ Sliač - oprava a výmena napáj.zdroja</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>1564.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-211/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS VÚ 3030 pracovisko CRVO</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>936</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-212/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS pre VÚ 3030 pracovisko Močiar</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>794.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146232011</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>inzercia v Hospodárských novinách</predmet>
<datumv>2011-06-03</datumv>
<cena>901.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010556 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odpojenie vnútorného VN kábla</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-8/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadu (septik)</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/14-123</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny za mesiac júl</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>1406.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-46/2011</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>1476.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005600 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>166.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010559 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>52.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010560 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>37.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010561 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>19.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010562 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>35.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010563 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>28.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TWIS PHILIPS servis </dodavatel>
<ICO>17370213</ICO>
<predmet>oprava rádiomagnetofón s CD PHILIPS</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>INTEREL servis spotrebnej tech.</dodavatel>
<ICO>34980849</ICO>
<predmet>oprava rádiomagnetofón s CD THOMSON</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>46.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>219.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>138.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010564 AOS</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak  a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>spotrebný materiál - farby, lieh, štetce, riedidlo</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>622.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>078-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SSE.a.s.  Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava VN prívodu trafostanica Vododrom</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>079-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SSE.a.s.  Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava VN prívodu trafostanica Kamenný Vrch</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-100/2011</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>KOVMAK- Jozef Mičo, Svidník</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Výroba číselného označenia múzejných exponátov</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>171.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-14/2011</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky v mesiaci august 2011.</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>2006.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-258/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-02</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>2178</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-259/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>1798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-260/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobnýc vecí</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>2556</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-29/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PYROSERVIS Melčice</dodavatel>
<ICO>30813905</ICO>
<predmet>revízia hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-30/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Jesenského 30 Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre príslušníkov VSVaP</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-31/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Brel, Centrum 2622 Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-32/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Brel, Centrum 2622 Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Nákup elektrospotrebičov</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>166.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-33/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PRODOM Trenčín</dodavatel>
<ICO>41793803</ICO>
<predmet>oprava žalúzií</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-34/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia pre VSVaP Trenčín</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010565 AOS</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň SABADILLA L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>628417</ICO>
<predmet>Nákup liekov</predmet>
<datumv>2011-07-24</datumv>
<cena>20.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005621 AOS</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>183.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Autoškola 1,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35768452</ICO>
<predmet>Rozšírenie vodičského oprávnenia o skupiny "C,E,D"</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>3675</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-9/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>27.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-225/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>15.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-226/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>105.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-227/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>100.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-228/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>15.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-229/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>39.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-230/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>333.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-231/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>69.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-24</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>1150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-34</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-261/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>2720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-262/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>2327</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-264/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>1062</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok </obstaravatel>
<dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Opravy prenosných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Oprava pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-05-18</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-592-48/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, a.s</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre kuričov a FOO</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>390.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>486.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>81.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>347.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-213/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>vodovodná batéria, vodovodná páka</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>110.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-214/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>cylindrická vložka zámku FAB</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-215/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>žiletkový drôt pozinkovaný</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>182</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-216/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadov-zmiešané obaly</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-218/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA-ELMAT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>kábel CGSG 4x4</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>147</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-222/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľudovít Mátyás Prešov</dodavatel>
<ICO>40188558</ICO>
<predmet>prenájom plošiny</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-225/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu Poruba pod Vihorlatom</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>343.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-26/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AC Vzdelávacia agentúra Zvolen</dodavatel>
<ICO>43984924</ICO>
<predmet>Odborný seminár k Novele Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-27/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>UNIŠKO s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-22/22-10-4/2011</faktura>
<datum>2011-08-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Oprava vozidla typ Zetor 7011</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-1/2011-3 VU 4977 Sliač TZ II LaPVO</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR LIQUIDE Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35788283</ICO>
<predmet>Nákup kyslík do lietadiel</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>312.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-29/2011-1 VU 4977 Sliač TZ II LaPVO</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTICS s.r.o., Spišska Nová Ves</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Nákup koaxial. konektor</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-30/2011-1 VU 4977 Sliač  TZ II L a PVO</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Willing a.s., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36032409</ICO>
<predmet>Nákup ventilator</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>792</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-151-12/2011-1 VU 4977 Sliač TZ II  LaPVO</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTICS s.r.o., Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Nákup akumulatorov</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>706.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LKW Mobile, spol. sr.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31425411</ICO>
<predmet>nákup chladičov</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>514</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-103/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis - rezačka elektrická MAXIMA MS - 80-2 VP</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-54/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kas budova č.111, Duk.kas. budova č.5 - oprava klimatizačných jednotiek </predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>174.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>169.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>75.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>515/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>173.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>516/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>517/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>90.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>518/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>312.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8116/2011 por.č. 1 VÚ 8116 Trenčín ZT IV</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky Toshiba</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>34.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8116/2011 por.č. 3 VÚ 8116 Trenčín ZT IV</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky Toshiba</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>34.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-217/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>624.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-226/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-219/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36198595</ICO>
<predmet>záručný servis vozidla MERCEDES VITO 115</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-227/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>PPG Deco Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>repelenty</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>21.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-25/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa MONI Žilina-Bytčica</dodavatel>
<ICO>10959777</ICO>
<predmet>pranie bielizne</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-263/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2011-05-17</datumv>
<cena>776</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>307.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010567 AOS</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VITALIT, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36399825</ICO>
<predmet>servis bicyklov</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>598.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-232/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kráľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>96.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-235/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>162.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-234/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>79.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-233/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>246.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-265/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>1736</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-5/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SASPPO, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35830549</ICO>
<predmet>Malacky, VVS - oprava nástenného plynového kotla ÚK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>179.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-1814-9/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VERTICAL - priemyselné komíny a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35830085</ICO>
<predmet>Kuchyňa, oprava 3 ks svietidiel výstražného osvetlenia na riadiacej veži</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>834.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-266/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>1866</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-47/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Messer, Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>kyslík plynný-zváračské práce</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>30.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-33/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>357.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-193/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Leon global, s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>36284238</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>488</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-192/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>1121.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚ 2206 Topoľčany</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>8.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-196/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-197/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>208.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-198/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>1158.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-64-194/2011</faktura>
<datum>2011-08-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>235.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005674 AOS</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Securitas, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba 07/2011</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>10511.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-112/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny a ryb do VK</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>74.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/11</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Belica- EL-IN-MAT,Malacky</dodavatel>
<ICO>43605346</ICO>
<predmet>nákup vlhkomerov s teplomerom</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005524 AOS</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 8/2011</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005525 AOS</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 8/2011</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>4997</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005528 AOS</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 8/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>521/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>127.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>522/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>634.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>524/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>191.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>525/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>337.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>526/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>373.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Ďaloga, Korytarky</dodavatel>
<ICO>14207451</ICO>
<predmet>Oprava techniky</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011 VU 3030 ZV ZTII</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>SVORADA Ložiská, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36326356</ICO>
<predmet>Ložiská</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>2288.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-101/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PT GAS spol. s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>456266634</ICO>
<predmet>Revízia tlakových fliaš</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>458.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-102/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PT GAS spol. s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>45626634</ICO>
<predmet>Nákup technických plynov</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>829</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-103/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIZUPO-Ing. Ján Humený, Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup tabuliek bezpečnostného označenia</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>65.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2001-ZT II</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>280.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-11/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadu (kal zo septikov)</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>1917.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-31/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KOHIPRES, spol. s r.o. Mokrý Háj</dodavatel>
<ICO>36249670</ICO>
<predmet>Nákup keprovky </predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-32/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL SR, v.s.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>10.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-33/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT, a.s. Trnava</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>98.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-34/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>19.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>527/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>290.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-209/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla Š Fábia </predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-208/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla VWGolf</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-207/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla </predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-200/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ASANÁCIA , Žilina</dodavatel>
<ICO>36750204</ICO>
<predmet>Likvidácia služobného psa</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-201/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 trenčín-júl</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>2128.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-202/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jedáleň M.O.., s.r.o.., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie  príslušníkov 5728 Poprad-júl</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>1443.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-203/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok , Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky-júl</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>2853.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-204/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Sklené-júl</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>2458.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-205/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tóthová, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Lešť-Riečky-júl</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>1049.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-206/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa príslušníkov 5728 Martin-júl</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>485.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-211/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>9690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-212/2011</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax Ejmi, Bojnice</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť Nováky</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>88.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-08-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>260.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-10/10/2011</faktura>
<datum>2011-08-06</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroviktória s.r.o. Hlohovec</dodavatel>
<ICO>44499931</ICO>
<predmet>Vstupy do posilňovne</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-43/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac júl 2011.</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>1067.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/7- 2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>nákup mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>74.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/7-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovenska, s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>17100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/7-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa </obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>dodávka mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>92.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/7-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>173.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/7-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka tvrdého proviantu</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>1276.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/7-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka cukroviniek</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>85.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/7-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VˇU 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>139.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>270-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mäso a mäsové výrobky A.Majáková Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>43221491</ICO>
<predmet>mäsové výrobky na zabezpečenie zdrav.kurzu</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Verony OaS Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>všeobecný výcvikový materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>273-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probat-Vyletel Pavol Krupina</dodavatel>
<ICO>30450781</ICO>
<predmet>nákup pneumatík</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>276-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci CARMAT Krupina</dodavatel>
<ICO>37488808</ICO>
<predmet>nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-91-15/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimir Stanko - Seňor</dodavatel>
<ICO>32691173</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu vozidiel T-148</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>277-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TIMED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>602175</ICO>
<predmet>laboratórny materiál -testov.prúžky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>13.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-91-16/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimir stanko - Seňor</dodavatel>
<ICO>32691173</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu vozidiel UAZ 469</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-91-17/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Stanko - Seňor</dodavatel>
<ICO>32691173</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu vozidiel T-815</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-91-18/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Stanko - seňor</dodavatel>
<ICO>32691173</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu privesov P-50N a PV-16.12</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>278-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PEMATRANS Peter Mičuda Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>oprava zdravotníckeho materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>1992.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-91-19/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír stanko - Seňor</dodavatel>
<ICO>32691173</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu vozidiel Karosa C-734 a Avia A-31</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>279-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Penička Pneumservis Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33288496</ICO>
<predmet>oprava, prekladanie a vyvažovanie pneumatík </predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>281-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-19-20/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Stanko - Seňor</dodavatel>
<ICO>32691173</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu vozidiel VW Transporter a Passat</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ledic Slovakia s.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36842001</ICO>
<predmet>oprava VZ Jakub koloseum</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>2450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-19-21/2011-StDOPPOŠOTD</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Stanko - Seňor</dodavatel>
<ICO>32691173</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu vozidiel Mitsubishi Pajero, Peugeot 206 SW a Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-36/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Konrádová, Armádna 776/2, Trečnín</dodavatel>
<ICO>43074634</ICO>
<predmet>nákup vencov </predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-35/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>1680</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-247/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-248/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>29.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-249/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>163.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-250/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>471.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-251/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>184.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-252/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>97.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-253/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>247.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-254/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>248.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Styk, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32006047</ICO>
<predmet>Oprava potrubia v čerpacej stanici</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>890</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mráz, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17521025</ICO>
<predmet>Loď K1 - slalom</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>MTP Realizácie, Skalka nad Váhom</dodavatel>
<ICO>46240195</ICO>
<predmet>Oprava regeneračných piestorov</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>5924.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Paul Lange, Oslany</dodavatel>
<ICO>36306975</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Nákup vitamínových doplnkov</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>667.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-104/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce - profylaktika DTP pracoviska</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95-7-1/2011- RVP</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>3573.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>159/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Homeogym s.r.o., Brno</dodavatel>
<ICO>27708144</ICO>
<predmet>Nákup vitamínových doplnkov</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>1777.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 ZDR VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava bazéna Beachcomber</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011/Atl. VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Sliezky Dom, V.Tatry</dodavatel>
<ICO>36676926</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011/Atl. VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión Litvor, Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>45459371</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/K/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sport Tour K.S., Púchov</dodavatel>
<ICO>36306754</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/K/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sport Tour K.S., Púchov</dodavatel>
<ICO>36306754</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>4300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-52/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35823551</ICO>
<predmet>VÚ Mierovo, odstránenie poruchy na TS na rozvode vysokého napätia</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783-1/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz kalov 0,8 t</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>597.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>082-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.Marian Ďurčo-DUMA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Strojné čistenie krajníca rigolov</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011 á 2,85</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>709.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011-ZT IV-6335</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup ložísk na opravu techniky.</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>79.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011-ZT IV-6335</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Trials a.s. Námestie A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36307475</ICO>
<predmet>Nákup leteckých tmelov.</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>441.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011-ZT IV-6335</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Glomex MS s.r.o. Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava</dodavatel>
<ICO>46098275</ICO>
<predmet>Nákup lepidiel Scotch Weld.</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>225</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011-ZTII/08-6335</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>177.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011-ZT I-6335</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pharmacopola s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Nákup veterinárnych liečiv.</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>386.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>271-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEMACOM 2000 s.r.o. Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36538621</ICO>
<predmet>revízie hasiacích prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783-8/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>ARGUSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>odvoz kalov 14,72t</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>1143.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>274-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D&R spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>280-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>oprava stroja na kosenie trávy</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>284-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Radek Godora HSQ-TEAM Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>náhradné diely do krovinorezov 335 Rx</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>285-I09/2011ˇ-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.Marian Ďurčo-DUMA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>stavebná a vodárenský materiál</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-34/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava (SPO Žilina)</obstaravatel>
<dodavatel>Profi stavebniny, Žilina</dodavatel>
<ICO>44821867</ICO>
<predmet>cement, cementová omietka</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>205.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-36/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava (SPO Martim)</obstaravatel>
<dodavatel>Technokov-Puček, Vrútky</dodavatel>
<ICO>30498996</ICO>
<predmet>nákup mat. k odstraneniu havárie vonkajšieho potrubia</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>553.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-37/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava (SPO Martin)</obstaravatel>
<dodavatel>Technokov-Puček, Vrútky</dodavatel>
<ICO>30498996</ICO>
<predmet>nákup mat. k odstraneniu havárie vonkajšieho potrubia</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>643.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-38/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava (SPOm Žilina)</obstaravatel>
<dodavatel>Uniterm Team, žilina</dodavatel>
<ICO>31614591</ICO>
<predmet>nákup obehového čerpadla</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-39/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava (SPO BA)</obstaravatel>
<dodavatel>JADA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31347312</ICO>
<predmet>oprava vertikálnej žalúzii</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-47/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-56/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORY SPORT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Zabezpečenie volejbal. turnaja - štítky na poháre pre ocenených</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-57/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORY SPORT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Zabezpečenie volejbal. turnaja - štítky na poháre pre ocenených</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-55/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Mutton s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36656020</ICO>
<predmet>Zabezpečenie NLD v Sliači  - airsoftová strelnica</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-OKVŠ</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>STaRZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011/VS VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie VS</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>358</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-50/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS výťahy s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kasárne- oprava výťahu v budove č.151 blok "C" - pravý</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>165.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-68/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>APOLLO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>Novela Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-69/2011</faktura>
<datum>2011-08-08</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Ekonomická kancelária, Nitra</dodavatel>
<ICO>14044889</ICO>
<predmet>Novela Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>monočlánky a nabíjače</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>334.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>CD a DVD</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>203.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Tibor Varga TSV Papier, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>písacie potreby</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>934.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacći zariadení</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010568 AOS</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>spotrebný materiál - skrutky, matky, vrtáky, podložky</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>50.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>275-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský hydrometerologický ústav Bratislava</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Vyhodnotenie hydrometeorologických údajov z vodomernej stanice</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>260.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>283-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS Slovakia-H.Žitňanová Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>potraviny - nápoje</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>2471.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010569 AOS</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>1516.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>528/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>5424</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>529/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>89.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>124.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>531/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>7.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>532/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>104.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>533/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>41.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/7/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marti BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac júl</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>2302.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>534/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>66.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/7/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac júl (16.-31.)</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>6152.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>535/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>34.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>536/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>117.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>537/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>45.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BITTER spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30997101</ICO>
<predmet>digitálna tlač</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>30.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>538/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>60.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>539/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>481.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>540/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>97.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/28-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Swiss Bratislava</dodavatel>
<ICO>35770252</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-224/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>BE-soft, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>aktualizačná odborná príprava BOZP</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>85.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-228/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>2801.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-229/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINOX s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36633399</ICO>
<predmet>plastové okno</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>128.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-230/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava defektu</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/29-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pryzmat a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882891</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>66.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-220/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS pre VÚ 303 pracovisko CRVO </predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>124.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>8.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-221/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS pre VÚ 3030 prac.CRVO-výmena kláves.kam.syst.SUT48</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>1310.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-223/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS pre ZK Sliač-oprava brány č. 1, sieť.transf.pohonu</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>1647.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010500 AOS</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Alena Popovičová,PhD. Bratislava</dodavatel>
<ICO>41531442</ICO>
<predmet>Overenie výpočtu alokácie na roky 2013-2020</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010525 AOS</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Alena Popovičová,PhD. Bratislava</dodavatel>
<ICO>41531442</ICO>
<predmet>Vypracovanie správy overení predbežnej alokácie</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005782 AOS</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 8/2011</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>26920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-102/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEFT,a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup zakladač pákový A5</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>7.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>305.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>92.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-103/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>GrafiSor,s.r.o, Bardejov</dodavatel>
<ICO>44551509</ICO>
<predmet>Výroba rezaného a plastického písma pre expozíciu VHM Svidník</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>2203.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>159 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>66.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>519.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>60.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-104/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan ČVAŇ, Drogéria,farby,laky</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>nákup náterových farieb,štetcov</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>26.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>181.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-105/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Aloiz Andraščík, ALNA-A, Svidník</dodavatel>
<ICO>17216044</ICO>
<predmet>nákup železiarských výrobkov</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>58.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>416.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>258.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>31.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>109.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-49/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-42-1/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota,Prievidza</dodavatel>
<ICO>169005</ICO>
<predmet>Nákup občerstvenia.</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>141.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na august 2011.</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>861.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-44/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, Nováky</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Nákup občerstvenia.</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>108.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-45/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM.</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>89.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NCEOD-47-39/2011</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>COMPRESSED GAS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36710415</ICO>
<predmet>Nákup kompresoru.</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>868.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-35/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na mesiac august 2011 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>538.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na mesiac august 2011 pre zamestnancov SAMaV Bratislava detašované pracovisko Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>125.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 VÚ 8024 Rožňava  ZT - 4</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Katarína Molčanová - IRIS</dodavatel>
<ICO>33006814</ICO>
<predmet>Vence </predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-113/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>16.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-175-18/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HASIL - HD, Hrušovany</dodavatel>
<ICO>36550531</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>542/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>543/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>79.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>544/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>52.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>545/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>70.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-26/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>bežná oprava Škoda Octavia VPZ 557-32-28</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/1049/2011-4</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>údržba kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2/2011-VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Intert Auto, s.r.o. Slovensko</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla MERCEDES BENZ G-270</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010570 AOS</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>27.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010571 AOS</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>3.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010572 AOS</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010573 AOS</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>129.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006029 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>31.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010576 AOS</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>26.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09082011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner , a.s. BA</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky </predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>179.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>220.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>799.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>186.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>2876.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-231/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>2148.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-232/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla KIA Ceed 1,6 CRDi VPZ: 5848638</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-234/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>oprava kop. stroja TOSHIBA</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop.stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-233/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>oprava služ.vozidla KIA Ceed 1,6 CRDi VPZ: 5882263</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-216/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Fábia</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-213/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla Lada Niva</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-97/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MOHLER</dodavatel>
<ICO>35871555</ICO>
<predmet>odborné skúšky na el. zdvíhacích zar., el. ruč. náradia, tech. prehliadky motorového vozíka</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>9993.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-214/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla VW Caravela</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005795 AOS</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>902.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-238/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Tauris, a.s.</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-240/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>516.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-239/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>26.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-236/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>7.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-237/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>83.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-55/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čech servis hud. nástrojov</dodavatel>
<ICO>32114877</ICO>
<predmet>oprava hud. nástrojov VH BB</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>1950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-54/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čech servis hud. nástrojov</dodavatel>
<ICO>32114877</ICO>
<predmet>oprava hudobných nástrojov VH BA</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>398</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-49/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rio-ipo spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>266.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-15/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami Slovnaft. </predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>52.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-16/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>1. preddavok na Zb. zák. roč. 2012.</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>112.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-50/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava Toshiba štúdio e.č.SCXE614263</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>836.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA -53-52/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop. stroja Toshiba 2860 CRF855852</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>709.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-51/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop. stroja Toshiba 2060 e.č. FSD 366677</predmet>
<datumv>2011-06-14</datumv>
<cena>624.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-9/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava Toshiba 2060 e.č. FSD468107</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>413.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-10/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava Toshiba E-160 e.č. FJJ551449</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>462.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-12/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava Toshiba E-160 e.č.FJF548628</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>39.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-11/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>údržba Toshiba E-167 e.č.CWK733695</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>784.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-47/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Texcentrum s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35748869</ICO>
<predmet>nite</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>48.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo , s.r.o. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov. </predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>732.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-46/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>1636.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-56/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>1852.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA -53-57/2011</faktura>
<datum>2011-08-10</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>799.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Michaela ERHARDTOVÁ</dodavatel>
<ICO>40979598</ICO>
<predmet>Menovky</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>1073</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010574 AOS</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005881 AOS</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš - júl 2011</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>87.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-105/2011</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV Ford Transit 1,9</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>286-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Prepravky na mäso</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005882 AOS</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>8716.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-9/2011</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Martin Podháj kas. SNP - oprava IBS v budove č. 84</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>113.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-81/2011</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Golf 463-65-82</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-12/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>spotrebný materiál</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-21/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor Car Trenčín</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-13/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Grandcom</dodavatel>
<ICO>34493841</ICO>
<predmet>materiál na zabezpečenie pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>407.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-36/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>RAPOS Trnava</dodavatel>
<ICO>14100070</ICO>
<predmet>Potlač a výroba predmetov</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skal. pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol  Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>nektarinky</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mlieko</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-10/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>9.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-267/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jura Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>3040</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>271-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mikulka tech. s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36264016</ICO>
<predmet>hadica </predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>18.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124128</ICO>
<predmet>vrátová skrutka</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>273-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Vladimír Kukliš- VKS Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>krabica - ACEDUR</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-9/2011-OdLog</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Kamélia - Ľubica HRICOVÁ</dodavatel>
<ICO>44469705</ICO>
<predmet>dodávka vencov </predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>50.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>151.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-25</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>diagnostika motora,kontrola turba</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-26</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava servoriadenia</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/10-124</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Sirotný, Trenčianské Teplice</dodavatel>
<ICO>44360258</ICO>
<predmet>Hromadné pohostenie ZN</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-27</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena zadných tlmičov,oprava elektr.časti spínacej skrinky</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-30</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-31</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie techniky</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>13.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>JI-01-VIII/2011- PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia  s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie vozidla VW Golf Jazykového inštitútu</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-34</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umývanie vozidiel</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>13.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vasa Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>518</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59-VII/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-08-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad ,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov za mesiac júl 2011 pre Personálny úrad Lipt.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>1017.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 VÚ4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KOBASEAL s.r.o., Píla</dodavatel>
<ICO>36804614</ICO>
<predmet>Plastová plomba</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>56.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>546/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>511.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>547/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>341.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>548/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>675</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>549/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>45.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>551/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>281.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>552/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>124.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>288-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D+D Hydraulik s.r.o.,Kriváň</dodavatel>
<ICO>31592023</ICO>
<predmet>Oprava hydrauliky UDS 114 VPY: 381-12-41</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>1793.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011/JL-TOPÚ</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCOPY a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja CANON CLC 1180</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>152</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-37/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KOHIPRES, spol. s r.o. Mokrý Háj</dodavatel>
<ICO>36249670</ICO>
<predmet>Knihársky materiál</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>261.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>INTEREL servis spotrebnej techn.</dodavatel>
<ICO>34980849</ICO>
<predmet>oprava rádioprijímača</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>51.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TWIS PHILIPS servis </dodavatel>
<ICO>17370213</ICO>
<predmet>oprava rádioprijímača</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>34.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-114/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina,spol.sr.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazených potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>199</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-235/2011</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PROTECH spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>36057231</ICO>
<predmet>bezpečnostné opasky</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>278.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>289-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Slovák s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka škoda Oktávia 56-32606</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>748.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>290-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tibor kremničan TK Marketing,Dolné Plachtince</dodavatel>
<ICO>14236397</ICO>
<predmet>Oprava chladiacej sústavy MB E280: 60-48880</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>649.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>287-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba rámikov A4</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>1050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Grotto a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Snowservis s.r.o., Svit</dodavatel>
<ICO>31712941</ICO>
<predmet>Oprava a servis snežného pásového skútra</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Liberty Trade s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36327557</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-268/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laššak Ján, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32018282</ICO>
<predmet>Stojany na bateko</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>3400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek, Krupina</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>72.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Národná energer. spol. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>43769233</ICO>
<predmet>Vykonanie periodického merania</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Vypracovanie protokolu</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/K/2011 VŠC Dukla BB</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VŠC Dukla BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sport Tour, K.S., Púchov</dodavatel>
<ICO>36306754</ICO>
<predmet>Regenerácia športovcov</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>121.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005921 AOS</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM cez KK 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>4583.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>553/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>60.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-7/2011-1 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Mincovňa Kremnica š.p.</dodavatel>
<ICO>10448</ICO>
<predmet>nákup odznakov</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>859.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-28/2011-1 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne Trenčín, a.s.</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>nákup trubka</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>55.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>178.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-12</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>73.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/7/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>13.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/7/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>26.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 VU 3030 ZV Vys</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SAMSON</dodavatel>
<ICO>33299374</ICO>
<predmet>Menovka na poľný odev</predmet>
<datumv>2011-06-15</datumv>
<cena>1299.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>Servis mobilných toaliet</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>38.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, Lipová 7 NITRA</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle HD 957 VPZ 57-17369</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2011-ND VU 3030 ZV</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Radoslav LYSÝ</dodavatel>
<ICO>43664717</ICO>
<predmet>Žiarovky do techniky</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>975.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava disku kola vozidla VW-Pasat VPZ 58-82489</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>74.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava ĽZ dverí nedaju sa otvorit Š-Octavia VPZ 60-39396</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>253.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, Lipová 7 NITRA</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Oprava vzduch.sústavy na vozidle LC-956 VPZ 57-14120</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-269/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>2854</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>Oprava nefunkčného systému FUELOMAT</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>273</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-293/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ASANÁCIA s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36750204</ICO>
<predmet>úhyn služobného psa - neškodné odstránenie a odvoz</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>9.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-294/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-295/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-296/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>100.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-297/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>435.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-298/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>235.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-299/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>79.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-300/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>101.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup zámkov, vložiek do zámkov a hmoždiniek.</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>516.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TVOJA DOBA s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 06 Prešov</dodavatel>
<ICO>36483320</ICO>
<predmet>Nákup halogénových žiariviek.</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>41.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.R.s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36469211</ICO>
<predmet>Nákup športových dresov.</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>159.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-301/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>69.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmenu zadných tlmičov a dorazov tlmičov, výmenu sviečok, opravu dobíjania akumulátora, výmenu rozvodov a remeňa alternátora, pretesnenie vika ventilov, výmena snímača tlaku oleja, výmenu vodného čerpadla, opravu ventilátora kúrenia, výmenu letných pneuma</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-302/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>163.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-303/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa, Ilava</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-32/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AlfaClassic Slovakia,s.r.o.,Stupava</dodavatel>
<ICO>36039331</ICO>
<predmet>Nákup-Hygienické a dezinfekčné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>148.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VFSJ-RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PALLA TRADE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36054607</ICO>
<predmet>Nákup OOPP</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>171.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VFSJ-RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>753</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-304/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>55.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-46/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SV.P.FIDELITAS s.r.o. Hlohovec</dodavatel>
<ICO>34104054</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatik  T -815 ML, SOR</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>77.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010578 AOS</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GEREG servis Púchov</dodavatel>
<ICO>30483042</ICO>
<predmet>oprava športového zariadenia a telocvičného náradia</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>496.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010579 AOS</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MANIPA s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31723977</ICO>
<predmet>oprava paletového vozíka</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>116.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rastislav Ježík - Autodoprava</dodavatel>
<ICO>37381636</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>163.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IGS-HS ART service</dodavatel>
<ICO>35702613</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>4142.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO HC-27-9/2011</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Kingston Group, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44475250</ICO>
<predmet>upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-95/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KEKO TRADING</dodavatel>
<ICO>17311454</ICO>
<predmet>Katrin papierové utierky pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>59.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/4/2011 VÚ 1049 Sereď </faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava defektu na vozidle Nissan Patfinder ev.č.60-42402</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/5/2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie 4ks pneumatík na vozidle MERCEDES BENZ ev.č.55-18-445</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/6/2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-08-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava bŕzd vozidla ŠKODA FELÍCIA ev.č. 5953608</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-115/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup paradajok a papriky do VK</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>17.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006009 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plyn za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>1087.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006010 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>526.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006011 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 7/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>339.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005732 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok EE 8/2011</predmet>
<datumv>2011-08-14</datumv>
<cena>5148</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602005551 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 8/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>379</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Katarína Milkovičová</dodavatel>
<ICO>33018031</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>497</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>221.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>168 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>1565.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>126.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>5.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>66.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>327.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>34.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010580 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>373.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>871.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006012 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>281.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006013 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>615.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>554/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>404.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>555/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>88.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-305/2011</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Fabia 1,4, ev. č. 522 89 48</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010581 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>folia číra</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>311.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1156122011</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Miroslava Miklošovičová</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>147.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Reštaurácia Brit</dodavatel>
<ICO>45236160</ICO>
<predmet>pracovný obed</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>14.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Revízie hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>2.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Agrokomp spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31409989</ICO>
<predmet>plastové zátky, termo záklopky</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>7.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/8 LV2207</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>108.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting,s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Základný kurz obsluhystavebných strojov skupiny 4</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/7 LV2207</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>302.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/7 LV2207</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>239.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-100-10/2011</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne vody</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-12/2011</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz odpadov: popol, škvára a prach z kotlov - SPO LV</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010584 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Poradca 2011-periodikum</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>28.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010583 AOS</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHOFER, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Doplnky-Verejné obstarávanie-aktualizácia</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>199.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-46/2011</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>KWESTO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35833289</ICO>
<predmet>Interiérové vybavenie - regále.</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>2719.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-26/2011</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamestnancov a PrV</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>405.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-27/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>83.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>295-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.F.Elektro,Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>Zámky</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>292-I03/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Karol Kamenský-Kameň,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>Mazacie tuky</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>293-I03/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BBN-spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31576222</ICO>
<predmet>Oleje</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010585 AOS</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>143.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-106/2011</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce - grafická stanica</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>1120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>557/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>88.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>558/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>49.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006047 AOS</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Služby Internet za 8/2011</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>559/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>168.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-107/2011</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Nextira One Security,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35804262</ICO>
<predmet>Oprava telefónnej ústredne</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-108/2011</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Tlačiareň svidnicka, Svidník</dodavatel>
<ICO>36478326</ICO>
<predmet>nákup informačných tabúľ</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-109/2011</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Znak,s,r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>31614884</ICO>
<predmet>nákup informatívnych dopravných značiek</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>302.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-35/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Breno s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36660710</ICO>
<predmet>nákup podlahovej krytiny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>515</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-46/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Replast s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31570666</ICO>
<predmet>nákup oceľových poklopov</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>161.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-40/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>814.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006069 AOS</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služba T-Mobile za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>807.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-8/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>324.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-41/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>627.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-42/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>702.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-5/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-43/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp (osobných ochranných pracovných pomôcok)</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>247.997</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-44/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>497.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-45/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>422.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-47/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>676.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-48/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>810.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-49/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Zem. Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>726.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-50/11</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Korako plus, Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup oopp</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>758.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-241/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>31.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-242/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>6.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-243/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>128.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-244/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>157.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-245/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>68.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-246/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>23.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-247/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>82.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>181.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>73.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>296-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Avanti trans, s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36644021</ICO>
<predmet>Oprava autožeriava VPZ: 270-18-71</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>297-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre systemickú skúsenosť,Košice</dodavatel>
<ICO>35537876</ICO>
<predmet>Vykonanie odborného výcviku</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>294-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica Poprad,a.s.</dodavatel>
<ICO>36513458</ICO>
<predmet>Účasť na konferencii "Záchrana 2011"</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011/LN-TOPU</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Miromax Nemce</dodavatel>
<ICO>40093115</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-270/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj FRIČ</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>2723</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/7/LV2207</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice</dodavatel>
<ICO>353490051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>1263.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava závad podľa riadacej jednotky vozidla BMW-745 VPZ 58-27000</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>561/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>60.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>562/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>82.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-116/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 - VK Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>655.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-15/2011</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>2U spol s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17315786</ICO>
<predmet>Nákup zástav a vlajok</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCoE-27-62/2011</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>EPI komentáre, prístup na portál www.epi.sk</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>108.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OH - SaS, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové služby -PL</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>107</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-09/2011</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Drevona NR s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup reziva</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>597.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>42.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12-09/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech, Vozokany</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>Silón do kosačky</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-31/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Delux-SM, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>Hygienické papierenské potreby</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>224.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-32/2011 VU 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VIKA-Ing. M. Jambrich</dodavatel>
<ICO>22678913</ICO>
<predmet>Železiarsky a všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>1539.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-33/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VIKA-Ing. M.Jambrich</dodavatel>
<ICO>22678913</ICO>
<predmet>Železiarsky a všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>1158.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13-09/2011</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech, Vozokany</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>oprava kosačiek</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT- IV-1</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava studio  e 233</predmet>
<datumv>2011-03-04</datumv>
<cena>663.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT IV-2</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokop stroja Toshiba 233</predmet>
<datumv>2011-04-04</datumv>
<cena>519.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-IV-6</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava a servis Toshiba 2060</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>678.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-306/2011</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Passat 2,0 ev.č. 57 39370</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Zt-IV 11</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava toshiba e 233</predmet>
<datumv>2011-05-31</datumv>
<cena>544.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-IV-12</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava toshiba 1550</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>746.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>274-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>akumulátor Li-ion PA3588U-1BRS</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>275-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>C.B.ONE s.r.o. Handlová</dodavatel>
<ICO>31643311</ICO>
<predmet>ložisko</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-IV-16</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava a servis toshiba 2060</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>792.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>276-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>J.Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>hadica s manometrom</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-IV-17 </faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Medveď</dodavatel>
<ICO>33819955</ICO>
<predmet>oprava krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>214.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>277-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>STN EN 60068-2-30</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>278-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>toner CE285A</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P. Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>kel</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010586 AOS</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVEKON Dúbrava</dodavatel>
<ICO>32591535</ICO>
<predmet>zatemnenie miestností simulačného centra</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>499.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>279-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>malta biela MRV Uni</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>280-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>normy</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>281-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>STN ISO 9001</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OTO GAŽA Senica</dodavatel>
<ICO>11838612</ICO>
<predmet>minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>283-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>atrmentová náplň do tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>284-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné FS 2012</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-308/2011</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Škoda Superb 1,8 T, ev. č. 59 800 55</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010587 AOS</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. KLICNAR, PhD. Brno </dodavatel>
<ICO>45773521</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť pri realizácii projektu EŠF</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011SkPeM</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Miloš Matejovič</dodavatel>
<ICO>32199465</ICO>
<predmet>Odborná literatúrapre potreby VOK</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>579.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>563/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>564/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>11.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>565/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>496.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010588 AOS</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Malé Centrum,s.r.o. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35812575</ICO>
<predmet>Odborné knihy pre VV1/2010</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>151</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-1/2011-4 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-08-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR LIQUIDE SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35788283</ICO>
<predmet>nákup medicinál.kyslík</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>312.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-22/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Kubinec-Jakub</dodavatel>
<ICO>32779747</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>VITTEK Centrum, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36005851</ICO>
<predmet>Nástenné hodiny</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>36.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>57.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba pečiatky</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Datea, s.r.o. lehota nad Rimavicou</dodavatel>
<ICO>44765622</ICO>
<predmet>Popisovač BROTHER</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Datacomp Košice</dodavatel>
<ICO>36212466</ICO>
<predmet>Nákup PC</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>619.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>299-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Amnicomp BB s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36035971</ICO>
<predmet>Oprava monitorovacieho systému</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas, k.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Nájomné za plynové fľaše</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>29.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-38/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Nákup vriec PVC</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>10.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas, k.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dlhodobý prenájo plynových fliaš</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>151</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-39/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>17.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-40/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-20/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>81.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122-8/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PORSHE Inter Auto Slovakia spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava osobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>166.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Avec s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>Nákup hygienických prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>154.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>168/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Meranie NN káblov</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Koratex a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31332277</ICO>
<predmet>Lepenie kobercov</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>625</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o., Brno</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Nákup športovej obuvy</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>3100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Plško ŠPORT LP, Soblahov</dodavatel>
<ICO>35179546</ICO>
<predmet>Pádla kanoistické</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>726</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos BB, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Oprava kosačky</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos BB, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Nákup hnojiva</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 107/2011</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. Slovensko s. r. o</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>298-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>W.R.V.-Ing.R.Výbošťok, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>Držiak na handry a kefy</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia plus, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36640514</ICO>
<predmet>Seminár k novelizácii Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac august (1.-15.)</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>5336.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006181 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CWS boco s.r.o.,Hlohovec</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>prenájom hygienických zariadení -  8/ 2011</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>541.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-13/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>3100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-82/2011</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>3100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-83/2011</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-84/2011</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35041-3/11 VÚ 4977 TZ II MnOP</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA ,s.r.o Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>501.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35051-3/11 VÚ 4977 TZII MnOP</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA,s.r.o Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>122.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/7/2011 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIT</dodavatel>
<ICO>14120038</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>31.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011/Judo VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak šport s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Športové poháre a plakety</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011/Atl VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Bojnice a.s., LD Lysec</dodavatel>
<ICO>31638694</ICO>
<predmet>Regeneračný pobyt</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 VÚ7977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REAL-STROJ s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 VÚ4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REAL-STROJ s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 VÚ4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REAL-STROJ s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 VÚ4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REAL-STROJ s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mobilita servis</dodavatel>
<ICO>35693011</ICO>
<predmet>Výroba informačnej tabule</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>59.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>TUROS</dodavatel>
<ICO>32070144</ICO>
<predmet>Čalúnenie kresla</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Volics Sklenárstvo</dodavatel>
<ICO>11650125</ICO>
<predmet>Rámovanie </predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>269.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-42/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb.</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>2569.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Klima LG</dodavatel>
<ICO>44462905</ICO>
<predmet>Oprava chladničky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Klima LG</dodavatel>
<ICO>44462905</ICO>
<predmet>Oprava chladničky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-43/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov pre KJB.</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>4812.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010589 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak  a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby</predmet>
<datumv>2011-08-13</datumv>
<cena>122.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-44/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>REMPPOL Hlohovec</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre potreby VÚ.</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>541</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-45/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb.</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>289.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Uhlár-U.AU</dodavatel>
<ICO>41490398</ICO>
<predmet>Opravy nábytku</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>239</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>2020</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DARÁK</dodavatel>
<ICO>34651900</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-9/2011 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaše Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné kupóny</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>1952.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011-ZTII/08-6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>214.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010590 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GEREG servis Púchov</dodavatel>
<ICO>30483042</ICO>
<predmet>oprava športového zariadenia a telocvičného náradia</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>484.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115692011</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Miroslava Miklošovičová</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Zp na pozemky v kú Brestovany</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>2418.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef  LIČÁK-RELIKO, Prešov</dodavatel>
<ICO>41874323</ICO>
<predmet>Nákup zváracieho drôtu a elektród.</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>674.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef  LIČÁK-RELIKO, Prešov</dodavatel>
<ICO>41874323</ICO>
<predmet>Nákup zváracieho drôtu.</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>73.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rádioamatér SCHOTTER, Prešov</dodavatel>
<ICO>10741305</ICO>
<predmet>Nákup nabíjačiek na monočlánky a batérie.</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KELVIN s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36478776</ICO>
<predmet>Nákup vlhkomerov s teplomerom.</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>48.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf TOMÁŠ - nákup a predaj autosúčiastok, Prešov</dodavatel>
<ICO>22906398</ICO>
<predmet>Nákup ručných púmp na hustenie pneumatík osobných vozidiel a motocyklov.</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>49.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-32b/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Linovec Poprad</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-06-02</datumv>
<cena>476.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SOS electronic s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>31703186</ICO>
<predmet>Nákup meniča napätia z 230V na 115V.</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>18.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-255/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>144.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-256/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>52.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-257/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>325.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-258/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>105.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-259/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>230.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-260/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>1238.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-261/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>462.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-262/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-263/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MARIUS PED. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-264/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-265/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>193.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-266/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>78.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-267/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>245.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>285/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BYTSERVIS-UM Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>dávkovač mydla</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>286-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOCENTRUM Ing.Vašíček Peter Senica</dodavatel>
<ICO>33522197</ICO>
<predmet>ložisko</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>288/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>striekacia pištoľ</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>289-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SLAPO- J. Ščepka Senica</dodavatel>
<ICO>33034974</ICO>
<predmet>kalkulačka</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>290-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO spol s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-248/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>12.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-249/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>116.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-250/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>229.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-251/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>125.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010591 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUPREMA s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>35910917</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok konferencia  "MOSATT 2011"</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010592 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUPREMA s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>35910917</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok konferencia  "MOSATT 2011"</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-253/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>jedálne kupóny</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-252/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>72.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-16/2011 VÚ-4405 Nitra - PP</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>23.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-17/2011 VÚ-4405 Nitra - PP</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, BA</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>25.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-18/2011 VÚ-4405 Nitra - PP</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, ZA</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-63/2011</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>141.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45363010593 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>ND na bicykle</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>181</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010594 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PETIT PRESS a.s. divízia Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia v denníku SME</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>175.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Vaša Slovensko 8/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010595 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis  Kováč s.r.o., L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba razítok</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>65.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010596 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Periodikum Kódexpress za 7/2011</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>172.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-105/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010597 AOS</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Preddavok - Finančný spravodajca ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-106/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-53/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>2900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-22/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu na 1 ks pneumatiky a jej vyváženie na vozidle Mercedes Benz</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-93/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ILABO</dodavatel>
<ICO>35713119</ICO>
<predmet>servisná práca oprava spektrofotometra CECIL 7200 vo VUHE</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-41/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>RAPOS Trnava</dodavatel>
<ICO>14100070</ICO>
<predmet>Výroba pomocných pečiatok</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-271/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>2552</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Šturcel</dodavatel>
<ICO>40837092</ICO>
<predmet>Oprava motorovej kosačky Husqvarna CTH 150XP</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>992.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>073-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ALTYS spol. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620540</ICO>
<predmet>vykonanie odbornej prehliadky a skúšky zabezpeč. zariadenia</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>143.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>1272</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>087-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ALTYS spol. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620540</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšej sirény a ovládacieho panela </predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>239.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ALTYS spol. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620540</ICO>
<predmet>oprava akumulátorov</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>305.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>591.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>99.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-28/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava - Peugeot</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-110/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión Kúria, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>40089151</ICO>
<predmet>ubytovanie zamestnancov pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>124</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Volics Sklenárstvo</dodavatel>
<ICO>11650125</ICO>
<predmet>Rámovanie obrazov</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rastislav Ježík - Autodoprava</dodavatel>
<ICO>37381636</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>244.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35782390</ICO>
<predmet>Oprava Skriňa ohňuvzd.</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>385.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IGS-HS ART service</dodavatel>
<ICO>35702613</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>11731.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35782390</ICO>
<predmet>Oprava trezor mobilný</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>747.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-85/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY SK,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na Zetor 7711</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-35/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Profitech,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36711624</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne HPLJ6L</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-30/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Holásek</dodavatel>
<ICO>30025613</ICO>
<predmet>Odb.prehliadka a skúška el.zariadení Vyhl.508/2009</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>196</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-33/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autolipecký,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>33164347</ICO>
<predmet>ND do aut.techniky,autokozmetika</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>125.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-34/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autolipecký,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>33164347</ICO>
<predmet>Autopoťah na FÁBIU</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>59.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>3937.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>493.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-14/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 341/2011_5.pŠU </faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-222/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 8838 Poprad</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup strávnych lístkov</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-47/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Viničné, IBS - oprava statickej kamery č. 13</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>162.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-96/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KEKO TRADING</dodavatel>
<ICO>17311454</ICO>
<predmet>Papierové utierky MIDI, M-Tork</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>934.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-238/2011-H</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava záznamového zariad.DUSS k HDD 160 a 500 GB -V.Ida</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>755.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011-ZT II/06-1201</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Róbert Križan - EUROCAR</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>nákup náhradných dielcov</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>911.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-219/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÍ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAKK</dodavatel>
<ICO>34384529</ICO>
<predmet>Nákup ND</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>834.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-254/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>94.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-255/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>20.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-46/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VU 2370 Martin </obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Monočlánky AA, AAA</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>446.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-42/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL SR, v.o.s. Trnava</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>10.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-43/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Kvety Hadzimová Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>Veniec</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>32.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-44/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>25.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010598 AOS</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky do Grécka -VV2,VV4</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>918</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-272/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>OEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava služobního materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010599 AOS</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky  do Londýna- VV2,VV4</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>656</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>567/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-20</datumv>
<cena>149.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>568/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-20</datumv>
<cena>314.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>569/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-20</datumv>
<cena>531</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>570/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>73.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>571/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>65.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>572/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>185.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>573/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-268/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>115.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-269/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-270/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>161.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-271/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>28.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-272/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>65.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA-Kvety</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>Kytica zo živých kvetov stredná</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-99/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrálchem</dodavatel>
<ICO>31625444</ICO>
<predmet>Kyselina fosforečná pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>45.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-94/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRÁLCHEM</dodavatel>
<ICO>31625444</ICO>
<predmet>Alobal technický lekársky pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>384.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-100/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRÁLCHEM</dodavatel>
<ICO>31625444</ICO>
<predmet>Certifikovaný referenčný materiál pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>94.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-101/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRÁLCHEM</dodavatel>
<ICO>31625444</ICO>
<predmet>Sírany, dusičnany, chloridy pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>191.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-11/11/2011</faktura>
<datum>2011-08-23</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel> Viliam Mertel-Sporea Služby pre obyvateľstvo, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>22734155</ICO>
<predmet>Vstupy do bazéna.</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Katarína Molčanová-IRIS</dodavatel>
<ICO>33006814</ICO>
<predmet>Pohrebný veniec</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>49.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-33/2011</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Repík - Pumpa servis, Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Trenčín, oprava ponorného kalového čerpadla</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>129</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-1/2011</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriela Balážová - PALPOT, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>nákup uhlia </predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>4539.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>,3-118/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Roštár  Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>vajcia</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>16.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Smart Computer, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31629881</ICO>
<predmet>Aktualizácia antivírusového programu ESET SMART SECURITY pre PC</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/8/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>156.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ML 26/7-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáreň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>87.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>RY 2/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>56.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/8/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>349.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MA 3/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>457.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MA 4/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>154.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PE 5/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>273.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/8/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>7.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-113/2011</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>AG náradie-Agrodeal,s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>18049401</ICO>
<predmet>nákup redukčného ventilum na kompresor</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>72.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-40/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SCHENKER, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31327222</ICO>
<predmet>Správny poplatok za skaldné a manipulačné - letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>96.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>575/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>272.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>576/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>140.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>URBÁNEK-MASO-LAHODKY,s.r.o</dodavatel>
<ICO>36311961</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>618</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>208.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>303.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502250055 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>ASCARI plus s.r.o.Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>36679712</ICO>
<predmet>Zástava, vlajka</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>178 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>354.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>179 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>61.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>34.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>73.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-20</datumv>
<cena>2.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-30/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Astra - pohrebníctvo, Nitra</dodavatel>
<ICO>41265033</ICO>
<predmet>veniec zo živých kvetov</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-20</datumv>
<cena>58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-31/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010600 AOS</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010601 AOS</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-98/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>Tlačivá z civilného sektora - osvedčovacia kniha, osvedčovanie písomností, potvrdenka o príjme s kópiou a juxtou, kniha dochádzky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>146.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010602 AOS</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010603 AOS</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010604 AOS</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010605 AOS</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010606 AOS</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Tomáša Baťu Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-103/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ECOLI</dodavatel>
<ICO>35815906</ICO>
<predmet>Agar, laktóza pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>545.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>091-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Maroš Fraňa-M.F.ELEKTRO Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava vonkajšieho osvetlenia v objekte Hlavný tábor</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>2499.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>094-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava havárie vodovod. potrubia pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Ďuriš Iglass</dodavatel>
<ICO>10925961</ICO>
<predmet>výmena poškodených zrkadiel</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-56/2011</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ALAM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Bratislava, oprava zabezpečovacieho systému EZS v budove č. 1 na Špitálskej ulici</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>21.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-53/2011</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut. kasárne - oprava klimatizačnej jednotky na BÚ</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>693.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-34/2011</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>30.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-273/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>2062</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-12-11/2011</faktura>
<datum>2011-08-24</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Demeš-DEPA, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>33438188</ICO>
<predmet>Vstup do telocvične</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>987</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-45/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Kvety Hadzimová, Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>Nákup kvetináčov a misiek</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-46/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Brúsenie nožov</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ML 6/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekáren Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>205.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EL 7/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>395.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EL 8/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>1083.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Tibor VARGA TSV Papier, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>tlačivá</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>59.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Paľková-MONIKA, Sliač</dodavatel>
<ICO>41190238</ICO>
<predmet>Kytica kvetov</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-2/2011</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriela Balážová - PALPOT, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>nákup uhlia </predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>6420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-27/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA-KVETY, Zvolen</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>Nákup vencov na vykonanie pietneho aktu</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010608 AOS</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup pneu</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>568</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010609 AOS</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>acidofilné mlieko</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>135/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>P. Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37739385</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010610 AOS</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ALOSEC, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36843857</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>589.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010611 AOS</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ALOSEC, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36843857</ICO>
<predmet>Ročná kontrola PSN</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>598.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010612 AOS</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376981</ICO>
<predmet>Ročná kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>589.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010613 AOS</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376981</ICO>
<predmet>Ročná kontrola požiarnych vodovodov</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>435.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010614 AOS</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376981</ICO>
<predmet>Tlakové skúšky požiarnych hadíc</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>595.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-6/2011</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>SAmaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DVK servis, s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>36848042</ICO>
<predmet>Kuchyňa LZ, oprava pieskového kompresora</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>997.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-12/2011</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TERMOSERVIS s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>31597866</ICO>
<predmet>Martin, oprava okruhu TÚV v strednotlakej kotolni v ubytovni Turiec</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28_2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>896.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>občerstvenie z repre fondu</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>4.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>púzdro na služobný mobil SkR</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>3.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>585.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>578/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>579/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1019.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>580/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>227.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Salimex s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31399321</ICO>
<predmet>Nákup filtrov na tech.ošetrovanie v dielňách MO SR</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>2578.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po pokuse o krádež AUDI A-6 VPZ 57-62282              EKŠ 56/2011</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>501.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>291-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Kotvan-SAMONA Senica</dodavatel>
<ICO>35293977</ICO>
<predmet>školenie obslúh HR</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>292-2011</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Prekopa-Sklenárstvo Senica</dodavatel>
<ICO>30094755</ICO>
<predmet>zasklenie okna</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>287-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO MOTA HERCOG s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36266655</ICO>
<predmet>vzdušnica</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>293-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KRON SK s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36256561</ICO>
<predmet>drevotrieska laminátová</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>294-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Prekopa-Sklenárstvo Senica</dodavatel>
<ICO>30094755</ICO>
<predmet>plexisklo</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-256/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>94.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-257/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>333.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>296-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOLOS TRNAVA s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36250686</ICO>
<predmet>hydraulický piest</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-258/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>52.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>297-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>eternex</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>298-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SLAPO- Jaroslav Ščepka Senica</dodavatel>
<ICO>33034974</ICO>
<predmet>dovolenkové lístky</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>10.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>299-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Toraz s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44918291</ICO>
<predmet>ručný skladací vozík</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Alza.sk s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36562939</ICO>
<predmet>ručný akumulátorový vysávač</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-107/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Silencia, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36378135</ICO>
<predmet>Nákup pohrebných vencov</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>63.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>295-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Kalka-JOKA Senica</dodavatel>
<ICO>22705465</ICO>
<predmet>žiarovka</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>582/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>253.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>583/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>211.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-23/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla VW T-4 2,5 TDI</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-24/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-08-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Škoda Fábia </predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-76-22/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ATAP Prešov</dodavatel>
<ICO>34655395</ICO>
<predmet>nákup materiálu pre zabezpečenie činnosti útvaru</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>97.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-371-9/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PIKVIP- Viliam Baloník, Sereď</dodavatel>
<ICO>11972955</ICO>
<predmet>VÚ 1049 Sereď, oprava strechy na budove č. 96</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>626.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-76-25/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie útvaru</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>1008.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010615 AOS</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Hlavatý LM</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>vence k 67.výročiu SNP</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010616 AOS</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1496.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-86/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-87/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-52/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravovacích lístkov</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>94.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Fax & Copy Prešov, spol. s r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31674615</ICO>
<predmet>Oprava kopírky</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011/VS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO VS</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>433.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011/BIA VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon Osrblie</dodavatel>
<ICO>40489787</ICO>
<predmet>Sústredenie ŠO BIA</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>129.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-259/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>157.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-260/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>67.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EION s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SAK s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Nákup ovládacích panelov</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Krytstav spol. s r.o.,Malacky</dodavatel>
<ICO>35725028</ICO>
<predmet>presná tvárnica PDK P2-400/250</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>627.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/10-136</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny za mesiac august</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>1667</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland, prevádzka Senica</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>šunková saláma</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s., Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PBQ s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36839353</ICO>
<predmet>Oprava VN kábla</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>178/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TWD Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Vysávač</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-106-13/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>UNICenter Praha, ČR</dodavatel>
<ICO>28192133</ICO>
<predmet>Nákup zábleskového LED majáka</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>2685</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-106-7/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Military Range, Litvínov ČR</dodavatel>
<ICO>28719166</ICO>
<predmet>Nákup vodeodolných blokov</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>19.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-106-8/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>FIRESYSTEM Korňa</dodavatel>
<ICO>41827449</ICO>
<predmet>Nákup červenej vytyčovacej pásky</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-106-11/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup viazacej pásky</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71-10/135</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>Cestovná kancelária Ing. Renáta Zahradníková -ADI</dodavatel>
<ICO>32286325</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC - letenky</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-106-9/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Puškárstvo HERMES, Bratislava</dodavatel>
<ICO>33806268</ICO>
<predmet>Nákup ručného plastového svietidla</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-17/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na sept. 2011</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>783.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-6/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-16-18/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Školenie odbornej spôsobilosti</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>65.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD-16-15/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na august 2011</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>775.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010618 AOS</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>ND na bicykle</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-112-55/2011</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porshe Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>VW Golf 1,9 TDI - oprava pneumatiky.</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-32/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup CD,DVD a USB kľúčov</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>749</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010617 AOS</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ARMA, Dulovce</dodavatel>
<ICO>341129027</ICO>
<predmet>nákup výstrojného materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011/Rôzne VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-08-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Agroturist s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36006491</ICO>
<predmet>letenky</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-15/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadu - kal zo septikov</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>399.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-3/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriela Balážová  - PALPOT, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>nákup hnedého uhlia (15t) pre kotolňu Viničné</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>1979.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-224/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>OPrava mot. vozidla Fábia</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-225/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Remeselnícke potreby, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33283133</ICO>
<predmet>Nákup šijacích nití</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-47/2011-L</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT, a.s. Trnava</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D+D Hydraulik, s.r.o.,Kriváň</dodavatel>
<ICO>31592023</ICO>
<predmet>Oprava hydrauliky UDS VPZ: 441-33-41</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-16/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadu - zmiešané obaly</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>308.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru  VW-Pasat VR-6 VPZ 59-82400 únik chladiacej kvapaliny</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010619 AOS</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EUROSTAVING,s.r.o. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620621</ICO>
<predmet>Stavebné práce na úprave kanála ÚK a rozvodov </predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>23500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rofa s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Oprava laboratórneho prístroja DMA 35N.</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PPG Deco s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup farby a riedidlá..</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>11.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Peter ONDERIŠIN, Prešov</dodavatel>
<ICO>454966706</ICO>
<predmet>Oprava a údržba tlakových kompresorov ORLÍK 1MPa a  FIAC10/145.</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>214</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rofa s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Nákup laboratórneho materiálu: reagenčné fľaše, teplomery, odmerné valce, kadičky, stojan na pipety, stojan na teplomery, stojan na viskozimeter, fľaše PE.</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1280.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rofa s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Nákup laboratórneho spotrebného materiálu: zátky silikónové a kohút vypúšťací PP.</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>327.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DT FAB, Košice</dodavatel>
<ICO>14298317</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov do trezora.</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>33.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PPG Deco s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup farieb, riedidiel, lakov, motúzov, odhrdzovačov, brúsne plátna, izolačné pásky a štetce </predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>1870.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BIGO</dodavatel>
<ICO>37052705</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BIGO</dodavatel>
<ICO>37052705</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2011 – SkInfra – 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Oprava a plnenie 107 ks prenosných  hasiacich prístrojov vo VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1326.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 – ZT II/08 – 6335</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Cihý - Požiarna ochrana, Prostějovská 43, 080 01 Prešov</dodavatel>
<ICO>45270970</ICO>
<predmet>Odev zásahový záchranný pre hasičov - 2 súpravy</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>1082</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>584/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>159.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>585/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>22.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>586/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>32.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Meditovka</dodavatel>
<ICO>35799706</ICO>
<predmet>Kytica</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Prešovská univerzita</dodavatel>
<ICO>17070775</ICO>
<predmet>Knihy</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>7.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006440 AOS</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina 9/2011</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>4612</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006441 AOS</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Záloha elektrina 9/2011 -Kaleník</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-236/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava defektu služ. vozidla VPZ:5123807</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-237/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>1556.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-239/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>193.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-240/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch</dodavatel>
<ICO>31249027</ICO>
<predmet>prenájom vysokozdvižnej plošiny</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-242/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice- SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ: 4828646</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-243/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>odťah služ.vozidla VPZ: 4828646</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-274/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO  SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>2205</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Slosiarik-SLOSO, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37059009</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>438.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-244/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopír. stroja</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter ĎALOGA-Oprava poľnostrojov, Korytárky</dodavatel>
<ICO>14207451</ICO>
<predmet>oprava TZ 7211</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-39</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche  Inter Auto Slovakia,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava kolesa</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-35</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-36</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Caravelle TDI</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-42/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>FAN-AUTO, Košice</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na UAZ 469</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-43/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>FAN-AUTO, Košice</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na T-815</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-44/2011</faktura>
<datum>2011-08-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>FAN-AUTO, Košice</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na Aktis a Aligátor</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SCMM-143-10/2011-OMZ</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s., TRENČÍN</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-S160</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>537.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-12/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o., HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné pužívanie</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>100.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010620 AOS</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier kancelársky </predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1128</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-273/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>136.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-274/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>59.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-275/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>80.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-276/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>147.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-277/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>500.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-278/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>755.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-279/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>123.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava brzd.sústavy na vozidle Peugeot 207 VPZ 57-60596</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>305.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010621 AOS</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Španko, Zámočnícke práce Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40002373</ICO>
<predmet>Odstránenie tesniacej hmoty z rámov okien</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010623 AOS</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier xerox mix farebný</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>50.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-261/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>36.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-262/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>30.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-263/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>197.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 112/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>4993.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 113/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>6227.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010624 AOS</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>oceľ profilová</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>595.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTROSTAVING s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>44351658</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>304-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup OOP pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GEMOR-Fashion s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31657010</ICO>
<predmet>Nákup MNOP pre PRV ÚŠZV</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>23000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hudák SENEL Batizovce</dodavatel>
<ICO>37114000</ICO>
<predmet>Výroba regálovej skrine</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>537.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>OSKO,a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044717</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>39.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 166 000 km Mercedes Viano VPZ 55-43834 + odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>582.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>588/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>589/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>478.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>590/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>84.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-246/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>LAND SERVIS-Ing.Michal Ivaň</dodavatel>
<ICO>33868565</ICO>
<predmet>ND ku kosačkám</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>378.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IGS-HS ART service</dodavatel>
<ICO>35702613</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1858.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006455 AOS</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31595545</ICO>
<predmet>poistné</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>312.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-371-6/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SecuriLas, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Sereď, budova č. 85 - oprava PC pre systém kontroly vstupu</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>749.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov a PrV na mesic 09/2011</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>764.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-368-10/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter Ondrejkovič EKOENERGIA, Svätý Jur</dodavatel>
<ICO>30361834</ICO>
<predmet>Topoľčany, Jaselské kasárne - oprava energetického riadiaceho systému</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>498.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-55/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Lanák - LANTECH Slovakia, Trnava</dodavatel>
<ICO>41692411</ICO>
<predmet>Bratislava, Duk.kasárne budova č.5 - oprava 2 ks čerpadiel</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-37/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nomes Trade s.r.o., Nové Mesto n/Váhom</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>Trenčín, buda VePS - oprava klimatizačnej jednotky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-264/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>132.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-705/7-10-9/2011 VÚ 4977 Infra</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>BVH, spol.s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>kontrola zlaňovacej výstroje</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>339.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-48/2011-L</faktura>
<datum>2011-09-02</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL Trnava</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Minerálna voda</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>8.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-313/2011</faktura>
<datum>2011-09-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CAR - LEFTEX, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34134212</ICO>
<predmet>látka obleková - bledomodrá, látka obleková - čierna</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>4945.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-265/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>66.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-266/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>9.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-227/2011</faktura>
<datum>2011-09-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenia a konzultácie</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Školenie vodičov na prepravu neb.vecí</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>421</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o  Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-32 VU 4650</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ARAVER a.s.Trenčín</dodavatel>
<ICO>679291</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Slosiarik-SLOSO, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37059009</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>87.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4650-33 VU 4650</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena predného svetlometu</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-312/2011</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Škoda Octávia 1,9 TDi, ev. č. 58 62708</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-17/2011</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>S.O.G. Furniture s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34103244</ICO>
<predmet>Nákup drevených políc</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>217.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>410.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010625 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Technická univerzita v Košiciach</dodavatel>
<ICO>397610</ICO>
<predmet>refundácia cestovného - zasadnutie Vedeckej rady</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>307-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bio G,spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>34123415</ICO>
<predmet>Oprava prístroja na vyšetrenie krvi</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>306-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Toneprint-Marian Žitva,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>34543376</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>95.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006468 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>nákup výpočtovej techniky - EŠF</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>381106.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>185 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>152.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006469 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>nákup výpočtovej techniky - EŠF</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>47601.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>186 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>149.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-247/2011</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch</dodavatel>
<ICO>31249027</ICO>
<predmet>Oprava prasknutého teplovodného potrubia TUV </predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>48.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>187 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>19.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s. r. o. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>5130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>188 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>57.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>189 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>91.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011-ZTI-6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV od.1.9..-30.9.2011  </predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>191 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>22.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011/JL/TOPU</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. pobočka Žilina</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>170.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010626 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka účastník kurzu ISOC-7</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>625</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-ZTI-6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné listky pre zabezpečenia stravovania pre Prv a z VU 6335 na mesiac september</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>42750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010627 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka pre zahraničného účastníka kurzu ISOC-7</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>625</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010628 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka pre zahraničného účastníka kurzu ISOC-7</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>128</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010629 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka pre zahraničného účastníka kurzu ISOC-7</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRYSTAL MANAGEMENT s.r.o</dodavatel>
<ICO>36382701</ICO>
<predmet>ND na LPS techniku, servopohon plynu SUEZ-M, Teplovzdušný rukáv TO-5</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>2328</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TRAKTOR-MOTOR</dodavatel>
<ICO>10669736</ICO>
<predmet>Vzduchová plniaca hadica VPS-200</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>376.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-38</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Transporter</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRYSTAL MANAGEMENT s.r.o</dodavatel>
<ICO>36382701</ICO>
<predmet>Žiarovky na Mi-17 LPZS, M</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>2340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.R., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36469211</ICO>
<predmet>Popruh padákový výsadkový</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-40</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SAD Zvolen</dodavatel>
<ICO>36054666</ICO>
<predmet>Umývanie autobusov VH BB</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>44.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011-II/06</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BVH, spol., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Špeciálny materiál padákovej, výsadkovej služby a LPZS</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>4256.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup nabíjacích batérií.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>495.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel> ITES Vranov s.r.o., Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>31680259</ICO>
<predmet>Nákup laboratórnych chemikálií.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>80.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Prešov</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja T-2060 v.č.:FSD 366696.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>248</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-41</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Transporter</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Prešov</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja T-2060 v.č.:FSD 157148.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>177</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Prešov</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja T-1550 v.č.:CLA 692657.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>136</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Prešov</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja e-studio v.č.:CWK 733604.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-42</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT a.s.</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>Oprava OMV Škoda Octavia</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf TOMÁŠ - nákup a predaj autosúčiastok, Prešov</dodavatel>
<ICO>22906398</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: tempo pasty, spray na palubné dosky, brúsne pasty, autokáble.</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>625.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PPG Deco s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: tmely, gumoasfalt, arva. </predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>630.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup lukoprenu.</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>108.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010630 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka VIE-BRU-VIE</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>295</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010631 AOS</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie kadetov od 11.7.-29.7.2011</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>4412.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-10/2011 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2011</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1482</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuslav Pavlík, Cerová</dodavatel>
<ICO>11877481</ICO>
<predmet>oprava klimatizácie</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-22/2011-1 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TAMEX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17319871</ICO>
<predmet>nákup otáčkomera </predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>229.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-27/2011-1 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AGI,s.r.o. Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>31410391</ICO>
<predmet> nôž na kosačku</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-108/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-109/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>3100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-110/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre príslušníkov VÚ 1037 Martin</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2223.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-111/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-112/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-25/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Autopolis, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35728311</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 30 000 km a ročná kontrola karosérie na dodržanie záručných podmienok na vozidle NISSAN NAVARA </predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-26/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Winkler SP, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>36596604</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 30 000 km a ročná kontrola karsérie na dodržanie záručných podmienok na vozidle NISSAN NAVARA</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-27/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Lada Niva</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-17/2011</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky v mesiaci september 2011.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1781.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RNDr. Jarmila Smatanová</dodavatel>
<ICO>34072510</ICO>
<predmet>nákup oblek pánsky</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/30-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Lamitec,</dodavatel>
<ICO>35710691</ICO>
<predmet>Nákuop toalet.papiera, fólií,rýchlovarných konvíc</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/31-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pryzmat a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>335882891</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>649.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelelnina </predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>94.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>202.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>62.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>320.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/8-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-09-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Elán Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky </predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>132.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-107/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>2382.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-108/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vzdelávacia Akadémia J.A.Komenského</dodavatel>
<ICO>36333166</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>174.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>636.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-371-8/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PIKVIP, Sereď</dodavatel>
<ICO>11972955</ICO>
<predmet>Oprava strechy na b.č. 1 - Voderady</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>906.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-9/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DVK servis, s.r.o.,  Malacky</dodavatel>
<ICO>36848042</ICO>
<predmet>Oprava sušičky vzduchu Atlas Copco,  v pož zbrojnici Kuchyňa</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>984.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-371-11/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M, s.r.o Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava systému CCTV pre objekt VA - CR Trnava</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>192.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II-637004/35-9-MT-08</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Čistiarenské služby</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1700.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>591/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>592/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>267.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>593/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>170.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>594/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>264.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006500 AOS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>44553</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>595/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>204.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-16/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lamelland, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36331350</ICO>
<predmet>nákup vertikálnych žalúzií</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>670.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006501 AOS</faktura>
<datum>2011-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006502 AOS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina za 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>4612</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006503 AOS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 9/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-29/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa MONI Žilina</dodavatel>
<ICO>10959777</ICO>
<predmet>čistenie a pranie prádla</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>62.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010632 AOS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka Vienna-Geneva a späť</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>317</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-49/2011-L</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Lišty do rezačky</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-50/2011-L</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Potreby pre domácnosť</dodavatel>
<ICO>11694891</ICO>
<predmet>Vrece do vysávača</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Rončák - Brel</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Lampy, ventilátory</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>193.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Rončák - Brel</dodavatel>
<ICO>39482593</ICO>
<predmet>Lampy</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>46.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Rončák - Brel</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Zvlhčovače</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Spray na čistenie čalúnenia</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>99.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Spray na čistenie čalúnenia</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>24.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Spray na čistenie čalúnenia</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>16.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-314/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>SSE a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>35407212</ICO>
<predmet>Slovenský aktív revíznych technikov, elektrikárov, podnikateľov a projektantov elektrických zariadení (3x)</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>225</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Rončák Brel</dodavatel>
<ICO>30482593</ICO>
<predmet>Lampy</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>23.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010634 AOS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ADR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>vložné za obnovovacie školenie vodičov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 361/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-245/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1359.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-248/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>1881</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-249/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-241A/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>vývoz a likvidácia VOK</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>162.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Rotos-STK a.s</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a emisná kontrola SMV</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-17/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz odpadov, SPO TN (Nemšová, Zlatovce)</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-241/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>1462.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-250/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1989.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-104/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava konvektomatu vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>186.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-45/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>Bratislava, DK b.č.46 - oprava klimatizačnej jednotky AIRWELL DUO</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1117.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-105/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava malá umývačka riadu vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>104.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-106/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava RE 22 - 2ks vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>162.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-107/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava kávostroja Saeco vo vojenskej kuchyni</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>109.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-36/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>817</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-37/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Farlak,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36612901</ICO>
<predmet>Pranie uterákov</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>17.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-38/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESET,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31333532</ICO>
<predmet>Aktualizácia licencie NOD32 Prof.Ed.-5PC</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-309/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>101.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-310/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>265.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-311/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>91.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup máp SR</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>178.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup olejov,kried</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>36.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup vriec PVC</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>29.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup montážnych fólií</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>190.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup olej mazací</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>519.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010636 AOS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-CARMAT Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky  Dop.Zábava</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-119/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AV pro</dodavatel>
<ICO>35778873</ICO>
<predmet>oprava fotoaparát PANASONIC</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>54.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-120/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup fólia montážna</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>381.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-121/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka </obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>nákup rozmrazovač na zámky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-237/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Školenie žel. vlečky</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>131.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-236/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nakup gastrolístkov </predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>10260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-235/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jedáleň - M.O. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>stravovanie - VU 5728 PP-august</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1441</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-234/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS-SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>stravovanie - VU 5728 Rašov-august</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2002.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-233/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>stravovanie - VU 5728 Nováky-august</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2989.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-232/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro syst s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>stravovanie - VU 5728 TN - august</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2374.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-231/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tothova</dodavatel>
<ICO>934922971</ICO>
<predmet>stravovanie - VU 5728 Lšešť-Riečky- august</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1488.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-230/2011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>stravovanie - VU 5728 Sklené - august</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2208.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010637 AOS</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak  a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>spotrebný materiál - farby, riedidlá, laky, tmely</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>363.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>2 U</dodavatel>
<ICO>17315786</ICO>
<predmet>Vlajky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>14.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392661</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>44.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>8.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-IV-18</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Happy end</dodavatel>
<ICO>35710578</ICO>
<predmet>Nakup chem. svetiel</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>467.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VU 4977 TZ I Obv</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AGROKOM s.r.o, Badín</dodavatel>
<ICO>36035190</ICO>
<predmet>Krmná zmes</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>154</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 VU 4977 TZ I Obv</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr.Carmen LIETAVOVÁ Zvolen</dodavatel>
<ICO>31916040</ICO>
<predmet>Vyšetrenia zvierat</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>364</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010641 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>vozík dvojkolesový</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>244.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>187-3/2011 VÚ 8838 Poprad STMP</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>základná odborná príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>557.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010638 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Frape catering s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>44178450</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>493.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010622 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Španko, Zámočnícke práce Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40002373</ICO>
<predmet>Pretesnenie okien a okenných výkladcov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010639 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>7410.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006529 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>263.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006530 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>173.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010640 AOS</faktura>
<datum>2011-06-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010642 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>23.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010643 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>309-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slange sport,Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-59/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Viničné- oprava ovládacieho a informačného panelu systému IBS</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>395.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Nákup elektromateriálu</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010646 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-47/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>329439</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac august  2011.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>997.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010647 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>oceľ profilová</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>314.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-252/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Andrej Belajkanič,Trebišov</dodavatel>
<ICO>40384969</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej jednotky typ YORK-MCC0900207-42704,11056</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>811.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635003/35-3 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Opát - ASIT</dodavatel>
<ICO>41130367</ICO>
<predmet>Oprava satelitného kompletu</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-324/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>8550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-280/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>495.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-281/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>402.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-282/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>7694.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-283/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>381.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-284/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2017.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-285/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1135.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-286/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>584.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-287/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>0201-08-24</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Krajč, Trpín</dodavatel>
<ICO>40542351</ICO>
<predmet>Krúžok a štítok na kľúče</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>218.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-251/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Hrabčák-VAS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45720452</ICO>
<predmet>prečistenie kanalizácie MK Michalovce</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:14 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka kopírky</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>65.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-40/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>946.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-41/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>560.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635003/35-2 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESON spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36329711</ICO>
<predmet>oprava televízneho príjmača OVP</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-114/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Berežná, Svidník</dodavatel>
<ICO>44849061</ICO>
<predmet>nákup substrátu ( 200litrov)</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635004/35-4650/2011,por.č.:15 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>servisná prehliadka kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>221.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11.mpr-144-11/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 MT</obstaravatel>
<dodavatel>BoZiPos.r.o.</dodavatel>
<ICO>36427985</ICO>
<predmet>základný kurz bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>444</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-41/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu v celoslovenskom denníku AVIZO</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>22.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-316/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb 1000g</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>69.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-317/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - Veka 400g</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>3.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-70/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Ekotoxikologické centrum, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31437443</ICO>
<predmet>Medzinárodná konferencia "Znečistené územia 2011"</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>153.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-318/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>532.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-319/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>275.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-320/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>132.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-321/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>30.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-322/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>269.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010648 AOS</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SUPREMA s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>35910917</ICO>
<predmet>účasť na konferencii MOSATT 2011</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 86/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-05-10</datumv>
<cena>1320.5112</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-116/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Bus PARTNERS,Service, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36319709</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie T-815 ev.č.390-20-40</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-115/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Zdenka Červenáková, Svidník</dodavatel>
<ICO>43691951</ICO>
<predmet>nákup tonerov do PC tlačiarni</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>65.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-117/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Brastav,s.r.o., Svidník</dodavatel>
<ICO>36463175</ICO>
<predmet>vyčistenie odvodňoavcieho kanála VV Dukla</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-118/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>IMPROMAT, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>nákup multifunkčného zariadenia RICOH a tanera</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>387</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-119/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>EUROPLYN,s.r.o.,Malacky</dodavatel>
<ICO>35893885</ICO>
<predmet>odborná prehliadka plynovej kotolne a regulačnej stanice plynu</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>1683</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-120/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Profis,s.r.o., Holíč</dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Revízie hasiacích prístrojov a hydrantov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-123/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>hotel Ondava, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>ubytovanie zamestnancov pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press, a.s., divízia východ, o.z., Košice</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-58/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Majeník, Stravovavie a obchodné služby</dodavatel>
<ICO>17612705</ICO>
<predmet>Deň ozbrojených a záchranných zložiek - občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-95/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Mária Jakubcová</dodavatel>
<ICO>46023453</ICO>
<predmet>materiál proviantný pre VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>5232.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-23/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-24/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-267/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>9.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-268/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>7.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-269/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>186.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-270/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>255.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-271/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>99.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 111/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>C-Consulting LabTechnologis s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44506112</ICO>
<predmet>nákup materiálu pre pracovisko odd.špec.identif. a databázy</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>486.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-54/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakupenie stravných listkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1339.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-51/11</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrooravy J. Jančovič, Martin</dodavatel>
<ICO>41527348</ICO>
<predmet>nd do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-9/18/2011</faktura>
<datum>2011-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Skarab s.r.o. Přibor</dodavatel>
<ICO>25857631</ICO>
<predmet>Náhradné diely</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>5086.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-13/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2010-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o., HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné pužívanie</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>514.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-14/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2010-09-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o., HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné pužívanie</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>162.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115682011</faktura>
<datum>2011-09-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Katarína Vyšehradská</dodavatel>
<ICO>30381363</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>66.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-122/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>162.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-123/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-109/2011</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Servis - súprava pre digitálnu tlač</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>2750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-18/2011</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>9.978</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-38/2011</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SAZ TN, s.r.o. Mníchova Lehota</dodavatel>
<ICO>36352608</ICO>
<predmet>Oprava - zasklenie okien v objektoch posádky Trenčín a Nemšová</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>341.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010651 AOS</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. Podhájska</dodavatel>
<ICO>42053048</ICO>
<predmet>účasť na medzinárodnej konferencii</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2011 VU 4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>daffer s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>obalová fólia</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>143.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BOHUŠ-ŠESTÁK-VEĽKOSKLAD Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CBA SLOVAKIA s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36620319</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HM TESCO Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>acidofilné mlieko</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-25/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>546.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-42/2011</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakupenie stravných listkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>1356.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-11/2011- OdLog</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Miheličova- ABC</dodavatel>
<ICO>17206022</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>770.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-13/2011- OdLog</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Miheličova- ABC</dodavatel>
<ICO>17206022</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>188.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EBEN Orsághová Ľubica </dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>161.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup vysúvacie kotúče</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1776.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup spreje čistiace</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>2926.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup spreje čistiace</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>112.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup utierok</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>285.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-48/2011</faktura>
<datum>2011-08-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie motorového vozidla.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-51/2011SPO LV</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky zamestnancom SPO Levice za august 2011</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>404.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Patrík Marák-PAMA</dodavatel>
<ICO>43735169</ICO>
<predmet>gumová vanička do auta</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010635 AOS</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stowarzyszenie Polskich Wynalazcow, Polsko</dodavatel>
<ICO>201461</ICO>
<predmet>Vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-394-12/2011SPO LV</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz odpadov - popol, škvára a prach z kotlov</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>596/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>118.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>597/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>907.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>598/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>2615.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63-VIII/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov- stravy pre Personálny úrad - mesiac august 2011</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>170.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>599/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>520.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>600/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>311.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>601/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>129.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>602/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>325.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-7-2/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MBN Vercajch Topoľčany</dodavatel>
<ICO>35038233</ICO>
<predmet>Nákup visiacich zámkov a zváracieho drôtu</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>223.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-7-3/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MBN Vercajch Topoľčany</dodavatel>
<ICO>35038233</ICO>
<predmet>Nákup kotúčov rezacích na kov</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>147.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>repre-občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>15.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-18/2011</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VÚ1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Výdajňa zdravotníckych potrieb HÝGIA, Trenčín </dodavatel>
<ICO>34001743</ICO>
<predmet>Nákup lekárničky</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>50.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ 21/1-275/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40097202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>2434</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT - 4 </faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>MIKO ŠPORT RV</dodavatel>
<ICO>17264987</ICO>
<predmet>Športové potreby a dresy</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>841.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Volics Sklenárstvo</dodavatel>
<ICO>11650125</ICO>
<predmet>Rámovanie</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>292.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-13-15/2011-Velpod-VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Správa špor. rekreač. zariadení Nitra</dodavatel>
<ICO>31874568</ICO>
<predmet>Vstup na športovisko - nákup lístkov.</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>809.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-13-16/2011-Velpod-VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Športovo-relaxačné centrum Hlohovec</dodavatel>
<ICO>33434263</ICO>
<predmet>Vstup na športovisko - nákup lístkov.</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>2016.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-57/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>BA, KK - Oprava  limatizačnej jednotky MITSUBISHI</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>296.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>304-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KODRETA Štefanov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31418171</ICO>
<predmet>plnenie CO2</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>6.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EURONICS Senica</dodavatel>
<ICO>34139273</ICO>
<predmet>skriňová mraznička</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>306-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>872</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ORNTH spol. s. r. o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>31559956</ICO>
<predmet>Oprava totálnej stanice LEICA 1100</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ASV AGRONOVA s.r.o. Holíč</dodavatel>
<ICO>31394990</ICO>
<predmet>klinový remeň na kosačku</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>309-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny RP Igram</dodavatel>
<ICO>41025580</ICO>
<predmet>plechová strešná krytina</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Vladimír Kukliš - VKS Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>FEZN guľatina</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Kopecký - PNEUSERVIS Senica</dodavatel>
<ICO>11738863</ICO>
<predmet>pneumatika kompletná</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Mesačník DUO - ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>56.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NADAP s.r.o. Radošovce</dodavatel>
<ICO>36321155</ICO>
<predmet>vyrovnávač tlaku vzduchu</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006584 AOS</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>bezpečnostné služby - august 2011</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>10395.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MELLA PLUS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>3624281</ICO>
<predmet>súprava na opravu žalúzií</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>315-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>univerzálne pojivo</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>BPM, s.r.o.B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Permanentky na plaváreň</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>419.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>132.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-19/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>vývoz odpadu, kal zo septikov</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>2795.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MO 7/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Propagačný materiál na medzinárodný turnaj SNP v jude</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-253/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SHR Ján Hudoba, Veľká Lúka</dodavatel>
<ICO>17995914</ICO>
<predmet>Vývoz žúmp v objektoch Malá Veža, Psinec,SBIOL VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>857</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>179/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jantex profesional paddles, Sokolovce</dodavatel>
<ICO>43908454</ICO>
<predmet>Pádlo kajakárske</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-255/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36444618</ICO>
<predmet>odvoz a likvid.odpadu Barakový tábor Kvetnica-vybúr.deliacej priečky</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>243.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>3581981</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autobatérie Klačko, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33897221</ICO>
<predmet>Výmena autobatérií</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>375</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIT PLUS s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Zega s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36729493</ICO>
<predmet>Odrazový mostík</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>224.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>185/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Napájací zdroj</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>186/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PBQ s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36839353</ICO>
<predmet>Odstránenie poruchy NN kábla</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>246.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>187/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>HP TOUR s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36335045</ICO>
<predmet>Kajakárske pádlo, obal na pádlo</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>305.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011/SŠ VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS, Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>3200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011/Judo VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión ***Medený Hámor, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>10816381</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>1560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011/Judo VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Basket restaurant, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45619352</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-13/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>DOMENA,Nitra</dodavatel>
<ICO>33638616</ICO>
<predmet>Prihláška na seminár-novela ZP od 1.9.2011</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-14/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Aktualizácia NOD32</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-15/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>153</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-16/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MK-SERVICE,s.r.o.,Nesluša</dodavatel>
<ICO>44180608</ICO>
<predmet>Revízia elektrospotrebičov</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>350.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/8/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marti BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac august </predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>2153.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-189/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Montservis, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Oprava čerpacích monoblokov.</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>167.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/8/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac august (16.-31.)</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>7439.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-237/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>27.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-58/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>BA,KK - oprava klimatizačnej jednotky AIRWELL GC24 R</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>236.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-227/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>751.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-13/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy a eskalátory a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Martin, ubytovňa Turiec - oprava osobného výťahu</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-10/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ECOCONSULT s.r.o Martin-Priekopa</dodavatel>
<ICO>36428281</ICO>
<predmet>MS Sklené- oprava domovej ČOV</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>119.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér,V.Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>oprava interiérového vybavenia</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010654 AOS</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>kalibrácia a servis spr AIRTEC T-300</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>252.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-228/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Ryby, mrazená zelenina  </predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>213.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-32/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>ADDY Slovakia </dodavatel>
<ICO>36624501</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-238/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ZZZT3-61-238/2011</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>130.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-08-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na september 2011 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>416.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na mesiac september 2011 pre zamestnancov SAMaV Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>88.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZH 73/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu o ponuke prebytočného majetku štátu v denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-229/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>95.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZH 73/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Administer Slovakia, spol. s r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu o prebytočnom majetku štátu v denníku Hospodárske noviny</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Kvety Hadzimová Trnava</dodavatel>
<ICO>354003862</ICO>
<predmet>veniec výročie SNP</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-191/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO - HAAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Oprava veľkokuchynských zariadení</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>1443.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LASER Servis Pezinok</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>tonery</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vasa Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>824.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>AutoFrim Trnava</dodavatel>
<ICO>34113053</ICO>
<predmet>oprava Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-176/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ARTRA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31594689</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>951.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Holeš Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>IP Phone  nákup</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>1440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Holeš Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>Počítačová technika </predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-192/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Montservis, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Tesnenie NBR</predmet>
<datumv>2011-07-14</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Holeš Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>nákup výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>447</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-272/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kráľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-273/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>7.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-198/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>APC CONTROLS, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36325406</ICO>
<predmet>Oprava kompresorov POSEIDON</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>7622.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FAX A COPY Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>zhotovenie pozdravov,pozvánok</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-274/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>197.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/9 LV2207</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA a.s. </dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>68.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-275/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>3335.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-30/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>313319459</ICO>
<predmet>Umývanie vozidiel</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky za august 2011</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2094</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-276/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>124.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/9 LV 2207</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>92.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-242/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/9 LV 2207 </faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice </dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny </predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>1463.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-249-35/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena predných brzdových kotúčov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/9 LV2207</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice </dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny </predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>426.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/9 LV 2207</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice </dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny </predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-200/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MEVAKO spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava</dodavatel>
<ICO>31681051</ICO>
<predmet>Páska vytyčovacia</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>24.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/9 LV 2207</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>186.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-217/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ZOS LOKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36004154</ICO>
<predmet>Oprava lokomotívy T-457 </predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>1356.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/9 LV 2207</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková </dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>zákusky </predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>148/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>149.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-213/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VUP, a.s.</dodavatel>
<ICO>36002071</ICO>
<predmet>Čistiaci prostriedok na ŽNV</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>59.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>74.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>217.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>136.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-214/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>URBIS - predaj a servis, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>45972915</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>436.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-185-35/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-185-36/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s.</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-185,37/2011 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. Slovensko spl. s r.o..</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010656 AOS</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné časopis PaM r.2012</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>54.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-121/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Porubský TELSAT</dodavatel>
<ICO>30428599</ICO>
<predmet>Oprava telekomunikačných zariadení</predmet>
<datumv>2011-07-26</datumv>
<cena>232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-233/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 118/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie bielizne</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>95.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-196/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>31.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 119/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>3.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-195/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>598.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-197/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-187/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>243.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-15/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o., HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné pužívanie</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-188/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>119.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-194/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-193/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>328.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-134/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Majdan - APKO - STOLÁRSKY MAJSTER</dodavatel>
<ICO>34637486</ICO>
<predmet>Uhlíky na ručné náradie</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-142/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Nechala ELEKTRO U NECHALOV</dodavatel>
<ICO>10892311</ICO>
<predmet>Oprava mikrovlnky</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>39.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-143/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CALSERVIS SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350885</ICO>
<predmet>Oprava veľkokuchynských zariadení</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>3453.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-144/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>Oprava obchádzkového systému „PES“</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>2052.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-159/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ELECTRON spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>31664318</ICO>
<predmet>Oprava a kalibrácia meracieho prístroja ELMER 01 R</predmet>
<datumv>2011-06-22</datumv>
<cena>147.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-178/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TESNENIA - SEAL Servis s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36347116</ICO>
<predmet>Výroba tesnení</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>1036.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-179/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>APC CONTROLS, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36325406</ICO>
<predmet>Oprava a overenie dielenského zariadenia Liquid Controls M-30-2</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>5913.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-181/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Nechala ELEKTRO U NECHALOV</dodavatel>
<ICO>10892311</ICO>
<predmet>Oprava ručného elektrického náradia</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>174.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-220/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36330035</ICO>
<predmet>Seminár „Zákonník práce v roku 2011“</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-154/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Vladárová Stavželing SŽI</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Chemické ničenie burín</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>864</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-209/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné aktualizácií (SSEK10AB000) základných  súborov Systému Ekonomických a Právnych Informácií (SEPI) za rok 2010 - NEDOPLATOK </predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>12.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-210/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>SUZV10UZ000 Úplné znenia -predplatné za rok 2010 – NEDOPLATOK</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>22.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-211/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>SUZV12UZV000 Úplné znenia  ročník 2012 -   PREDDAVOK </predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-27/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>zabezpečenie odbornej literatúry pre ambulanciu v posádke TO</predmet>
<datumv>2011-08-21</datumv>
<cena>13.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-28/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s. r. o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>zabezpečenie odbornej literatúry pre pracovníkov finančnej služby</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>82.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-212/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Základné školenie pracovníkov na spôsobilosť z BOZP v rozsahu B/O</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>52.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-183/2011</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu kolesa</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>8.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-09</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RNDr.Jarmila Smatanová</dodavatel>
<ICO>34072510</ICO>
<predmet>nákup oblek pánsky</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>696</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011 VÚ 4977 Infra</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>opravy hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>845.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010664 AOS</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>63415707</ICO>
<predmet>vozíky ručné</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>345.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010665 AOS</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ELSPO BB s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46130764</ICO>
<predmet>oprava kávovaru</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>160.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>604/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>12.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>605/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>95.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>606/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>156.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>607/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>43.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>608/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>609/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>610/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1998.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>611/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>409.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>612/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>394.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava stabilizátora zadnej nápravy VW Caravelle VPZ 59-84761</predmet>
<datumv>2011-06-12</datumv>
<cena>300.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>613/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>860.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>615/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1067.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>616/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>30.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-28/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava farebného fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 351c</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-29/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 165</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-30/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia e-studio Toshiba 165</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-31/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava farebného fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 351c</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-307/2011</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Škoda Octávia 1,9 TDi, ev. č. 51 21243</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011-ZTII/08-6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ASCARI PLUS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36679712</ICO>
<predmet>Menovky šité, hodnostné označenia</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>852.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011-ZTII/08-6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>274.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PPG Deco s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: striebrenky. </predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>137.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PPG Deco s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: kobercové a karosárske pásky.</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>155.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup rezných kotúčov.</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>278.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTIC s.r.o., Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Nákup materiálu: samovulkanizačné, ohňuvzdorné a sklotextilné pásky.  </predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>875.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MOVIR s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup cínu a visiacích zámkov.</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>740.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja, olejového filtra, oprava štartovania.</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>215</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-161-12/2011-SkInfra- 6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>MO SR SC MM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Arguss, sro, Záhradnícka 27, 81107 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>Zneškodnenie 12,0 ton nebezpečného odpadu katalógové číslo 161001 z VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1030.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-SkInfra-6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, sro, Rumanova 22, 080 01 Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Špeciálny materiál požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>3197.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-SkInfra-6335</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, sro, Rumanova 22, 080 01 Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Špeciálny materiál požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1658.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-327/2011</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Eva Gežová - UNIVERZAL</dodavatel>
<ICO>36937967</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>948.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006633 AOS</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>277.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006644 AOS</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>399.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006645 AOS</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>166.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006651 AOS</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>29.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-315/2011</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Passat 3,2 V6, ev. č. 58 58815</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky v hodnote 2,85 eur pre PÚ LM</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>575.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011- JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky v hodnote 2,85 eur pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>276.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky  v hodnote 2,85 eur pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>598.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky v hodnote 2,85 eur  pre potreby Personálneho úradu L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>3702.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II-637004/35-9MT-08</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INFO-S-NET, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>Chemicke čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>1700.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-30/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Škoda-Fábia</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-31/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla VW T4 Transportér </predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>970</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PUR-STAV KB,s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31616089</ICO>
<predmet>Betónová zmes</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>1706.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 116/2011</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>zápisné a školné</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>3807.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010666 AOS</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Cestovné lístky -Kijev -LM kurz ISOC 7</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>189.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-110/2011 ÚLogS MO SR-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OKP AGENCY</dodavatel>
<ICO>35902191</ICO>
<predmet>Lepidlá</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>945.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-22/2011 VÚ 9149</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>128.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-108/2011 ÚLogS MO SR-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KEKO TRADING</dodavatel>
<ICO>17311454</ICO>
<predmet>Petriho misky na odkladanie vzoriek stravy pre VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>6896.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-46-3/2011</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DEKRA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36358771</ICO>
<predmet>Základné ADR školenie vodičov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>972</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>617/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>190.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 7-26/2011-OSNM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia s.r.o</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>902</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 1026/2011-OSNM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>1441</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 7-25/2011 OSNM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s.</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie plošnej inzercie</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 1026/1/2011 OSNM</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s.</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie plošnej inzercie</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>618/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-10</datumv>
<cena>382.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>619/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-10</datumv>
<cena>684.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>620/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-10</datumv>
<cena>600.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>621/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>70.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>622/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>233.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>623/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>738</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>624/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>83.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-20/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>vývoz odpadu, kal zo septikov+objem.odpad</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SCMM-210-10/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ZT IV / SCMM TN</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>2061.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010667 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>NORDFOOD s.r.o. N.Zámky</dodavatel>
<ICO>45702861</ICO>
<predmet>Potraviny-cestoviny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>359.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010668 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>98.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010669 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>28.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010670 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010671 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>46.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010672 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>193.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010673 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010633 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GEVOS,s.r.o., Galovany</dodavatel>
<ICO>36440841</ICO>
<predmet>Výmena bazénových žľabov a roštov</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>14400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010649 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VERTIKAL, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35830085</ICO>
<predmet>Revízia komína kotolne AOS</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>2560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010650 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VERTIKAL, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35830085</ICO>
<predmet>Revízia požiarneho schodiska na B1</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1930</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010652 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Labuzík-ELMOS Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>41735064</ICO>
<predmet>Oprava núdzového osvetlenia internáty B3</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>595.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-39/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trenčianska vodárenská spoločnosť, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Trenčín, vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí </predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-7/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Daniel Peceň, Malacky</dodavatel>
<ICO>41634411</ICO>
<predmet>Kuchyňa, oprava kotla Viesmann - laboratórium L PHM</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>546.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IGS-HS ART service</dodavatel>
<ICO>35702613</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>51.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006775 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš - august 2011</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>59.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-288/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-04</datumv>
<cena>669.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-289/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>317.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-290/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>50.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-291/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>144.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-292/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>80.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010674 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Roman HAZUCHA-oprava el.motorov Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32590989</ICO>
<predmet>Previnutie el.motora tlakového čerpadla vo VS3</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-111/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - súprava CTP</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311139 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>218.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-255/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143/ZK-2011 VTSÚ </faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HM TESCO Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>625/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-10</datumv>
<cena>402.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006780 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 9/11 Kalenik</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006781 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 9/11</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>4752</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006784 AOS</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 8/2011</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1183.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>316-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Odborný mesačník: Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>62.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>318-I17/2011-ÚŠZVV</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Ľupták-Chladiarenstvo,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>31024327</ICO>
<predmet>oprava chladiarenskeho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/8/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>22.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/8/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>137.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>463.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-57/2011 SPO ZK </faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>493.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>vajcia</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VÚ8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Zobola Jozef-GARANT</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>ND na wc, tesnenie radiátorové</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>186.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-277/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>291.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-278/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-29</datumv>
<cena>54.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-279/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-08-29</datumv>
<cena>157.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-280/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>83.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-281/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>73.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-254/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>703.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-257/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice- SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Motor Car Košice</dodavatel>
<ICO>36198595</ICO>
<predmet>záručná servisná prehliadka služ. vozidla VPZ: 5822384</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>626/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>943.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-258/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SCARABEUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>vývoz žúmp z objektu Veľká Ida</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>578</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>628/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>1356</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 VÚ8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava a revízia has.prístrojov v aut.technike</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>921</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-51/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elmart, Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Monočlánky</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>231.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>PC team spol. s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36009750</ICO>
<predmet>Oprava Súpravy správy údajového skladu</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011/OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup fotochemického materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>358</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010675 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. ,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS budova B1-ISOC</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>591.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010676 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS B1-apartmány</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>437.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010677 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS B1-spoločné priestory</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>492</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010678 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS B2-kurzy</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>525.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010679 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS B2-apartmány</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>500.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010680 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>A</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS B2-spoločné priestrory</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>480.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-269/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia - TOSHIBA, E-STUDIO 167</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010681 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS -učebný blok</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>588</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010682 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS -učebný blok ISOC</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>516</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010683 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS budova AK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-326/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia - TOSHIBA, E-STUDIO 160</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>098-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko,STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava havárie vodovod.potrubia pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-328/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia - TOSHIBA, E-STUDIO 160 e</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-371-10/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Bardiovský, Sereď</dodavatel>
<ICO>30342503</ICO>
<predmet>Sereď, prečistenie upchatej kanalizácie b.č. 86</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010684 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS-distribučné centrum</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>254.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010685 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS Vel.budova NP4</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>353.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010686 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS budova B15</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>449.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>340-2/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>EKO FBB, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36471950</ICO>
<predmet>práce na základe servisnej zmluvy č. 340/2011</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>756</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010688 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS katedry A</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-29/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s. r. o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>zabezpečenie odbornej literatúry pre pracovníkov finančnej služby</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010687 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS katedry B</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>83.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-17/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-24/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Cháron, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>30718571</ICO>
<predmet>veniec zo živej čečiny k 66. výročiu SNP</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>22.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-15/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Kamenná 11,Žilina 01001</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-16/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f.,Kamenná 11,Žilina  01001</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 VU 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia,spol.s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 VU 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia,spol.s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava a výmena tesniacich krúžkov</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>317-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Sofos,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31318347</ICO>
<predmet>Oprava MILES 2000</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér,V.Kyseľ,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Nábytok</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>740</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér,V.Kyseľ,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba sietí proti hmyzu</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-51/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>825.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-25/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Kubinec-Jakub</dodavatel>
<ICO>32779747</ICO>
<predmet>oprava techniky KS</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-198-52/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>675.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>316-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚS SČK Senica</dodavatel>
<ICO>416002</ICO>
<predmet>školenie</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>317-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nová STAS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36241237</ICO>
<predmet>školenie zváračov</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>318-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ROUZZ s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36242349</ICO>
<predmet>školenie obslúh EC</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Zdeněk Čužna Nitra</dodavatel>
<ICO>11861568</ICO>
<predmet>revízia viazacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Zdeněk Čužna Nitra</dodavatel>
<ICO>11861568</ICO>
<predmet>odborná prehliadka vysokozdvižných vozíkov</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Zdeněk Čužna Nitra</dodavatel>
<ICO>11861568</ICO>
<predmet>revízia zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>kancelársky materiál</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>324-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT-Železiarstvo Senica</dodavatel>
<ICO>34736727</ICO>
<predmet>zámkové vložky</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>325-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>sprchová hadica</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>326-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>gumoasfalt</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>327-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Prototypa-ZM s.r.o. Brno</dodavatel>
<ICO>60698250</ICO>
<predmet>kremičitý piesok</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>328-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FIRN elektro s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>44558856</ICO>
<predmet>ventilátor</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>329-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT-ŽELEZIARSTVO Senica</dodavatel>
<ICO>34736727</ICO>
<predmet>gumové tesnenie</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>333-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Ščepka-SLAPO Senica</dodavatel>
<ICO>33034974</ICO>
<predmet>tlačivá - PPD</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>334-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Súkupčák a Dedera ELEKTRO Senica</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>akumulátor</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>332-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Vladimír Kukliš-VKS Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>kábel CYKY</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71-10-140/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>V.A.J.A.K. spol. s r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36333166</ICO>
<predmet>Školenie "Správne konanie v 1. stupni" </predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006852 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poplatok  INTERNET od 1.9.-30.9.2011</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010690 AOS</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poplatok za poštový úver 8/2011</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>193.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-282/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>7.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fekiačová Helena - SĽU</dodavatel>
<ICO>36870269</ICO>
<predmet>nákup galantérneho materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-283/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>138.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-284/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>109.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fekiačová Helena - SĽU</dodavatel>
<ICO>36870269</ICO>
<predmet>nákup galantérneho materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/9 LV 2207</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>BDI Bieliková  </dodavatel>
<ICO>44735669</ICO>
<predmet>zákusky  </predmet>
<datumv>2007-09-13</datumv>
<cena>92.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-18/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ADR- školenia a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Školenie vodičov podľa "Dohody ADR"</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/9 LV 2207</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel, Levice  </dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>potraviny  </predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>4562.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 VU 4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex, spol s.r.o., Vyhne</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>oprava stoličiek</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>1045</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-33/2011 VÚ 5574 Log</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská metrologia </dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>následné overenie alkoholtestera DRAGER</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 VU 4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Novoplast, Sereď</dodavatel>
<ICO>167550</ICO>
<predmet>Oprava laminátových člnov</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>575</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006857 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM cez KK 8/2011</predmet>
<datumv>2011-09-03</datumv>
<cena>1353.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>630/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BOHUŠ ŠESTÁK - Veľkosklad</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>5833.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/8-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>271.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-329/2011</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>diagnostika motora (nepravidelný chod) - Š-Superb, ev. č. 5980055</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/8-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>3345.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/8-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Cukrovinky</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>422.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-330/2011</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa, Ilava</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/8-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>525.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/8-2011 ZT I </faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>405.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/8-2011 ZT I</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>123.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/8 -2011 ZT I </faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárňe Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky </predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>178.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-71/2011</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>35407212</ICO>
<predmet>Aktív revíznych technikov elektr.zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-72/2011</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Vedecká konferencia "Manažment-teória,výučba a prax 2011"</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-75/2011</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Seminár: Protipožiarna bezpečnosť stavieb</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>122.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-331/2011</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Marián BENKO, Klátová Nová Ves</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Krmivo pre psov - Acana adult lamb</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>4914</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 VÚ8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>K.Bernáthová - KETTY</dodavatel>
<ICO>30269121</ICO>
<predmet>Oprava kosačiek</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>29.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. MALACKY</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie mat. MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>128.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. MALACKY</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Chem.čistenie MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>11.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. MALCKY</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Prania MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>139.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. MALACKY</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Chem. čistenie MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>30.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35041-4/11 VÚ 4977 TZII MnOP</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>610.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35051-4/11 VÚ 4977 TZII MnOP</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>221.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. MALACKY</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Prania mat. MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>172.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Kolor CENTRUM RV</dodavatel>
<ICO>44731671</ICO>
<predmet>Nákup tmelov na halu TOV na opravu a prípravu techniky na zimnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>806.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Servis autoagregátov Rožňava</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu na zabezpečenie údržby lakovanej techniky.</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>209.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010694 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1892.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006860 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>199.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006861 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>3647828</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>209.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006862 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>3647828</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>159.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010695 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>111.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010696 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>20.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010697 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>84.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010698 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>20.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010699 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>168.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010700 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>26.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-27/2011</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Zuzana Svrbíková - Z&S PLUS, Skalka nad Váhom</dodavatel>
<ICO>45527041</ICO>
<predmet>Kubra - výrub stromu</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>298</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010701 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>13.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>188/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Budai, Ajbyt Žilina</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Regulácia ventilátorov</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>2052</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>189/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol.,s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol., s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Oprava notebooku</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>191/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň ARCHA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Nákup výživových doplnkov</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>167</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Šport Press, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31330789</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>193/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Daniela Ježová, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36046023</ICO>
<predmet>Modul na ťažné zariadenie</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010702 AOS</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>1.preddavok-Zbierka zákonov SR r.2012</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>225.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>HSQ-Team,Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezov</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Melisa,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>Lieky</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>1198.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>315-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Melisa,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>Dezinfekčné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>1145.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>323-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Layla,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>3577717</ICO>
<predmet>OIprava prístroja Biodex</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>9950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>324-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dispolab,spol. s r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31625746</ICO>
<predmet>Skúmavky</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 UVS Košice</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ZEKON Michalovce</dodavatel>
<ICO>31687814</ICO>
<predmet>Výstroj pre vojak.profes.na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-08-28</datumv>
<cena>153</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ZORNICA,Bánovce nad Bebravou</dodavatel>
<ICO>34142568</ICO>
<predmet>Výstroj pre vojak.profes.na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-08-28</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na september</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>739.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-09-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Autoškola Darivčák, Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preškolenie vodičov SMV</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-241/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>UNIKA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>Školenei odborne spôsobilej osoby</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-239/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcv.zariadení</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Doškoľovací kurz inštruktorov  autoškôl</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-240/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania Martin</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>Odborný seminár - Zákonník práce novela</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-32/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb pre vykonávanie admin. prác</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>3816.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-33/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AVEC, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31602509</ICO>
<predmet>Nákup kalendárov pre VzS</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>665</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-15/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-16/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-14/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Micronic s.r.o</dodavatel>
<ICO>31661246</ICO>
<predmet>spotrebný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>325-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Edos-Pem,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>245</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-244/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Granulované krmivo pre služobných psov</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>2782.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-4/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriela Balážová - Palpot, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>uhlie, 25 t KOCKA, 10 t ORECH</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>4539.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-111/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava výdajných vozíkov vo VK</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>363.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-50/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na palivové karty.</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>19.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Nákup nenahratých nosičov dát CD.</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>110.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>WOODENSKÝ s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36496839</ICO>
<predmet>Nákup televíznej antény.</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>18.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja e-studio167 v.č.:CWC 710849.</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľuboš DARÁK</dodavatel>
<ICO>34651900</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>1170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>330-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>LOOP, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>35780118</ICO>
<predmet>PVC fólia</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>890</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>LOOP spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>35780118</ICO>
<predmet>oprava podlahy</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>335-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>JUSPA s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36752991</ICO>
<predmet>držadlo k vŕtaciemu kladivu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>StrŠLP-24/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lísky za mesiace jún, júl, august 2011</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>1963.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-109/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava veľkej umývačky riadu pásovej Comenda ľavá strana</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>299.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-53/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Zabezpečenie mierového života a výcviku jednotiek</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-55/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>46.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-112/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>Oprava veľkej umývačky riadu pásová Comenda prevá strana</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>299.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Rajmund Nedeľa COBRA BAUART s.r.o. Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>doplnenie projektovej dokumentácie</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-57/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>327.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-370-4/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMAMONT spol. s r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>31409628</ICO>
<predmet>Alekšince B, IBS - oprava klimatizačnej jednotky v b.č.024</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>1023.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-9/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>333.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-293/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MARIUS PED. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-294/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>1307.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-3/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena prevádzkových náplní a filtrov, oprava bŕzd a spätn. zrkadla</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-21/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>kontrola zapaľovania a chodu motora, oprava ventilátora chladenia motora, deravý výfuk.</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1mb.-202-22/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava sedačiek, zadných dverí, spínacia skrinka, uchytenie rezervy.</predmet>
<datumv>2011-06-27</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>633/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>118.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Revízia hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>28.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>634/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>66.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>635/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>151.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-6-56/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36013854</ICO>
<predmet>Garančná prehliadka vozidla- Nissan Pathfinder</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>521.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>636/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>194.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-20/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Daniela Heglasová SEKO+DAPA</dodavatel>
<ICO>17746507</ICO>
<predmet>Železiarský materiál a domáce potreby</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>694.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>47.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>638/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>32.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>639/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>109.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>640/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>56.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-28-15/2011</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre FOO, EODCOE</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Krajčírstvo Mária CHILOVÁ, ZVOLEN</dodavatel>
<ICO>33301191</ICO>
<predmet>Vlajka na snehovú radlicu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>59.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010703 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. Podhájska</dodavatel>
<ICO>42053048</ICO>
<predmet>účasť na medzinárodnej konferencii</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-51/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Nákup občerstvenia.</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>159.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-16/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o., HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné pužívanie</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>122.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-17/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o., HERTNÍK</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie šatstva a materiálu na osobné pužívanie</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>50.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-332/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CERTIPO s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>31420915</ICO>
<predmet>vykonanie monitoringu pracovného miesta - stolárska dielňa (pevný aerosol a chem. látky + hluk)</predmet>
<datumv>2011-09-15</datumv>
<cena>582</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-80/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>508.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KriMus</dodavatel>
<ICO>31351166</ICO>
<predmet>Drobný všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>105.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006929 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, Bratislav</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby telef. operátora</predmet>
<datumv>2011-09-03</datumv>
<cena>250.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006932 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mob.operatora 08/2011</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>552.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-88/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MIMOmedia,s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36428108</ICO>
<predmet>Poskytnutie strelnice</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-89/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLANDS,spol.s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Garančná prehliadka Nssan Navara</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006931 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>730164144</ICO>
<predmet>Poplatok za služ. telef. 08/2011</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>595.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-90/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>313194459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW 457-72-74</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006937 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie EE za 8/11 </predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>830.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-92/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Passat 448-62-35</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006938 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie EE za 8/11 - Kaleník</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>210.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-93/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Mitsubishi 421-36-02</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-94/2011</faktura>
<datum>2011-09-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Peugeot 558-07-54</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010706 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mincovňa Kremnica š.p.</dodavatel>
<ICO>10448</ICO>
<predmet>pamätné plakety</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010707 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>ceny na športové súťaže</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>549</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-95/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity,.a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis Toshiba FJD 431116</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-96/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>4200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-97/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-99/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-99/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík, s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fekiačová Helena SĽU Detva</dodavatel>
<ICO>36870269</ICO>
<predmet>nákup čižmy krojové mužské</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010708 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>predplatné časopisy</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>96.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1046 Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>13.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-100/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s.,</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis Toshiba CEJ 728654</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-101/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis Toshiba FJG 436654</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-102/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Astik,s.r.o.,  Tomášov</dodavatel>
<ICO>44869436</ICO>
<predmet>Výroba menoviek</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>2543.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010709 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLAB Lambda a.s. Trnava</dodavatel>
<ICO>35869429</ICO>
<predmet>krvné testy</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>84.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010711 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>2451</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010712 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>2436.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-285/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>27.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-286/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>153.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-287/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>560.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-288/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>159.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/9 LV 2207</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VU 2207 LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA </dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>282.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011333 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>231.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006989 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>215.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fekiačová Helena SĽU Detva</dodavatel>
<ICO>36870269</ICO>
<predmet>nákup čižmy krojové ženské</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006995 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>365.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602006999 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>327.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007002 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Krajčík Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>330.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Boráková , Detva</dodavatel>
<ICO>36875104</ICO>
<predmet>nákup krojových súčastí</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/33-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Zoma Plus s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35702605</ICO>
<predmet>Nákup výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>7919</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Boráková, Detva</dodavatel>
<ICO>36875104</ICO>
<predmet>nákup krojových súčastí</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>297.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Boráková, Detva</dodavatel>
<ICO>36875104</ICO>
<predmet>nákup krojových súčastí</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-112/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>IMPROMAT - Slov. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Oprava - kopírovací stroj </predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-28/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Športcentrum Ekoma s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>45426376</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu - športový deň veliteľa VzS</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>849</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010714 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA, Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Boráková</dodavatel>
<ICO>36875104</ICO>
<predmet>nákup krojových súčastí</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010716 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-18/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami Slovnaft.</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>56.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DJGT Zvolen</dodavatel>
<ICO>35989572</ICO>
<predmet>prenájom divadelných priestorov</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZEROS,s.r.o. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36619094</ICO>
<predmet>nákup ND na dopr.prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>273.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010715 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LD Centrum, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40450970</ICO>
<predmet>Nákup médium CD R, DVDR</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>590</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-60/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SAFIRS, s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36423874</ICO>
<predmet>Kurz základnej prípravy členov hasičských jednotiek</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>1199</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010717 AOS </faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-113/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.M.Vaco-LUMAR agenci, Kováčová</dodavatel>
<ICO>37056069</ICO>
<predmet>zhotovenie zvukového záznamu</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-114/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>641/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>227.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06-3/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Róbert Križan-EUROCAR</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Náhradné dielce pre techniku</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>13000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>642/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>459.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>643/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>496.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>644/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>81.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010718 AOS</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>17.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>645/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>169.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-30/2011</faktura>
<datum>2011-09-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Čechvalab s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697709</ICO>
<predmet>laboratórny spotrebný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>648.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>646/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>28.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>647/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>141.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-31/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>413.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>648/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>222.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011/SkPeM </faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Jaromír Minařík, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35271299</ICO>
<predmet>Kurz vodca malého plavidla </predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SŠpožiarnej ochrany MV SR Žilina</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>Technik prostriedkov protiplynovej služby </predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010719 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>61.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010720 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>241.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-124/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny,udeneho syra,oleja do VK</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>1015.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010721 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-125/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup slaniny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>36.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-126/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>599.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-127/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>96.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-128/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>9.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-289/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>29.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010722 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>45.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-290/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>93.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-38/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Astra - pohrebníctvo, Nitra</dodavatel>
<ICO>41265033</ICO>
<predmet>veniec z umelých kvetov</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010723 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>1443.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-37/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH, Nitra</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup vzduchových hadíc</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-34/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH, Nitra</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu na techniku</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>335</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-261/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PRESTÍŽ-Bojko, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10801995</ICO>
<predmet>Oprava havaríjneho stavu ÚK v kuchyni</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>987.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-262/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>František Matis GAS - servis, Prešov</dodavatel>
<ICO>17154693</ICO>
<predmet>Odstránenie  poruchy čerpadla</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007025 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Dupres consulting, Dubnica n/V</dodavatel>
<ICO>36311839</ICO>
<predmet>modulár.inf.systém MAIS</predmet>
<datumv>2011-07-05</datumv>
<cena>1.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007026 AOS</faktura>
<datum>2011-07-05</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Dupres Consulting, Dubnica n/V</dodavatel>
<ICO>36311839</ICO>
<predmet>update inf.systému</predmet>
<datumv>2011-07-05</datumv>
<cena>1.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010726 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby, Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava cukrárskej pece</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>409</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/9-2011 ZT - I</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>mrazené ryby</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>109.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010727 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby, Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava pece TPE 30</predmet>
<datumv>0201-08-30</datumv>
<cena>370.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/9-2011 ZT - I</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany	</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>238.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/9-2011 ZT - I</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>169.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/9-2011 ZT - I</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>27.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-103/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TOMEX,Laborecká 73, Humenné</dodavatel>
<ICO>44695195</ICO>
<predmet>Meranie hluku v pracovnom prostredí</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>412</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-143/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>MP autoservis- M.Pavlík, Tr. Teplá-Dobrá </dodavatel>
<ICO>43650490</ICO>
<predmet>Vykonanie servisných prehliadok služobných vozidiel</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>714.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010728 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby, Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava parného kotla</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>4533010728</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-104/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KORAKO,Veľké Bielice</dodavatel>
<ICO>35251565</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010730 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroslužby, Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava kuchynského robota</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>488</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-333/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb konzumný 1000g</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-335/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>12.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-336/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>847.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-337/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>130.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-338/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>42.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-339/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>54.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-340/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlieko a tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>225.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-341/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky a tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>177.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-342/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>66.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-343/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mliečne výrobky a tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>248.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-344/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>30.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>326-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Avízo-Perex,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>085-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SSE.a.s.  Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava VN prívodu trafostanica Kamenný Vrch</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-106/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-35/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA,s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>681.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010731 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Bojnice</dodavatel>
<ICO>35607131</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010732 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská kardiologická spoločnosť Bratislava</dodavatel>
<ICO>31781012</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-345/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia - TOSHIBA, STUDIO 351, CEJ 728665-t</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010733 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVEKON Dúbrava</dodavatel>
<ICO>32591535</ICO>
<predmet>zatemnenie miestností simulačného centra</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>114.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-51/2011-L</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Gobyus s.r.o. Sereď</dodavatel>
<ICO>36278271</ICO>
<predmet>Oprava a údržba laminovacieho a viazacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-15/2011- OdLog</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o.  Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007052 AOS</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KONE s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359884</ICO>
<predmet>oprava výťahu</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>3766.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>649/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>3706.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>650/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>1728</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>112.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>120.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-11/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>9.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>251.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>131.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Nájomné za II. polrok 2011</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>2573.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Služby a energie III.Q 2011</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>4300.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>193.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/08/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Zaujecová, Lehota</dodavatel>
<ICO>1072177161</ICO>
<predmet>Ornát + štóla - liturgické rúcho</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Poradca 2012</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>24.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. služby</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>262</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OH - SAS, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mlieko</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové služby</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>124</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>408</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KAUFLAND Senica</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>kyslá smotana</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REZ-UM, Repka, Raj. Teplice</dodavatel>
<ICO>22612831</ICO>
<predmet>Figurky - suvenír</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>148/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>kapusta</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto n/Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RALEXPO, Šaľa</dodavatel>
<ICO>36539350</ICO>
<predmet>Kalendáre 2012</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>151/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Odrej Rybanský Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>COOP JEDNOTA Senica</dodavatel>
<ICO>168891</ICO>
<predmet>acidofilné mlieko</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SSV, Trnava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Direktórium 2012</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>I.Ďurišová, f. o. Nitra</dodavatel>
<ICO>44807813</ICO>
<predmet>Plakety - Sv. Cyril a Metod-plastika</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-34/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>SKLOMIX</dodavatel>
<ICO>32227612</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-10/2011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Transmisie engineering a.s., Martin</dodavatel>
<ICO>36383562</ICO>
<predmet>Malacky, ČOV - oprava prevodovky</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>534</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-41/2011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX - spol. s r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Trenčín, budova SAPO - oprava zabezpečovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>434.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdRŠS-42-20/2010-BOZP</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHOFER, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Aktualizačný servis zmien a doplnkov k praktickej príručke pre bezpečnostných technikov BOZP</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>1565.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010736-AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava HP6030</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>257.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010704 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010737 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SYNTCHEM, spol.s.r.o., Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>kyselina sírová</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010705 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS, L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>letenky</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>618</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010738 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIMIX Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>30517010</ICO>
<predmet>dosky</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>31.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010739 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KRPA SLOVAKIA s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>30229138</ICO>
<predmet>obálka výplatná diskrétna</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>429</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>651/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>228.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010710 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>letenky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>652/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>7.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11562011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Slavka Burzalová</dodavatel>
<ICO>104561054</ICO>
<predmet>Zp na pozemky v kú Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2011-08-29</datumv>
<cena>302.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1156102011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Slavka Burzalová</dodavatel>
<ICO>104561054</ICO>
<predmet>Zp na pozemky v kú Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2011-08-29</datumv>
<cena>500.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010724 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FBS, Lipt. Ján</dodavatel>
<ICO>36759431</ICO>
<predmet>Hromadné pohostenie ZSN - projekt EDA</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>269.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010725 AOS</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikulás</obstaravatel>
<dodavatel>JANÍK BISTRO, Jasná</dodavatel>
<ICO>41643801</ICO>
<predmet>Hromadné pohostenie  ZSN z Rzeszowa</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Stefan Medved</dodavatel>
<ICO>33819955</ICO>
<predmet>Rozlicny tovar</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>720.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nakup monoclankov</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>263.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Stefan Medved</dodavatel>
<ICO>33819955</ICO>
<predmet>Rozlicny tovar</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>1153.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Agrotrans</dodavatel>
<ICO>35042362</ICO>
<predmet>nakup kameniva</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>208</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Novochema</dodavatel>
<ICO>167886</ICO>
<predmet>nakup farieb</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>1983.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-11/2011 VÚ 4650</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>1023.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71-10-144/2011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>V.A.J.A.K. spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36333166</ICO>
<predmet>Kurz AJ </predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>174</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71-10-145/2011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>V.A.J.A.K. spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>36333166</ICO>
<predmet>Kurz AJ</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>435</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kerametal a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>671</ICO>
<predmet>Kurz na získanie certifikátu na obsluhu ťahača leteckej techniky TALET -30</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>1612</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011/SkPeM </faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Autoškola TOMŠA, Malacky </dodavatel>
<ICO>35978279</ICO>
<predmet>Rozšírenie vodičského oprávnenia o skupiny C,E</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>4376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-247/2011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Školenie zamestnancov železničnej vlečky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Bezkontaktné čipové karty</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>495.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-249/2011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Kušnírová-Farby-laky</dodavatel>
<ICO>10965971</ICO>
<predmet>Nákup materiály- tmely</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>857.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011/Judo VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resort a.s.,FIS  Št. Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie, regenerácia, vstupy do športových zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 /ŠS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resort a.s., FIS Št. Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie, regenerácia, vstupy do športových zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>4200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>194/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor - Car, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Kontrola a oprava bŕzd</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>195/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laššák ján, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32018282</ICO>
<predmet>Oprava liatej športovej podlahy</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>946.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>196/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Oto navrátil, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>17913209</ICO>
<predmet>Prehliadka plynových infražiaričov</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>197/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Servis kamerového systému</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>198/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FI-MONT, Heľpa</dodavatel>
<ICO>41268512</ICO>
<predmet>Zateplenie vonkajšieho múru</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>3724.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>199/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FAJO s.r.o., Liptovský Ondrej</dodavatel>
<ICO>36393789</ICO>
<predmet>Materiál na opavu lodí</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-325/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, Žilina</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>povinné školenie prac. voj. vlečky - OS 511</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-352/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>výmena zadných tlmičov - VW Passat 2,0 CL, ev. č. 57 39370</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-246/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MCR Technology, Malženice</dodavatel>
<ICO>44888902</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - veterný rukáv</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>185</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-256/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>LIVONEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>ďalšia odborná príprava technika PO</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-334/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb konzumný 1000g</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>59.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-258/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SCARABEUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>vývoz žúmp</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>578</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-259/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>JOHNNY SERVIS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>jednorázový servis WC</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-263/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>zneškodnenie zmiešaného odpadu</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>625</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-264/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GRENSTAVE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31639810</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>153.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-265/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GRENSTAVE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31639810</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>28.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>59.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>611.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MAGIC TRADING CORPORATION</dodavatel>
<ICO>36013749</ICO>
<predmet>oprava skartovača KOBRA</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>71.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MAGIC TRADING CORPORATION</dodavatel>
<ICO>36013749</ICO>
<predmet>oprava skartoavača KOBRA</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>299.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>405.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>57.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>461.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>35.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31201171/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir</dodavatel>
<ICO>31983405</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111334/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>NSP Prievidza</dodavatel>
<ICO>17335795</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>17.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21110204VÚSZ</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LVN Košice, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>10.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>447.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-107/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>COMFORTA TEXTIL SERVIS,s.r.o.,Martin</dodavatel>
<ICO>44798695</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie textilu</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 VU 4977 TZIV</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOSPOJ v.o.s, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31600361</ICO>
<predmet>Lanové svorky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>15.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKIA TREND s.r.o,Sobrance</dodavatel>
<ICO>31652395</ICO>
<predmet>Zdviháky</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>631.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>37.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>73.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>5.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>178.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71--62/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o, Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Krmivo pre psov</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>4975.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REALSTROJ s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorovej kosačky</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REALSTROJ s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>77.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REALSTROJ s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>77.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-42/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>73.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-43/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>92.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>630.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>193 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>240.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>194 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>13.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>195 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>487.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>196 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>64.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>197 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-10</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>198 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>384.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>199 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>420.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>33.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>108.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>202 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>1422.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>284.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>204 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>205 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>80.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>206 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>110.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Bloom sro Trnava</dodavatel>
<ICO>31431798</ICO>
<predmet>kancelársky materiál do spotreby</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Holeš Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>oprava tlačiarní</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>136.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>LASER Servis Pezinok</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>nákup mat.,fólia do faxu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>16.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-09-19</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania pob. Trnava</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>vzdelávanie zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-295/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>314.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-296/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>278.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-297/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>48.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-298/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>124.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-299/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>197.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-300/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>125.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-301/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>44.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-302/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>186.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-303/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>135.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-304/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>326.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-305/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>505.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-306/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>307.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Ďaloga-oprava poľnostrojov, Korytárky</dodavatel>
<ICO>14207451</ICO>
<predmet>oprava techniky</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>1190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011/ŠS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Strelnica, Jarovce</dodavatel>
<ICO>30813778</ICO>
<predmet>Zabezpečenie streleckého tréningu</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-13/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>600.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-19/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-12/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>znalecký posudok</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>156.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-13/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>600.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-18/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDHOTEL PRAHA a.s. Tatranská Lomnica</dodavatel>
<ICO>36452173</ICO>
<predmet>ubytovanie na SC</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-65/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Mierovo, IBS oprava komunikačného systému vysielačiek</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>134.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-368-11/2011</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján ČERŇAN, Preseľany</dodavatel>
<ICO>11743751</ICO>
<predmet>Topoľčany, Jas.kasárne - oprava plynového kotla</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>149.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 362/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ARNET, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31607896</ICO>
<predmet>Revízia a oprava špeciálnych zdravotníckých prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 363/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ARNET, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31607896</ICO>
<predmet>Revízia a oprava špeciálnych zdravotníckých prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 364/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Mandragora s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45517321</ICO>
<predmet>Zdravotnícky materiál</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 382/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisné služby</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 390/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 392/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie </predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011UVSBB</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>6 ks. mobilných prístrojov </predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AO MV SR Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>oprava štartéra automobilu WV Caravelle</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 UVS BB</faktura>
<datum>2011-09-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS BAnská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>5. Kartoreprodukčná základňa, Nemšová  </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>objednávka výroby pečiatok  podľa vzoru </predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>61.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/11-VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>343-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Krajčík s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36246204</ICO>
<predmet>indulona, solvina</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>258.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Krajčík s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36246201</ICO>
<predmet>repelent</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Krajčík s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36246204</ICO>
<predmet>krém na obuv</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-147/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>BIOMETRIC s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>43874801</ICO>
<predmet>Dochádzkový systém</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>1328.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-09-03</datumv>
<cena>277.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-09-03</datumv>
<cena>1293.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-09-03</datumv>
<cena>348.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-09-03</datumv>
<cena>170.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-09-03</datumv>
<cena>2375.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP, Ľubotice</dodavatel>
<ICO>33952264</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>170.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 VÚ 4977 Kn</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Lýdia GONDOVÁ, Sliač</dodavatel>
<ICO>33294305</ICO>
<predmet>Objednávka  novín a časopisov rok 2012</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>344.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-53/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Dom farieb</dodavatel>
<ICO>35827851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>955</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV 485-54/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Uniterm Team, Bytčica</dodavatel>
<ICO>31614591</ICO>
<predmet>nákup čerpadla</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010740 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ALEF, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35703466</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok na konferencii</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 110/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VIDRA A SPOL. s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31589561</ICO>
<predmet>nákup materiálu na diagnostiku pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>932.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-8-2/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chemexpres s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44231598</ICO>
<predmet>Nákup chlórnanu sodného</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>89.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-11-2/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chemexpres s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44231598</ICO>
<predmet>Nákup soli posypovej</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>27.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-12-2/2011 VÚ 2206 TO</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chemexpres s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44231598</ICO>
<predmet>Nákup elektrolytu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-90-3/2011 VÚ2206TO</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Versity </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia Toshiba Studio 16</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-90-4/2011 VÚ2206TO</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Versity </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia Toshiba Studio 16</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330140745 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>pretláčanie splaškovej kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011-OH-TOPU</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, a. s. pobočka B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov TOPÚ</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1012/2011 CŠPSR</faktura>
<datum>2011-07-20</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s</dodavatel>
<ICO>363396222</ICO>
<predmet>servis kopirovacieho straja</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>574</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-100-12/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OPÁL ZDRUŽENIE</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104-19/2011 ČSPSR</faktura>
<datum>2011-08-17</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Anete,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>zapojenie elektronického objednávacieho systému</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-44/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na mesiac september 2011</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>7725.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104-20/2011 ČSPSR</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá, súkromná podnikateľka</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zabezpečenie pohostenia</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-239/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-21</datumv>
<cena>13.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-108/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Š-Felícia 50-62182</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA53-70/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokp. stroja Toschiba</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>1488.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-109/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Š-Fabia 58-38646</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA 53-71/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čech</dodavatel>
<ICO>32114877</ICO>
<predmet>oprava hudob. nástrojov VH BA</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>557</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-240/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>308.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010752 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010753 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier kancelársky </predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>82.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-111/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Š-Octavia 58-89512</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010751 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-241/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>433.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010750 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-112/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Passat 59-96836</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010749 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-113/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Nissan Navara 59-85872</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010748 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>10.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-245/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>169.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010747 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>129.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010746 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Míkuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>62.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-246/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš </dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>15.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010744 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuliáš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>53.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010743 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>47.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010742 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>50.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010741 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>94.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>653/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>371.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>654/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-59/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>521.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>655/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>18.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>656/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>32.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>657/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>160.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>658/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>128.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>659/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>660/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>206.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>661/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>316.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>662/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>121.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VU 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Citonova</dodavatel>
<ICO>20111095</ICO>
<predmet>Pranie a chem cistenie</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>196.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011-ZT-IV</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VU 2007 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>M5 Trade</dodavatel>
<ICO>31449077</ICO>
<predmet>drot viazaci</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>311.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011-ZT I/05-6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SUNPHARMA 25, k.s., Ševčenkova 34, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36475459</ICO>
<predmet>Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>287.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2011-ZT I/05-6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pharmacy spol. s r.o., Oravská 2, Prešov </dodavatel>
<ICO>31710018</ICO>
<predmet>Chemické činidlá</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>47.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Forest servis s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>43906958</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezu Husqvarna.</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>165.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PPG Deco s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31633200</ICO>
<predmet>Nákup oceľových kartáčov. </predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>127.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup teflonových pások.</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf TOMÁŠ - nákup a predaj autosúčiastok, Prešov</dodavatel>
<ICO>22906398</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre pre prevádzku pozemnej a leteckej techniky (huba mycia, jelenica, čistiaci prostriedok na okná, škrabka na okná, osviežovač vzduchu, rozmrazovač zámkov)</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>578.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Foto Expres, Prešov</dodavatel>
<ICO>14320363</ICO>
<predmet>Výroba fotografií.</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>327.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan MOLNÁR - PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup hydraulických zdvihákov.</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>1112.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-347/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb konzumný 1000g</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-348/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - Veka 400g</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>23.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-349/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>101.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-350/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov a PrV na mesic 10/2011</predmet>
<datumv>2011-11-26</datumv>
<cena>846</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-351/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>68.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-346/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>154.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>664/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>665/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>220.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>666/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>333-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>P.Mičuda-Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k výpočtovej technike</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>332-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>P.Mičuda, Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Repasácia PC,NTB</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>1900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>330-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>P.Mičuda Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava súpr. Slovenské simulačné centrum</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>329-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Color centrum SH s.r.o. Topoľčianky</dodavatel>
<ICO>36526517</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>64.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011-ZTII/08-6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>104.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PEMATRANS P.Mičuda Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>oprava výcvikových zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011-ZTII/08-6335</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>326.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>336-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Vašíček Peter Senica</dodavatel>
<ICO>33522197</ICO>
<predmet>brzdový spínač</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>337-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Vladimír Kukliš - VKS Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>svietidlo</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007233 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CWS boco s.r.o.,Hlohovec</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>prenájom hygienických zariadení -  9/ 2011</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>541.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>338-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>gola sada</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>340-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>COPY centrum Senica</dodavatel>
<ICO>34739572</ICO>
<predmet>fotomateriál</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO Senica</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>KONTAKT 60</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ASV AGRONOVA s.r.o. Holíč</dodavatel>
<ICO>31394990</ICO>
<predmet>chladič</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>349-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Impex spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>garančná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>350-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>SPILL MAT OF</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>374.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>327-I09/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vemacom 2000,s.r.o.,Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36538621</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>351-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BE-soft a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>aktualizácia softvéru</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>BOSZ s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36836036</ICO>
<predmet>Oprava ohrievačov vzduchu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010754 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Avicena, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44310145</ICO>
<predmet>Nákup očkovacích látok</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>498.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007210 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt. Mikuláýš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>370.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007214 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DIAMON, Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>216.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007217 AOS</faktura>
<datum>2011-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>M.Krajčík, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>121.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>BOSZ Rožňava</dodavatel>
<ICO>36836036</ICO>
<predmet>Galvanické monočlánky nenabíjateľné </predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>234.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>LAAX - RV</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Výroba pomocných pečiatok</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-370-6/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Nitra, Alekšince B - oprava riadiaceho systému IBS v budove č. 024</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>1333.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-73/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>8. pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-76/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>Vybrané kapitoly z Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-77/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>OSKAR AK, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828315</ICO>
<predmet>OS: Softvérové právo</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-78/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>EDUCA Slovakia, Žilina</dodavatel>
<ICO>41407610</ICO>
<predmet>Novela Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>972</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-79/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Finančná kontrola</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-80/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35607131</ICO>
<predmet>XXXII. výročná konferencia SSVPL SLS</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330140756 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak  a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby, riedidlá, štetce,pásky</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>660.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010757 AOS</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>1652.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-59/2011</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ÚlogS</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Deň OS SR - recepcia</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>1750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/9/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac september (1.-15.)</predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>8080.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/85-71-10-148/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>CK Malco Polo s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36324175</ICO>
<predmet>Zabezpečenie ZPC - letenky</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-7/2011 VU 5574 Nemecka gastro</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nakup gastro straveniek pre stalu komisiu</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-129/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>19.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>352-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>zapaľovacia sviečka do elektrocentrály</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>353-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>skrutky</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>354-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Ščepka-SLAPO Senica</dodavatel>
<ICO>33034974</ICO>
<predmet>olejová farba</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>355-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FIRN elektro s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>44558856</ICO>
<predmet>ventilátor</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>356-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>omietka</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>´207 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>144.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>357-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Karol Bäuml-CHEMIKO Holíč</dodavatel>
<ICO>35495545</ICO>
<predmet>deratizačné práce</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>697</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>208 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>23.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>358-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>zakrývacia fólia</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>209 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-25</datumv>
<cena>4935.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>359-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>záves</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>360-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Alarms s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36460460</ICO>
<predmet>oprava snímača</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-5/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriela Balážová - Palpot, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>uhlie, 100 t HNEDÁ KOCKA</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>13199</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>361-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>kultivátor</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mercedes - Benz Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828161</ICO>
<predmet>Servis po 20 000 km KIA cced VPZ 58-94282 + odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava laku prednej části vozidla + hmlovka Ľ VW-Multivan VPZ 57-75552</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>691.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010760 AOS</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mincovňa Kremnica</dodavatel>
<ICO>10448</ICO>
<predmet>ISOC- odznak absolventa ISOC</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>495.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010759 AOS</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mincovňa Kremnica</dodavatel>
<ICO>10448</ICO>
<predmet>ISOC- pamätná plaketa</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZT-II-63010/17-10MT-08</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Delux-SM,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-24 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o. </dodavatel>
<ICO>315883466</ICO>
<predmet>Oprava defektu na voj. mot. vozidle Aktis ev.č.: 56-87149</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-25 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík a nastavenie geometrie na voj. mot. vozidle Peugeot 405 ev.č.: 58-35647</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-74/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola požiarnej ochrany MV SR</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-81/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal Management,s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Pracovné právo v právnickej angličtine</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>78.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-52/2011-L</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Kvety Hadzimová Trnava</dodavatel>
<ICO>35400382</ICO>
<predmet>Nákup kvetináčov a misiek</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-27 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>Vú 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie, vyváženie 4 ks pneumatík a nastavenie geometrie na VW Transporter ev.č.: 50-75731</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-26/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Trenčín, budova SAPaÚ - oprava externého kamerového systému</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>165.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-82/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal Management,s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Elektronická forma komunik.v súkromnom a verejnom práve,ostatná novela Obch.zákonníka</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>78.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-25/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Trenčín, budova SAPaÚ - oprava elektronického prístupového systému</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>847.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-26 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Vlastimil Šiška - Lestech</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>oprava 3 ks kosačiek</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-24/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Trenčín, budova SAPO - oprava videovrátnika</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>837.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-23/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Trenčín, budova SAPO - oprava EZS kontroly vstupu</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>930.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-28 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Renault Traffic ev.č.: 58-27187</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-29/2011 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena vodnej pumpy na vozidle Mercedes Benz 290TD ev.č.: 50-75731</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-30 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o.</dodavatel>
<ICO>315883466</ICO>
<predmet>Prezúvanie pneumatík na vozidle T-815 AV-15 ev.č.: 375-86-83</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>18.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-31 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>N-motor s.r.o. , Nitra</dodavatel>
<ICO>34136509</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 24 mesiacoch na vozidle Nissan Pathfinder ev.č.: 60-42161</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58-VIII/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>bežná oprava Škoda Octavia Elegance-výmena a doplnenie žiaroviek, oprava smerového svetla</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>88.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320/18-32 VÚ 4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Autopolis s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35728311</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 24 mesiacoch na vozidle Nissan Pathfinder ev.č.: 59-35947</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010761 AOS</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>rozbor odpadovej vody autoumyvárky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>63.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59-IX/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Bežná oprava Škoda Felícia 1,3- servisná prehliadka, výmena oleja, filtrov, kontrola brzdovej sústavy</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60-IX/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>bežná oprava VW Golf- výmena náboja predného kolesa pravého, ľavého</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61-IX/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prechody techniky na zimnú prevádzku-7 ks techniky-Š Octavia, VW Caravella,VW Golf-3x,Škoda Felícia-2x</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.66-IX/2011-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacie stroja Toshiba 1550-Jazykový inštitút L.Mikuláš- servisná prehliadka po 244151 výtlačkoch</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>795.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.67-IX/2011-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 307564 výtlačkoch kopír.stroja Toshiba 2860-Jazykový inštitút L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>569.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.69-IX/2011-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 123203 výtlačkoch kopír.stroja Toshiba 1150 Jazykového inštitútu,L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.70-IX/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 106044 výtlačkoch kopír.stroja Toshiba štúdio 233-Personálny úrad,L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.71-IX/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 166367 výtlačkoch kopír.stroja Toshiba 4560-Personálny úrad,L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>68.628</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502250953/ VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>BOSZ Rožňava</dodavatel>
<ICO>36836036</ICO>
<predmet>Nákup CD, DVD</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>186.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.72-IX/2011-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopír.stroja Toshiba 2460-podávač papiera pre Jazykový inštitút L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>42.936</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011-por.č.73-IX/2011-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopír.stroja Toshiba štúdio 16-snímača uzatváraniadvierok pre Jazykový inštitút L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>39.828</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 367/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ARGO - DM s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36398217</ICO>
<predmet>Ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.68-IX/2011-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuáš</obstaravatel>
<dodavatel>IMPROMAT-Slov, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>Oprava kopír.stroja RICOH 3713 -oprava snímača, stav počítadla výtlačkov pre Jazykový inštitút L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>56.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSZA-12-18/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Toner BROTHER TN-2000</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>65.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-353/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>478.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-354/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant a mliecne výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>503.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-355/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>76.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>267.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>105.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>247.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-65/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>1980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-71-66/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o., Sučany</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>404</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>668/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>60.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010763 AOS</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>ceny na športové súťaže</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>591</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>669/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>138.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>115.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010762 AOS</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ARMA, Dulovce</dodavatel>
<ICO>341129027</ICO>
<predmet>nákup výstrojného materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>254.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011 VU 3030 ZV Infra</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PYROSERVOS, a.s.</dodavatel>
<ICO>30813905</ICO>
<predmet>Opravy hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010764 ASO</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ZORNICA, Bánovce n/Bebravou</dodavatel>
<ICO>34142568</ICO>
<predmet>nákup výstrojného materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>11500.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-73/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rio-Ipo</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>307.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru  VW-Pasat VR-6 VPZ 59-82400 nepravidelný chod</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>193.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Katarína Milkovičová</dodavatel>
<ICO>33018031</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>414</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>280.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>253.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>281.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>253.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-266/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla FABIA 1,4 Classic VPZ: 5123807</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-267/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>kontrola služ. vozidla VW Golf, VPZ: 4528861</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-268/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop. štúdia Toshiba FJE 314599</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>901</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-269/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop. stroja Toshiba FJG 548835</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>901</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-272/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA-ELMAT s.r.o..</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>47.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-60/2011</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Spojena škola, Svidník</dodavatel>
<ICO>37947931</ICO>
<predmet>Oslavy KDO-občerstvenie</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-13-17/2011-Velpod-VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Športovo-relaxačné centrum Hlohovec</dodavatel>
<ICO>33434263</ICO>
<predmet>Vstup na športovisko - nákup lístkov.</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>968.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010765 AOS</faktura>
<datum>2011-09-27</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MiCoS SOFTWARE,Ostrava</dodavatel>
<ICO>25900749</ICO>
<predmet>ročný servis</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>683.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6363/2011,por.č.74-IX/2011- JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopír.stroja Toshiba štúdio 167 -Jazykový inštitút L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>123.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-253/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BENLUX, Martin</dodavatel>
<ICO>31618189</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - monočlánky</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>279.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-271/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>KIA Michalovce s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36584231</ICO>
<predmet>servisná prehliadka Kia Ceed, VPZ 5846081</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-274/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CXDX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44260903</ICO>
<predmet>prenájom plošiny</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>332.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-28/33-5-1/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Secomp s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31697879</ICO>
<predmet>Dodávka materiálu k výpočtovej technike</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>199.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010767 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka</predmet>
<datumv>2011-09-17</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010768 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS.Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2011-09-17</datumv>
<cena>339</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-28/33-5-2/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Dodávka náhradných dielov do techniky VÚ 1109 Michalovce </predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>845.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-28/33-5-3/2011</faktura>
<datum>2011-09-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Dodávka náhradných dielov do techniky VÚ 1109 Michalovce</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>898.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-28/33-5-4/2011</faktura>
<datum>2011-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Dodávka náhradných dielov do techniky VÚ 1109 Michalovce</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>856.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-14/2011</faktura>
<datum>2011-09-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ikatherm s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3656639</ICO>
<predmet>Nákup všeobecného materiálu pre potreby PTZP</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>1266.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-37/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JASO, SNP 261/35 Stará Turá</dodavatel>
<ICO>31411495</ICO>
<predmet>Pranie prádla pre Posádkový klub</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>60.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-13/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Stako servis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45315329</ICO>
<predmet>Oprava, čistenie a nastavenie krovinorezov</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>289.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-38/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SIGNO, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>43930824</ICO>
<predmet>nákup zástav na pietne akty</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>53.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-39/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Konrádová, Armádna 776/2, Trečnín</dodavatel>
<ICO>43074634</ICO>
<predmet>nákup venca</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-15/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Tirpak V.-VATI</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-40/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-41/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA 351c</predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Nagy-POIP</dodavatel>
<ICO>11694891</ICO>
<predmet>Vrece do vysávača</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-42/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-16/2011</faktura>
<datum>2011-09-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Kovex - Čalovka Tomáš</dodavatel>
<ICO>17302781</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu opráv na budove č. 2 shdo Michalovce</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>40.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>104.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-43/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia pre VSVaP Trenčín</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ACKER</dodavatel>
<ICO>17507014</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>310.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-39/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-17/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>3TRADE - Ing. Peter Balint</dodavatel>
<ICO>40035859</ICO>
<predmet>Nákup ochranných vaničiek pod techniku</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>258.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>2857.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>508.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>TUROS</dodavatel>
<ICO>32070144</ICO>
<predmet>Čalúnenie kresiel</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35782390</ICO>
<predmet>Oprava skriňa ohňvzd.</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-KELLY</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy vozidiel</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>Letka racing team s.r.o.Příbor</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25825810</ICO>
<predmet>jazdné skúšky vozidla TATRA</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>202</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225922011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>inzercia v Hospodárských novinách</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>901.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 -RVP</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK) </obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>914.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225822011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>inzercia v Hospodárských novinách</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>901.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>473.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010770-AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010769 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>letenky</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>354</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35041-5/11 VÚ 4977 TZII MnOP</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA,s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>479.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35051-5/11 VÚ 4977 TZII MnOP</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA,s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>chem.čistenie</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>236.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010771 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Španko, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40002373</ICO>
<predmet>oprava oplechovania na streche</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>298</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010772 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EURO-MONT s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36820831</ICO>
<predmet>doplnenie nepriehľadných fólií na posluchárne</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 54/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita Ústav súdneho inžinierstva, Žilina </dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Objednávka na vyhotovenie ďalších výtlačkov geometrických plánov</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-275/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PRAKTIKPUMP,s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36647861</ICO>
<predmet>Oprava čerpadla CP 100-2-400 V, 1 kW u VÚ 4977 Sliač ČOV</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>514.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-276/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PRAKTIKPUMP,s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36647861</ICO>
<predmet>Opraava miešadla MX 3 kW, 400 V, demontáž a montáž, VÚ 4977 Sliač, ČOV</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>997.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>BERTI+</dodavatel>
<ICO>35154021</ICO>
<predmet>nákup sviečok</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>54.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>BERTI+</dodavatel>
<ICO>35154021</ICO>
<predmet>nákup sviečok</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>288.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-36/2011</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>93.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-12/2011 Vú 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>20.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>103.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>PD Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>199842</ICO>
<predmet>zemiaky konzumné</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2119002707</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné zbierka zákonov.</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-291/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>286.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2.mb-135-19/2011- OdLog</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubica Hricová- KAMELIA</dodavatel>
<ICO>44469705</ICO>
<predmet>Vence zo živých kvetov</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>121</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-292/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>475.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-293/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>76.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-294/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>175.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-295/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>100.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-296/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>26.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-297/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>82.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007331 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ALEF NULA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35703466</ICO>
<predmet>služby projektového manažéra</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>5613.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-298/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>56.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007332 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ALEF NULA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35703466</ICO>
<predmet>služby mamažéra publicity</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>1119.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007333 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ALEF NULA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35703466</ICO>
<predmet>služby manažéra monitoringu</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>2918.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-54/2011-L</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>OS MARKET Trnava</dodavatel>
<ICO>17761620</ICO>
<predmet>Nákup stuhy</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>6.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-277/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Otto Komiňák, Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>36905534</ICO>
<predmet>Oprava kompenzácie - GD Záľubica-odstránenie havárie</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>697.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>335-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>RDA,s.r.o.,N.M.n/Váhom</dodavatel>
<ICO>36851680</ICO>
<predmet>Odborný seminár a kurz</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>860</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>334/I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma,s.r.o. Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Nákup plynu</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>510</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>337-I03/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.K.Kamenský-Kameň,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>Palivový olej</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>338-I03/2011 ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BBN-spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31576222</ICO>
<predmet>motorový olej</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010774 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava faxov a tlačiarní</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>653.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007335 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>zálohová platba EE- 10/2011 AOS</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>7677</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007336 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>zálohová platba EE- 10/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010775 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>predplatné časopisy</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010777 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>80.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010778 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007338 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Krajčík Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>115.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010779 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA, Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>88.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010780 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>111.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010781 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>159.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010782 AOS</faktura>
<datum>2011-09-28</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>26.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>L.Mihalik-LAAX, RV</dodavatel>
<ICO>10746811</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>879.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Garpa, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44141955</ICO>
<predmet>Výmena stolovej dosky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-27/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MV-STK</dodavatel>
<ICO>35240016</ICO>
<predmet>STK Techniky KS</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-28/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor Car Trenčín</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>oprava techniky KS</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010783 AOS</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR Slovakia s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>oprava kosačky</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010784 AOS</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Hlavatý, združenie Š, M Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>veniec so stuhou a nápisom</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>OVITEX</dodavatel>
<ICO>36507202</ICO>
<predmet>Rôzne dekoračné predmety</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>3382.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010785 AOS</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Labuzík-ELMOS, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>41735064</ICO>
<predmet>oprava saunovej pece</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>598.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010786 AOS</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>rozbor bazénovej vody - 09/2011</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-OKVŠ</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>StarZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>297.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>153/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX spol. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BOHUŠ ŠESTÁK-VEĽKOSKLAD Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-99-31/2011</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PEJTR Vajanského 57, Prešov</dodavatel>
<ICO>10669124</ICO>
<predmet>Nákup pečiatok pre S-6</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/32-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Swiss Bratislava</dodavatel>
<ICO>35770252</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-19/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ADR- školenia a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Školenie vodičov podľa "Dohody ADR"</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>491</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-114/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Mária Jakubcová</dodavatel>
<ICO>46023453</ICO>
<predmet>Papier a obálky Conqueror</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>1428</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kupón</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>446.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>339-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport,s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba medailí</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>340-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Technická univerzita vo Zvolene</dodavatel>
<ICO>35986433</ICO>
<predmet>kurz odbornej prípravy pož. technika</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>336-I20/2011-ÚŠZV </faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>JF,spol. s r.o.,Detva</dodavatel>
<ICO>36620009</ICO>
<predmet>Opakovacie školenia obslúh strojov</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011 ÚVS PO</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚVS Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Baloga - Autocentrum, Prešov</dodavatel>
<ICO>35060816</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>401</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011/SKPeM</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ZSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>školenie vlečiek </predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>21.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010788 AOS</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>AOS, L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>Erazmus - kanc.potreby</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>327.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodná poľovnícka komora Malacky </dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>poľovnícky lístok, členstvo SPZ</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-112/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA PRO</dodavatel>
<ICO>36184683</ICO>
<predmet>Sanitácia-komplexná revitalizácia dávkovačov vody SO-702 SEONE</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>4646.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-114/2011</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis - kopírovací stroj</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-115/2011</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - grafická stanica</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-116/2011</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis - kopírovací strj</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010790 AOS</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné časopisy</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>671/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>345</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>672/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>563.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>673/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>478.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>675/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>246.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>676/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>12.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>677/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>43.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia ,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla </predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 VU4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>IGLASS Igor Ďuriš, Zvolen</dodavatel>
<ICO>10925961</ICO>
<predmet>ramovanie</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>36.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011 VU4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>STAVEBNINY Adrian Fejka, Zvolen</dodavatel>
<ICO>41193709</ICO>
<predmet>flexibilne mrazuvzdorne lepidlo</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>27.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21.zmpr-20/2011-SDS-4</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Agropuls s.r.o., Trebišov</dodavatel>
<ICO>36677469</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na kolesovú techniku</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>9699.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-68/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX, Prešov</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>29.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-69/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Uni Moto, Prešov</dodavatel>
<ICO>32940076</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie jednotiek útvaru</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>44.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-67/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX, Prešov</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>89.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>138.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>81.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>191.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>694.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba pečiatok TRODAT</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>11.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>168/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>výroba pečiatrok Trodat</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>156.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV KE-786/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SAROUTE, s.r.o. Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31606458</ICO>
<predmet>Letisko Sliač-vodorovné dopravné značenie</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>10134.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-31/2011 VÚ 5574 - LOG</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Agromix Brezno</dodavatel>
<ICO>33925551</ICO>
<predmet>Dodavka náhradných dielov</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>4050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-307/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>469.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-35/2011 VÚ 5574 - LOG</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>HSQ Slovakia</dodavatel>
<ICO>36745758</ICO>
<predmet>oprava krovinorezov a kosačiek</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-308/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>379.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-309/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>171.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-65/2011SPO LV</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky zamestnancom SPO Levice</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>438.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-36/2011  VÚ 5574 - LOG</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef KRBYLA - autodoprava</dodavatel>
<ICO>10831771</ICO>
<predmet>pneuservis nakladnych automobilov a VZV</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-310/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>215.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-37/2011 VÚ 5574 - LOG</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>FOREX SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36051918</ICO>
<predmet>oprava vysokotlakého čističa KRANZLE</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-311/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>421.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-312/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>185.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-126/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, Lipová 7, Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Generálna oprava motora Avia 21 TN e.č.462-22-26</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>3200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-127/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel ONDAVA, Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov pri pracovnej ceste</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-129/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Husqvarna, Duklianska1,Bardejov</dodavatel>
<ICO>40298205</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu ku krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>159.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-132/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf Šiška, Piešťany</dodavatel>
<ICO>43919804</ICO>
<predmet>Prenájom žeriavu na vykladanie a nakladanie múzejnej techniky</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-392-7/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra Tempo, Žilina</dodavatel>
<ICO>36433292</ICO>
<predmet>preškolenie k Zákonníku práce - novela</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>53.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 61-52/2011-OSN</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Komora geodetov a kartografov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31749348</ICO>
<predmet>školenie geodetov</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autobenex, spo., s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36641791</ICO>
<predmet>nákup kvapaliny do ostrekovačov</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010792 AOS</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAJOS s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376981</ICO>
<predmet>oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 106-12/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocomm SR, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35869160</ICO>
<predmet>Nákup kufra na náradie</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>41.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CVD 16-16/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>CVD</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR,  Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Školenie -  overenie znalostí pre činnosť pod trakčným vedením</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>65.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-273/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>1786.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-270/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SELEKCIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45427488</ICO>
<predmet>školenie k verejnému obstarávaniu</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-282/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>193.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-280/2011-H</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Smutný-AQUAFIND, Detva, Partizánka 971/55</dodavatel>
<ICO>34322105</ICO>
<predmet>Lokalizácia poruchy na hlavnom vodovode časť letisko Sliač</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-256/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>44.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-34/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 2060</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-35/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba 2060</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-36/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia e-studio Toshiba 167</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 88-37/2011 CMM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia e-studio Toshiba 1600</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Caravelle VPZ 59-83566 -  výmena katalizátora</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1017.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011/rôzne VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom plaveckých dráh</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011/vzp VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIS, Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815, PV3S</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>2244</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BVH, spol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Nákup obuvy pre záchranárov</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>1716</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SOLEN</dodavatel>
<ICO>41228383</ICO>
<predmet>Nákup polovodičových súčiastok</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>919.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RV ELEKTRONIK</dodavatel>
<ICO>43468209</ICO>
<predmet>Nákup polovodičových súčiastok</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>597.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>M.S.T. GROUP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45922781</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pracovných prostriedkov.</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>5871.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>M.S.T. GROUP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45922781</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pracovných prostriedkov.</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>972</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef CIHÝ</dodavatel>
<ICO>45270970</ICO>
<predmet>Nákup hasičského materiálu.</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>813</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ESLAND, v.o.s.</dodavatel>
<ICO>31676243</ICO>
<predmet>Oprava podvesného zariadenia Mi-17</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>2825.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BG AUTO</dodavatel>
<ICO>36900842</ICO>
<predmet>Oprava spúšťačov z LPS techniky</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>2093.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sténia export-imprt, Košice</dodavatel>
<ICO>14354144</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre krovinorezy: žacie hlavy, pílové kotúče, silón žací, kľúč na sviečky.</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>2019.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>WOODENSKÝ s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36496839</ICO>
<predmet>Nákup montážnych lámp CIMCO. </predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>581.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Weaver s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>44781741</ICO>
<predmet>Nákup sad bitov.</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>401.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Prešov</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja T-2060 v.č.:FSG 264557.</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>334</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Prešov</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja T-2060 v.č.:FSD 366700.</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>188</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autoopravovňa Ján Králik, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>34991387</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja, olejového, vzduchového, peľového filtra, kontrola prednej nápravy.</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>315</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011-SkPaO-6336</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLAND´S,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla pred odjazdením 30 000 km.</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>352</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011-SkPaO-6337</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLAND´S,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla pred odjazdením 30 000 km.</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>352</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fulltime s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>44105487</ICO>
<predmet>Výmena autobatérie</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>35.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011-SkPaO-6338</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pravého zadného vetracieho okna.</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011-SkPaO-6339</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja a olejového filtra.</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-30-21/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Šalgo - SKLONEKO</dodavatel>
<ICO>33185689</ICO>
<predmet>Nákup Clip rámov a drevených rámov na obraz</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>209.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>202/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>NKA TRANS, Beňuš</dodavatel>
<ICO>36646318</ICO>
<predmet>Preprava osôb</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2011-SkPaO-6339</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Demontáž a montáž kolies z osi, prezutie pneumatík na disku a vyváženie kolies.</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-24/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RhDr. Eva Timková, ASERTÍV-AGENTÚRA Košice</dodavatel>
<ICO>33592675</ICO>
<predmet>Školenie odborne spôsobilých osôb z novely zákona o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-25/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Daniel Pancurák-BEZPA</dodavatel>
<ICO>40841995</ICO>
<predmet>Školenie obslúh (vodičov) vysokozdvižných motorových vozíkov</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>544</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Revízia zdravotníckych prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>208.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011-ZTI-6335</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV od.1.10.-31.10.2011  </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>204/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Dian Vlkanová</dodavatel>
<ICO>17804728</ICO>
<predmet>Piesok</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>547.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>205/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Darina Moravcová-SWIMMAX, Piešťany</dodavatel>
<ICO>4260171</ICO>
<predmet>Plutvy plavecké</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-96-50/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na mesiac október 2011</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>8427.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-43/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Repík - Pumpa servis, Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Nemšová, VÚ 9994 - oprava ponorného čerpadla</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>291.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-370-5/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SOBWATER, s.r.o., Levoča</dodavatel>
<ICO>36457167</ICO>
<predmet>Nitra, Krškanské kasárne - oprava automatickej úpravne vody v b.č.151</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>236.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-69/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS ALUMATIC, s.r.o., Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644716</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut.kasárne - oprava zatvárania vstupných dverí b.č.151</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>279.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-52/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOCENTRUM, a.s.</dodavatel>
<ICO>36013854</ICO>
<predmet>Oprava vozidla NISSAN NAVARA VEČ 59-62084.</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>610</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>121.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Základný kurz strojníkov</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783-4/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz odpadov hydroxid sodný,hydroxid draselný</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>769.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783-10/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz kalov 0,8 t</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UVSTN-7-39/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 10/2011</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>808.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>UNIKA</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>Preškolenie k novele zákona o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-32/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa MONI Žilina-Bytčica</dodavatel>
<ICO>10959777</ICO>
<predmet>čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>89.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>365-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Didaktik GM Electronic s.r.o. Skalica</dodavatel>
<ICO>45957291</ICO>
<predmet>konektor</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71-10-149</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>V.A. J.A.K. spol s r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>37917340</ICO>
<predmet>Vyučba AJ</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>435</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/10-150</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>V.A.J.A.K spol. s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>37917340</ICO>
<predmet>Odborný kurz "Firemná kultúra" </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/10-151</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny za mesiac september</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>1648.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>366-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>S.D.A. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36039977</ICO>
<predmet>prenosový kábel</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>369-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>J Group s.r.o. Holíč</dodavatel>
<ICO>36276502</ICO>
<predmet>kompresor</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>370-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Viera Habová Prietrž</dodavatel>
<ICO>37769260</ICO>
<predmet>O-krúžok</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>371-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Geoteam spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31367917</ICO>
<predmet>meracie koliesko</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>372-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>lepidlo na kvádre</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>481.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>373-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>eternex</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>254</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>374-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Kalka - JOKA Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>svetelný set</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>375-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Žák Senica</dodavatel>
<ICO>30738491</ICO>
<predmet>koleso do kosačky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>381-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>súčiastky do vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>382-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Miča Senica</dodavatel>
<ICO>33033633</ICO>
<predmet>rámik A3</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>383-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>zahraničný časopis</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>90.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>384-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>zahraničný časopis</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>385-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HanSpa Medical spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44946911</ICO>
<predmet>očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1065.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>386-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>zahraničné časopisy</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1032.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-115/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMA LG</dodavatel>
<ICO>31340954</ICO>
<predmet>Oprava chladničky vo VK COOLEX Profesionál</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Agregáty-Varga</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava alternátora Avia VPZ 310-32-87</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35782390</ICO>
<predmet>Kotvenie trezorov</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>356</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35782390</ICO>
<predmet>Kotvenie trezorov</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>534</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21.zmpr-22-3/2011</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX, Košice</dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>Revízie a kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>441</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Volics Sklenárstvo</dodavatel>
<ICO>11650125</ICO>
<predmet>Rámovanie obrazov</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>41.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21.zmpr-22-4/2011</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>HOREX, Košice</dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>Opravy hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>609.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-283/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ELZA-Elektromontážny závod,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>31322999</ICO>
<predmet>Oprava napájacieho  NN kábla   pre  Rollstop server letisko Sliač</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>552.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-284/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Odstránenie porúch kamier LZ Sliač</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>2537.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-75/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elmart, Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Monočlánky</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>269.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena výfuku VW-Caravelle VPZ 59-39747</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>441.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle Š-Octavia VPZ 59-75905</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-71/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX, Prešov</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>570.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pneu + vyváženie VW-Caravelle VPZ 50-65453</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>23.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 ÚLogS - sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík + vyváženie Š-Octavia VPZ 58-88812</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>23.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 200 000  km VW-Pasat  VPZ 45-47501+ odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>428.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-113/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>3066.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-76-19/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAMAP, Michalovce</dodavatel>
<ICO>41502116</ICO>
<predmet>Oprava signalizačného zariadenia v sklade zbraní útvaru</predmet>
<datumv>2011-06-24</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-117/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - grafická stanica</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-118/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servis - stroj ofsetový tlačový</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-119/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Servisné práce</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-115/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BE-SOFT,a.s.,Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>Kurz - Technik požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>354</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>PC team spol. s. r. o.Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36009750</ICO>
<predmet>Oprava Súpravy na zber dát OMNIBOOK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-116/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>1220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-45/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Repík - Pumpa servis, Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Trenčín, kas. kpt. Nálepku - oprava 3 ks čerpadiel</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>549.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-21/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadov, SPO TN</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>3420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010793 AOS</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUWECOCZ., s.r.o. Praha</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>Odborné knihy a časopisy</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>2100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-73/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>634.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PUR-STAV KB,s.r.o., Lieskovec</dodavatel>
<ICO>31616089</ICO>
<predmet>Betónová zmes</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>1896</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-77/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART, Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Monočlánky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>34.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-78/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>132.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-81/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie prechodov na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>732.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010796 AOS</faktura>
<datum>2011-10-03</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský elektrotechnický zväz, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30778603</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>341-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Intes Porad s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36449814</ICO>
<predmet>laboratórny materiál</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>425.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-118/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-119/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-35/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu na vozidle UAZ 452 Sanita</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-36/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.Martin, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Pravidelná ročná prehliadka karosérie na vozidle Nissan Pathfinder com.</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-37/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.Martin, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Seervisná prehliadka po odjazdení 30 000km na vozidle Nissan Pathfinder com.</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-38/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M. Martin, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po odjazdení 30 000 km na vozidle Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-39/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu na vozidle Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010798 AOS</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>predplatné Úplné znenia zákonov 2012 I-VI.</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>59.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007508 AOS</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 10/2011</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>81952</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007510 AOS</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 10/2011</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007511 AOS</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 10/2011</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>7677</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007514 AOS</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 10/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010799 AOS</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava </dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>41.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>POHÁRE-BAUER s.r.o.</dodavatel>
<ICO>27187284</ICO>
<predmet>nákup športové trofeje</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>1168.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>171.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>794.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-178-8-1/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Dopravný prápor Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>103.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>AV pro</dodavatel>
<ICO>35778873</ICO>
<predmet>oprava videokamery PANASONIC</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>65.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112-I21/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM  Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodovodu pitnej vody na trase vodojem Pereš</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-7/2011 VÚ 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-20/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky.</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>2137.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>342-i03/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.M.Ďurčo-Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Nákup plynu</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011_ÚVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Profoto s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36533050</ICO>
<predmet>fotografický papier</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>17.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-19/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Žilina 1</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Navýšenie 1. preddavku Zb.zák. SR.</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>METRO s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>DVD</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>2.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-46-4/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Daniel Pancurák, Mirkovce</dodavatel>
<ICO>40841995</ICO>
<predmet>Odborná príprava na obsluhu motorových vozíkov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>bauMax  SR, s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>31384978</ICO>
<predmet>plastové madlo na nábytok</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>27.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ALBEX Plus s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550051</ICO>
<predmet>prút antény UNI</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TESCO a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>žiarovky -číre 60 W</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>2.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis servis s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>renovácie tonerov</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>686.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis servis s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>položka pod PC myš</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDIT , Nitra</dodavatel>
<ICO>33587124</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>158.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011_UVS NR</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53- 68/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rio-Ipo</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>494.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21.zmpr-22-5/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné za publikáciu Práca, mzdy a odmeňovanie ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>51.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2258032011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>inzercia v Avíze</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2259032011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>inzercia v Avíze</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-82/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAFEX, Prešov</dodavatel>
<ICO>10741038</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie podriadených jednotiek útvaru</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>284.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-84/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>Akreditovaný kurz: Konanie o priestupkoch v praxi</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>152</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011/SKPeM </faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Miloš Matejovič</dodavatel>
<ICO>32199465</ICO>
<predmet>Odborná literatúra pre potreby VOK</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>708.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-87/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>J&T Manažment, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35817097</ICO>
<predmet>OS: Účtovníctvo ako nástroj efektívnej kontroly</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>126.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-38/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-11-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-39/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>U 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-40/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-41/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-42/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-43/2011 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká </obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Vyškolenie na vysokozdvižný vozík</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/34-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Karireal a.s. Pezinok</dodavatel>
<ICO>2020204758</ICO>
<predmet>Kontrola vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena tlmičov pérovania Š-Fabia PZ 58-63655</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-361/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010802 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>ceny na volejbalovú súťaž</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-360/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant a mliecne výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>337.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-359/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>74.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-358/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>612.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-357/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>92.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010803 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Hlavatý, združenie Š, M Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>veniec so stuhou a nápisom</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-356/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MAKYTA a.s., Púchov</dodavatel>
<ICO>31599168</ICO>
<predmet>vyšívanie rukávových znakov a golierov /pre SVG/</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>998.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010804 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>1335.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-130/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup udenej sunky do VK</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>91.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-131/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup bravcoveho masa do VK</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>290.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-132/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-133/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-134/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do vK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-135/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>89.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-136/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup hovadzieho masa do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>282.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-9/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>o-kružky, guferá, manžety, klinové remene</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-137/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-10/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>VIKA - Ing. M.JAMBRICH</dodavatel>
<ICO>22678913</ICO>
<predmet>svorky AKB, vodiče</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011/JB-TOPU</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s. r. o. Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Revízia zabezpečovacieho systému</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-11/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>hadice</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-12/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>AVS AGRONOVA</dodavatel>
<ICO>31394990</ICO>
<predmet>ND ZTR</predmet>
<datumv>2011-09-17</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>plrb-04-13/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 NR</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák Miroslav - AUTOTECH</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>o-kružky, guferá, manžety, klinové remene</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/9/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marti BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac september </predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>3045.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/9/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac september (16.-30.)</predmet>
<datumv>2011-09-15</datumv>
<cena>9433.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011 VU 4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>-0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 VU4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex, spol s.r.o., Vyhne</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>oprava nábytku</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>893</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-364/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>9918</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdRŠS-ZP-VS61</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>seminár technikov BOZP k novele ZP</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdRŠS-ZP-VS33</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>základný kurz bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>1332</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-40/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Managment Service,Plavecký Štvrtok</dodavatel>
<ICO>17757444</ICO>
<predmet>Školenie ochrana osobných údajov pre 2 zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-41/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Pers.a mzd.poradca r.2012 15%zľava</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>69.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-42/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca r.2012</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-43/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Verejná správa,FS, Int.smernice r.2012 on-line</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010805 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>505.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>678/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>856.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>681/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>473.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>682/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>565.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>683/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>449.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>684/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>142.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>OZO, a.s.</dodavatel>
<ICO>36380415</ICO>
<predmet>Mimoriadny odvoz a likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok </obstaravatel>
<dodavatel>OZO, a.s.</dodavatel>
<ICO>36380415</ICO>
<predmet>Mimoriadny odvoz a likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok </obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Údržba kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 366/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Emília Fojtíková - Strojové vyšívanie, Lazy pod Makytou</dodavatel>
<ICO>34748121</ICO>
<predmet>Útvarový znak a menovka na poľný odev</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>5300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-53/2011</faktura>
<datum>2011-09-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Tabule ADR.</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>225.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-55/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie motorového vozidla Octávia VPZ 60-36900.</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-58/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac september 2011.</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1281.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-56/2011-L</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý Nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-278/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>1618.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-281/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1707.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-285/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>729.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-286/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice </obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovesnko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1567.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-287/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch</dodavatel>
<ICO>31249027</ICO>
<predmet>prenájom vysokozdvižnej plošiny</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>625</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-289/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>2248.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010808 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>1392.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW-Caravella VPZ 478-40-90</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>543.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Boat plus Vajnorská 167 Blava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK + EK na vozidle Š-Octavia VPZ 55-42677</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-117/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AAL FIRE SERVIS,Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-118/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AAL FIRE SERVIS, Martin</dodavatel>
<ICO>36002747</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a oprava MV</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010809 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vložka cylindrická</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>8418.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-119/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Golf 53-12126</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Cavern s.r.o.,R.Sobota</dodavatel>
<ICO>33640247</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TT Pharma,s.r.o.,Trnava</dodavatel>
<ICO>44078145</ICO>
<predmet>Elektródy štandardné H925G</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>9.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PFA trade, spol. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36261475</ICO>
<predmet>nákup chloridu sodného</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>16.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348-I05/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Volcano, spol. s r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36247570</ICO>
<predmet>Reuma gel</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/35-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pryzmat a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882891</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010811 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>oceľ</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>599.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-21/2011-PP</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Knihkupectvo-kniha- ševt, Nitra</dodavatel>
<ICO>43909680</ICO>
<predmet>Odborná literatúra,knižné tituly</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>757.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Plrb-22/2011-PP</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>IURAEDITION Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2011-09-25</datumv>
<cena>31.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-288/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>2143.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 125/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre Z</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>5281.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 126/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>6529.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010813 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky V.Británia</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>408</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010814 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky -Paríž</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>197</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010815 AOS</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky - Oslo</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>225</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-218-14/20/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>L-Servis s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45526711</ICO>
<predmet>Osobné ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>1209.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-6-57/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36013854</ICO>
<predmet>Garančná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>574.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-67/2011</faktura>
<datum>2011-10-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie lístky</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>105.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad ,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre DZP Trenčín  PÚ LM na mesiac október 2011</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>85.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre DZP Košice PÚ LM na mesiac október </predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>108.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre DZP Prešov PÚ LM na mesiac október </predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>96.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre DZP Trnava PÚ LM na mesiac október</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>88.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010816 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier kancelársky </predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>12.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Śtravovacie poukážky pre DZP Žilina PÚ LM na mesiac október</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre DZP B.Bystrica PÚ LM na mesiac október</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>62.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre DZP Nitra PÚ LM na mesiac október</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>48.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre DZP Bratislava PÚ LM na mesiac október</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>165.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010817 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier, Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>laminátor A3</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>417.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011- PÚ-JI Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre Jazykový inštitút LM na mesiac október </predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>450.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95-7-3/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre PÚ LM na mesiac október 2011</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>99.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95-7-4/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>1983.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010818 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>oceľ</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>598.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obuv- Špeciál, spol. s.r.o. Bardejov </dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>objednávka výstrojného vybavenia vyčlenených profesionálnych vojakov z OS SR </predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1294</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINTEX, s.r.o. Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>objednávka výstrojného vybavenia vyčlenených profesionálnych vojakov z OS SR </predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>3. preddavok Zbierky zákonov na rok 2011</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 UVS BB</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava  </dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia k 8.9.2011 pracovné právo pre nepodnikateľov </predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>28.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Firma BUČKO, s.r.o., Banská Bystrica </dodavatel>
<ICO>36633038</ICO>
<predmet>kancelárske potreby </predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>KOROX office market, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36035785</ICO>
<predmet>náplne do tlačiarní -tonery</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>685/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>438.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>686/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>687/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>574.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010810 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>906.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>688/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>15.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007588 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>159.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007589 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>96.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>689/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>176.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>690/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>294.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>691/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>65.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>692/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>202.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-48/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PYROSERVIS Melčice</dodavatel>
<ICO>153720011</ICO>
<predmet>oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>656</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>693/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>583.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>694/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>120.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-49/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>BIBIONE Trnava</dodavatel>
<ICO>35400307</ICO>
<predmet>oprava kancelársky stoličiek</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>695/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>17.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-29/2011 - VÚ 5574 LOG</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Slovplyn s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36634654</ICO>
<predmet>revizia tlakovych nadob</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>696/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>708.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>697/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>611.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-30/2011 VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-01-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Slovplyn s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36634654</ICO>
<predmet>plnenie tlakových nádob - technický plyn - kyslík</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>698/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>60.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>699/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>155.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>74.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010821 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier kancelársky </predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>998.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-7/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>PALPOT-Gabriela Balážová, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>doobjednávka uhlia, KOCKA, 1.64 t.</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>217.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-8/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>PALPOT-Gabriela Balážová, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>doobjednanie uhlia, KOCKA, 2,16 t.</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>286.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-22/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz odpadu, zmiešané odpady 0,5t, bio-odpad 24t</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>4100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-43/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb pre VÚ 4405 Nitra</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>4180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>DUDA šport s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314862</ICO>
<predmet>nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>7455.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-28-12/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PROGMA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31036279</ICO>
<predmet>Nákup DVD a USB</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010832 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELEX spol. s r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31562329</ICO>
<predmet>kovolisty FUJI</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>430.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007607 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>525.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007608 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>146.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007610 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>268.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007611 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>351.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007612 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>108.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007609 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>279.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROM</dodavatel>
<ICO>36792861</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>358.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>702/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>74.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-313/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>215.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-314/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>443.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-315/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 424/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-316/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>132.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-120/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>4100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-317/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>46.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-121/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010833 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Norma  STN 01395050</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>10.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-122/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Marin</obstaravatel>
<dodavatel>COMFORTA TEXTIL SERVIS,s.r.o.,Martin</dodavatel>
<ICO>44798695</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie textilu </predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ROTEX-JO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>13964933</ICO>
<predmet>Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky zariadenia na indikáciu a signalizáciu ropných látok na ČS Lešť</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vasa Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>511.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011_UVSTT</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Holeš Trnava</dodavatel>
<ICO>22695389</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>349-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaD Hydraulik spol. s r.o.,Kriváň</dodavatel>
<ICO>31592023</ICO>
<predmet>Oprava Š 706 VPZ:401-24-89</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>343-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Uniško BB s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>3kolenie bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Uniško BB s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>Školenie obsluhy krovinorezov a mot.píl</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>985</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Uniško BB s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>Školenie obsluhy krovinorezov a mot.píl</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010834 AOS</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNA, s.r.o.,Liptovský Ján</dodavatel>
<ICO>3576896</ICO>
<predmet>Večera pre ZSN z UO Brno</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-365/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb konzumný 1000g</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>79.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 134/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz odpadu</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>5900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 124/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>KOVY s.r.o, Liptovský  Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31595448</ICO>
<predmet>spojovací materiál</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>99.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-17/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDHOTEL PRAHA a.s. Tatranská Lomnica</dodavatel>
<ICO>36452173</ICO>
<predmet>ubytovanie na SC</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>616</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-366/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb konzumný 1200g krájaný</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>15.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-367/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>67.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-368/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>181.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-369/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>57.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-370/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>75.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007644 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>bezpečnostné služby - september 2011</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>10135.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>276.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>52.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>287.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>201.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>304 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>236.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>268.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>307 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>381.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>135.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>309 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>97.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>315 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>275.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>306 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>191.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>421.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>152.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>149.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>FEGA FROST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>193.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>316 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>64.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010835 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>vešiak závesný</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>156.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010826 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>8.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010822 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>113.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-363/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TEMAX, s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>36313696</ICO>
<predmet>vykonávanie opráv a udržby nákladových vozidiel AVIA v modifikácii: SMV - AVIA - D75 DAEWOO - 604 87 34</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-44/2011 VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Kubove</dodavatel>
<ICO>14159171</ICO>
<predmet>oprava automatických práčok</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010823 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>40.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010824 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>59.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-45/2011 VÚ 5574 Nemecká - LOG</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Kubove</dodavatel>
<ICO>14159171</ICO>
<predmet>oprava mikrovlniek</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010825 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>171.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010827 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>15.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010828 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>97.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010829 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>206/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>STARLIFE s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35837241</ICO>
<predmet>Nákup potravinových doplnkov</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>333.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010830 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010831 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>207/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COFFEE SERVICE s.r.o., B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36625639</ICO>
<predmet>Nákup čajov</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>208/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Róbert Kubínyi, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36876593</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>926.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>209/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>VAMI, Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>17903912</ICO>
<predmet>Chloran sodný</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>83.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Švecová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Strelecký kabát</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>814.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Švecová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Strelecké nohavice</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>604.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Švecová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Vzduchová puška</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1435</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Budai- AJBYT, Žilina</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka plynových kotolní</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>3380</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>47.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-78/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>Bratislava, Kut. kasárne - oprava klimatizačnej jednotky v budove č. 151</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>307.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/36-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depots.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kalendárov, diárov,kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Attila Hencz - HENA MOTOR, Štúrovo</dodavatel>
<ICO>17587662</ICO>
<predmet>Výmena ventilu na gumový čln</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>29.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-293/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SYTELI, s.r.o.Michalovce</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>Oprava PNS vo VÚ 5728 Moldava n/Bodvou budova č.10</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>130.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>215/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COMPREX s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36309028</ICO>
<predmet>Pružinová oceľ</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>116.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-276/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK SPEKTRUM, Považska Bystrica</dodavatel>
<ICO>31626831</ICO>
<predmet>Nákup elektrolytu</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>1999.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-260/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Trenčín-september</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>2096.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010837 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>917.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-261/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie - september Martin</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>2958.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-262/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Tóthová, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>34922971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Lešť-Riečky-september</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1390.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-263/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUNIPERUS-SK, s.r.o., Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44067241</ICO>
<predmet>Stravovanie jpríslušníkov 5728 Rašov-september</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1102.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-264/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky-september</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>2262.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-265/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Sklené-september</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>2265.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-259/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Auto Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>OPrava motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/37-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horex HX  s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>Revízia hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-52-1/2011</faktura>
<datum>2011-09-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>DEKRA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36358771</ICO>
<predmet>Základné školenie vodičov rozšírené na prepravu triedy 1.</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>264</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-54/2011</faktura>
<datum>2011-10-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>1131.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-56/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Chemické svetlá.</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>178.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-274/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie zamestnaca žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-268/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie príslušníkov žel.vlečky Nováky</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-270/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie príslušníka žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-271/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie príslušníkov žel.vlečky</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-272/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie príslušníkov žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-273/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-267/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>NOVAPHARM, Košice</dodavatel>
<ICO>35768568</ICO>
<predmet>Lekárska prehliadka zamestnanca žel.vlečky Nováky-periodická</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZT5-59-275/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>NOVAPHARM, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35768568</ICO>
<predmet>Lekárska prehliadka zamesntnca žel.vlečky Nováky</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov za september 2011</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>3978</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-47/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>317.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010838 AOS</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>754.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚŠZV-113-I21/2011 ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SimKor s.r.o. Banská Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36014354</ICO>
<predmet>Preloženie rozvodnej skrine RS 4</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-37/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>21.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-57-38/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA, s.r., Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>282.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011/ŠS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resorts a.s., FIS Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie, regenerácia, vstupy do športových zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Doppr-243-2-11/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Školenie ADR</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>5612</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-58/2011-L</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>200.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov SF</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-362/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa, Ilava</dodavatel>
<ICO>32296711</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>132.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>703/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>77.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>704/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>62.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>705/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>191.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>706/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>15.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>707/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>13.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>KODYS  SLOVENSKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31387454</ICO>
<predmet>nákup páska vosková,živicová</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>500.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-83/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Komora geodetov a kartografov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31749348</ICO>
<predmet>19. slovenské geodetické dni</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-88/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Právne minimum pre každého alebo právne poradenstvo na dlani</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>66.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-89/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania MPSVR</dodavatel>
<ICO>30795362</ICO>
<predmet>OS: Správne konanie a aplikácia správneho poriadku</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-90/2011</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Katastrálne konanie a súčasnosť</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na 10/2011 pre zamestnacov SAMaV Bratislava detašované pracovisko Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>139.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P 140137 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2011-10-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky na 10/2011 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>518.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po dopravnej nehode VW.Pasat VPZ 57-58870 EKŠ:58/2011</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>578.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010841 AOS</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SUDARTRADE s.r.o. Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>36665339</ICO>
<predmet>chemikália do bazéna</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>585.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010840 AOS</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel> AVICENA LM, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44310145</ICO>
<predmet>Nákup očkovacích látok</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>492.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010842 AOS</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň SABADILLA Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>628417</ICO>
<predmet>Nákup liekov</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>106.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA Kvety</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>Kytica zo živých kvetov</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-33/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-23/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-20/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR, ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>112.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-21/2011 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca na rok 2012</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA VD</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>1197.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-100-14/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne vody</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSC-100-162011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OPÁL ZDRUŽENIE</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-ZT I/05-6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pharmacopola, s.r.o. Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Nákup krmiva pre služobných psov</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>6952.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>335.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FOTTA</dodavatel>
<ICO>14436868</ICO>
<predmet>Nákup žiaroviek do PVaT</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>713.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BIGO</dodavatel>
<ICO>37052705</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľuboš DARÁK</dodavatel>
<ICO>34651900</ICO>
<predmet>Nákup ND na C 734</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>670</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815, UAZ  469, C 734</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>2366</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>V TRADE</dodavatel>
<ICO>35354577</ICO>
<predmet>Nálezová oprava zariadenia PANDA.</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Televízny servis-Ján KONEČNÝ, Prešov</dodavatel>
<ICO>34905456</ICO>
<predmet>Oprava obrazovky na TVP-CTV 146A.</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Foto Expres PhDr. Ján JEDLÁK, Prešov</dodavatel>
<ICO>14320363</ICO>
<predmet>Nákup ustaľovačov a vývojok. </predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>285.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Foto Expres PhDr. Ján JEDLÁK, Prešov</dodavatel>
<ICO>14320363</ICO>
<predmet>Nákup fofografického filmu FOMPAN. </predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>172.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla po dopravnej nehode VW.Pasat VPZ 57-66905 EKŠ:59/2011</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>4861.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf TOMÁŠ - nákup a predaj autosúčiastok, Prešov</dodavatel>
<ICO>22906398</ICO>
<predmet>Nákup ťažných lán.</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef  LIČÁK-RELIKO, Prešov</dodavatel>
<ICO>41874323</ICO>
<predmet>Nákup zváracích hubíc.</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>39.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup tesnení na kanister.</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>49.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Nákup reflexných tabulí presahujúci náklad.</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>154.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup ložísk.</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>11.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PRONIX,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35698021</ICO>
<predmet>oprava náhradného zdroja</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-161-14/2011-SkInfra</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>MO SR - SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ARGUSS, sro, Záhradnícka 27, 81107 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečného odpadu katalógové číslo 161001 vo VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>1030.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-161-13/2011-SkInfra</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>MO SR - SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CONTAX EKO, sro., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov</dodavatel>
<ICO>35596507</ICO>
<predmet>Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu katalógové číslo 20 02 01 vo VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>16469.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011-SkPaO-6339</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja, olejového filtra a zvukovej signalizácie.</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>155</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-41/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-42/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>JMJ - Marián Demeter, Nitra</dodavatel>
<ICO>30010136</ICO>
<predmet>oprava rádiomagnetofónov s CD a televízora</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-17/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>materiál na zabezpečenie pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-44/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Steps, Nitra</dodavatel>
<ICO>40494748</ICO>
<predmet>nákup náradia</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>670</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Klíma Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36056979</ICO>
<predmet>oprava klimatizačných jednotiek</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>156/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hercog Pavol Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekareň, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-57/2011-L</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>NZZ MUDr. Branko Virth</dodavatel>
<ICO>34025707</ICO>
<predmet>Preventívna prehliadka spôsobilosti na prácu v noci</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové mesto n/Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>159/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HM Tesco Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>acidofilné mlieko</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HM Tesco Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>tatárska omáčka</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Safirs s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36423874</ICO>
<predmet>Strojnícky kurz</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>1045</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011/SkPeM</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola PO MV SR Žilina</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>Cyklická príprava veliteľov ZHÚ</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>339-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCopy a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>zošívačka s dlhým ramenom</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-120/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Ján HUMENÝ-MIZUPO, Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>755.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>367-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>multikompresor</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>376-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Brutto s.r.o. Sereď</dodavatel>
<ICO>44533870</ICO>
<predmet>žeriavová váha</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>863.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>387-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>nafta motorová</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-122/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>2519.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>388-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>nafta motorová</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>390-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>kvádre</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>225</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>491.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>59.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>450.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>394-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HD Security s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31558917</ICO>
<predmet>zabezpečovacia ústredňa</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1169.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/10-156</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Pečínka - ELEZ-ELZA Trenčín</dodavatel>
<ICO>11749512</ICO>
<predmet>Nákup noriem systému manažerstva kvality</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>132.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>282.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>6795.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>395-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>35124128</ICO>
<predmet>skrutky</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>397-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TSÚ š.p. Piešťany</dodavatel>
<ICO>57380</ICO>
<predmet>kalibrácia prístroja</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>398-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kontroltech s.r.o. Dubnica n/Váhom</dodavatel>
<ICO>36335479</ICO>
<predmet>kalibrácia prístroja </predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 137/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok, VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>4.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>UHLLM-66-136/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok, VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>PELIM práčovne a čistiarne s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31596347</ICO>
<predmet>čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>80.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 ÚLogS-SkPH</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting, s.r.o., BA</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>Správa a servis výdajného systému FUELOMAT</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>879</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-66/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakupenie stravných listkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>2023.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>350-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pamas-Trenčín,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36317220</ICO>
<predmet>Vianočný pozdrav</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>708/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>275.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>709/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>195.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>710/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>442.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>711/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>826.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>296.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502251367 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>MIKO ŠPORT RV</dodavatel>
<ICO>17264987</ICO>
<predmet>Chrániče kolien a lakťov</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>906</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-290/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PharmDr.Dlhopolcová-ADIA</dodavatel>
<ICO>33303940</ICO>
<predmet>záručná servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-291/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kop. stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-292/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter AUto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ:5865529</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-294/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VIKON KV, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44774010</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>155.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-299/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidla VPZ: 5730272</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-300/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ. vozidla VPZ: 4571531</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-301/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ.vozidla VPZ:5865529</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-302/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ.vozidla VPZ:5846081</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-303/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ.vozidla VPZ: 5822384</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-304/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie, kontrola a oprava služ.vozidla VPZ:5743256</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-305/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie služ.vozidla VPZ:3982446</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HYZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>278.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>316.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>391.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>85.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>2638.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>272.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>nulovanie dozimetrov</predmet>
<datumv>2011-08-18</datumv>
<cena>37.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010845 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>zabezpečenie konferencie - stravovanie</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>717</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-46/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683229</ICO>
<predmet>Trenčín, kas. kpt. Nálepku - oprava osobného výťahu v budove č. 33</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>502.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010806 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Dialogue, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428347</ICO>
<predmet>Vložné na seminár</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783-8/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>ARGUSS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>odvoz kalov</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>2519.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>ventil tlakový na špeciálne plyny 1-16 bar.</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/38/2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depots.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/39-2011/´VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Lamitec,</dodavatel>
<ICO>35710691</ICO>
<predmet>Nákup lepidiel</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marcel Suchý MA-S, Detva</dodavatel>
<ICO>46234420</ICO>
<predmet>vyčistenie technologických zariadení vodovodu pit. vody</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Rajmund Nedeľa COBRA BAUART s.r.o. Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>vypracovanie štúdie</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89-IX/2011-PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Demänová , Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov za mesiac september pre potreby PÚ LM</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1342.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV/652-9/110/OSNM</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Čekon súdny znalec</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-295/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MS THERM, Košice</dodavatel>
<ICO>44294425</ICO>
<predmet>Oprava manostatu kotla Protherm, ŠK Košice</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-296/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MS THERM, Košice</dodavatel>
<ICO>44294425</ICO>
<predmet>Oprava poitsného ventilu typ P 10237-616, VÚ 5728 Moldava n/Bodvou</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>124</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na október 2011</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>762.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Preddavok "Zbierky zákonov 2011"</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚIA-13-48/2011-OAO</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu v celoslovenskom denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>22.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>A Steel s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36773948</ICO>
<predmet>Zimné pneumatiky </predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>134</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>380-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>C.B.ONE s.r.o. Handlová</dodavatel>
<ICO>31643311</ICO>
<predmet>náhradné diely na vozidlo</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-53-60/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>J a G s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44751494</ICO>
<predmet>príslušenstvo hudobných nástrojov</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>097-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interier Vladimír Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>oprava pultu-linky na výdaj stravy</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-297/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Scarabeus s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>vývoz žumpy Uhorná</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-298/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Daniela Zeleňáková-JOMITA</dodavatel>
<ICO>31280811</ICO>
<predmet>nákup materiálu na opravu dverí</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>54.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229762011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>inzercia v denníku SME</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>855.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KLINTON</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>381.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010846 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR Slovakia s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>ND do kosačiek</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>598</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-91/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Pracovné právo v praxi</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>66.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007784 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36763469</ICO>
<predmet>Služby VTS od 1.9.2011-30.9.2011</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>265.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007786 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 9/2001</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>627.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-59/2011-L</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Gobyus s.r.o. Sereď</dodavatel>
<ICO>36278271</ICO>
<predmet>Nákup diskov CD, DVD</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>60.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-60/2011-L</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>NZZ MUDr. Ivan Styk, Trnava</dodavatel>
<ICO>31206956</ICO>
<predmet>Preventívna prehliadka spôsobilosti na prácu v noci</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-123/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Air Products Slovakia,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35755326</ICO>
<predmet>Prenájom tlakových nádob na kyslík,acetylén</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-124/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Air Products Slovakia,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35755326</ICO>
<predmet>Nákup kyslíku,acetylénu</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>2200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-92/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>17.medzinárodná konferencia "Výzbroj a technika pozemných síl 2011"</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-592-68/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>270.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 32/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava nezávislého kúrenia </predmet>
<datumv>2011-08-23</datumv>
<cena>134.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 31/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava výfukového systému zberného potrubia </predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>483.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O 35/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kumpán</dodavatel>
<ICO>32632479</ICO>
<predmet>Oprava spúšťača,servoriadenia palivomeru spojky, vývodového hriadeľu</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>1608</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010849 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RHEA SK, Handlová</dodavatel>
<ICO>44466862</ICO>
<predmet>nákup ochranných pomôcok  a výstroje pre hasičov</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010847 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie -monočlánky</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>65.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-306/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Košice s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>záručná prehliadka a prezutie služ.vozidla VPZ: 5862638</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>REAL-STROJ s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>Nálezová oprava motorového krovinorezu</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-307/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Košice s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>záručná prehliadka a prezutie služ. vozidla VPZ:5824126</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-93/2011</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská asociácia procesného riadenia, Košice</dodavatel>
<ICO>42030811</ICO>
<predmet>Medzinárodná konferencia "Procesné riadenie 2011"</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Trissan s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>34111352</ICO>
<predmet>nákup osobných ochranných pracovných pomôcok</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>825</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Trissan s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>34111352</ICO>
<predmet>nákup osobných ochranných pracovných pomôcok</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>446</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010851 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>17.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Trissan s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>34111352</ICO>
<predmet>nákup osobných ochranných pracovných pomôcok</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>10908.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHÖFER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Praktická príručka pre bezpečnostných technikov - aktualizácia máj 2011</predmet>
<datumv>2011-05-23</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>290.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>270.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010853 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PYROKOMPLEX, Námestovo</dodavatel>
<ICO>36421901</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pom§cok a výstroje pre hasičov</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>553.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>nákup vyšívaných výrobkov</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>2580.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj PAŠKO - INEP</dodavatel>
<ICO>43105149</ICO>
<predmet>nákup spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>68.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010854 AOS</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier xerox</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>74.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011 VÚ 1115 Ružomberok </faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOTECHNA SPEKTRUM, J. Vajzer</dodavatel>
<ICO>37572458</ICO>
<predmet>Náhradné diely na motorové vozidlá</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Vajzer, Spektrum Servis</dodavatel>
<ICO>35054999</ICO>
<predmet>Prevádzkový materiál</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2011 - VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Vajzer, Spektrum Servis</dodavatel>
<ICO>35054999</ICO>
<predmet>Prevádzkový materiál</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Viktor Mršták</dodavatel>
<ICO>33018936</ICO>
<predmet>oprava datavideoprojektoru</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Aziz a syn, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36410594</ICO>
<predmet>Nákup smútočných vencov</predmet>
<datumv>2011-08-22</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VERLAG DASHÖFER, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Praktická príručka pre bezpečnostných technikov - aktualizácia august 2011</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Kupčo, FREE šport</dodavatel>
<ICO>14172127</ICO>
<predmet>Nákup športových potrieb</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Richard Andrejčák - PRINTART</dodavatel>
<ICO>45409838</ICO>
<predmet>Nákup prevádzkového materiálu - informačné tabule a štítky</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Richard Andrejčák - PRINTART</dodavatel>
<ICO>45409838</ICO>
<predmet>Nákup prevádzkového materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Rožek - real.interier</dodavatel>
<ICO>41417348</ICO>
<predmet>Nákup prevádzkového materiálu</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>246.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-138/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>50.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010855 AOS</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier xerox</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>87.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR konsolidované znenie-ročný prístup</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>143.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>783-7/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DETOX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31582028</ICO>
<predmet>odber odpadov 07 01 08</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>6150.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 VU4977 TZ-IV</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava</dodavatel>
<ICO>894915</ICO>
<predmet>Výroba štítkov do postupových tabúľ</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>59.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>237.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>343.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>715/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>72.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>HOREX HX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36534331</ICO>
<predmet>revízia hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330102856 AOS</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>brano, zámky visiace</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>169.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>353-I19/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Krytá plaváreň Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31935265</ICO>
<predmet>výcvik príslušníkov OV</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>242</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-134/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>ALNA-A, Svidník</dodavatel>
<ICO>17216044</ICO>
<predmet>Nákup LED žiaroviek a CYKY kabla</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-135/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>MicroSpin, Prešov</dodavatel>
<ICO>45572577</ICO>
<predmet>nákup tonerov do tlačiarni</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>536.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-136/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>FINGER,s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>46600780</ICO>
<predmet>Nákup ofsetového papiera a toneru</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>2252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-137/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>MET-AGRO, Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>Prezutie služ.mot. vozidla a vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>41.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-308/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ:5853346</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-309/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ:4100614</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-23/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>T+T, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36400491</ICO>
<predmet>veľkokapacitný kontajner, vývoz objemného odpadu</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>168.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>716/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT </dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>353.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>717/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>56.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-310/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Autonova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31649513</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ:5214079</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-312/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ:5856338</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-313/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ:4828646</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-314/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ: 4585277</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-311/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ: 5852723</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-315/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DDD Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36477346</ICO>
<predmet>dezinsekcia priestorov riadiacej veže-letisko Prešov</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>187.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-1148/2011-OSNM</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 </faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Miroslav Mračko, EPOS</dodavatel>
<ICO>11791519</ICO>
<predmet>Nákup PCP testov</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Miroslav Kornalsky KORO</dodavatel>
<ICO>17790522</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>42.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-318/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>160.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-319/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>255.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-320/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>207.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-321/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>671.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>LIVONEC, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Nákup prevádzkového materiállu - hadice izolované</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-322/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>765.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-323/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>132.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>317 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>32.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>318 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>394.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-299/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o, Tpoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>113.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-300/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>1706.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-301/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>466.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-302/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Kraľovičová, Hostinec, Nitrianske Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>22678557</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>195.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-303/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o, Tpoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-01</datumv>
<cena>19.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-304/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o, Tpoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-01</datumv>
<cena>141.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-105/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland,v.o.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35760164</ICO>
<predmet>Reprefond</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-305/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia, a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>162.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-306/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia, a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>82.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-307/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol. s.r.o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>1722.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-308/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o, Tpoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>14.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-309/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o, Tpoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>152.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-310/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o, Tpoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>3.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>239-8/2011 vú 8838 Poprad PASL</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-15/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Anton Fedor - FEDOREX, Vrútky</dodavatel>
<ICO>11943629</ICO>
<predmet>Martin, VÚ 2220 - dezinsekcia proti sršňom v objekte č.79, m.č.202</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010848 AOS</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Labuzík-ELMOS Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>41735064</ICO>
<predmet>Oprava istiacich rozvádzačov R1,RS, RNO</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>597.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010858 AOS</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>535.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-29/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jankech-Jakub</dodavatel>
<ICO>32779755</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-19/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Kubinec-Jakub</dodavatel>
<ICO>32779747</ICO>
<predmet>materiál na zabezpečenie techniky KS</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/40-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Microcomp s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>31410952</ICO>
<predmet>upgrade software</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 54/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok, VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Lukáč - Elektrospotrebiče, LM</dodavatel>
<ICO>36391236</ICO>
<predmet>oprava mikrovlnných rúr</predmet>
<datumv>2011-04-12</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010859 AOS</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál </predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>550.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 102/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok, VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Porche Inter Auto Slovakia,spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava Škoda Felicia ev.č. 5071568</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66- 123/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok, VÚ 1355</obstaravatel>
<dodavatel>MkB Test a.s., Rosina</dodavatel>
<ICO>43932576</ICO>
<predmet>živné pôdy</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>701.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Školenie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>584.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-26/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>126.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-24/2011 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a. s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>620.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/41-2011 VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ITC Slovakia Nitra</dodavatel>
<ICO>45322490</ICO>
<predmet>Maintenance Novell Open Workgroup Suite </predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1293.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-125/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010791 AOS</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie bč.24 a KTV</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>154.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>COPYLINE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>482.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 VFSJ</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VFSJ - RT MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>COPYLINE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>226.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-485-55/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky Toschiba</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-485-58/11</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrocentrum s.r.o., Sereď</dodavatel>
<ICO>44398531</ICO>
<predmet>nákup ampermetrov, el. meračov</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>234</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 485-59/11</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPOMA, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>2020173430</ICO>
<predmet>nákup rebrík hlinikový</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 485-60/11</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Kamenolomy a Štrkopieskovňa, Zlaté Moravce</dodavatel>
<ICO>34110003</ICO>
<predmet>nákup štrkopiesku</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 485-61/11</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KSPlast, Dunajská Streda</dodavatel>
<ICO>43584969</ICO>
<predmet>nákup sieťok okenných</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010857</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Labuzík-ELMOS Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>41735064</ICO>
<predmet>Prerobenie istiacej skrinky saunovej pece SD16.</predmet>
<datumv>2011-10-08</datumv>
<cena>449.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-73/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Viničné, IBS - oprava batérií vysielačiek</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>186.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-71/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Lanák - LANTECH Slovakia, Trnava</dodavatel>
<ICO>41692411</ICO>
<predmet>Bratislava, Duk.kasárne - oprava 2 ks čerpadiel</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011/JB-TOPU</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s. r. o. Trenčianská Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava zabezpečovacieho systému</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>337.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>352-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tonerprint-M.Žitva,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>35443376</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010861 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Nákldy na cestovné a ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>77.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010862 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MIRAGE s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31604013</ICO>
<predmet>folia na vstupky</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>18.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010860 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto L iptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>765.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-110/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava škrabky na zemiaky vo VK</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>174.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-112/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>oprava a aktualizácia stravovacieho systému KREDIT</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007860 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 9/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>123.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010864 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAJOS s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376981</ICO>
<predmet>požiarne hadice</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>207.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007861 AOS</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>5030.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>354-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Maroš Fraňa-M.F.Elektro,Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>Oprava VZ Jakub Koloseum</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-108/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TRIGON</dodavatel>
<ICO>31340954</ICO>
<predmet>oprava hlbokomraziacich boxov GSM komunikátor- hlásič porúch vo VÚHE</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>355-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Nabíjateľné svietidlo</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-114/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KODYS</dodavatel>
<ICO>31387454</ICO>
<predmet>etiketa na čiarový kód</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>1722.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007862 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Nájomé za plynové fľaše 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-248/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-09-11</datumv>
<cena>24.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-263/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>428.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-38/2011 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45689792</ICO>
<predmet>balíkovacia sieť</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>993.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-262/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>928.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-36/2011 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MICRONIX, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643761</ICO>
<predmet>akumulátor olovený YUASA</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>206.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-261/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-09-11</datumv>
<cena>298.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-21/2011 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>ČEMAT,s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36395552</ICO>
<predmet>naplnenie pneumatík zmesou</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>521.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-33/2011-1 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CENTEX RS,s.r.o. Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>36053694</ICO>
<predmet>ND na kUHN GMD-800</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>567.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-247/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>153.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-33/2011-2 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CENTEX RS,s.r.o. Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>36053694</ICO>
<predmet>ND na KUHN GMD-800</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>541.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-46/2011 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>NORSTAHL,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31344577</ICO>
<predmet>revízie zariadenia LUKAS</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>835.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007863 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31595545</ICO>
<predmet>poistenie nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>5832.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-285/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský metrologický ústav</dodavatel>
<ICO>30810701</ICO>
<predmet>Kurz „Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín“</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>133</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-284/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, ročník 2012 - preddavok</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>77.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010850 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Normy  STN </predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>32.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010865 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Technická univerzita Košice</dodavatel>
<ICO>397610</ICO>
<predmet>Vložné na vedeckú konferenciu</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-232/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36002232</ICO>
<predmet>Prenájom priestorov pre služobnú telovýchovu.</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>725.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-28/2011</faktura>
<datum>2011-08-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>Dohľad nad akreditovaným laboratóriom</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>1346.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-34/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Koeximpo s..o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31584268</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-35/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>STN norma</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>18.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>WEXIM TRUCK s.r.o</dodavatel>
<ICO>45420165</ICO>
<predmet>Prezúvanie a oprava pneumatík nákladných automobilov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>490.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/11 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-254/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie.</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie BOZP</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>122.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/633006 (34) </faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>TATRACHEMA</dodavatel>
<ICO>31434197</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>1846.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-277/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>27.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-276/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>630.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-265/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina </predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>1028.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85-X/2011- PÚ-JI LM</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REPRO servis-Kováč, s.r.o.,Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>Výroba pomocných pečiatok pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>58.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-264/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>277.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87-X/2011- PÚ-JI L.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA-Ing.Eva Bordigová,združenie, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>Nákup všeobecného materiálu-  pre potreby Jazykového inštitúru L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>404</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 431/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie </predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86-X/2011-PÚ-JI L.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA-Ing.Eva Bordigová, združenie,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>Nákup rýchlovarných elektrických kanvíc- 2 ks, pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-278/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>163.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88-X/2011-PÚ-JI L.Mikuláš</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA-Ing.Eva Bordigová, združenie,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho materiálu pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>606</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-279/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>150.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010866 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>27.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010867 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>179.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010868 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010869 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Frape catering s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>44178450</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>511.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010870 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Frape catering s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>44178450</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>477.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT3-61-258/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Obnovovacie ADR školenie vodičov</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>370.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45330140871 AOS</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR Slovakia s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>hriadeľ kľuková na Countax</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>580</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-44/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bibo Design,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>30879515</ICO>
<predmet>ND k výpočt.technike</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>264.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVSTN-7-45/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autolipecký,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>33164347</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-91-21/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami Slovnaft pre SMV.</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>143.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/42-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Top servis IT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 432/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie 10/2011</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-276/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>2826.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-156-3/2011-StD</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Hubert Lov s.r.o., Trebišov</dodavatel>
<ICO>31727441</ICO>
<predmet>Gravírovanie a potlač predmetov</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-156-2/2011-StD</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroservis VALTIM, Michalovce</dodavatel>
<ICO>17303010</ICO>
<predmet>Oprava konvektomatu RETIGO</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-94/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o správe majetku štátu</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311154</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o. Reštaurácia Centrum, Kozačeka 8, Zvolen </dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Preplatenie stravavania zamestnancov JI Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>50.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-95/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>TEMPO, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36433292</ICO>
<predmet>OS: Zákonník práce-veľká novela od 1.9.2011</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>48.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-366-70/2011</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ProMinet Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31381821</ICO>
<predmet>Mierovo, oprava chlórovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>595.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-21/2011</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Martin - Podháj, oprava výťahu v Posádkovej ubytovni</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>302.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>161-ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINÁR, a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>314201792</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162-ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA spol. s r.o. Nové Mesto n/Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/ 1/ 2011 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav CHMELÁR, Dolná Streda</dodavatel>
<ICO>30021294</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>728.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007939 AOS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby T-Mobile 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>730.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Rastislav Torňoš-RE-PRO-inSielnica</dodavatel>
<ICO>41190521</ICO>
<predmet>vykonanie skúšky kvality transformátorového oleja trafostaníc</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SSE.a.s.  Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava vn prívodu na trafostanici Kamenný Vrch</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/43-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Novell s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850060</ICO>
<predmet>Inštalácia Novell Open Workgroup Suite</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>476</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502251527 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Zdenko Fafrák RV</dodavatel>
<ICO>37339435</ICO>
<predmet>Dosky</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-372/2011</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Horňák - SUSSMAN, Trenčín</dodavatel>
<ICO>11775505</ICO>
<predmet>oprava vyvíjača pary s príslušenstvom</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>1456.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>351-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.M.Ďurčo-DUMA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Nožnice záhr. a kosák</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>10.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-126/2011</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CAVERN,s.r.o.,Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>36640247</ICO>
<predmet>Náhradné diely na P-V3S</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-127/2011</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKRO MORAVANY,N.Zámky</dodavatel>
<ICO>34152504</ICO>
<predmet>Náhradné diely na T-815</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-40/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Škoda Fábia</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-41/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle VW T4 Sanita</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007957 AOS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 9/2011</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>4730.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007959 AOS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 10/2011-Kaleník</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-42/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatíik na vozidle VW T4 Sanita</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-43/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-44/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík na vozidle Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-45/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Viktor MRŠTÁK</dodavatel>
<ICO>33018936</ICO>
<predmet>Oprava TVP</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Viktor MRŠTÁK</dodavatel>
<ICO>33018936</ICO>
<predmet>Oprava konvektoru a ohrievača vzduchu</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-124/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia, s.r.o., Liptovský Mikuláš </dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>Nákup žacieho silónu</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119-I21/2011 USZV</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SimKor s.r.o. Banská Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36014354</ICO>
<predmet>namontovanie plynomerov s kompenzátorom</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>2600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-125/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-37</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Combi TDI</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-126/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>20000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-44</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Škoda Octavia 1,6</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-47</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePBA-195/13-49</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Škoda Octavia 1,9</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava AKB + výmena pneu na vozidle Š-Fabia TDI VPZ 56-60823</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>122.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-2182-6/2011SPO LV</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>SAMaVBA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Palpot G. Balážová Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>Dodávka uhlia pre SPO Levice</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>6572.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Alianz-Slovenská poisťovňa</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>poistenie ZSC</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>720/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>449.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>721/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>5900.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>722/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>1086.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>723/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>46.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>724/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>23.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>725/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>364.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>179/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>585.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>KABE</dodavatel>
<ICO>33352101</ICO>
<predmet>oprava umývacie zariadenie Kränzle</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>396.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup utierok</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>185.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>3P plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36276464</ICO>
<predmet>nákup sprej čistiaci</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>259.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Alfa Officce s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35955333</ICO>
<predmet>renovacia tonerov</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>178.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010873 AOS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MEDIA/ST, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36380849</ICO>
<predmet>Predplatné časopis Strojárstvo r.2012</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava a technická prehliadka kopirovacích strojov</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>261</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007814 AOS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM  9/2011</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>3815.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010874 AOS</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň AVICENA Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44310145</ICO>
<predmet>Očkovacie látky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>498.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2011-UVS PO</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Zettec Prešov</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Servisné práce na PC</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>382</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011-UVS PO</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.Bratislava pob.Prešov</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>74.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011-UVS PO</faktura>
<datum>2011-10-14</datum>
<obstaravatel>zemná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.Bratislava pob.Prešov</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>683.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010875 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>športové potreby</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>86.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>721.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>319.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010876 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športové potreby - ceny na nohejbal MOSR</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>492</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSI-591-1-9/4/2011-ekol VU 4977 Sliač</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>1319.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010878 AoS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VITALIT s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36399825</ICO>
<predmet>servis a oprava bicyklov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>784.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010877 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za 9/2011</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>248.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007987 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina za 9/2011</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>7084.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010879 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VITALIT s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36399825</ICO>
<predmet>servis a oprava cyklotrenažérov</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>589</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010881 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Španko, Zámočnícke práce Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40002373</ICO>
<predmet>Pretesnenie okien a okenných výkladcov bč.26</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010880 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR Slovakia s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>ND na kosačku</predmet>
<datumv>2011-10-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Zdenko Fafrák RV</dodavatel>
<ICO>37339435</ICO>
<predmet>Oprava nábytku</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>313.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010882 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier kancelársky </predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>44.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KRZ-120/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav vzdelávania a služieb s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35810700</ICO>
<predmet>Odborná príprava - VO</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>186</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>363/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>363/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011 VU4977 ZT IV</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Valtec spol. s.r.o., ZVOLEN</dodavatel>
<ICO>36628484</ICO>
<predmet>Oceľové kefy</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>59.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011/VZP VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIS Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011/ORŠ VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Piri, Hokovce</dodavatel>
<ICO>36563986</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011/ATL VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIS Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie a stravovanie</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011/MO VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ s.r.o., Banská bystrica</dodavatel>
<ICO>112075</ICO>
<predmet>Propagačný materiál</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-286/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT-Šútovský, Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Nákup konštrukčného materiálu --- silón</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-285/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Remesenlnícke potreby, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33283133</ICO>
<predmet>Nákup materiálu- vreciajutové</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>995.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>216/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GSR3-Geodetická kancelária, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44552467</ICO>
<predmet>Geometrický plán</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-284/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT Šútovský, Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Nákup materiálu- konštrukčný spotrebný</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>960.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-283/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT Šútovský, Martin</dodavatel>
<ICO>36424846</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>618.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>218/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>STRECH s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36629455</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>328-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ENESYS s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36031186</ICO>
<predmet>Revízie elektrospotrebičov</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010885 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>17.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚVPBA-197-14/2011 - RVP</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>619.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010886 AOS</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>papier kancelársky </predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>39.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-317/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík a prehodenie VPZ:5792551</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-318/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík a prehodenie VPZ:5123807</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-319/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík a prehodenie VPZ:5110537</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-320/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík VPZ:5848638</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-321/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>elektro materiál-spínacie hodiny, výbojkové žiarovky</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>328.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-322/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice- SPO Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>IMPA s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35761768</ICO>
<predmet>vyváženie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-323/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum Michalovce</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu Poruba pod Vihorlatom</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>343.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-326/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>vykonanie TO, servis a prezutie pneumatík VPZ:4528861</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis vozidla Š-Ocatavia VPZ 58-55436 po 120 000 km + rozvody</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>669.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-327/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>vykonanie tO, servis a prezutie pneumatík VPZ:5688762</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík + vyváženie Peugeot 206 VPZ 55-16641</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-328/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice - SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>záručný servis, vyváženie a prezutie pneumatík VPZ: 5882263</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21.zmpr-22-7/2011 - SD S-4</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné za publikáciu Personálny a mzdový poradca ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-325/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>žiarovkové svietidlo, trubica</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>463.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011-SkInfra</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie ostatného odpadu</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>494.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tanax Trucks a.s.Červeňova 28  811 03 Blava</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>Oprava pachty plošiny AKTIS NE3 VPZ 59-37695</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2011-SkInfra</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EBA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečného odpadu </predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>1659.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>727/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>284.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>728/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>123.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>131.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>393.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľuboš DARÁK</dodavatel>
<ICO>34651900</ICO>
<predmet>Nákup ND na A 31</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mincovňa Kremnica, š.p.</dodavatel>
<ICO>10448</ICO>
<predmet>Nákup - Odznak letckých špecialistov SR</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>2003.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HOBBY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31658253</ICO>
<predmet>Oprava a posezónna údržba techniky zo súpravy na údržbu trávnatých letiskových plôch</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>3666.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BG-AUTO</dodavatel>
<ICO>36900842</ICO>
<predmet>Oprava spúšťačov z letchniky LPS</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>392.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRYSTAL MANAGEMENT</dodavatel>
<ICO>36382701</ICO>
<predmet>Nákup-drôt zaisťovací nerezový </predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1071</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TS MOTORY</dodavatel>
<ICO>31575994</ICO>
<predmet>Nákup-čistič oleja motora TALET 30</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>455.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>NORDSTAHL,spol.s.r..o</dodavatel>
<ICO>31344577</ICO>
<predmet>Revízia záchranárskeho vybavenia LUCAS</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1021.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BAMIDA, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36777889</ICO>
<predmet>Oprava-ochranných, krycých plachiet leteckej techniky</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>7391</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Nákup-záchranárskeho a výsadkového materiálu pre LPZS</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>4867.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Peter ONDERIŠIN, Prešov</dodavatel>
<ICO>454966706</ICO>
<predmet>Oprava a údržba tlakových kompresorov TWISTER, ORLÍK a SCHNEIDER.</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>133</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alkoma s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36335631</ICO>
<predmet>Údržba alkoholtestera CA 2010.</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>41.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TOPO FERENC, Prešov</dodavatel>
<ICO>32923244</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov. </predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>972.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PHOBOS s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31448801</ICO>
<predmet>Nákup hrablí, odhŕňačov snehu vidiel.</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>624.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>WOODENSKÝ s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36496839</ICO>
<predmet>Nákup teplovzdušných ohrievačov. </predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>369.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>WOODENSKÝ s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36496839</ICO>
<predmet>Nákup elektrických predlžovacích šnúr. </predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>98.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Nákup vytyčovacích pások.</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>186.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Nákup rýchlosavých utierok.</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>398.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11/4-277/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>742</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>357-I17/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Enesys,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36031186</ICO>
<predmet>Revízie VKZ a elektrospotrebičov MT.07</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>2600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>356-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-49/2011</faktura>
<datum>2011-09-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba 1600.</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>633</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-60/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Reflexné lanko.</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-61/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Sud PVC.</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-62/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FALPRIT s.r.o., Prievidza</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Drobný spotrebný materiál.</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>26.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-316/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Matúš Putnocký,Prešov</dodavatel>
<ICO>41543688</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho vodovodu pri b.č.5 kas.SNP Prešov</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>725.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 VU 4977 Sliač Opr PV aT</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 VU 4977 Sliač Opr PV aT</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla, pneuservis</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1645</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011 VU 4977 Sliač Opr PV  a T</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-96/2011</faktura>
<datum>2011-10-17</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>OSKAR AK, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828315</ICO>
<predmet>OS: Prevody nehnuteľností v praxi</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-139/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Zilina spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>174.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-140/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>282.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011 á 2,85</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>741</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálny plyn</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>29.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2011 á 2,85</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>2804.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>206.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69-1/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>322.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2011 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>špeciálne plyny</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>43.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/10/2011 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>419.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/10/2011 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>419.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>71.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NC EOD-47-59/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1066 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Škoda Fábia 1,4 VPZ 2-21822.</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>879</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-2182-6/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriela Balážová - PALPOT, Vinosady</dodavatel>
<ICO>30355877</ICO>
<predmet>uhlie: KOCKA, 50 ton</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>6572.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Oto Mikloš</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>50.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/10/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>358.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/10/2011 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>12.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/9/2011 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>330.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010888 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36330035</ICO>
<predmet>účasť na odbornom seminári </predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602007981 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 10/2011</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>7910</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/201-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Prane MnOP</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>250.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/201-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>290.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011-ZT II</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ivos s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35852810</ICO>
<predmet>Pranie MnOP</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>159.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010889 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>47.625</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-332/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešov</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Lokalizácia úniku pitnej vody z vonkajšieho vodovodu pri budova č.24, SK Prešov</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-128/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>3845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>5200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Robert Makoviny RM</dodavatel>
<ICO>33290148</ICO>
<predmet>prechody z letného obdobia na zimné automobil OPEL ASTRA  </predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-129/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Celodenná strava pre služby</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-130/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík, s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Pauliny, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa CARO</predmet>
<datumv>2011-03-22</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŠVÚ, Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen</dodavatel>
<ICO>597538</ICO>
<predmet>Vyšetrenie krvi služobných psov</predmet>
<datumv>2011-05-11</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>729/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>199.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>256/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Paulíny, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Vyšetrenie služobných psov</predmet>
<datumv>2011-07-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>730/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>546.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>731/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>118.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>732/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>489.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Paulíny, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa CARO</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-18/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o. Hertník 08642</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie materiálu na osobné používanie</predmet>
<datumv>2011-10-16</datumv>
<cena>1297.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-96-19/2011-SDCMM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o. Hertník 086 42</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie materiálu na osobné používanie</predmet>
<datumv>2011-10-16</datumv>
<cena>112.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010890 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PILEX s.r.o., Ružomberok </dodavatel>
<ICO>31578748</ICO>
<predmet>vysávač prachu</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>6084</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/2011/JL-TOPU</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>PC team spol. s. r. o, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36009750</ICO>
<predmet>Oprava súpravy na archiváciu dát DUAL LC 2000</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>106</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-331/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>REFLEX SK, s.r.o.,Rakovo</dodavatel>
<ICO>36369934</ICO>
<predmet>Oprava expanzného automatu REFLEX Variomat-výmenníková stanica 53, VÚ 4997 Sliač</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-333/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Boroš-ABM TECHNIK</dodavatel>
<ICO>35343320</ICO>
<predmet>Oprava obehového čerpadla,výmena odvzdušňovacieho ventilu kotla,funkčná skúška, MK Michalovce,b.č.10</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>298.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-139/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>MIKONA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-140/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>MIKONA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>prezutie pneumatik</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-141/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>PNEUPEX, Svidník</dodavatel>
<ICO>36495816</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>13.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VHÚ-142/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>nákup motorových a prevodových olejov</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>599.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11010155</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAKK, Martin</dodavatel>
<ICO>34384529</ICO>
<predmet>Nákup ND na PV3S</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>SLIVKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36625698</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>1010.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>IGS-HS ART service</dodavatel>
<ICO>35702613</ICO>
<predmet>sťahovanie</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>513.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010894 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak  a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>84.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010895 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Krivoš-predaj palív, Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>30521726</ICO>
<predmet>rezivo ihličnatré</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>561.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-80-83/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Pešov</obstaravatel>
<dodavatel>Messer, Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Nákup kyslík plynný - zabezpečenie zváračských prác</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>30.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008068 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>299.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008069 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>440.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008070 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>457.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008071 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>220.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008072 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>177.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Vít Drgoň-Fi DRGON</dodavatel>
<ICO>32794321</ICO>
<predmet>Nákup žiaroviek na opravy vozidiel v dielňách MO-SR</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-205-4-3/2011 VU2206TO</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>Silón do kosačky žací</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>96.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-290/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>6555</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-291/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Vozár</dodavatel>
<ICO>17148952</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>46.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-292/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAKK, Martin</dodavatel>
<ICO>34384529</ICO>
<predmet>Nákup ND pre UAZ</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-293/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAKK, Martin</dodavatel>
<ICO>34384529</ICO>
<predmet>Nákup ND na Fábiu</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010897 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROGLASS TATRY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>tanier klubový</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>918</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-294/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAKK, Martrin</dodavatel>
<ICO>34384529</ICO>
<predmet>Nákup ND T815 12 VN</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-295/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAKK, Martin</dodavatel>
<ICO>34384529</ICO>
<predmet>Nákup ND na T-815</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-296/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAKK, Martin</dodavatel>
<ICO>34384529</ICO>
<predmet>Nákup ND na  Felíciu</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň "U zeléného hada"</dodavatel>
<ICO>31628273</ICO>
<predmet>Liečivá ZT I</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>1097.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>bvrps-176-24/2011 VU 3030 Pers</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ADR- školenia a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Školenie vodičov podľa "Dohody ADR"</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010898 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Krivoš-predaj palív, Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>30521726</ICO>
<predmet>rezivo ihličnatré</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-97/2011</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Intenzíva, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35795379</ICO>
<predmet>Salón ďalšieho vzdelávania</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-324/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-21</datumv>
<cena>194.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-325/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>57.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-326/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>70.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-327/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>449.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-328/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>134.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-329/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>13.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-330/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Haal s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>641.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-331/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MARIUS PED. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010896 AOS</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>Nákup ND na mot. vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>900.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-156-4/2011-StD</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Repický Vladimír</dodavatel>
<ICO>40941035</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka tlakových zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/45-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depots.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho papiera</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/44-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Lamitec,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35710691</ICO>
<predmet>Nákup obálok</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motoru  VW-Pasat 2,0 TDI VPZ 58-37256</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>270.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 240 000  km Š-Octavia VPZ 45-47501rozvody+ odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>1235.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-278/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>3598</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OdEaMZ-11-4-279/2011-OZZP</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>2843</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja TOSHIBA 2060. Diagnostika závady.</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>62.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja TOSHIBA 1550. Diagnostika závady a oprava.</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>230.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010899 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier, Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kancelárske pomôcky</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>425.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-160/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>MP autoservis- M.Pavlík, Tr. Teplá-Dobrá </dodavatel>
<ICO>43650490</ICO>
<predmet>Príprava techniky na zimnú prevádzku</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>202</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-161/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>m2+s, Simon Kotrha, Trenčín</dodavatel>
<ICO>35179651</ICO>
<predmet>Výroba informačných tabul</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>339</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>NOVATO SK, spol.s.r.o, Skalica</dodavatel>
<ICO>36234214</ICO>
<predmet>Tmel</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>59.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TERAPO s.r.o, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44188552</ICO>
<predmet>Oprava nabíjačov</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>64.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-374/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava olejového systému, výmena ventilového spätného vedenia výfukových plynov (na základe diagnostiky motora) - Š-Superb. ev. č. 59 80055</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010900 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TSV Papier, Lučenec</dodavatel>
<ICO>32627211</ICO>
<predmet>kalendár stolový</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>13.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-373/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava ľavých predných dverí po havárii - Š Fabia 1,4, ev. č. 60 15613</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-334/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PNEAVY,s.r.o. Užhorodská 72, Michalovce</dodavatel>
<ICO>44006055</ICO>
<predmet>Oprava výťahu v budove č. 48-KJB- Mestské kasárne Michalovce</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>733/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>81.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-29/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex internanational Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie priestorov plaveckého bazénu v II. polroku 2011</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>335</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>734/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>154.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EBEN Orsághová Ľubica </dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Veniec</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>735/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>202.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>736/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS-30/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierky zákonov 2011</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KLINTON</dodavatel>
<ICO>35836644</ICO>
<predmet>Tepovanie</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>357.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>55.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS517/5-31/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VaPC, Košice</dodavatel>
<ICO>31720633</ICO>
<predmet>Príprava a preskúšanie riadiacich letovej prevádzky z AJ</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>685.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>76.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>91.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-51/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JASO, SNP 261/35 Stará Turá</dodavatel>
<ICO>31411495</ICO>
<predmet>Pranie prádla pre Posádkový klub</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1967.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-50/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Konrádová, Armádna 776/2, Trečnín</dodavatel>
<ICO>43074634</ICO>
<predmet>nákup vencov</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-47/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Jesenského 30</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre príslušníkov VSVaP</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-52/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>774</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVAP-114-53/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>565</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-54/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-56/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>1003.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-57/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>374</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-58/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-59/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>904</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-60/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-61/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>317</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-375/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - chlieb konzumný 1000g</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>52.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-376/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant a mliecne výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>453.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183-10/2011  VÚ 9149</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>273.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VSVaP-114-62/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>375</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-377/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky - veka 400g</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>3.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010902 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potravibny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>75.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010903 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>163.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010904 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny - zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>103.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-378/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>276.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010905 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenia</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>94.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010906 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>82.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010907 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>131.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-379/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>5.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010908 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>15.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010909 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>35.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-381/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex s.r.o. - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>782.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010910 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>150.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-382/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>tvrdý proviant, mlieko a mliecne výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>609.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010911 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-383/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>201.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010912 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010914 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392661</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>18.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392661</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>87.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129/2011 ÚlogS-SKZSOM</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK</dodavatel>
<ICO>36392661</ICO>
<predmet>Žiarovky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>747.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-46/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.MARTIN, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-47/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-48/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle Škoda Fabia Combi </predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkopek a.s.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-49/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle VW Golf</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>443.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>737/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>116.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>314.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>738/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>120.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-50/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>79.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>323 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>635.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-51/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu na vozidle Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-127/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Humený-MIZUPO, Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup drobného poľnohospodárskeho náradia</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>794.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-128/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Humený-MIZUPO, Martin</dodavatel>
<ICO>35391201</ICO>
<predmet>Nákup elektród</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>313.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-129/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>164</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>393-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TECHNIA, spol. s r.o. Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>31410936</ICO>
<predmet>chrániče sluchu</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>882</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MM Team s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44141297</ICO>
<predmet>meranie emisií</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>414</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>403-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>72.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>404-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>44.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>362-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DOMÁCE POTREBY u KATKY s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36375824</ICO>
<predmet>lyžičky veľké</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>363-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Zdenek Kramár, Čipéria Senica</dodavatel>
<ICO>22702571</ICO>
<predmet>obrusy</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>364-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DOMÁCE POTREBY u KATKY s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36275824</ICO>
<predmet>žehlička</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-48/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ševt a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov a korkových násteniek</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>405-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HD Security s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31558917</ICO>
<predmet>modul pre ústredňu</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>479.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-47/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírky</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDS, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31558917</ICO>
<predmet>pulzný zdroj </predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDS, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31558917</ICO>
<predmet>napájací zdroj</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>498</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/9-45/2011 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák - AUTOTECH, Nitra</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>nákup elektrolytu do AKB</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-98/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Dodávka mrazených rýb, čerstvej a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>51.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/9-2011 ZT -I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>335741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>59.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-141/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>12.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-142/2011 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VENUS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36031631</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny a ovocia do VK</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>73.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/9-2011-ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>157.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>415-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sklenárstvo - Milan Prekopa Senica</dodavatel>
<ICO>30094755</ICO>
<predmet>zasklenie dverí</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>416-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>LOOP, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>35780118</ICO>
<predmet>PVC podlahovina</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>417-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Karol Slezák Senica</dodavatel>
<ICO>43085415</ICO>
<predmet>oprava obehového čerpadla</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2011-09-07</datumv>
<cena>383.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Dodávka mrazenej hydiny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>501.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>203.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112421884</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné listky (gastrolístky)</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>11400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ -1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Dodávka mrazenej hydiny</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>647.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Dodávka mliečnych výrobkov </predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>313.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-131/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAKYTA,a.s., Púchov</dodavatel>
<ICO>31599168</ICO>
<predmet>Rukávový znak - výroba</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>946</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2011-08-12</datumv>
<cena>189.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-132/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Passat 448-62-35</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>289.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-133/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porrsche Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava Š-Fabia 58-38646</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-134/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.MARTIN,s.r.o.,Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Nissan 59-85872</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-135/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.MARTIN,s.r.o.,Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Nissan 59-24659</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-136/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.MARTIN s.r.o.,Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Nissan 59-14030</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Oppr-91-137/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.MARTIN s.r.o.,Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Nissan 59-15639</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>359.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>739/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>179.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>740/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA </dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>473.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-339/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>CRVO-oprava dverí č.22,b.č.9, LZ Sliač,oprava základovej sodky na bráne č.4</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>679.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka cukroviniek</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>28.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>193.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-375-11/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>WAE SK, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36788058</ICO>
<predmet>Martin - Podháj, kas.SNP - oprava poplachového systému narušenia</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>799.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Servis po 190 000  km Š-Super B VPZ 55-31024 + odstr.závad</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>170.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-367-10/2011</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Transmisie engineering a.s., Martin</dodavatel>
<ICO>36383562</ICO>
<predmet>Malacky, ČOV - oprava prevodovky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>965.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Hyza Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31562540</ICO>
<predmet>Dodávka mrazenej hydiny </predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>514.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/10/2011plrbZTI</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac október (1.-15.)</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>9689.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223-13/2011 VÚ 8838 Poprad SkMM</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36675911</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>9.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166-10/2011 VÚ 8838 Poprad FES</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>322.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>11.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>86.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-3-30/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Comtec s.r.o</dodavatel>
<ICO>36323951</ICO>
<predmet>oprava zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-22/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>nákup materiálu pre potreby ŠOI</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008175 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poplatok za Internet 10/2011</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-20/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010917 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>čln raftingový</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>1189</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BÚ/NDC-4-21/2011-ŠOI</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-314/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>13.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-315/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-09</datumv>
<cena>46.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-316/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-09</datumv>
<cena>126.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12.mpr-167-317/2011 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Tauris, a.s., Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>36773123</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>374.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>323/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. R.Kapalko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30801516</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa "Gaston"</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010918 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.nár.knižnica,Martin</dodavatel>
<ICO>36138517</ICO>
<predmet>poplatok za III.štvrťrok za SW VIRTUA</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>239.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>362-I20/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská asociácia kondičných trénerov,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>42188270</ICO>
<predmet>Školenie kondičných trénerov I. kvalifikačného stupňa</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>1050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>361-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ABC servis,s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>45274649</ICO>
<predmet>Soľ posypová ekologická do -15 stupňov C</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>5040</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>360-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.M.Ďurčo-DUMA, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Stavebný, vodárenský materiál</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010921 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LD Centrum, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40450970</ICO>
<predmet>médium DVD R</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010920 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MikaStil, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36549321</ICO>
<predmet>Inštalácia bezpečnostných líšt na schody</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>2932.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-44/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Nové Mesto nad Váhom, b.č. 24 - oprava bezkontaktnej čítačky a klávesnice LCD</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>523.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010924 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. KLICNAR, PhD. Brno </dodavatel>
<ICO>45773521</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť pri realizácii projektu EŠF</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>845</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010923 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. KLICNAR, PhD. Brno </dodavatel>
<ICO>45773521</ICO>
<predmet>poradensko-konzultačná činnosť pri realizácii projektu EŠF</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>845</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenia a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Obnovovacie školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenia a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Obnovovacie školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-324/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Andrej Belajkanič,Trebišov</dodavatel>
<ICO>40384969</ICO>
<predmet>Dodávka a montáž  klimatizačnej jednotky , mestské kasárne  Michalovce</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>860.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-340/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Matis, Prešov</dodavatel>
<ICO>40638596</ICO>
<predmet>Oprava poruchy tesnenia skruže kotla v stredotlakovej kotolni, KSNP Prešov, b.č.51</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-329/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár-PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>spojovací materiál</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>78.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-330/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ:5110537</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-335/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>A+Z POTREBY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31714625</ICO>
<predmet>tyč oceľová, kotúč rezací</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SCMM-143-11/2011-OMZ</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s., TRENČÍN</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho kopírovacieho stroja TOSHIBA e-Studio 165</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>34.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-336/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO Trebišov</dodavatel>
<ICO>10812717</ICO>
<predmet>farby syntetická základná a vrchná</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>52.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-337/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Weishaupt spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31605893</ICO>
<predmet>záručný servis plyn. kotla v budove Veliteľstva 2.MB Prešov</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>142.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-338/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Kameň a spol.- Ing. K. Kamenský</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>silon pr. 2,7 mm na kosenie</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-342/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Automont J.M. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31699618</ICO>
<predmet>oprava služ. vozidla VPZ:4585277</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>770</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>359-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Verony OaS,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>484.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu a konzervovaných výrobkov</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>1317.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>358-I10/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma s.r.o.,Zv.Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Výroba bezpečnostného značenia</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>396.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka cukroviniek</predmet>
<datumv>2011-09-10</datumv>
<cena>1155.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>1195.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/9-2011 ZT-I</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Dodávka mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>387.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-372-51/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Ševčík, Zliechov</dodavatel>
<ICO>37190741</ICO>
<predmet>Trenčín, kas. kpt. Nálepku - oprava 2 ks plynových horákov</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>651.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010927 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>A & V s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36263435</ICO>
<predmet>poplatky spojené s výstavnou plochou počas výstavy VAPAC 2011</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1195.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-60/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚHL 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Aktivity, Lipt. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36990108</ICO>
<predmet>mikroténové sáčky</predmet>
<datumv>2011-04-11</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010928 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>2770.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010929 AOS</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chegue Dejeuner, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>2770.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-82/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚHL 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>MkB Test, a.s., Rosina</dodavatel>
<ICO>43932576</ICO>
<predmet>živné pôdy</predmet>
<datumv>2011-06-06</datumv>
<cena>351.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LN-66-135/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚHL 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania, BA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>povinné školenie odbornej skúšky</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-138/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚHL 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s  r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Úplné znenie ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-139/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚHL 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s  r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov, ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>225.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-140/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚHL 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Úplné znenia 34/2011 -  zákonník práce</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>16.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚHL LM-66-141/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>ÚHL 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s  r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, ročník 2012</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>EODCOE-28-18/2011</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Progma, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31036279</ICO>
<predmet>Nákup USB 8 GB</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a následná oprava kopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2011 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche inter auto slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce, oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-156-5/2011-StD</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAT, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>31660541</ICO>
<predmet>Oprava zdvihákov do techniky</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22.mpr-156-6/2011-StD</faktura>
<datum>2011-10-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>EKOMAT, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>31660541</ICO>
<predmet>Oprava kompresora</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>332</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010919 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOUNTAIN SPORT s.r.o., L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>nohavice športové</predmet>
<datumv>2011-10-15</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 438/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 439/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/56 - 440/2011_5.pŠU Žilina</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE Inter Auto Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-09-26</datumv>
<cena>1062.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>288.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVICE, Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírky TOSHIBA E 1600</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR - UsLOg, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie - chlebíčky</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/09/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FIEcontrol, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35404841</ICO>
<predmet>Revízia HP a hydrantov</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OH SAS, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP a OPP + nákup 1 ks HP</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV/652-12/2011/OSNM</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ľudovít Lieskovský súd znalec</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár, a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166/ZK-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekareň, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>trvanlivé mlieko</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVATELECOM, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. služby MT</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>362</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKTELECOM, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hl. služby PL</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR, Uslog, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Réžijné náklady 2011</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>1279.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Brstalava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>431.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Réžijné náklady</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>2179.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Bôrik, Bratislava</dodavatel>
<ICO>2895</ICO>
<predmet>Catering - Adventný večer - 07.12.2011</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Qcomp, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36569127</ICO>
<predmet>Patchkabel + rozdvojka</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>219/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autoopravovňa Ján Králik, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34991387</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43880533</ICO>
<predmet>Nákup motorových olejov</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>286.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autoopravovňa Ján Králik, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34991387</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011 VÚ 8838 Poprad VK</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>54.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43880533</ICO>
<predmet>Nákup autokozmetiky a doplnkov</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>223/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>O.P.E.M. Hentek Jaroslav, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34483411</ICO>
<predmet>Kompletný servis plynových kotolní</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>391.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>224/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>34.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Dorotovič - ELEKTRO, Hrochoť</dodavatel>
<ICO>40887308</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka a odborná skúška</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>1250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>226/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>STECH s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36629455</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>227/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ICEKO-ONYX, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36031488</ICO>
<predmet>Odvoz veľkoobjemového kontajnera</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>228/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010931 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Predplatné KÓDEXPRESS 9/2011</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>9.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>O.P.E.M. Jaroslav Hentek, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34483411</ICO>
<predmet>Kompletný servis plynových kotolní</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>375.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kubala servis s.r.o., Krupina</dodavatel>
<ICO>44490569</ICO>
<predmet>Oprava spojky na UNC</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Liberty Trade s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36327557</ICO>
<predmet>Príslušenstvo k športovým bicyklom</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>832</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Has-Max- Július Májik, Nitra</dodavatel>
<ICO>41438426</ICO>
<predmet>Revízia hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>233/2011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nobia s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31609961</ICO>
<predmet>Nákup náradia pre údržbu</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2011/Atl VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lonik s.r.o., Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>36471909</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011 Atl VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak Šport s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Reklamný predmet</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>741/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>346.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>742/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>60.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2011/Bia VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>VZ Smrekovica, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>958.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>743/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>226.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2011/VS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Regenerácia </predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011/VS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ Demäňovská, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37810464</ICO>
<predmet>Vstupy do telocvične</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>301.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2011/VS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Arny Club s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36393975</ICO>
<predmet>Posilňovňa, regenerácia</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011/VS VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitnes B., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32459891</ICO>
<predmet>Posilňovňa, sauna</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>590</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-61/2011-L</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Dobrý nákup, spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124691</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>55.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/10/2011 - Ord.</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ordinariát,CO, Bratislava - Krasňaňny</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>réžijné náklady 4. Q 2011</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>1009</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VA-CR-90-62/2011-L</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ELTRONIC, v.o.s. Trnava</dodavatel>
<ICO>31447210</ICO>
<predmet>Nákup chemikálie</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>8.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-130/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná údržba kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-147-131/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-18-53/2011  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Škoda Fábia</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-4/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CHIROSAN</dodavatel>
<ICO>36239739</ICO>
<predmet>oprava parného sterilizátora vo VÚHE</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>409-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Žák Myjava</dodavatel>
<ICO>30738491</ICO>
<predmet>súčiastky do píly</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109-118/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ECOLI</dodavatel>
<ICO>35815906</ICO>
<predmet>Agary pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>212.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>423/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>INTERGAM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44470011</ICO>
<predmet>telefónne prístroje</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>420.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-121/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRÁLCHEM</dodavatel>
<ICO>31625444</ICO>
<predmet>Dietyléter</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>10.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-15/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>mesačný paušál za II. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>1960.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>378-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Geiler Horný Bar</dodavatel>
<ICO>41108060</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>389-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-332/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>744.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>391-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FEDAB Senica</dodavatel>
<ICO>17771196</ICO>
<predmet>revízie plynových kotlov</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-333/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>55.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-334/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>198.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>425-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Hrnčiarik-Puškárstvo Hermes Bratislava</dodavatel>
<ICO>33806268</ICO>
<predmet>nastrelovací stojan</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-335/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>411.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>426-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Anděl Reloading Centrum s.r.o. Praha, ČR</dodavatel>
<ICO>28902262</ICO>
<predmet>nastreľovacia stolica</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-336/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>26.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-337/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>19.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>427-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Hrnčiarik-Puškárstvo Hermes Bratislava</dodavatel>
<ICO>33806268</ICO>
<predmet>strelecké rukavice</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-338/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Velkopek s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31412548</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>153.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>mlfpr-274-339/2011 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>415.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLogS-36-17/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CIBEX s.f., Kamenná 11,Žilina</dodavatel>
<ICO>14255693</ICO>
<predmet>ochranné pracovné pomôcky</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176-15/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>883.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010932 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>výkresy a papier A4</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>95.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008254 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>481.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008256 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>163.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008258 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>416.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008261 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>380.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008264 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>511.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010933 AOS</faktura>
<datum>2011-10-19</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>schodíky hliníkové</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>59.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010934 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan GURÁŇ Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452581</ICO>
<predmet>Otapacírovanie dvier</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010935 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM s.r.o., L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>čipové karty</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚOŠKŠOK-1/8-71/11-163/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>AQUA PRO s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36184683</ICO>
<predmet>Servis a výmena filtrov davkovačov vody</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>744/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>3077456</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>422.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>745/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>486.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>746/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>205.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>747/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>193.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>748/2011 ÚLOgS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>454.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>749/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>527.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>750/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>24.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>751/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>33.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-40/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MSS Prešov</dodavatel>
<ICO>36699276</ICO>
<predmet>poskytnutie bazéna</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008269 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>121</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KaMO-25-61/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ÚlogS</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>DOD v NR SR - guláš</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>4500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008272 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>272.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4602008276 AOS</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>103.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Homola s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31325921</ICO>
<predmet>oprava zdvihákov</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>117.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>184/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>715.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>185/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>74.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>186/2011 ÚLogS-OZVMaNZ </faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcieho stroja TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>259.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101-120/2011 ÚLogS-SkZKMaKP</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Gálik - REGON PLUS</dodavatel>
<ICO>35146681</ICO>
<predmet>obálka bublinková</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>152.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-99/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Macrosoft, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36791598</ICO>
<predmet>MS Excel pre pokročilých</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>373.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-100/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>J&T Manažment, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35817097</ICO>
<predmet>OS: Tvorba,kontrola,riadenie rozpočtu"</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>97.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-101/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Tlačový zákon</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>66.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OÚ-5-102/2011</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>365.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Automobilové opravovne MV SR, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>prechod automobilu VW Caravelle z letnej prevádzky na zimnú </predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2011 UVSBB</faktura>
<datum>2011-10-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Automobilové opravovne MV SR, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>prechod automobilu VW Passat z letnej prevádzky na zimnú </predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>430.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011_VU_4977_TZII_ND</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AMT spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36102860</ICO>
<predmet>Dodanie náhradných dielov do PVaT</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>965.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010936 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ALEXTRONIC L.Sielnica</dodavatel>
<ICO>41324382</ICO>
<predmet>elektromateriál</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>40.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010937 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice</dodavatel>
<ICO>35577720</ICO>
<predmet>Vložné na konferenciu</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Regina</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>kancelárske potreby-nákup</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>227.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV BA-394-24/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>T+T, a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36400491</ICO>
<predmet>objednávka VKK, 2 ks</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>336.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-387/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR - ÚIVP, oddelenie psychológie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>psychologické vyšetrenie zamestnancov vojenskej vlečky VÚ 9994 Nemšová</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-36/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Mestská krytá plaváreň Žilina</dodavatel>
<ICO>652041</ICO>
<predmet>permanentky na plaváreň</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>132.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-37/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Syntchem spol. s r.o. Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>chemikálie</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>1300.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-38/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Práčovňa MONI Žilina-Bytčica</dodavatel>
<ICO>10959777</ICO>
<predmet>čistenie a pranie prádla</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>85.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-39/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Servis a údržba laborat.prístrojov</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>5182.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MSÚ-111-40/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava VW Golf 59 536 25</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>471.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011 ÚLogS - Sk OZNDZM</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, Lipová 7 NITRA</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Bežná oprava vozidla AVIA-20 VPZ 310-32-87</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>10000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-19/2011</faktura>
<datum>2011-10-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>3TRADE - Ing. Peter Balint</dodavatel>
<ICO>40035859</ICO>
<predmet>Nákup montážneho a spojovacieho materiálu</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>379.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010938 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>DataScript s.r.o., Praha</dodavatel>
<ICO>46577459</ICO>
<predmet>Úhrada kurzu RH255</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-20/2011</faktura>
<datum>2011-10-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nákup odborných publikácií pre finančno-ekonomické služby</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>178.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-21/2011</faktura>
<datum>2011-10-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Nákup online produktov pre právnu a ekonomickú službu</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>115.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-54/15-12-22/2011</faktura>
<datum>2011-10-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>3TRADE - Ing. Peter Balint</dodavatel>
<ICO>40035859</ICO>
<predmet>Nákup montážneho a spojovacieho materiálu.</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010939 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>InWell, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32597495</ICO>
<predmet>nákup tonerov</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>1116.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>shdo-22/22-10-5/2011</faktura>
<datum>2011-09-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Winkler SP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36596604</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-09-16</datumv>
<cena>307.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-341/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava PIR, kamerového systému RGS, kasárne SNP Prešov b.č.13,22</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>V TRADE</dodavatel>
<ICO>35354577</ICO>
<predmet>Oprava zariadenia PANDA </predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>854.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2011-II/08-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>216.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>V TRADE</dodavatel>
<ICO>35354577</ICO>
<predmet>Oprava zariadenia AVIS-LINDA</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>128</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/2011-II/06-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na T 815, PV3S, UAZ 469</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>4362</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>prlogp-253-2/2011 prlogpTO</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>LESTECH</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>olej na mazanie motor.píl, mazivo do hlavíc motor. krovinorezov</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>196.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>V TRADE</dodavatel>
<ICO>35354577</ICO>
<predmet>Oprava zariadenia MAWS 201M </predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>V TRADE</dodavatel>
<ICO>35354577</ICO>
<predmet>Oprava zariadeniaPANDA</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>934.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>V TRADE</dodavatel>
<ICO>35354577</ICO>
<predmet>Oprava zariadeniaPANDA</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/2011-II/04-63352</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>V TRADE</dodavatel>
<ICO>35354577</ICO>
<predmet>Oprava zariadeniaPANDA</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>167.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011-II/04-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ČLS Praha</dodavatel>
<ICO>36777889</ICO>
<predmet>Revízie pilotných viest MK-61, MK-60</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>9566.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-26/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>vkPO-729-27/2011-NVD-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola požiarnej ochrany MV SR Žilina</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>cyklická príprava veliteľov závodných hasičských útvarov</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan ŠOLTÝS, Fintice</dodavatel>
<ICO>41991443</ICO>
<predmet>Údržba skladových kontajnerov ISO.</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Nákup technického dusíka pri tlaku 20 MPa.</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>432</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Nákup medicinálneho kyslíka pri tlaku 15 MPa.</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>419.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Foto Expres PhDr. Ján JEDLÁK, Prešov</dodavatel>
<ICO>14320363</ICO>
<predmet>Výroba fotografií. </predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>196.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS s.r.o., Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup svietidiel - čelovky.</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>198.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/2011-ZT IV 6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT a.s., Prešov</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kalendárov. </predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>866.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010940 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky KE-Praha a späť</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HS-PLUS,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31726402</ICO>
<predmet>Demontáž pneumatík z disku, montáž pneumatík na disk, vyváženie kolies.</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-33/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>N-motor s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34136509</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla Nissan po 30 000 km. </predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011-SkPaO-6335</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Odťah vozidla za účelom defektácie poruchy /auto neštartuje/, prezutie a vyváženie sady pneumatík, vyváženie rezervného kolesa.</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1.mb-202-32/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>N-motor s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34136509</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla Nissan po 2 rokoch. </predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>365-I03/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BBN-spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31576222</ICO>
<predmet>Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>510</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>363-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dia-pet s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36833681</ICO>
<predmet>Nákup toaletných potrieb</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>1548</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010941 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>A & V s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36263435</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>209</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010943 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>A & V s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36263435</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>166</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>364-I08/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fintex s.r.o.,S.N.Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Nákup MNOP pre prv</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>13594.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-384/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>220.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SaMA KE-344/2011-H</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava systému IBS - Zdroj ATX PC Profi - kasárne SNP b.č.9 Sliač</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>159.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-385/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>412.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MLFZZZ-247-386/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>238.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>392-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>36228443</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>acetylén, kyslík</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>419-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>pílový pás</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010951 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>zabezpečenie špeciálnej služby</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>1177.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010952 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>zabezpečenie služby informačných technologicí</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>894</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>421-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HM TESCO Senica</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>vysávač</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>428-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>ND do vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>429-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>akumulátor do notebooku</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>430-2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>vodík</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>A/46-2011/VÚSZ</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Konica Minolta Bratislava</dodavatel>
<ICO>31338551</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010947 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>NICO spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36396834</ICO>
<predmet>oprava laminátových člnov</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>958</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>367-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Slovák, s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>Oprava ypätného zrkadla,VPZ 56-12196</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>368-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Europ-Autosklo ZV s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622974</ICO>
<predmet>Oprava čelných skiel VPZ 58-37939,55-66204</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>366-I06/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T.K.Marketing.B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>14236397</ICO>
<predmet>Oprava stieračov,diagnostika motora vozidla AKTIS VPZ 58-60980</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>753/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>539.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>754/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>195.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>755/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>193.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>756/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>102.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>757/2011 ÚLogS-OZP</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>369-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Melichová Jana , Krupina</dodavatel>
<ICO>46187847</ICO>
<predmet>výroba výtyčiek</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>370-I09/2011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>J.Francisci-Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Oprava stroja na kosenie trávy</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010955 AOS</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AFCEA Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36131253</ICO>
<predmet>členské AFCEA za rok 09/2011 - 08/2012</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-343/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Scarabeus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu Veľká Ida</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>578</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-345/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>prečistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>394.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-346/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Robert Surmiak</dodavatel>
<ICO>44999216</ICO>
<predmet>prečistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-347/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Molnár PREDOM</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>stavebný a vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>418.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-348/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PP Projekt</dodavatel>
<ICO>36465267</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>101.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-349/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>zneškodnenie zmiešaného odpadu</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-350/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum</dodavatel>
<ICO>10714146</ICO>
<predmet>vývoz žumpy z objektu Vrbovec</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>193.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-351/2011</faktura>
<datum>2011-10-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice-SPO Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>AGA priemyselný park</dodavatel>
<ICO>36581691</ICO>
<predmet>kotol</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hudák SENEL Batizovce</dodavatel>
<ICO>37114000</ICO>
<predmet>Výroba atypického nábytku</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>438</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-35/2011-1 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Slosiarik SLOSO,Zvolen</dodavatel>
<ICO>37059009</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-42/2011-1 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PIPOS Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34254447</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>666.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-42/2011-2 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PIPOS Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34254447</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>666.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-35/2011-2 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Slosiarik -SLOSO, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37059009</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSL-151-35/2011-3 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Slosiarik-SLOSO, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37059009</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZKSl-151-35/2011-4 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Slosiarik-SLOSO, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37059009</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010957 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup pneu</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010958 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup pneu </predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010954 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia,s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>364154685</ICO>
<predmet>Oprava kosačky STARJET</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>564</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010956 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia,s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>Oprava motorovej kosačky SILVER</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010953 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia,s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>Oprava čističky potrubia REMS</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010959 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PETIT PRESS a.s. divízia Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia spojená s ponukou prebytočného majetku</predmet>
<datumv>2011-10-08</datumv>
<cena>211.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010960 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LD centrum, L. Hrádok</dodavatel>
<ICO>40450970</ICO>
<predmet>nákup nosičov</predmet>
<datumv>0201-10-24</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-371-13/2011</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Kamen, Veľká Mača</dodavatel>
<ICO>33890498</ICO>
<predmet>Sereď, VÚ 1049 budova č. 297 - oprava 2 ks plynových kotlov</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>499.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010961 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka VIE-Paríž a späť</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MEDISTAR, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36642347</ICO>
<predmet>Školenie a tréning VHJ na tému "Ľudský činiteľ a stres"</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 VÚ 4977 S-1 K</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MEDISTAR, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36642347</ICO>
<predmet>Školenie a tréning VHJ na tému "Ľudský činiteľ a stres"</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011-ZT II/06-1201</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR - Ing. Róbert Križan</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>dodávka náhradných dielcov</predmet>
<datumv>2011-10-21</datumv>
<cena>1713.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010963 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>Predplatné MANAŽÉR r.2012</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>13.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010964 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Tranoscius a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>179159</ICO>
<predmet>Predplatné Evanjelický posol r.2012</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>49.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533010944 AOS</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>46.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-25/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>K. Jurčík - AUTOSLUŽBY</dodavatel>
<ICO>14342260</ICO>
<predmet>nákup ND na techniku</predmet>
<datumv>2011-03-10</datumv>
<cena>999.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-25/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Karol Jurčík - AUTOSLUŽBY</dodavatel>
<ICO>14342260</ICO>
<predmet>nákup ND na techniku</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>502.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-25/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Karol Jurčík - AUTOSLUŽBY</dodavatel>
<ICO>14342260</ICO>
<predmet>nákup ND na techniku</predmet>
<datumv>2011-03-14</datumv>
<cena>651.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZZZT5-59-300/2011</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PEEG-KORUND, Martin</dodavatel>
<ICO>31616674</ICO>
<predmet>Materiál konštrukčný</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>723</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-25/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>2011-10-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Karol Jurčík - AUTOSLUŽBY</dodavatel>
<ICO>14342260</ICO>
<predmet>nákup ND na techniku</predmet>
<datumv>2011-09-25</datumv>
<cena>1227.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5-25/2011 VÚ 8838 Poprad ÚPV</faktura>
<datum>